稽核部的岗位职责(优秀7篇)
餐饮稽核岗位职责优秀10篇

餐饮稽核岗位职责优秀10篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、计划大全、策划方案、报告大全、心得体会、演讲致辞、条据文书、作文大全、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, plan summaries, planning plans, report summaries, insights, speeches, written documents, essay summaries, lesson plan materials, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!餐饮稽核岗位职责优秀10篇在当下社会,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。
稽核岗位的职责优秀10篇

稽核岗位的职责优秀10篇稽核岗位职责篇一1、开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价;2、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核,并协助拟写经济职责稽核报告;3、开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪;6、适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
审计和稽核的区别是什么篇二审计:是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任。
鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
稽核和审计基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。
内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,因此,各单位应该建立、健全内部稽核制度。
稽核工作本身对从业人员要求很高,要求具备企业管理、财务、投资、法律等综合知识,对企业经营有深刻了解和实际经验,通晓企业运营管理和财务管理,精通企业内部控制制度和相关业务流程,有较强的领导、沟通、协调能力以及强烈的事业心。
稽核岗位职责篇三1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用情况,提供相关资料。
主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。
各种不同的稽核岗位职责范文(三篇)

各种不同的稽核岗位职责范文职责范本一:内部稽核岗位职责1. 进行内部控制评估:负责评估公司内部控制体系的有效性和合规性,包括风险评估、流程分析和控制测试等,确保业务流程符合公司政策和法规要求。
2. 进行风险审核与管理:负责识别和评估公司面临的各种风险,包括运营风险、财务风险和合规风险等,并提出相关风险管理建议,帮助公司避免或减轻潜在风险。
3. 提供咨询与建议:向公司管理层提供专业的咨询与建议,包括制定和优化内部控制政策、流程和标准,以及提供改进建议,提高公司的绩效和效率。
4. 履行审计职责:执行并管理内部审计计划,根据公司需求,审核各业务领域的运作情况,并确保业务活动和财务报告的准确性和可靠性。
5. 进行调查与取证:负责调查和取证公司内部的违规行为、欺诈行为和其他不当行为,并推动相关行动,维护公司的合法利益和声誉。
6. 进行培训与沟通:组织和实施内部控制和合规培训活动,提高员工的风险意识和合规意识,保障公司的风险管理和内部控制目标的实现。
7. 与外部审计合作:协助外部审计师进行审计工作,提供必要的信息和文件,确保外部审计的顺利进行,保证审计结果的准确性和可信度。
8. 跟踪内部审计结果:跟踪并追踪内部审计发现的问题和建议,推动问题的解决和改进措施的实施,确保公司内部控制的可持续性和有效性。
职责范本二:合规稽核岗位职责1. 制定合规策略和计划:负责制定公司的合规策略和计划,根据公司的业务特点和法规要求,确保公司的经营活动符合相关法规和政策的要求。
2. 进行合规风险评估:对公司的各项业务活动进行合规风险评估,识别并评估违规风险,提出相应的管理建议和改进建议,降低公司面临的违规风险。
3. 进行合规审计与检查:负责组织和执行合规审计和检查工作,检查公司各项业务活动是否符合法规和政策的要求,发现并纠正违规行为。
4. 制定合规制度和流程:负责制定和优化公司的合规制度和流程,确保各业务部门和员工能够正确理解和遵守相关法规和政策,降低违规风险。
稽核岗位的职责通用3篇

稽核岗位的职责通用3篇稽核岗位的职责篇一一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。
督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核岗位的职责篇二1、在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作2、从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核3、复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确4、复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符5、对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性6、从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核7、对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理8、在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录稽核部工作总结篇三xx年,是总行规范管理深化年。
工厂审计稽核岗位职责(五篇)

工厂审计稽核岗位职责一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。
严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
工厂审计稽核岗位职责(二)1、目的为促进公司安全管理持续有效开展,创新安全生产监管手段与方式,提升公司安全管理效率和水平,保障安全管理体系有效运行,结合公司安全生产工作实际,特制定本制度。
财务稽核岗位职责(通用13篇)

财务稽核岗位职责(通用13篇)财务稽核篇11、收集、整理部门、项目预算,分析反馈预算执行情况;2、收集、整理考核方法和考核依据的信息,协助制定各部门、项目组考核指标;3、协助设计考核,与部门、项目组核对财务数据;4、整理和分析考核信息,建立公司、部门、项目组考核数据信息库,反馈各部门考核结果;5、建立人员考核管理信息库,维护信息系统数据;6、收集考核中遇到的问题,提供考核体系和指标完善的建议;7、领导安排其他临时工作。
财务稽核岗位职责篇21.核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP 系统,为公司决策提供有效的数据支持。
2.供应商往来账目的核对工作;3.供应商在途库库位的跟踪核对;4.物流数据的录入和核对;5.供应商测试物料的跟踪、处理;6.参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因; 财务稽核岗位职责篇31、处理公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;2、负责日常财务核算,协助公司编制管理报表与财务报表;3、指导业务部门编制预算及经营预测,协助完善月度分析与预算管理;4、对所负责业务板块,进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;5、协助优化公司内控流程与制度建设;财务稽核岗位职责篇41.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,组织检查、督促公司内部各项管理措施和的贯彻实施;2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作,起草各项稽核工作的计划和方案,完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;3.协助完善稽核、内审相关制度、流程;4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
财务稽核岗位职责篇51.完善成本记账体系,提高收入、成本和对账的效率与准确性,确保应付与实付一致、应收与实收一致;2.监控线上和线下收入及成本,推进线下收入及成本全面线上化;3.推动收入及成本管理体系细化到产品/服务单元//科目/费用项级别,确保其合理性;4.立风险防范体系,确保逾期得到有效监控及有效跟催,确保坏账率保持在良性水平;5.深入结算团队,透析团队日常工作内容和工作模式,帮助团队提升工作效率;6.负责公司结算管理及成本监控,确保供应商成本、内部运营成本发生的合理性。
稽核会计岗位职责(5篇)

稽核会计岗位职责1.负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;2.负责整理后台数据,统计报表,配合公司资金工作;3.负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务数据,确保会计档案归档的完整;4.按期核对银行及现金,制作银行及现金余额表报领导审查;5.按时申报国税纳税,定期进行税负分析、合理纳税等;6.按期整理各公司的明细账,清理与供应商的业务往来款,及时追回发票,避免产生坏账;7.核算公司账面资金,预算公司可用资金;8.完成领导安排的其他工作。
稽核会计岗位职责(2)稽核会计的岗位职责包括:1. 进行内部财务稽核,确保组织的财务运作符合法规和内部控制要求。
2. 检查和审核财务报表、凭证和账户,确保其准确性和合规性。
3. 分析和评估财务数据,发现潜在的风险和问题,并提供解决方案和建议。
4. 跟踪和监督财务流程和交易,确保其符合公司政策和程序。
5. 参与编制和审查财务制度、政策和程序,提出改进建议。
6. 进行定期的内部审计,检查并评估组织的内部控制体系的有效性。
7. 与外部审计师合作,提供所需的财务信息和文件。
8. 协助管理层制定财务目标和战略计划,并确保其可行性和合规性。
9. 持续关注财务和会计法规的变化,并及时更新和调整相关的工作流程。
10. 培训和指导其他团队成员,确保他们理解和遵守财务和内部控制要求。
此外,具体的岗位职责可能会根据公司的规模和业务需求有所不同。
稽核会计岗位职责(3)通常包括以下几个方面:1. 稽核计划和准备:制定和执行稽核计划,包括确定稽核目标、范围、期限和资源需求,准备相关文件和工具,收集相关数据和信息。
2. 稽核程序执行:按照稽核计划执行稽核程序,包括对财务报表、账务记录、内部控制等进行审查和测试,检查业务过程的合规性和有效性。
3. 发现问题和风险评估:发现可能存在的问题、错误、漏洞或违规行为,并评估其对业务运营和财务报告的影响和风险。
4. 提出建议和改进建议:根据稽核发现和风险评估,提出改进建议和建议,帮助管理层改进内部控制、业务流程和运营效率。
会计稽核岗位职责范文(三篇)

会计稽核岗位职责范文一、岗位背景会计稽核是企业内部控制的重要组成部分,负责对企业财务活动的合法性、经济性、准确性进行审查,保证企业财务报告的真实性和完整性。
会计稽核人员需要具备扎实的会计基础知识和专业能力,以及较强的逻辑推理和问题解决能力。
本文将围绕会计稽核岗位的职责和工作内容进行详细的描述。
二、岗位职责1. 编制会计稽核工作计划:负责制定年度会计稽核计划,包括稽核对象、稽核范围、稽核方法和时间安排等,以确保会计稽核工作的全面和有效进行。
2. 开展内部控制评价:根据内部控制标准和要求,对企业内部控制制度进行评价和检查,发现存在的问题并提出改进意见,以保证企业财务活动的合法性和规范性。
3. 进行日常会计稽核:对企业各个部门的财务活动进行日常稽核,检查会计凭证的准确性和合法性,核查资金的运用和流动情况,防止内部财务风险的发生。
4. 进行财务报表稽核:对企业编制的财务报表进行全面的稽核,验证财务数据的真实性和准确性,核对各项数据的对应性和一致性,确保财务报表符合相关法律法规和会计准则的规定。
5. 确定会计违规行为:对发现的会计违规行为进行调查和分析,查明违规行为的具体情况和原因,根据公司制定的纪律和规定,提出相应的处理意见和建议。
6. 提供财务分析与建议:通过对财务数据的分析,为企业管理层提供财务决策的参考和支持,协助企业实现财务目标和战略规划。
7. 参与内外部审计工作:与内部审计和外部审计人员合作,提供必要的会计数据和资料,配合审计工作的进行,确保审计工作的顺利进行。
8. 建立会计稽核档案:负责建立完善的会计稽核档案系统,保存会计稽核的有关资料和文件,以备将来的参考和查阅。
三、工作内容详述1. 编制会计稽核工作计划会计稽核人员需要结合企业的具体情况和稽核目标,制定年度稽核计划。
首先,要明确一年内需要稽核的对象和范围,包括财务报表、会计核算、内部控制制度、财务风险等。
其次,要选择适当的稽核方法,如审阅、核对、抽样等,并安排好稽核的时间节点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
稽核部的岗位职责(优秀7篇)
(经典版)
编制人:__________________
审核人:__________________
审批人:__________________
编制单位:__________________
编制时间:____年____月____日
序言
下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!
并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、演讲致辞、法律文书、心得体会、岗位职责、鉴定评语、实习文案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, legal documents, personal experiences, job responsibilities, appraisal comments, internship copywriting, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
稽核部的岗位职责(优秀7篇)
在社会一步步向前发展的今天,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责是组织考核的依据。
什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是人见人爱的本店铺分享的7篇《稽核部的岗位职责》,如果能帮助到亲,我们的一切努力都是值得的。
稽核岗位的职责篇一
1、负责稽核公司旗下各门店每日销售收入,保证销售收入的完整无缺失。
2、按公司规定,对各门店在销售账务方面的各项违规事项,及时查出问题,同时进行调查处理并跟进后续的整改情况。
3、负责各门店的账务培训工作,包括日常财务回访、疑难解答以及新员工的培训等。
4、负责与各商场的每月对账工作,并完成每月销售发票的送达工作。
5、负责完成财务部出具的有关销售收入方面的相关报表。
6、协助部门主管完成其他相关的财务工作。
稽核岗位的职责篇二
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组
织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。
督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。
按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核岗位的职责篇三
1、在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2、从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3、复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确
4、复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符
5、对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性
6、从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
7、对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理
8、在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录
稽核岗位的职责篇四
1、广告流程稽核:检测现有作业流程,并提出第三方检核问题题点
2、广告价格稽核:针对询比价进行不规律抽测核价格真实性
3、广告工作内容及人员稽核:不定期抽检各部门人员工作流程及文件,检核其完整性和缜密度
4、广告流程优化:针对稽核处问题点,配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善
5、广告资料整理:每月及时清理和整理资料,每月归档一次,保证历史资料能准确的查询和翻阅
6、月报的完成
稽核岗位的职责篇五
1、定期对账,如发现差异,查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支,监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见;
2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备等;复核各种记账凭证,记账分录是否准确,是否符合制度规定等;
3、对账簿记录进行逐笔检查,看其是否符合要求,并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;
4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。
复核中发现问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。
稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;
5、完成部门负责人交代的其他相关工作。
稽核岗位的职责篇六
岗位职责:
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与客户账目核对,应收应付账目管理。
任职资格:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;
2、较好的会计基础知识,有财会工作经验者,并具备一定的英语读写能力;
3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
稽核岗位的职责篇七
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;
2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。
3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。
4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。
5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;
以上内容就是本店铺为您提供的7篇《稽核部的岗位职责》,您可以复制其中的精彩段落、语句,也可以下载DOC格式的文档以便编辑使用。