物资采购管理制度(优秀4篇)

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物资采购及验收管理制度范文(4篇)

物资采购及验收管理制度范文(4篇)

物资采购及验收管理制度范文第一章总则第一条为规范物资采购及验收行为,提高物资采购及验收工作的效率和质量,确保物资采购及验收工作的公平、公正、公开原则,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有物资的采购及验收工作,并适用于所有采购及验收工作人员。

第二章采购管理第三条物资采购工作按照“需求确定-需求计划编制-招标公告发布-招标文件编制-招标文件发售-投标-评标-中标公示-中标通知书签订-采购合同签订-合同履行-验收和结算-档案管理”的程序进行。

第四条采购需求的确定应符合采购经办人所提需求是否真实、具体、准确等情况,同时需遵循单位内部的采购政策、采购预算。

第五条需求计划应根据实际需要做到合理合法,预算额度内的采购应有采购合同或者其他约定的形式,满足不合理合法的情况下需采购经办人上报,经单位领导批准后方可采购。

第六条招标公告应在指定的媒体上发布,并在指定的时间内进行,招标公告的内容应包括采购名称、采购数量、采购方式、投标文件提交截止时间等信息。

第七条招标文件须包括采购公告、招标文件、评标标准等内容,招标文件应准确、完整、规范,评标标准应科学合理。

第八条招标文件发售时间应与招标公告的发布时间相一致,发售招标文件应记录购买单位及购买时间。

第九条投标人应准确、合法、规范的填写投标文件,填写完成后签字与盖章,并在规定的时间内送交采购经办人,逾期将视为无效投标。

第十条评标工作应由评标委员会组织进行,评标结果应符合招标文件中所规定的评标标准。

第十一条中标公示应在指定的媒体上进行,并注明招标编号、中标人、中标金额等信息,中标通知书应书面发放给中标人,并约定中标人应在规定时间内签署采购合同。

第十二条采购合同应由采购经办人与中标人签订,合同中应明确双方的权利义务,采购验收标准,采购金额及支付方式等。

第十三条采购合同的履行应严格按照合同的约定执行,如有变更应经过单位领导同意并签署相关协议。

第十四条采购的物资应按照验收标准进行验收,符合验收的应及时支付采购金额,不符合验收的应根据情况进行退货或退款。

物资采购领用管理制度范文(4篇)

物资采购领用管理制度范文(4篇)

物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则,各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用,通常情况下,不得无计划、超计划领用,如有特殊情况发生,需经过分管物资供应的矿长审批同意后,方可持领料单领取。

2、保管员要严把发放关。

使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全,不得有涂改和实发数大于申请数现象发生,若发生不规范、印章不齐全现象,保管员有权拒绝发料,延误生产,造成不良后果,应由使用单位负责。

3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。

周转性包装物要做到领一退一,循环使用。

主要物资、配件要执行交旧领新制度。

工具类领用发放要上工具领用卡,执行交旧领新制度,若无废旧品交回,则按其新品价值____%罚款后,方可凭领料单发放领用。

4、专项工程要有预算书,专项工程及其它特殊用料计划,必须经过分管矿长审批同意后,依照物资需用计划、凭领料单领用,领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。

5、必须严格控制使用单位小仓库规模,对于在本期内不投入使用的物资,由供应管理员现场检验后,方可办理假退料手续,以便真实反映物资消耗情况。

物资采购领用管理制度范文(2)第一章总则第一条为加强对物资采购和领用工作的管理,规范物资的使用和消耗,提高物资的利用率和效益,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内部物资采购和领用的管理。

第三条物资采购和领用工作由物资管理部门负责组织和实施,各部门、各岗位应积极配合工作。

第四条物资采购和领用应遵循统一管理、公开透明、规范有序、节约合理的原则。

第五条物资采购和领用应根据工作需要和预算情况,经过审批、公开招标或询价等方式进行。

第六条物资的领用应按需合理安排,不得超过预算和计划的范围,严禁盗窃、浪费和滥用。

第二章采购管理第七条物资采购应提前进行预算编制和计划安排,按照合理、公正、公开的原则进行。

第八条物资采购应按照以下程序进行:1. 部门提出采购需求。

2. 物资管理部门审核采购需求,并编制采购计划。

学校物品采购管理制度范文(4篇)

学校物品采购管理制度范文(4篇)

学校物品采购管理制度范文是指学校为维护采购活动的公平、公正、透明原则,规范学校物品采购活动所制定的管理制度。

它旨在确保学校物品采购过程的合法性、规范性和效益性。

学校物品采购管理制度包括以下方面:1. 采购程序规定:明确学校物品采购的流程和程序,包括需求提交、采购计划编制、招标公告、投标文件评审、中标公示、合同签订等环节。

2. 采购方式规定:根据采购物品的性质和金额,确定采购的方式,如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

3. 采购评审规定:设立采购评审委员会,负责对投标文件进行评审,根据评审结果确定中标供应商,并进行公示。

4. 采购合同管理规定:明确采购合同的签订流程和要求,包括合同模板的制定、合同内部审批流程、合同履行管理等。

5. 采购审计与监督规定:建立采购活动的审计和监督机制,对采购过程中的不合规行为进行监测和查处。

6. 采购档案管理规定:规定采购活动的档案管理要求,包括采购文件、合同文件、评审记录等的管理和保存。

7. 采购成本控制规定:要求采购单位在采购活动中优先考虑物品的质量、性能和经济性,确保采购活动的成本控制。

8. 供应商管理规定:建立供应商管理制度,对供应商进行资质审核和评估,确保供应商的信誉和能力。

学校物品采购管理制度的实施,有助于提高学校物品采购的效率和质量,保障公共财产的安全和合理利用。

学校物品采购管理制度范文(2)第一条:目的为确保学校物品采购的合理性、规范性和经济效益,制定本管理制度。

第二条:适用范围本管理制度适用于学校所有部门和单位的物品采购活动。

第三条:采购计划学校每年制定物品采购计划,并根据需要进行调整。

采购计划应该符合学校的发展需求和财务状况,同时需经领导审批。

第四条:采购程序1. 采购需求:各部门和单位向采购部门提出采购需求。

2. 编制招标文件:采购部门根据采购需求编制招标文件,包括招标公告、招标文件和评标办法等。

3. 公开招标:采购部门按照规定程序公开招标,接受符合资格条件的供应商报价。

医院物资采购制度(4篇)

医院物资采购制度(4篇)

医院物资采购制度是指医院为确保医疗工作和运营的正常进行,制定的针对物资采购的一系列规定和程序。

其主要目的是保证物资的供应质量、时效性和合理性,并提高物资采购的透明度和效率,防止贪污腐败现象的发生。

医院物资采购制度通常包括以下内容:1. 采购组织结构:明确负责物资采购的部门、岗位和职责,确保采购工作的专业化和分工明确。

2. 采购流程:规定从需求申报、供应商选择、报价比较、谈判、合同签订、交货验收等环节的具体操作步骤和时间节点。

3. 采购供应商管理:建立供应商信息库,对供应商进行资质审查和评估,确保选取有良好信誉和品质保证的供应商。

4. 采购计划和预算控制:制定具体的物资采购计划和预算,合理安排采购数量和时间,控制采购费用。

5. 采购合同管理:明确合同的签订、执行和终止的规定,并建立相应的合同管理制度,保护医院的合法权益。

6. 采购文件管理:建立完善的采购文件档案管理制度,保留采购文件的原始记录,确保采购活动的可查性和审计合规性。

7. 采购监督和考核:建立内部控制机制,对采购活动进行监督和考核,发现问题及时纠正,提高采购效率和质量。

8. 采购风险管理:制定风险评估和控制措施,做好应急准备,防范采购过程中可能出现的风险和问题。

9. 内部控制和防腐败制度:规定采购活动的内部控制要求,加强对涉及贪污腐败的监督和防范措施,确保采购的公平、公正和透明。

总之,医院物资采购制度是一项重要的管理制度,旨在规范和优化医院物资采购流程,保障医院运营和服务质量的持续改进。

医院物资采购制度(2)是一套规范医院物资采购流程的管理制度,旨在确保医院物资采购的公平、透明和高效。

具体的制度内容可以包括以下几个方面:1. 采购需求确认:医院部门根据工作需求,确定和明确物资采购的种类、规格、数量和质量要求等。

2. 采购计划编制:医院物资管理部门根据采购需求,制定物资的采购计划,并进行审批。

3. 供应商管理:医院建立供应商库,对供应商进行评估和筛选,制定供应商准入标准和考核机制。

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作,提高采购效率和质量,保证采购活动的公开、公平、公正,制定本规章制度。

第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动,包括物资采购、设备采购等各类采购。

第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行,争取最佳采购效果。

第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人,要负责制定和实施采购计划,并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。

第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务,包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。

第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德,负责具体的采购事务,保证采购活动的合法性和合规性。

第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要,结合单位的发展规划和财务状况,制定年度采购计划。

第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核,确保计划的科学性和合理性。

第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日,接受相关部门和人员的监督和意见。

第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作,包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。

第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力,能够按照合同约定提供所需的货物或服务。

第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审,选择合格的申请人参与评标。

第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后,采购管理部门应与中标人签订合同,明确双方的权利和义务。

第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务,确保采购活动的顺利进行。

第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估,制定相应的风险控制措施。

第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估,选择信誉良好的供应商进行合作。

物资采购、领用管理制度范文(4篇)

物资采购、领用管理制度范文(4篇)

物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作,保证物资的安全和有效利用,提高物资管理的规范性和效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。

第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性,加强对物资的监督与管理,做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。

第四条物资采购和领用的原则:公开、公正、公平、公共财产管理的原则。

第五条物资采购和领用的方式:现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。

第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。

计划采购是指根据单位的年度计划,按照预算金额进行的采购。

非计划采购是指不在计划范围内,且金额较小的采购。

第七条物资采购的程序:(一)需求部门提出采购需求,填写采购申请表,明确物资名称、规格、数量、用途等信息,并附上相应的科学论证材料;(二)采购部门进行初审,审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求;(三)采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批,并按照批准的预算金额进行采购;(四)采购部门进行供应商的挑选,并与供应商签订合同或协议;(五)采购部门与供应商进行验收,确保物资的质量和数量符合合同约定;(六)采购部门进行票据的核对和付款,在规定的期限内结算清楚。

物资采购及验收管理制度范本(4篇)

物资采购及验收管理制度范本(4篇)

物资采购及验收管理制度范本一、总则本制度旨在规范物资采购流程和验收管理,提高物资采购的效率和质量。

制度适用于我单位所有的物资采购和验收工作。

二、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购需求部门通过填写采购申请单的形式,明确所需物资的名称、规格、数量以及用途等信息,并在申请单上注明负责人和紧急程度。

1.2 采购计划由采购部门进行汇总,并按照紧急程度和预算预算限额进行排定优先级。

1.3 采购计划报领导审核并批准。

2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购计划,对潜在供应商进行调研和评估,主要考察供应商的信誉度、产品质量和服务状况等。

2.2 采购部门根据调研结果,综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素,选择最合适的供应商。

3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商采购合同的具体条款。

3.2 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、单价、总价、交货期等,并约定双方的权利和义务。

3.3 采购合同应由采购部门负责人和供应商负责人签字盖章,双方各执一份原件。

4. 采购实施4.1 采购部门按照合同约定的要求,及时与供应商进行沟通和协调,确保物资的交货期。

4.2 采购部门应定期向采购计划编制的负责人提供物资采购进展情况。

5. 物资验收5.1 采购部门应按照合同约定的要求,通知验收部门及时进行验收。

5.2 验收部门应按照物资的名称、规格、数量、质量要求与实物进行比对,确保物资的完整和符合质量标准。

5.3 验收部门应在验收单上进行详细记录,包括物资的品名、规格、数量、质量、验收结论等,并由负责人签字确认。

6. 不合格物资处理6.1 如发现物资不合格,验收部门应及时通知采购部门,采购部门应与供应商协商解决方案。

6.2 采购部门应与供应商沟通,协商退货、换货或补偿等解决方案,尽快处理不合格物资。

三、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划,与供应商进行协商和合同签订,监督采购实施以及处理不合格物资。

2. 验收部门负责按照要求进行物资验收,记录验收结果并及时与采购部门沟通。

物资采购及出入库管理制度(4篇)

物资采购及出入库管理制度(4篇)

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

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物资采购管理制度(优秀4篇)物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的',应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》,报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过500元的,行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品,由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时,行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;2、物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经行政部经理、总经理审核后,按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时,须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

六、登记和管理1、行政专员须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理;2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符;3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能;4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他1、本制度由行政部制订,并负责解释;2、今后若有未尽事宜,由行政部另行发文通知。

物资采购管理制度篇二一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批。

2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的`物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类:(一)物资分类1、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。

2、经营物资类:与经营有关的各种物品。

3、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。

4、办公用品类:与办公有关的物品。

5、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。

6、其他类型物资:其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排:由总公司统一采购:经办人填写申购单,经所在部门经理审批,子公司总经理审核后,原则上由总公司产品销售中心统一采购。

(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批,财务审核后可由子公司自行采购)六、采购流程:1、采购申请:使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心,申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价:(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认:(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。

4、供应商选择:(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。

采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定:(1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。

7、验收入库:采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。

如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款:采购付款实行审批制度,具体程序如下:(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式:A、金额在200元以下,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元-1000元,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后,转账支付。

(3)需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部,自某某年3月1日起执行。

八、本制度附件:1、《请购单》2、《采购询价记录表》物资采购管理制度篇三为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用,倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本,提高工作效率,从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为,做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益,特制定本制度。

一、物资采购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行,批量物资采购按招标方式进行,物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定,坚持集体讨论,公开招标,并对商品价格和质量实行监督。

三、物资采购办法1、凡符合政府招标采购的大宗物品,由科室出具书面报告,党支部集体研究同意后,由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》,科室负责人签字后,提交到综合科,由综合科负责审核、汇总编制采购计划,报分管领导或主要领导审定后,综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。

对物品的采购、验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置,财务一律不予报销。

四、物资领用零星办公用品由经办人填具"办公用品购置审批领用单",经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备)先由科室拿出意见和维修经费预算,1000元以下的报主管领导审批,1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的'领导审批,方可进行。

房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后,再行实施和结算。

六、物资管理1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记,建立台帐,由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库,零星办公用品由综合科购买。

机关工作人员领取办公用品实行限额制度,不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。

所有购进物品,必须由财务室验收、登记入库,财物相符方可入账。

4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

5、物品应为工作所用,不得据为己有,挪作私用;不许随意丢弃废置。

6、对于高档耐用办公用品,科室间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。

使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

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