流程管理制度

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全流程规范管理制度

全流程规范管理制度

全流程规范管理制度第一条为了规范全流程管理工作,确保各项工作有序进行,提高工作效率和质量,特制定本制度。

第二条本制度适用于全流程管理工作,包括但不限于项目立项、需求分析、设计开发、测试上线以及运维维护等各个环节。

第三条遵循以用户需求为导向、全员参与、开放共享的管理理念,促进团队协作、信息共享、智慧创新。

第四条全公司各部门均应依照本制度的规定,开展全流程管理工作,确保各环节的顺畅运转和协调配合。

第五条公司应建立健全全流程管理制度的内部组织机构、工作流程、信息技术系统和考核评价体系,不断完善和优化管理工作。

第六条公司应加强对全流程管理制度的宣传和培训,提高全员的管理水平和工作效率,建设专业化、高效化的管理团队。

第七条公司应不断总结全流程管理的经验和做法,推动管理创新和变革,不断提升企业的核心竞争力。

第二章项目立项管理第八条项目立项是项目管理工作的首要环节,应严格遵循公司的立项流程和标准,确保项目的可行性和可控性。

第九条项目立项应具备明确的项目背景、目标、范围、预算、时间表、风险评估等关键信息,经过相关部门的评审和批准。

第十条项目立项决策应由公司的领导班子或者专门成立的项目审批委员会进行审议和决策,并做好相关的备案和归档工作。

第十一条项目立项后,公司应确保项目经理和团队成员的到位和齐心协力,依照项目计划和管理规定,顺利推进项目进度和质量。

第十二条项目立项期间,公司应加强对项目的监督和控制,配合项目经理做好项目的风险管理和问题解决,确保项目的成功实施。

第十三条项目立项后,公司应对项目的进展和成果进行全面评估和复盘,总结经验和教训,为今后的项目管理提供借鉴和指导。

第三章需求分析管理第十四条需求分析是项目管理工作中的重要环节,应充分了解用户的需求和期望,明确项目的目标和规格,确保项目的实施效果。

第十五条需求分析应建立清晰的需求分级和分解体系,确保需求的全面性和准确性,便于项目的实施和评估。

第十六条需求分析应进行多方沟通和协调,尽量消除需求的歧义和矛盾,确保需求的一致性和完整性,提高项目的成功率。

全面加强公司部门工作流程管理的规章制度

全面加强公司部门工作流程管理的规章制度

全面加强公司部门工作流程管理的规章制度工作流程管理在公司内部运行中起着至关重要的作用。

合理、高效的流程管理可以提高工作效率,减少资源浪费,确保工作的质量和准确性。

为了全面加强公司部门的工作流程管理,我们制定了以下的规章制度。

一、总则为了规范公司部门的工作流程管理,提高工作质量和效率,本制度适用于公司全部部门。

全体员工必须遵守并执行本制度。

二、流程制定1. 流程确定:针对公司部门各项工作,必须通过集体讨论和确定,确保流程的全面性、合理性和可操作性。

2. 流程优化:定期对现有流程进行评估和优化,以适应公司发展和业务需求的变化。

3. 流程调整:当工作环境、资源等发生较大变化时,可以对流程进行调整,但必须经过相关部门负责人审批,并及时向全体员工进行通知和培训。

三、流程执行1. 职责明确:每个员工所负责的工作流程必须明确,并且确保其具备相应的资质和技能。

2. 完整性和准确性:在执行工作流程时,必须严格按照规定的步骤和要求进行操作,确保流程的完整性和准确性。

3. 时效性:每个工作流程都应设定相应的时限,必须在规定的时间范围内完成,并及时上报工作进展。

四、流程监控1. 定期检查:公司管理层应定期对各部门的工作流程进行检查,确保流程的执行情况和效果。

2. 绩效考核:与工作流程相关的绩效指标应纳入员工绩效考核体系,以激励员工主动遵守和执行工作流程。

3. 反馈机制:建立员工对工作流程的反馈机制,鼓励员工提出改进建议和优化意见,以不断完善流程管理。

五、流程培训1. 培训计划:公司应定期组织流程培训,包括新员工的流程培训和现有员工的补充培训,以确保员工了解和掌握工作流程。

2. 培训方式:培训可以通过内部培训、外部培训、在线培训等多种方式进行,根据流程复杂程度和员工需求进行选择。

3. 培训效果评估:公司应建立流程培训效果的评估机制,通过问卷调查、考试等方式进行评估,及时跟踪和纠正培训效果。

六、流程改进1. 持续改进:公司部门工作流程应持续改进和优化,及时反馈和解决流程中出现的问题和痛点。

公司规章制度工作流程的管理规定(3篇)

公司规章制度工作流程的管理规定(3篇)

公司规章制度工作流程的管理规定可以包括以下方面:1.制定流程规定:公司应制定流程规定,明确各流程环节的具体工作内容、工作流程、时间节点等。

2.流程标准化:公司应根据实际情况,确定流程标准,包括流程规范、工作指引、表格模板等,确保各流程在执行中具有一致性和规范性。

3.流程培训:公司应对员工进行流程培训,使其了解公司各流程的要求和执行方式,并掌握相关操作技能。

4.流程监督与考核:公司应加强对各流程的监督与考核,确保流程的执行符合规定,并及时纠正和改进存在的问题。

5.流程改进:公司应定期评估和改进各流程,根据实际情况进行优化和调整,以提高工作效率和质量。

6.流程文档管理:公司应对各流程的相关文件进行管理,包括流程文件的起草、审批、发布、归档等,确保流程文件的准确性和完整性。

7.流程沟通与协作:公司应加强流程间的沟通与协作,确保各流程之间的衔接和协调,避免信息流失和工作重复。

8.流程风险管理:公司应对各流程的风险进行评估和控制,并制定相应的风险管理措施,以防范和减少流程风险的发生。

9.流程优化与创新:公司应鼓励员工提出流程优化和创新的意见和建议,以推动工作流程的不断改进和提升。

以上是一些公司规章制度工作流程的管理规定,具体可根据不同公司的实际情况进行适当调整和完善。

公司规章制度工作流程的管理规定(二)第一章总则第一条为了规范公司规章制度工作流程的管理,保证规章制度的有效实施,提高公司运行效率,维护员工权益,特制定本管理规定。

第二条公司规章制度是公司行为规范的具体体现,是公司管理和运营的重要依据,所有员工必须遵守公司规章制度。

第三条规章制度的管理应遵循公平、公正、公开的原则,确保公司制度的合理性、科学性。

第四条公司规章制度的制定、修订由公司领导小组负责,经公司董事会审批后执行。

第五条公司规章制度的监督由监察部门负责,发现问题及时进行整改和处理。

第六条公司规章制度的执行由具体部门负责,部门负责人要严格按照制度要求进行管理,确保制度的有效执行。

工作流程的监督管理制度

工作流程的监督管理制度

一、总则为规范公司工作流程,提高工作效率,确保工作质量,保障公司各项业务顺利开展,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有工作流程,包括但不限于业务流程、行政流程、财务流程等。

三、工作流程的制定1. 工作流程的制定应遵循以下原则:(1)明确性:工作流程应明确、具体,便于员工理解和执行。

(2)简洁性:工作流程应简洁明了,避免冗余和繁琐。

(3)可操作性:工作流程应具有可操作性,确保员工能够按照流程执行。

(4)灵活性:工作流程应具有一定的灵活性,以适应不同情况的变化。

2. 工作流程的制定程序:(1)部门负责人根据工作需要,提出工作流程制定申请。

(2)相关部门对工作流程进行讨论、修改和完善。

(3)部门负责人审核通过后,提交至公司管理层审批。

(4)公司管理层审批通过后,正式发布实施。

四、工作流程的执行1. 员工应严格按照工作流程执行,不得擅自修改或省略流程中的任何环节。

2. 部门负责人应加强对工作流程执行的监督,确保流程得到有效执行。

3. 对违反工作流程的行为,应予以纠正,并追究相关责任。

五、工作流程的监督与检查1. 公司设立工作流程监督管理小组,负责对公司内部工作流程的监督与检查。

2. 监督检查内容包括:(1)工作流程的制定是否符合本制度要求。

(2)工作流程的执行情况。

(3)员工对工作流程的理解和执行程度。

(4)工作流程的改进与优化。

3. 监督检查方式:(1)定期对工作流程执行情况进行检查。

(2)对员工进行工作流程执行情况的调查。

(3)对工作流程的改进与优化提出意见和建议。

六、工作流程的改进与优化1. 部门负责人应根据工作流程执行情况和监督检查结果,对工作流程进行改进与优化。

2. 改进与优化工作流程应遵循以下原则:(1)以提高工作效率为目标。

(2)以降低工作成本为手段。

(3)以提升工作质量为出发点。

(4)以适应公司发展需要为依据。

3. 改进与优化工作流程的程序:(1)部门负责人提出改进与优化工作流程的申请。

标准化工作流程管理制度

标准化工作流程管理制度

一、目的为了规范公司内部工作流程,提高工作效率,确保各项工作有序、高效地开展,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位工作人员的工作流程管理。

三、工作流程的定义工作流程是指为实现某一目标而按照一定顺序、步骤和方法进行的一系列作业活动。

四、工作流程的制定原则1. 合理性原则:工作流程应科学合理,符合实际情况,便于操作。

2. 简便性原则:工作流程应尽量简化,减少不必要的环节,提高工作效率。

3. 可操作性原则:工作流程应具有可操作性,便于工作人员理解和执行。

4. 系统性原则:工作流程应涵盖公司各项业务,形成完整的体系。

5. 动态调整原则:工作流程应根据公司发展、市场需求和内部管理需要进行动态调整。

五、工作流程的制定与实施1. 制定工作流程(1)各部门根据职责范围,结合实际工作,制定本部门的工作流程。

(2)各部门制定的工作流程应报送公司相关部门审核,经审核通过后,报公司领导审批。

(3)公司领导审批通过的工作流程,由相关部门负责组织实施。

2. 实施工作流程(1)各部门、各岗位工作人员应严格按照工作流程执行工作。

(2)各部门应定期对工作流程的执行情况进行检查,发现问题及时纠正。

(3)公司定期对各部门的工作流程执行情况进行考核,考核结果作为部门和个人绩效考核的依据。

六、工作流程的优化与调整1. 优化工作流程(1)各部门根据工作流程的执行情况,定期对工作流程进行优化。

(2)公司对各部门优化后的工作流程进行审核,审核通过后,报公司领导审批。

(3)公司领导审批通过的工作流程,由相关部门负责组织实施。

2. 调整工作流程(1)当公司发展、市场需求或内部管理发生变化时,各部门应及时调整工作流程。

(2)调整后的工作流程应报送公司相关部门审核,经审核通过后,报公司领导审批。

(3)公司领导审批通过的工作流程,由相关部门负责组织实施。

七、工作流程的监督与考核1. 监督(1)公司设立工作流程监督小组,负责对公司各部门、各岗位工作人员的工作流程执行情况进行监督。

BPM(业务流程管理)制度

BPM(业务流程管理)制度

BPM(业务流程管理)制度1. 简介BPM(业务流程管理)是一种通过优化、自动化和监控业务流程来提高组织绩效的管理方法。

本制度旨在明确公司内各业务流程的管理规范,确保流程的高效性、可控性和连续改进。

2. 适用范围本制度适用于公司内全部的业务流程,包含但不限于销售流程、采购流程、人力资源流程、财务流程等。

3. 流程定义3.1 业务流程的定义应确保以下要素:—流程名称:明确业务流程的名称。

—流程描述:描述业务流程的目标、输入、输出以及相关任务和活动。

—流程图:绘制业务流程的流程图,包含流程中各环节、决策点和交互关系。

3.2 业务流程的定义应经过相关部门或岗位负责人确实认,并在流程管理系统中进行记录和管理。

4. 流程拆分与优化4.1 流程拆分:对于多而杂的业务流程,应进行拆分,将大流程拆分为更小的子流程,以便更好地管理和掌控。

4.2 流程优化:定期对业务流程进行评估和优化,及时发现流程中的问题和瓶颈,并采取措施进行优化,以提高效率和降低本钱。

5. 流程执行与监控5.1 流程执行:各部门或岗位应严格依照业务流程的要求执行相关任务和活动,并确保流程的顺利进行。

5.2 流程监控:建立流程监控机制,对业务流程的执行情况进行监控和分析,及时发现偏差和问题,并采取相应的矫正措施。

5.3 流程数据手记与分析:收集和分析业务流程的关键数据,用于评估流程的效果和改进措施的订立。

6. 流程改进6.1 流程改进机制:建立流程改进的反馈机制,鼓舞员工提出改进看法,并对各种改进建议进行评估和实施。

6.2 流程改进的评估标准:对于提出的改进看法,应依据流程的效率、质量、本钱等指标进行评估和排序,确定改进的优先级。

6.3 流程改进的实施:经评估后确定的改进看法,应及时订立改进方案,并由相关部门或岗位负责人依照方案进行推动和落实。

7. 流程培训与宣传7.1 流程培训:对业务流程的执行人员进行培训,确保员工熟识和掌握业务流程的要求和方法。

医院制定流程管理制度

医院制定流程管理制度

医院制定流程管理制度第一章总则第一条为了规范医院的运营管理,提高医疗质量和服务水平,保障医疗安全,强化团队协作,提高医院绩效,根据《医院管理条例》及相关法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工,包括医务人员、护理人员、行政人员等。

第三条医院流程管理制度是医院运营管理制度中的一个重要部分,是医院工作的基础,是医院实现目标的重要保障。

第四条医院流程管理制度包括医疗服务流程管理、质量管理流程、安全管理流程、人事管理流程等内容。

第五条医院应建立健全流程管理机制,保证各项工作按照规定程序进行,提高工作效率,降低错误风险。

第二章医疗服务流程管理第六条医院应根据患者需求和医疗科室特点,建立符合实际情况的医疗服务流程,确保医疗服务质量。

第七条医院应规范门诊就诊流程、住院治疗流程、手术流程等,使患者感受到高效、优质的医疗服务。

第八条医院应建立患者病历管理流程,规范病历填写、整理、归档等工作,确保医疗信息完整、准确。

第九条医院应建立医疗服务质控机制,定期对病例进行质量评审和审核,及时发现和解决问题。

第十条医院应加强医疗服务流程的培训和考核,确保全体员工熟悉流程,提高工作效率。

第三章质量管理流程第十一条医院应建立质量管理流程,规范医疗服务的质量控制、评价和改进工作。

第十二条医院应设立专门的质量管理部门,负责质量管理工作的组织和协调。

第十三条医院应建立医疗服务质量监测机制,定期对医疗服务进行评估,找出问题和改进空间。

第十四条医院应定期开展质量管理培训,提升医务人员的专业技能和服务意识,提高医院质量水平。

第十五条医院应建立质量管理考核制度,对医务人员的工作质量进行考核,奖惩相结合,激励医务人员积极工作。

第四章安全管理流程第十六条医院应建立安全管理流程,保障患者和员工的人身安全和财产安全。

第十七条医院应建立应急预案,规范突发事件的处理流程,确保安全措施得力。

第十八条医院应加强对医疗设备的管理,定期检查、维护和保养,杜绝安全隐患。

流程管理制度及规范

流程管理制度及规范

流程管理制度及规范一、总则为了规范和优化企业内部运作流程,提高工作效率和质量,特制定本流程管理制度及规范,以便管理人员和员工遵守和执行。

二、流程管理原则1. 简化流程:流程应尽量简洁明了,避免复杂繁琐,提高执行效率。

2. 透明化流程:企业各部门应对其相关流程进行公开透明,确保信息畅通,方便沟通协作。

3. 核心价值导向:流程设计应以企业核心价值观为指导,确保流程执行符合企业文化和战略目标。

4. 持续改进:流程管理应不断迭代优化,根据实际情况调整流程,提高工作效率和质量。

三、流程管理责任1. 企业领导层应负责确定和审批各部门流程设计,并对流程执行质量进行监督和考核。

2. 流程管理员应负责具体流程设计和执行,保证流程顺畅进行,及时发现和解决问题。

3. 员工应按规定操作流程,严格执行,配合流程管理员进行流程改进和优化。

四、流程管理流程1. 流程设计a. 企业各部门应根据具体工作流程,设计相应的流程图及流程说明。

b. 流程设计应考虑实际情况,保证流程简洁高效,符合企业战略目标。

c. 流程设计应提交给企业领导层审批。

2. 流程执行a. 员工应按照流程图和说明进行工作操作,遵守规定,确保流程执行顺畅。

b. 流程管理员应定期检查流程执行情况,发现问题及时解决。

c. 员工在执行过程中,如发现问题影响工作进度,应及时向流程管理员汇报。

3. 流程优化a. 流程管理员根据实际情况和反馈意见,调整和优化流程,提高工作效率和质量。

b. 流程优化应经过企业领导层批准,确保符合企业整体发展方向。

五、具体流程规范1. 会议流程a. 会议召开前应提前确定议程,并通知相关人员。

b. 会议纪要应及时记录,分发给参会人员。

c. 会议结束后,应落实会议决议事项。

2. 采购流程a. 采购人员应按照采购流程要求,选择供应商并签订合同。

b. 采购文件应妥善保存,确保采购过程合规。

3. 人事流程a. 人事部门应按照流程要求进行招聘、培训和离职手续。

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流程管理制度
第一章总则
1.1.目的:为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展,保障公司流程体系有效运行和持续改进,特制订本制度。

1.2.原则:
1.2.1.规范性原则:各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用;各项流程符合公司管控要求,节点应责权分明、易于查找责任人。

1.2.2. 效率原则:流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。

流程节点设置精干,减少不必要的环节;流转线路设置要易操作,便于高效流转。

1.2.3.应变、持续改进原则:流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件,确保流程的持续有效运行;流程需定期评审,促使流程不断优化,使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

1.3.适用范围:本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化,以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

1.4.组织管理
1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责,必要时报请总经理办公会核准。

1.4.
2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。

包括:制定、优化流程管理相关实施细则;指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训;监督、检查流程的执行情况,对违反流程管理的行为进行纠正与处罚;及时收集流程执行反馈,适时组织评估、优化、完善公司流程。

1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构,由企业管理部负责牵头组织,公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组,负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核,发现问题,找出改进的方法。

1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈,包括:本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用;汇报流程实施情况、反馈流程运行结果;对流程优化提出意见和建议,协助改进流程。

1.5.流程体系的构建:公司通过构建完整的流程,规范公司各项业务的运作;通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责,确立各部门间协调、高效的配合关系。

1.5.1.流程阶段:流程制定优化一般分为:发起、审议审核、审批、执行四个阶段,公司一般实行流程发起和执行统一原则,即谁发起谁执行。

1.5.2.流程责任人:每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。

根据流程阶段设计,公司建立三级流程目标责任人,发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任,审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人,审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人,其中第三级目标责任人为最终责任人。

1.5.3.流程的类型:根据流程对公司主营业务影响强弱程度,流程分为核心流程和辅助流程。

核心流程包括:战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等;辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。

第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化
2.1.流程制定程序:各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程。

2.1.1.由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请,填写《流程制定申请表》,对设定新流程的必要性和可操作性进行描述,提出文字性方案;
2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论,必要时进行流程制定的调研,对流程制定方案进行必要修改和建议,提出评审意见;
2.1.
3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核,提出审核意见;
2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

2.2.流程的实施:公司各项业务办理时,各职能部门应按既定的流程办理,没有按照公司办理的,流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。

注:当流程因责任人客观原因不能继续办理,且因拖延容易给公司造成经济损失的,必须以文字形式,利用联系工具(例:电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信)通知责任人,责任人同意事后补签方可实施。

对涉及金额50万以上的核心流程,必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理,不得委托其它个人代为处理(总经理授权除外)。

2.3.流程实施的管控:流程的实施情况由领导逐级监督、管控:公司总经理负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况;副总经理、总监负责管控分管部门的流程管理实施情况;企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况;各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。

2.4.流程实施情况的检查监督:
2.4.1.核心流程由企业管理部不定期检查,每半年全面抽查一到两次,调查各部门流程执行状况,且与相关部门负责人访谈了解;对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》,企业管理部、责任部门,分管领导、行政总监各一份。

2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查,每季度抽查一次,调查各部门流程执行状况,且与相关部门负责人访谈了解;对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》,企业管理部、责任部门,分管领导、行政总监各一份。

2.4.
3.各职能部门定期或不定期自检自查,发现问题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。

2.4.4.对于内部审计发现的未按公司流程执行情况,应及时反映到企业管理部,由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。

2.5.流程的反馈与评价:由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料,填写《流程评价表》,由企业管理部评价其效果,并汇总分析流程执行存在的问题和建议,
为流程制定优化提供依据和参考,企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。

2.6.流程的优化:流程的优化分为年度优化和特殊优化。

流程年度优化原则上每年一次,由企业管理部根据全年运行情况,提出优化方案;特殊优化根据公司需求紧急程度,适时提出优化建议,具体操作步骤:
2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会,各部门反馈流程运营中的问题和建议,企业管理部根据各部门的意见和建议,决定对流程优化进行立项,并由企业管理部统一提出流程优化方案,填写《流程优化申请表》;特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案,填写《流程优化申请表》;优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述,提出文字性方案;
2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论,必要时进行流程优化的调研,对流程优化方案进行必要修改和建议,提出评审意见;
2.6.
3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核,提出审核意见;
2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

第三章流程的培训、争议解决、奖惩
3.1.流程的培训:流程培训由企业管理部统一组织,各职能部门协助执行落实。

3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次;新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。

3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。

3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律,违反规定者按总公司相关制度处理。

3.2.争议的解决:
3.2.1.当各方对同一流程,出现不同意见或产生冲突,经各方沟通协商未能达成一致的,各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。

3.2.2.当违反流程规定,对企业管理部下达《纠正措施通知单》,存在异议,可在3个工作日内提交行政总监仲裁。

3.3.奖励:当符合以下一项及以上者,予以奖励
3.3.1.对流程运营提出有效建议,在实际运行中起到积极作用的;
3.3.2.积极参加流程培训,流程执行效率较高者;
3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员,进行揭露、批评者;
3.3.
4.其他认定有利公司的行为。

3.4.处罚:当符合以下一项及以上者,予以处罚
3.4.1.未按流程制度规定执行的;
3.4.2.擅自修改流程,给公司造成损失的;
3.4.3.未经总经理办公会同意,企业管理部备案实施,擅自制定流程造成损失的;
3.4.4.无故不参加流程相关培训的;
3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的;
3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》,未按期改正的;
3.4.7.发现流程存在问题,未及时上报造成损失的;
3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的;
3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。

3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小,由企业管理部提出奖励或处罚意见,填写《流程奖惩申请单》,呈报分管领导签署审核意见,并由行政总监或总经理进行终审同意后,交由人力资源部执行。

具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。

附件:
附1:《流程制定申请表》
附2:《流程纠正整改通知单》
附3:《流程优化申请表》
附4:《流程奖惩申请单》
附5:作业流程表
流程制定申请表
纠正整改通知单
流程评价表
流程优化申请表
流程奖惩申请单。

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