煤矿企业物资采购管理制度

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XX煤矿公司物资采购计划管理制度

XX煤矿公司物资采购计划管理制度

XX煤矿公司物资采购计划管理制度
1、供应科对全矿物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。

2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性与协调性。

3、矿内各单位编报物资申请计划,务必在每月20日前编制完毕,并交有关科室审核签字。

各业务科室务必在23日之前将审核后的物资计划转交供应科,供应科于25日之前汇编上报供应部,统管物资与分管物资分开申报,同时上报分管部分资金申请计划。

4、在规定期限内不提报物资申请计划,罚单位要紧负责人50元,并因此而造成影响生产由本队负责。

5、各单位所需配件计划,务必提早一个月申报,同时要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或者全面的技术参数。

6、特殊物资务必提早2个月申报计划,如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等,以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。

7、各单位所需非标件,在上报计划的同时务必持齐图纸。

8、特殊情况下务必追加计划时按《xxx公司材料管理办法》中规定程序办理。

9、为保护计划的严肃、准确性,供应科根据计划组织货源,
造成超储积压的,给予申请单位处以价值20~30%罚款,罚要紧领导50~100元。

10、计划管理是物资供应管理的首要环节,矿各部门务必严格把关,认真编报。

煤矿物资管理制度(4篇)

煤矿物资管理制度(4篇)

煤矿物资管理制度一、总则煤矿物资管理制度的制定是为了规范煤矿物资管理工作,保证煤矿正常运营和生产,提高煤矿物资的利用率和管理效益。

二、管理范围本制度适用于所有煤矿的物资管理工作,包括但不限于以下内容:1. 采购、入库、出库、库存盘点、报废等物资管理流程;2. 物资分类、规格、型号、编码等管理方法;3. 采购合同、送货单、收货单、库存账务等物资管理文书;4. 物资领用、借用、归还、保管等管理事项;5. 物资的保管措施、防火、防爆等安全管理规定。

三、物资管理流程1. 采购流程(1) 部门提出采购需求,并编制采购计划;(2) 部门向物资采购部门提供采购需求和计划;(3) 物资采购部门根据需求和计划进行供应商选择、招标、谈判等采购准备工作;(4) 物资采购部门与供应商签订采购合同,并提出相关支付要求;(5) 供应商按合同要求交付物资,并提供送货单和质量保证书;(6) 部门验收物资,确保数量和质量无误;(7) 物资采购部门审核验收结果,并进行付款。

2. 入库流程(1) 物资采购部门将验收合格的物资移交给库房管理员;(2) 库房管理员对物资进行入库登记,包括物资编码、名称、规格、型号、数量等信息;(3) 库房管理员将物资储存在指定位置,并进行分类管理;(4) 入库登记单据和物资信息反馈给物资采购部门和财务部门。

3. 出库流程(1) 部门提出物资领用需求,并填写领用申请单;(2) 部门向库房管理员提供领用申请单,并经过审核确认;(3) 库房管理员根据领用申请单准备物资,并记录出库信息;(4) 部门领取物资,并在领用单上签字确认;(5) 出库信息反馈给物资采购部门和财务部门。

4. 库存盘点流程(1) 定期进行库存盘点,确保库存数量和实际数量一致;(2) 库房管理员按照盘点计划进行物资清点,并记录盘点数据;(3) 盘点结果反馈给物资采购部门和财务部门,并进行调整。

5. 报废流程(1) 部门发现物资存在质量问题或无法继续使用时,编制报废申请单;(2) 部门提交报废申请单给库房管理员,并经过审核确认;(3) 库房管理员对报废物资进行处理,并记录报废信息;(4) 报废信息反馈给物资采购部门和财务部门。

煤矿企业采购管理制度范本

煤矿企业采购管理制度范本

煤矿企业采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强煤矿企业采购管理,规范采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保煤矿生产安全和矿井的正常生产,制定本制度。

第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购。

第三条采购管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则,确保采购过程的透明度和公正性。

第四条采购管理部门应建立健全采购管理制度,制定采购计划,优化采购流程,提高采购工作效率。

第二章职责权限第五条总经理负责采购管理制度的审批。

第六条分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核。

第七条采购部门负责煤矿企业采购计划的制定、采购过程的实施和采购物资的验收。

第八条采购部门应根据生产经营需求,组织采购计划的编制,明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。

第九条采购部门负责采购过程中供应商的选择、询价、比价、议价和合同的签订。

第十条采购部门负责采购物资的验收工作,确保采购物资符合质量要求。

第十一条财务部门负责采购资金的预算编制和支付工作。

第三章采购流程第十二条采购流程分为采购需求的提出、采购计划的编制、采购合同的签订、采购物资的验收、入库和支付等环节。

第十三条采购需求的提出:各部门根据生产经营需要,提出采购需求,填写《采购申请单》,经部门负责人审核后提交给采购部门。

第十四条采购计划的编制:采购部门根据各部门的采购需求,编制采购计划,明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等,经分管副总审批后实施。

第十五条采购合同的签订:采购部门根据采购计划,选择合适的供应商,进行询价、比价、议价,签订采购合同,明确合同条款和交货期限等。

第十六条采购物资的验收:采购部门负责对供应商提供的物资进行验收,确保采购物资符合质量要求。

第十七条入库:采购物资验收合格后,由仓库负责入库手续,确保物资的安全存放。

第十八条支付:财务部门根据采购合同约定的付款条款,办理支付手续。

第四章采购管理要求第十九条采购部门应建立供应商评价体系,对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评估,确保供应商的合格性。

煤矿集团物资管理制度范本

煤矿集团物资管理制度范本

第一章总则第一条为加强煤矿集团物资管理,确保物资供应的及时、准确、高效,提高物资使用效益,特制定本制度。

第二条本制度适用于煤矿集团下属所有矿山、车间、部门及分支机构。

第三条物资管理应遵循以下原则:(一)统一领导,分级管理;(二)计划先行,供需平衡;(三)质量第一,节约使用;(四)信息化管理,提高效率。

第二章物资计划管理第四条物资计划应按照年度、季度、月度三个层次进行编制,并报上级主管部门审批。

第五条年度物资计划应包括以下内容:(一)生产、建设、技术改造等所需物资的品种、规格、数量;(二)物资采购、储备、消耗、报废等情况;(三)物资采购预算。

第六条季度物资计划应包括以下内容:(一)根据年度计划,结合实际生产、建设、技术改造等情况,编制季度物资需求计划;(二)根据季度需求计划,编制季度物资采购计划。

第七条月度物资计划应包括以下内容:(一)根据季度计划,结合实际生产、建设、技术改造等情况,编制月度物资需求计划;(二)根据月度需求计划,编制月度物资采购计划。

第三章物资采购管理第八条物资采购应严格按照国家法律法规、集团公司采购管理制度及本制度执行。

第九条物资采购方式:(一)公开招标;(二)询价采购;(三)单一来源采购;(四)紧急采购。

第十条物资采购流程:(一)编制采购计划;(二)组织招标或询价;(三)确定供应商;(四)签订采购合同;(五)物资验收;(六)付款结算。

第十一条物资采购合同应明确以下内容:(一)物资的品种、规格、数量、质量、价格;(二)交货期限、地点;(三)售后服务;(四)违约责任。

第四章物资储备管理第十二条物资储备应根据生产、建设、技术改造等需求,合理确定储备量。

第十三条物资储备分为以下类别:(一)必备物资;(二)周转物资;(三)备用物资。

第十四条物资储备库房应具备以下条件:(一)通风、干燥、防潮、防尘、防鼠、防盗;(二)库房内物资摆放整齐,标识清晰;(三)配备必要的消防、安防设施。

第五章物资使用管理第十五条物资使用应严格按照规定程序,合理使用,节约消耗。

煤矿物资管理制度

煤矿物资管理制度

煤矿物资管理制度
是指为了满足煤矿生产和经营需求,合理、高效地管理和利用煤矿的各类物资,并确保物资的合理配置、有效管理和及时供应的一系列制度和措施。

煤矿物资管理制度包括以下方面:
1. 物资采购制度:规定了煤矿物资采购的程序、权限和要求,包括编制采购计划、制定招标文件、进行招标和评标等环节。

2. 物资入库管理制度:明确了物资入库的程序和要求,包括验收、查账、登记等环节,确保物资的准确入库,并及时更新库存信息。

3. 物资领用管理制度:规定了物资领用的申请、审批和发放程序,包括领用申请单、领用单的填写和审批,确保物资的正确、合理使用。

4. 物资库存管理制度:明确了物资库存的管理要求,包括定期盘点、分类整理、库存安全和防火防盗措施等,确保物资的安全和保管。

5. 物资报废处理制度:规定了物资报废的程序和要求,包括报废申请、审批和销毁程序,确保废旧物资的合理处置。

6. 物资供应商管理制度:建立了物资供应商的评估和管理机制,包括供应商的资质审核、信用评价和合同履行监管等,确保物资供应商的质量和服务。

7. 物资使用监督制度:建立了对物资使用情况的监督和检查机制,包括对物资使用情况的定期检查和巡查,确保物资的合理利用和避免浪费。

以上是煤矿物资管理制度的主要内容,通过建立健全的物资管理制度,能够提高煤矿物资的利用率和管理效果,保障煤矿的正常生产和经营。

煤矿采购物资流程管理制度

煤矿采购物资流程管理制度

煤矿采购物资流程管理制度1. 引言本文档旨在规范煤矿企业的采购物资流程,确保采购工作的合法性、规范性和高效性,从而保障煤矿生产的顺利进行。

2. 定义•采购物资:指煤矿企业所需的各类物品和设备,包括原材料、劳保用品、机械设备等。

•采购流程:指从采购需求产生到采购物资交付使用的全过程,包括采购计划、采购准备、供应商选择、合同签订、物资入库等环节。

3. 采购物资流程3.1 采购计划•编制采购计划:根据生产需求和物资消耗预测,编制年度、季度、月度的采购计划。

•审核采购计划:由煤矿企业领导对采购计划进行审批,确保采购计划符合企业的发展战略和资金预算。

3.2 采购准备•确定采购需求:根据采购计划,明确所需物资的种类、数量、规格等详细信息。

•制定招标文件:对需要通过招标方式采购的物资,编制招标文件,包括招标公告、招标文件等。

•发布招标公告:将招标公告发布在指定的媒体或采购平台上,邀请符合条件的供应商参与竞标。

3.3 供应商选择•接受供应商报价:供应商根据招标文件要求提交报价文件,采购部门对报价进行评审。

•供应商评审:综合考虑供应商的报价、资质、信誉等因素,选择满足要求的供应商。

•商务洽谈:与供应商进行商务洽谈,就价格、交货期、服务等事项进行协商并达成一致。

3.4 合同签订•确定合同内容:采购部门根据需求与供应商共同商定合同的内容,包括物资名称、规格、数量、价格、交货期等。

•签订合同:由采购部门和供应商代表进行合同签订,确保合同的合法性和可执行性。

•归档合同:将签订好的合同进行归档保存,以备后续参考和管理。

3.5 物资采购•发货通知:采购部门向供应商发出发货通知,确认物资的交付时间和地点。

•收货验收:收到物资后,采购部门进行质量及数量的验收,如发现问题及时与供应商沟通解决。

•入库管理:合格的物资进行入库登记和管理,确保物资的安全和易查找。

3.6 物资使用及报废处理•物资使用:采购部门根据实际需求将物资分发给各相关部门使用,并进行物资库存管理。

煤矿物资采购管理办法

煤矿物资采购管理办法

贵州XX实业有限公司物资采购管理暂行办法为加强XX实业有限公司物资采购管理,进一步健全物资采购监管体系,堵塞物资采购管理漏洞,降低物资采购成本,提高物资采购质量,增加企业经济效益,制定本办法。

第一章适用和界定范围第一条、本办法适用于XX公司对各煤矿、子公司、安然公司本部(下称“各单位")物资采购监督管理。

第二条、物资采购分大宗物资采购和零星物资采购.大宗物资采购是指为保证企业生产建设和管理需要,且金额大批量多,需要进行招投标的物资采购。

零星物资采购是指为保证企业生产建设和管理需要,且金额较小,不必进行招投标的物资采购.第三条、物资采购范围:一、各种机器、机电设备及零配件.二、生产及建设材料,包括油料、炸材、钢材、水泥等.三、生产及运输工具、劳保用品、办公用品。

四、其他物料。

第二章物资采购管理第四条、所有物资采购均由XX公司采购销售部负责。

各矿采购员凭《采购订单》在指定供应商处按所需材料品名、规格型号、数量及时组织装运送到矿,并提供有签章的购货凭证办理入库手续,严禁在非指定供应商处采购或购买物资。

第五条、指定供应商处买没有所购常用材料,需要在其它供应商处采购的,必须在采购订单上注明,并报采购公司分管领导批准.第六条、所有采购设备和物料都必须取得正规票据,发票及发货清单必须写明品名、合格证、规格型号、数量、厂家、购买时间、保修时间.部分一次性小金额采购因特殊原因无法索取正式发票的,必须在收据上加以说明。

第七条、需求部门上报的《采购申请单》的采购设备、物料的品名必须以系统编码名称为准,规格型号必须准确,设备、物料采购数量、功能应满足生产建设需要,不得浪费。

第八条、所购设备和物料在交付安装、使用和入库时,相关人员都必须认真核对设备、物料的名称(系统编码名称为准)、规格型号、数量是否与《采购订单》、供货单位开具的发票或发货清单一致,检查设备、物料质量是否完好。

如核对设备、物料的名称(系统编码名称为准)、规格型号、数量与《采购订单》、供货单位开具的票据或发货清单其中某项不符,或发现损坏以及质量问题,不得办理验收手续,并立即向有关采购员和分管领导汇到。

煤矿物资采购管理制度

煤矿物资采购管理制度

物资采购管理制度(一)计划编制1、各使用单位根据月度生产作业计划编制本部门的月度使用计划,使用计划必须注明物资名称、规格型号、数量,对质量有特殊要求的要注明,并经公司分管经理审核批准。

2、各使用单位每月月底前将经过公司分管经理签字后的计划报供应科计划员,计划员与仓库保管员核对规格、型号及库存后编制公司月采购计划,经供应科科长签字后报公司总经理批准,方可实施采购。

3、临时急用物资由使用单位提出急用计划,分管经理批准,报总经理批准后,供应科组织采购。

(二)物资的采购1、供应科根据批准后的物资采购计划分类进行采购,选择采购的方法是同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比信誉,供应商在《合格供方名录》中选择。

2、供应科采购员要经常调查了解市场,及时掌握市场信息,要货比三家,本着“就地、就近”比质、比价、择优选购和坚持“四不购”即无计划不采购、质量低不采购、价格高不采购、规格不清不采购的原则进行。

严禁购买无生产许可证、无质量合格证、井下物资无防爆合格证和无煤矿安全标志的质次、价高、假冒伪劣产品,如有发现,要按照违纪处分,并追究经济责任。

3、物资采购要形成合理的经济批量,建立相对稳定的进货渠道,努力降低采购成本。

大宗、批量物资的采购,要实行招议标采购、比价采购,以保证质量优良、价格合理,形成良好的采购渠道;对批量性的物资采购,要与生产厂家签订长期的购货合同,减少中间环节,降低采购成本。

4、需要到生产厂家考察的项目,由供应科组织公司领导及使用单位参加,对供方进行考察,写出考察报告,根据质量、价格、服务等方面经会议讨论选三家以上的供货单位,作为竞标单位。

(所选厂家原则上为合格供方)。

5、供应科根据招议标设备的技术要求,向竞标单位下发招议标函,组织招议标领导组及相关部门进行招议标,由分管经理主持招议标会议。

6、招议标会议首先由供应科或机电科介绍项目内容及技术要求,各参加投标单位抽签,依次宣读自己的技术方案和措施。

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物资采购管理规定
第一章总则
第一条为规范公司的物资采购行为,加强物资采购监管,降低物资采购成本,确保生产物资供应,保障正常生产秩序,特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。

第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。

第四条树立诚信经营,供需双赢的思想。

坚持“货比三家”的采购原则。

通过比品牌、质量、价格和服务的方式,优化物资供应渠道。

第二章物资采购机构的设置和职责
第五条公司成立供应部,各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专(兼职)计划采购员,负责协调本矿物资计划和采购工作。

第六条供应部的职责
一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责;
二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督;
三、负责公司物资采购计划的编制,审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导;
四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作;
五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资;
六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。

七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备,向公司提出处置报告,盘活资产。

第七条各煤矿计划采购员的职责
一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收;
二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理,做到出入库准确无误;
三、负责对保管员的管理和监督;
四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行;
五、负责本矿供货信息的沟通和反馈,确保生产的正常进行;
六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。

第八条物资采购遵守的原则
一、未经审核批准的申购物资一律不得采购;
二、库房内备用品及闲置物资应首先使用;
三、凡本地区能采购的物资,在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购;
四、大宗物资和设备的采购,必须签订购销合同,按程序交财务部和法律顾问(必要时)进行合同评审,经总经理或分管副总签字后执行;
五、在大宗物资和设备采购过程中,严格执行“货比三家”的原则,做到同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比服务,协助供应部择优确定采购单位;
六、对于试用后的物资,是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购,不得在试用鉴定前采购。

第三章物资采购的管理
第九条为优化供应渠道,降低采购成本,公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点,由公司统一负责物资采购(除炸材外)和货款结算,各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。

石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购,由供应部审定价格后,委托各矿计划采购员在当地采购。

第十条各单位物资采购计划要按程序申报,每月25日前向公司供应部申报下月的采购计划。

具体申报程序为:使用部门申请,部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证明库房有无备品,是否需要购买),再由矿长或分管矿长签字,综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。

供应部汇总各矿采购计划,交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。

各单位如不按规定时间和要求上报计划,造成因计划漏报物资掉缺,重复申购物资积压,由此造成对生产的影响所发生的经济损失,由所在单位责任人承担经济责任。

第十一条对生产急件的采购,由申购部门打急需物资申购报告,经矿长或分管矿长签字,送公司供应部。

以生产副总审核,总经理或分管副总批准同意后(可电话电话请示),由供应部组织急购。

第十二条小批量(5万元以下)的由供应部采取询价、比质、比价、比服务,经分管副总审批后采购;机器设备和大宗物资的采购(5万元及以上)必须经总经理审批后方可采购。

第十三条物资采购时必须严格按照采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。

签订物资采购合同时,要严格执行中华人民共和国合同法和公司合同管理制度,合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他注意事项等,按照合同规定支付货款,特殊情况需要先款后货的需经总经理批准同意。

采购物资的品种、质量、数量与计划有误的由供应部负责协调处理,协调处理不好的承担其经济责任。

第十三条对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资,供应部要及时征求申购部门意见,在申购部门同意后可以采购使用部门愿意接受的代用品。

否则
出现不良后果由供应部负责。

第十四条供应部必须按采购作业原则运作,对不按计划要求、质量要求采购,造成的超储积压、损失,根据过错造成原因,由申购单位和供应部相应责任人员承担经济损失。

第十五条供应部未能按时完成采购任务时,应及早报告申购部门主管说明异常原因,提出相应解决方案,拟定补救办法和处理对策,对严重影响生产安全的特别重大事项,应及时汇报总经理。

第十六条各单位申购计划后,应随时与供应部加强联系,了解清楚物资采购动向;供应部也须随时与申购单位加强沟通和信息反馈,以便申购单位合理安排生产。

第四章物资验收入库管理
第十七条采购物资入库时,保管员要及时通知本矿申购部门、生技科、综合科等相关人员到场一起参加验收,按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,计件物资按清点数量验收。

保管员、参加验收部门的人员均应在验收单上签字,并作为财务部门付款的依据之一。

第十八条在入库验收中发现的问题要及时通知公司供应部,并同时
做好原始记录备案。

对责任不清的物资严禁验收入库。

第十九条验收出不合格的物资,保管严禁接收,并同时报告供应部处理。

如发现保管员未验的物资收入库,出现任何质量问题由保管员负全部经济责任。

第二十条对托收而货未到,或货到发票未到,申购单位应及时通
知供应部,尽快查实情况,协调处理。

第五章物资的发放管理
第二十一条物资的领用、发放,须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。

发料时要坚持“一核对、二签字、三记帐、四盘点”的程序,违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失,由保管员承担全部经济责任。

第二十二条各部门领用物资时,须填制领料单,经部门主管签字后
到仓库领取,领取物资时要有发料人,领用人签字。

第二十三条保管员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则,严禁先出货后补办手续和自行发货。

特殊情况应在一个工作日内补办手续。

第二十四条各单位领用材料时,应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写,不准在作任何更改,如填写错误必须重写。

对不符合规定的领料单,保管员有权拒绝发货。

第二十五条物资材料的转让和外售,以及废旧物资的处理,各矿须书面报告
公司,经公司相关部门鉴定,领导审批、定价,保管员凭公司财务部收款出库凭证,方可对外出售。

第二十六条设备配件的领用实行以旧换新制度。

其中工具必须建立工具领用卡,规定使用年限,达到使用年限的,实行以旧领新制,因客观原因确实无旧件退库的,必须经部门主管签字同意度可领用。

第二十七条劳保用品的发放,按照公司《劳保用品发放规定》执行。

领用劳保用品时由各单位申请,综合科审核,矿长审批。

第二十八条办公用品由各矿办公室编制计划,矿长审核,交公司行政部汇总后,报分管领导签署意见,总经理批准,供应部统一采购,各矿由专人领取后负责登记发放。

第二十九条物资出库后要及时登记账簿,保管员按月核对账目,按时填报材料购入、消耗日报表。

保管员须半年、年终各盘存一次。

做到账账相符、账物相符、账卡相符、卡物相符。

第三十条库房的所有发料凭证,原始单据应由保管员妥善保管。

发料凭证、原始记录要按保管时间和销毁程序办理,不可丢失。

否则由保管员承担全部经责任。

第三十一条退库的材料范围包括生产任务完成峻工多余物资,借领借发物资;矿以下各部门二级库房多余物资。

退库时,物资必须完好,物资退库单要与原领料单内容相同,保管员要进行认真验收。

因物资质量不合格退库,必须进行技术鉴定,出示充分数据的检查证明方能退库,以便与供货商交涉退货。

第三十二条各矿不得随意将物资借给外单位(个人)使用,确属单位间特殊关系需借用物资的,审批权仅限矿长。

同时必须办好借用手续并要求借方保证借用物资的完好,否则由责任人照价赔偿。

第五章附则
第三十三条本规定自发布之日起实施,公司相关物资管理制度与本制度有抵触的,按本制度执行。

第三十四条本规定由公司供应部负责解释。

信你自己罢!只有你自己是真实的,也只有你能够创造你自己。

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