环境、安全内审检查表

合集下载

质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求,建立 按照标准要求建立、实施、保持 组织应根据本标准的要求建立、 过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用;
权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程
-确定准则和方法;
-确定及确保
进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结
所需资源;
-分派的
果?是否有改进过程?
职责和权限;
E:企业如何保证EMS体系有效运行?
、实施、保持和持续改进质量管理体 和持续改进环境管理体系,包括 实施、保持并持续改进职业健康 作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相
系,包括所需过程及其相互作用。 所需的过程及其相互作用
安全管理体系,包括所需的过程 关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这
-确定输出、输入;
-应对风险和机遇; -过程评价,
是否考虑了4.1和4.2的内容?
实施变更;
是否包括了变更的策划?
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001:2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部

○,轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置?2、是否明确规定各岗位职责、权限?1、是否对环境因素/危险源进行了识别,是否有重要环境因素/危险源评价的内容?2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源?3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划?4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定?1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求?·制定了《 合规义务及其评价程序》;2、通过何种途径来获取相关的法律法规?·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”,评审了具体条款的适用性,有评审记录;3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审,确认其与企业相适宜,并确定对环境因素/危险源的应用?·各法律法规及其他要求均得以收集;4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求?是否对最新要求进行追踪?·查各项法律法规及其他要求均有效版本;5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者?·有共享,并培训。

1、是否根据用人的需要制定用人计划?2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制?或建立相应的管理制度?3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应?4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要,公司采取哪些措施提升员工的能力?对这些措施的效果是否进行评价?5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训,并取得相应的资格?6、是否定期开展员工绩效考核?并根据员工的绩效状况采取进一步的措施?7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识?8、员工的意识如何?是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果?1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求?2、对这些知识如何获得(外部、内部)?提升?更新?3、对这些知识如何进行管理?如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图? 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件? 各有关人员是否明确各自的职责任务? 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序?并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况;
改和现行修订状态得到识别?
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别,并
控制其分发?
创建和更新文件时,是否确保:
7.5.2 a)识别和描述(例如:标题、日期或文件编号);
创建和更 b)形式(例如:语言文字、软件版本、图表)与载
最新文件
新 体(例如:纸质、电子);
c)评审和批准,以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单, 结合部门整理。
要环境因素?
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态?是
否考虑过去、现在和将来时态?
识别环境因素是否按以下类别进行识别:
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 工程部

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 工程部

受审核部门:xxx 编号:xxx审核员:xxx审核日期:xxx注:符合○,轻微不过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果Q:7.1.31、公司配备了哪些基础设施?是否包括了环保设施、安全设施?是否能满足公司运营的需要?E/S:7.12、对这些设施如何管理?是否制定操作规程、维护保养规程?3、使用者是否具备能力/资格?4、是否制定维护保养计划?是否按要求进行维护保养?5、是否对新购设备/租赁设备进行验收?6、是否建立设备管理档案?7、抽查主要设备各3-5份点检、保养记录,检查点检项目是否充分,是否正常实施1、是否按要求进行了环境因素危险源的认别?2、识别是否充分,是否考虑了三时态三状态?3、是否进行了相应的评价?1、是否针对重要环境因素、重大危险源策划运行控制措施?2、是否明确运行准则?3、是否按策划的结果执行?是否有效?○基础设施○内部审核检查表--工程部·核查公司各类基础设施有组织检查和维护,形成了“设备台帐”,能满足需求;·有各设备的操作规程、维护保养规定,并按要求维护;·特种设备有定期进行安全检定,合格。

·提供《生产设备保养计划表》。

·有对新购设备进行验收的记录;·维护保养记录在《生产设备履历表》中·抽查减薄生产清洗机、抛光机、镀膜主机的维护保养记录,均按计划进行并记录环境因素/危险源识别E/S:6.1.2·有制定《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识及风险评价控制程序》相关控制程序;组织了环境因素识别和危险源识别识别基本完整暂未发生变化○环境与职业健康安全运行控制E/S:8.1·提供了污水处理、废气处理设备的操作规程,有相应的过程控制记录;·电工、维修工有配备劳保用品;·现场有相应的安全警示标识·有对维修产生的各类废弃物进行收集分类保存·查安全教育记录,能提供相关证据。

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 质量部

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 质量部

·各项检验记录均有质检员签名,有合格判
定,对不合格的情况进行批退返检,并跟进 3、是否发生例外放行(紧急放行)?是否 处理 得到授权、批准?是否进行可追溯性标识?
受审核部 门:xxx 注审:核符员合: xxx
○,轻微不
过程
标准 条款
不合格输出 的控制
Q:8.7
内部审核检查表--质量部
审核日期:xxx
1、管理体系中形成文件的信息采取了哪些 形式?
·已颁布管理方针、管理目标; 颁布文件包括: ·管理手册、程序文件、作业文件汇编、记
2、是否对形成文件的信息建立清单?是否 录
便于检索?
·各项体系文件均在发布前得到了审批;并
文件化信息
Q/E/S: 7.5
3、对文件的审批、发布、分发、借阅、回 发放至各部门、岗位;
计,各项目标均已达成,形成了目标管理方 案实施情况汇总表;
4、对管理目标的实现是否进行策划?是否 ·管理方案均是针对重要环境因素、重大危

制定相应的管理方案(责任人、完成时间、 险源进行制定;明确了职责、技术措施、实
技术措施、资源投入、考核方式)?
施进度要求;各目标均可测量;
·管理方案暂未修改。
5、对目标的实施情况是否进行监视?
Q:7.1.5 1、是否根据需要配备监视和测量资源?
·查“监视和测量设备清单”,明确了监视 和测量设备年度校准计划安排;
E/S: 7.1/9.1.1
2、若有利用外部资源的时候,是否对外部 提供方进行选择评价,确保其有资格、有能 力?
3、对监视和测量资源是否建立台账/清单? ·对监视和测量设备均进行了定期校准,能
收、更改、再批准是否控制有效?
·形成了文件控制清单,包括外来文件清单

2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标,并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改

控制情况
是否符合文件控制
要求?
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控



4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ?
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录?

◆一体化管理体系要
素(过程)间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚?
◆有无规定查询相关 √
文件的途径?
◆文件是否便于查阅


3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更

环境和安全管理体系内审检查表

环境和安全管理体系内审检查表

编号:ZJ/MP-002-2010内审检查表山东豪迈机械科技股份有限公司HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD编号:ZJ/MP-002-2010内审检查表山东豪迈机械制造有限公司Himile Mechanical Manufacturing Co。

, Ltd手册目录与依据标准对照表内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明.内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明.内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明.内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP-002-2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明.内审检查表注:合格不作标记,不合格在备注中注明。

环境安全检查记录表格

环境安全检查记录表格
15
过道、楼梯是否畅通
☑合格□不合格
16
临时堆放物品是否堆放整齐有无安全隐患
☑合格□不合格
17
灭火器是否放置在便于拿取的区域
☑合格□不合格
18
灭火器清洁度较好,无集尘
□合格☑不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
18
灭火器清洁度较好,无集尘
☑合格□不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
☑合格□不合格
22
员工是否进行了定期体检
☑合格□不合格
卫生间管理
23
卫生间是否有异味
☑合格□不合格
24
是否存在细水长流等不良现象
☑合格□不合格
25
地面是否湿滑等
☑合格、无杂物
☑合格□不合格
27
各工位/工序无与生产相关的其他物件;
☑合格□不合格
28
设施设备清洁度好,无滴漏等现象
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
□合格☑不合格
作业人员为佩戴口罩工作,立即整改。
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
☑合格□不合格
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
结论
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表。

相关文档
最新文档