16949设备管理表格类型

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IATF16949控制计划标准表格模最新版

IATF16949控制计划标准表格模最新版

零件/ 过程编号
过程名称/操作描述
机械装置夹具工装 编号 产品 过程
生产控制计划
样件 控制计划编号 试生产 生产 主要联系人/电话 日期(编制) 日期(修订)
第4页,共6页
零件编号/最新更改等级
核心小组:
顾客工程批准/日期(如需要)
零件名称/描述 组织/ 工厂 组织代号
组织/工厂批准/日期 其它批准/日期(如需要) 特性
第3页,共6页
零件编号/最新更改等级
核心小组:
顾客工程批准/日期(如需要)
零件名称/描述 组织/ 工厂 组织代号
组织/工厂批准/日期 其它批准/日期(如需要) 特性
顾客质量批准/日期(如需要) 其它批准/日期(如需要) 方 特殊特 性分类 法 样本 产品/过程/规范/公差 评价/测量技术 容量 频率 控制方法 反应计划
Байду номын сангаас
零件/ 过程编号
过程名称/操作描述
机械装置夹具工装 编号 产品 过程
生产控制计划
样件 控制计划编号 试生产 生产 主要联系人/电话 日期(编制) 日期(修订)
第6页,共6页
零件编号/最新更改等级
核心小组:
顾客工程批准/日期(如需要)
零件名称/描述 组织/ 工厂 组织代号
组织/工厂批准/日期 其它批准/日期(如需要) 特性
组织代号机械装置夹具工装特性反应计划编号产品过程样本控制方法容量频率生产控制计划主要联系人电话日期编制日期修订零件编号最新更改等级顾客工程批准日期如需要零件名称描述组织工厂批准日期顾客质量批准日期如需要组织工厂其它批准日期如需要其它批准日期如需要零件过程编号过程名称操作描述特殊特性分类产品过程规范公差评价测量技术样件试生产生产样件试生产生产样件生产版本变更内容日期制作审核核准

IATF16949设备设施及工装管理过程内审检查表

IATF16949设备设施及工装管理过程内审检查表
3.抽查出厂产品是否具有可追溯性(标识、批号)
4、策划是否考虑到厂房平面布置是最佳化材料搬运,以及让楼层空间有最大的增值应用,并必须容易材料同步流动?
5.所有机器设备是否都配备相应的操作指导书?且这些指导书是否有置工作现场便于员工随时查阅?
6.所有机器设备是否均有进行定期保养及点检?针对点检不合格的机器设备进行维修后,是否有保存相应的维修记录?
7.是否定期对工作环境及工作方法进行对现有评估和监视?评估的依据是什么?
8、在生产部抽查设备是否建立档案?
9、在生产部抽查是否针对不同设备编写《设备操作规程》和《设备保养规程》?
10、在生产部和生产现场抽查设备是否进行保养并进行记录(包括日常点检、定期保养、二级保养、预见性保养)?
11.在生产部和生产现场抽查设备是否有统一编号牌和状态标识牌贴(挂)于设备显眼部位?
3、设备完好率
4、检计划执行率
5、关键设备总效率
1、“5S”现场管理制度
2.适用完好的生产设备
3.适用及适量工装
4.工装档案
5.生产设备维修记录
设备、设施
工装控制程序
生产部、研发中心、采购部、行政人事部
1、查仓库和生产现场:是否有明确的区域划分?且所有物品摆放是否严格按区域进行有序的放置?
2.查仓库和生产现场:所有物品是否有进行适当的标识?这些标识是符合“追溯性管理”及“先时先出”管理原则?
质量体系过程审核检查表

审核组长:审核员:2020年3月日
过程
输入
绩效指标
输出
过程活动
涉及部门及人员
审核方法和凭证
审核记录
设备、设施及工装管理过程
1、全年经营计划
2、设备投资计划

IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格

IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格

IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格1 目的为了使工厂布局科学、合理、有序,减少材料的不必要的流转和搬运,便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用,以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费,特制定本程序。

2 范围适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。

3 职责3.1 总工程师负责工厂总体布局的规划3.2 技术部、制造部负责组织工艺布局设计,提供工艺布局资料。

3.3 APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。

3.4 总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。

4 定义4.1 工艺布局—以生产制造为主线,以物流顺畅为中心,以平衡生产节拍为目的,依据产品制造流程、场地总面积等各项参数,同时环保和安全等要求,对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置,确定相应的配套区域及面积。

4.2 工厂平面布局—是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排,使得各种资源高效组合。

5 程序5.1 工艺平面布局设计5.1.1技术部在APQP的过程设计和开发阶段,应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估,评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。

如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时,将工艺布局的内容进行方案策划,对各种设施、设备进行合理的空间安排,使各种资源得以高效率组合。

调整可考虑:a) 场地变更b) 生产能力变化c) 关键设备变更d) 工艺调整e) 优化改进5.1.2在进行工艺布局设计中,应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动(适当时,材料的同步流动)和搬运,以减少各种浪费。

5.1.3 在进行工艺布局设计中,还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。

5.1.4 策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。

5.2 工艺平面布局有效性评价5.2.1对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段,由项目小组按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。

16949_全流程及表格模板

16949_全流程及表格模板

APQP项目清单项目名称:项目编号:项目组长:QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP产品建议书顾客名称:市场营销计划-营销功能计划周期:APQP会议记录QR-03-01APQP项目负责人任命书QR-03-02APQP项目开发时间进度制订(项目组长):审核(管理者代表):批准(总经理):QR-04-01APQP项目小组成员职责分配表QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段:计划和项目确定日期:年月日APQP产品责任书项目编号:APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期:年月日APQP初始材料清单及价格表QR-1-04APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP外协件提交批准要求供方名称:表单流程:需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。

QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择编号:送样通知书-供方评价和选择编号:早期供方名单-供方评价和选择APQP初始过程流程图日期:年月日项目编号:工序名称:APQP初始特殊特性清APQP初始材料清单APQP初始量具和试验设备清单APQP初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段:产品设计和开发日期:年月日APQP项目开发培训方案产品名称:项目编号:APQP-A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP顾客样品评审确认书评审日期:编号:顾客公司工程部确认章部长(签名):日期:QR-2-02APQP-A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP设备需求表(主要设备盘点清单)APQP工装需求表(工装盘点清单)APQP新增设备、工装和模具配置计划日期:APQP设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP新增量具、试验装备配置计划日期:APQP-A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:QR-2-11-01APQP新产品成本预算报告产品名称:产品件号:APAP项目可行性分析报告客户名称:APQP小组可行性承诺顾客:日期:零件编号:零件名称:可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到,但已考虑了以下问题。

IATF16949监视和测量设备管理程序(含流程表格)

IATF16949监视和测量设备管理程序(含流程表格)

监视和测量设备管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备(以下简称监测设备)进行控制,证明所生产的产品都能符合规定的要求,保证监测结果的有效性。

2.0范围适用于对公司在用的监测设备进行管理,无论其为私有或由顾客所提供。

3.0职责3.1 质检部负责对用于产品和过程监测的设备进行管理,包括检定/校准(校验)。

3.2各使用部门负责监测设备的正确使用、保存及其日常维护。

3.3 质检部负责监测设备的测量系统分析管理。

4.0程序内容4.1 监测设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 本程序所指监测设备,指用于产品或过程监视和测量用的装置,如常用量具(卡尺、千分尺、电子称等)、设备仪表、试验设备(装置)等。

其中主要指测量设备,监视设备不需要检定或校准。

4.2.2 监测设备的使用环境和人员要求a)监测设备使用场所应符合相关技术文件和《生产管理程序》的有关规定;b)质检部和综合办负责对使用监测设备人员视情况按《人力资源管理程序》进行培训。

4.2.3当公司有计算机程序软件用于过程或产品的监测时,为保证监测值准确,质检部应确认其满足预期用途的能力,确认应在初次使用前进行,必要时再确认。

4.2.4 质检部负责对控制计划中规定的测量系统的有效性进行评价,评价按MSA手册规定的方法进行,除非顾客有评价方法的要求。

质检部负责制定《测量系统分析计划》,按计划对计量型或计数型测量设备进行分析,形成分析记录。

4.2.5 公司设实验室,归质检部管辖或领导,其管理执行《实验室管理程序》。

4.2.6 监测设备检定和校准、测量系统分析的有关记录由质检部予以收集、保存。

5.0相关文件《设备管理程序》《记录管理程序》《实验室管理程序》《计量器具校准规程》《计量器具管理台帐》计量器具管理台帐.d oc《计量器具检定/校准计划》测量器具检定校准计划.xl s《计量器具检定/校准记录》通用卡尺校准记录表.xl s《测量系统分析计划》测量系统分析计划表 (2).xl s。

16949表格1

16949表格1

评定人员的记录 / 客观证据
7.5.21
.过程确认/能力研究结果。
7.5.22
.操作,设备和人员要求说明。 .和资格有关的记录。 .再确认的频率和条件。
ISO/TS 16949:2002 检查清单
42
ISO/TS 16949:2002 检查清单
要求 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.23 适当时, 组织是否在产品实现的全过 程中使用适宜的方法识别产品? (7.5.3) 7.5.24 组织是否针对监测和测量要求识别 产品的状态? (7.5.3) 7.5.25 在有可追溯性要求的场合, 组织是否 控制并记录产品的唯一性标识(见 ISO/TS 16949:2002 要素 4.2.4)? (7.5.3) 7.5.4 顾客财产 7.5.26 组织是否爱护在组织控制下或组织 使用的顾客财产? (7.5.4) 7.5.27 组织是否识别、 验证、 保护和维护供 其使用或构成产品一部分的顾客财 产? (7.5.4) 7.5.28 若顾客财产发生丢失、 损坏或发现不 适用的情况时,组织是否报告顾客, 并保持记录? (7.5.4) 7.5.4.1 顾客所所拥有的生产工装 7.5.29 顾客所拥有的工装、制造、试验、检 验工具和设备是否永久性标识, 以使 每一工装设备的所有关系清晰可见, 并可以确定? (7.5.4.1)
41
要求 寻找什么 7.5.1.8 与顾客的服务协议 7.5.19 当与顾客达成服务协议时, 组织是否 .定期审核计划。 验证以下项目的有效性: .报告和跟踪活动。 - 组织的任何一个服务中心? - 任何特殊用途的工具或测量设 备? - 服务人员的培训? (7.5.1.8) 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.20 当生产和服务提供过程的输出不能 由后续的监测或测量加以验证时, 组 织是否对任何这样的过程实施确 认? (7.5.2) 组织对这些生产和服务提供过程的 确认是否证实这些过程实现所策划 的结果的能力? (7.5.2) 组织是否规定对这些过程的安排, 适 用时包括: a) 为过程的评审和批准所规定的 准则? b) 设 备 的 认 可 和 人 员 资 格 的 鉴 定? c) 使用特定的方法和程序? d) 记录的要求? e) 再确认? (7.5.2) .过程确认/能力研究结果。 .过程参数的监测和控制证据。

IATF16949全套文件和表格

IATF16949全套文件和表格

IATF16949:2016质量手册(B 版)编制审核批准受控状态:受控分发编号:001 使用部门:2017 年6 月1 日发布2017 年6 月1 日实施文件修订履历版本修订内容修订页次制/ 修日期TS16949-2009 A.0 版全面升级为IATF16949-2016B.0 B.0 版54 2017-6-1制定审核批准4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题识别的过程页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3.引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围144.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求144.4质量管理体系及其过程14-164.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1 产品安全174.4.1.2 外包过程174.4.2 必要时175. 领导作用185.1 领导作用和承诺M1 领导作用185.1.1 总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训7.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理22-23 7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通- 补充258.2.1.2 顾客沟通- 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-2626-278.2.3 产品和服务要求的评审C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-28 8.3.4.2 设计开发确认27-28 8.3.4.3 样件计划27-28 8.3.4.4 产品批准过程27-28 8.3.5 设计和开发的输出27-288.3.5.2 制造过程的设计输出27-288.3.6 设计开发的更改27-28 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制28-298.4.1 总则28-298.4.1.1 总则- 补充28-2928-298.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客提定的供货来源28-298.4.2 控制类型和程序28-2928-298.4.2.1 控制类型和程序- 补充S5 采购控制8.4.2.2 法律法规要求28-298.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-298.4.2.3.1 产品嵌入式软件28-298.4.2.4 供应商监测28-298.4.2.4.1 二方审核28-298.2.4.5 供应商开发28-298.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-298.4.2.5.2 供应商绩效开发28-298.4.3 外部供方信息S5 采购控制28-298.4.3.1 外部供方信息- 补充28-29 8.5 生产和服务的提供30-318.5.1 生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2 标准作业- 操作作业指导书和可视化标准30-318.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5 全面生产维护S6 设备管理30-31 30-31 318.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制- 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-37 8.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-37 8.7.1.3 可疑产品的控制36-37 8.7.1.4 返工产品的控制36-37 8.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意- 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出- 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949:2016 编制,本手册发布日期即为生效日期,按生效日期开始执行。

iatf16949质量体系各部门涉及的表单

iatf16949质量体系各部门涉及的表单

IATF 16949质量体系各部门涉及的表单在IATF 16949质量体系中,各部门都涉及到各种不同类型的表单,这些表单在维护和改进质量体系的过程中起着至关重要的作用。

通过使用这些表单,企业可以更好地跟踪和管理质量相关的信息、数据和过程,以确保产品和服务的质量达到客户的期望。

1. 质量管理部门涉及的表单在质量管理部门,常见的表单包括质量管理计划、质量目标考核表、内审报告、不合格品报告、持续改进报告等。

这些表单有助于质量管理部门监控和评估质量目标的达成情况,记录内部审核的结果,以及跟踪和分析不合格品的原因和改进措施。

2. 设计部门涉及的表单在设计部门,常见的表单包括设计输入输出矩阵、设计验证计划和报告、设计变更通知、设计风险评估等。

这些表单在产品设计和开发阶段起着关键作用,记录了设计过程中的输入和输出要求,验证和验证结果,以及设计变更和风险评估的情况。

3. 采购部门涉及的表单在采购部门,常见的表单包括供应商评价表、采购合同、供应链风险评估表、供应商变更通知等。

这些表单有助于采购部门评估和监控供应商的绩效,管理采购合同和变更,以及识别和应对供应链中的潜在风险。

4. 生产部门涉及的表单在生产部门,常见的表单包括生产指令、首件检验报告、生产过程检验记录、设备保养记录等。

这些表单在生产过程中起着关键作用,记录了生产指令和工艺要求,首件检验的结果,生产过程中的检验和设备保养情况。

5. 销售和客户服务部门涉及的表单在销售和客户服务部门,常见的表单包括客户投诉报告、客户满意度调查、订单确认、交付通知等。

这些表单有助于销售和客户服务部门了解客户的需求和满意度,处理客户投诉和订单确认,以及管理交付和物流的相关信息。

总结回顾通过对IATF 16949质量体系各部门涉及的表单的分析,我们可以看到各个部门在质量管理过程中都有自己的一系列重要表单和文件。

这些表单通过记录和跟踪相关的信息和数据,有助于企业建立和维护高效的质量体系,确保产品和服务的质量达标。

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16949设备管理表格类型
16949设备管理表格类型涵盖了设备管理的各个方面,以下是一些常见的表格类型:
1.设备日常管理表:用于记录设备的日常运行、维护、检查等情况。

2.设备登记表:用于记录设备的基本信息,如设备名称、型号、规格、生产厂家、出厂日
期等。

3.设备评分表:对设备进行定期评分,评估设备的性能、维护状况等。

4.设备登记明细表:详细记录设备的各项信息,包括设备的技术参数、使用部门、使用人
员等。

5.设备编号标准表:规定设备编号的标准和规则,确保设备编号的唯一性和可识别性。

6.各类设备统计表:按照设备类型、使用部门等分类统计设备的数量、使用情况等。

7.设备选型经济效益分析表:对设备的选型进行经济效益分析,比较不同设备的投资成本、
运行成本、维护成本等。

此外,还有模具登记卡、模型管理卡、工具保管记录卡、工具登记表、工具借用申请表、工具设备借用记录表、量具检验记录表、磅秤设备资料卡、仪器申请表、机器工作负荷记录表、机器性能登记表等设备管理相关的表格。

这些表格有助于企业规范设备管理流程,提高设备管理效率,确保设备的正常运行和安全生产。

同时,这些表格也是企业质量管理体系中的重要组成部分,有助于企业满足相关标准和法规的要求。

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