001-施工现场每周(月)安全检查记录(4)
001-北京市施工现场检查评分记录(机械安全)_表8

4
施
14
机械传动外露部分有防护装置
4
工
15
机械设备按规定维护保养
4
机
16
机械设备电气控制箱齐全有效 具
4
17
设备操作场所应悬挂操作规程,明确责任 人,设备停用后关机上锁
4
18
现场设备平面布置图
4
19
资 物料提升机、外用电梯、电动吊篮拆装方 案,租赁合同、安全交底
4
20
操作人员花名册及操作证复印件
4
料
5
5
机 卷扬机地锚牢固,操作棚按规定设置,机 械人员持证上岗
4
等
6
电动吊篮安装、使用符合有关规定
4
7
基础、安装和使效
6
9 用 锚固符合规定,附墙拉接牢固
6
10 电 地面出入口及吊笼防护设置齐全
4
11 梯 电气控制系统完好
4
12
司机持证上岗执行操作规程
4
13
中小型机械的使用存放符合规定
北京市施工现场检查评分记录
表8
施工单位
序 号
(机械安全) 贵州久智信建设工程有限公司
检查项目
工程名称
冬瓜林棚户区改造工程一期二 标段
检查情况
标准 分值
评定 分值
1
架体安装符合标准
6
物
2 料 限位、保险装置齐全有效
6
3
吊笼防护门齐全,进、出料口防护设置齐 提全
5
4
升 钢丝绳、传动装置符合规定要求;卸料平 台搭设符合要求
21
设备验收记录,机械出租单位安全检查记 录及隐患整改记录
5
22
职工应知应会
江苏版本:001-TJ1_3_施工现场质量管理检查记录

开工日期:施工现场质量管理检查记录TJ1.3×年×月×日总监理工程师×年×月×日(建设单位项目负责人)提示根据《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)要求,施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写,由总监理工程师检查并做出签证结论意见。
施工现场质量管理检查记录主要含有以下内容:1、现场质量管理制度根据自身情况和工程情况建立健全现场质量管理制度;其质量管理制度应能覆盖管理的全过程,并能认真执行。
2、质量责任制主要包括:项目经理、项目工程师、施工技术员、专业质量检查员、材料员、资料员、计量员、施工班组长的质量责任制。
3、主要专业工种操作上岗证书主要专业工种操作上岗证书应包括焊工、防水工、瓦工、木工、钢筋工等专业工种的上岗证书,证书复印件上必须加盖施工企业章。
4、分包方资质与对分包单位的管理制度工程分包资质与对分包单位的管理制度、对分包单位专业资质合同、施工过程的质量责任要明确。
5 、施工图审查情况施工图在施工前,应提供有施工图审查部门认可的施工图审查文件意见书。
6、地质勘察资料有相应资质等级的勘察单位提供的地质勘察文件。
7、施工单位组织设计、施工方案及审批单位工程施工组织设计应在组织施工前编制,并应依据施工组织设计编制部位、阶段和专项施工方案。
施工组织设计编制内容应齐全。
发生较大的施工措施和工艺变更时,应有变更审批手续。
施工组织设计、施工方案的审批程序按施工单位规定程序审批手续齐全。
8、施工技术标准施工技术标准指施工企业施工时执行的施工验收标准,其执行的标准不能低于国家规定的标准和合同约定的标准,其标准在施工现场必须全部齐全 。
9、工程质量检验制度检验是对工程实体特征进行的诸如测量检查、试验或度量、并将结果与规定要求进行比较以确定每项特征合格情况所进行的活动。
检验制度就是要保证以下检验能有效完成。
一般包括:1)材料设备的进场验收制度;2)质量的自检验、交接检、专职检制度;3)见证取样制度;4)隐蔽工程的验收制度;5)不合格的处理制度:当工程施工或进场材料厂不合格时,检验部门、建设(监理)单位或总承包单位下达不合格项的整改通知,并要求处理,整改完毕后反馈并复检,整改未达到要求等的处理制度及不合格项处理记录;6)纠正预防制度;7)最终检验及试验制度。
施工机具安全检查记录表

经检测,4台机械检测合格,合格率100%。
检验单位(章)
检查结果
合格
施工机具安全检查(月检)记录表
表号:SAQX-TZH-024
项目名称:编号:
机械名称
电焊机
检查日期
检查人员
检查方法
外观、电路
使用单位
检查数量
规格型号
ZX7-400
检查地点
检查部门
检测依据
工器具设备试验、报废标准及检验方法
检测项目
合格
2、金属构件是否有变形、开焊、开裂、严重磨损现象。
合格
3、试机工作平稳,无振动爬行、停滞和显著冲击现象。
合格
4、无漏油、漏水现象。
合格
5、机器噪声75分贝。
合格
6、零件安装牢固,可靠。
合格
7、绝缘电阻1.1兆欧。
合格
存在问题及情况
无
维修情况
无
设备编号
404-6-00006、404-6-00007
合格
2、金属构件是否存在变形、开焊、开裂、严重磨损、损坏
合格
3、各紧固部位是否牢固、可靠、制动等强制措施是否可靠
合格
4、震动、温度、噪声检测是否正常
合格
5、电路检测是否合格
合格
6、绝缘电阻3至3.3兆欧
合格
7、无积油、积水、漏油、漏水现象
合格
存在问题及情况
无
维修情况
无
设备编号
STC-TN-01、STC-TN-02、STC-TN-03、STC-TN-04
检测项目
结论
1、外部结构是否完整、正常,附件、安全保护装置是否齐全、符合安全要求。
合格
2、金属构件是否有变形、开焊、开裂、严重磨损现象,连杆无扭曲。
监理现场安全巡检记录表

三穗县第四中学建设项目
监
理
周
安
全
巡
检
记
录
贵州正航建设咨询有限公司
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:001
监理安全巡检记录表检查类型:定期安全检查编号:002
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查
编号:003
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:004
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:005
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:006
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查
编号:007
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:008
监理安全巡检记录表检查类型:定期安全检查编号:009
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:010
监理安全巡检记录表检查类型:定期安全检查编号:011
监理安全巡检记录表检查类型:定期安全检查编号:012
监理安全巡检记录表检查类型:定期安全检查编号:013
监理安全巡检记录表检查类型:定期安全检查编号:014
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工作队安全隐患排查台账(3篇)

第1篇一、概述为确保工作队在施工、生产过程中的安全,预防事故发生,根据《安全生产法》和相关安全管理制度,特制定本安全隐患排查台账。
本台账旨在全面、细致地记录工作队在安全生产过程中的安全隐患排查情况,为及时发现和消除安全隐患提供依据。
二、台账内容1. 工作队基本信息(1)队伍名称:____________________(2)队长姓名:____________________(3)队员人数:____________________(4)联系电话:____________________2. 安全隐患排查原则(1)全面排查:对工作区域、设备、人员等进行全面、细致的排查。
(2)重点排查:对重点部位、重点设备、重点人员进行重点排查。
(3)及时发现:对排查出的安全隐患,及时采取措施予以整改。
(4)闭环管理:对安全隐患整改情况进行跟踪,确保整改到位。
3. 安全隐患排查范围(1)工作区域:施工现场、办公区域、生活区域等。
(2)设备设施:施工设备、办公设备、生活设施等。
(3)人员:施工人员、管理人员、技术人员等。
4. 安全隐患排查方法(1)现场检查:通过现场观察、询问、检查等方式,对安全隐患进行全面排查。
(2)资料检查:对安全生产资料、操作规程、应急预案等进行检查。
(3)设备检测:对设备设施进行定期检测,确保设备运行正常。
(4)人员访谈:与施工人员、管理人员、技术人员等进行访谈,了解安全隐患。
5. 安全隐患排查记录(1)安全隐患编号:____________________(2)隐患描述:____________________(3)隐患部位:____________________(4)隐患等级:一级隐患、二级隐患、三级隐患(5)隐患原因:____________________(6)责任人:____________________(7)整改措施:____________________(8)整改期限:____________________(9)整改结果:____________________6. 安全隐患整改情况跟踪(1)整改责任人:____________________(2)整改完成时间:____________________(3)整改效果:____________________(4)复查责任人:____________________(5)复查时间:____________________(6)复查结果:____________________三、台账管理1. 工作队负责人负责本台账的制定、审核、归档等工作。
精编【安全生产】安全检查记录

【安全生产】安全检查记录xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv安全检查记录表一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果及时收集入册。
二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。
属经常性、系统性的隐患,必须按表(安7-1)转入事故隐患评审处理。
三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。
四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。
湖北建工第五建设有限公司安全检查记录表检查类型:基础人工开挖桩安全检查编号:001填表人:安全检查记录表检查类型:安全监督站基础挖孔桩安全检查编号:002填表人:安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:003安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:004填表人:安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:005填表人:安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:006填表人:安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:007填表人:安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:008填表人:安全检查记录表安6-1 检查类型:安监站安全抽查编号:009填表人:安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:010填表人:大型机械月检查表(塔式起重机)安6-5-3 使用单位:湖北建工第五建设有限公司施工现场临时用电验收单注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明。
接地电阻测验记录编号:001 安6-9-1测验负责人:检测人员:安全员:接地电阻测验记录编号:004 安6-9-1测验负责人:检测人员:安全员:编号:01 安6-测试负责人:检测人:安全员:2011年10月20日测试负责人:检测人:安全员:2011年10月20日编号:02 安6-测试负责人:检测人:安全员:2011年10月22日测试负责人:检测人:安全员:2011年10月22日电工巡视维修工作记录卡电工巡视维修工作记录卡安6-9-3电工巡视维修工作记录卡施工机具验收单安全教育记录安8-2教育类别:安全生产动员会教育课时:3学时2011年8 月12 日记录人:注:教育类别分:变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等。
安全文明施工检查记录表
安5—2—1检查类型:节日性编号NO: xnsydx-001单位名称中国核建工程名称综合实验楼检查时间2014年9月30日检查项目施工现场综合性检查或部位参加检查建设单位、监理单位、施工单位人员检查记录:1、现场围挡设置到位,十牌二图内容齐全,字迹清除,书写工整,设置醒目,符合要求;2、场地规划布局合理;3、基坑支护符合方案要求,基坑栏杆防护到位;4、施工用电符合TN-S系统要求,采用三级配电二级保护制式;5、办公区与施工区分开设置,符合安全管理要求;6、基坑底部局部处存在有集水;检查结论及复查意见总体现场设置布局符合安全要求;对有集水部位采取措施,加大降水设备投入,杜绝水源进入基坑,检查负责人:刘宪年月日监理单位意见:检查负责人:年月日填表人安5—2—1检查类型:经常性编号NO: xnsydx-002单位名称中国核建工程名称综合实验楼检查时间2014年10月15日检查项目施工现场临电或部位参加检查刘宪、黄权国、赵豪、人员检查记录:配电室1.1、未配置灭火器,室内无沉砂箱;1.2、配电室后面的维护通道宽度不足<0.8m;1.3、配电室内存在有杂物;1.4、箱体内连接装置未安装屏障隔离板;1.5、漏电保护脱扣器的动作电流>30mA,动作时间>0.1秒;二级配电箱2.1、箱体内连接装置为安装屏障隔离板;2.2、箱体内配置回路与粘贴回路图不相符;检查结论及复查意见:以上存在的问题派专人负责,组织专业人员及时处理,且将处理结果信息返回技安部门。
检查负责人:赵豪年月日监理单位意见:检查负责人:年月日填表人。
监理安全质量巡查记录表
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 11 月 6 日
是否整改完成:是 否
问题部位:商业 1#楼
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 11 月 1 日
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:构造柱箍筋加密区未按规范要求设置
问题部位:商业 1-15#楼二层
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 10 月 31 日 是否整改完成:是 否
整改前
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
整改前
安全文明
整改后
已整改
问题描述:室内积水严重道路泥泞不堪
问题部位:商业 1#楼一层
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 10 月 31 日 是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:移动平台上 2 名工人安装风管未系安全带
问题部位:商业 1#楼
整改前
安全文明
整改后
整改前
安全文明
整改后
问题描述:钢筋堆放不规范无材料标识,安全通道无通道标识
问题部位:住宅区 5#楼
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 11 月 6 日
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:未搭设围挡
问题部位:住宅区 11#、12#楼后
整改责任人:xxx
整改责任人:xxx
整改完成时间:立即整改
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:施工现场部分配电箱未上锁且未粘贴巡视记录
安全检查记录范例
安全检查记录表安6-1 检查类型:基础开挖安全检查编号:001
单位名称山西二建集团有限公司工程名称山西瑞恒化工股份有限公司年产60万吨聚氯乙烯二期工程检查
时间检查单位项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科检查项目或部位基础挖土,场容、场貌
参加检查人员项目经理,各科室各一人
检查记录:1. 基础周围防护搭设不规范。2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。3. 钢筋加工制作棚零乱。4. 现场道路不平。
检查结论及复查意见:1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆,安全网封闭密实、牢固(由架子班负责一天完成)。2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正(综合科负责派两人半天完成)。3. 钢筋加工制作棚整理工作;小配件堆放整齐,井井有条,清洁干净(钢筋班长负责派两人一天完成)。4. 现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐。(泥工班负责派10人一天完成)。以上四条整改完成,经复查符合要求。
检查负责人:复查人:技术科:安全科:复查日期:
填表人:安全检查记录表安6-1 检查类型:基础开挖安全检查编号:002
单位名称山西二建集团有限公司工程名称山西瑞恒化工股份有限公司年产60万吨聚氯乙烯二期工程检查
时间检查单位项目部参加部门:技术科、安全科、资料员检查项目或部位基础、施工现场、安全资料
参加检查人员项目部3人
检查记录:1. 深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。2. 作业面临时用电线路混乱。3. 施工现场道路泥泞。4. 堆物杂乱。5. 安全资料缺漏。
检查结论及复查意见:1. 基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观察(此项工作由技术科负责,一天内安排落实,做好观察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由泥工组负责,电工组配合,半天内完成)。2. 临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天完成,各使用部门负责保持状态)。3. 泥工班组负责清除道路泥浆(安排5人一天完成)。4. 缺漏的安全资料补齐后送安监站核查(资料员负责一天完成)。5. 物品堆放杂乱,由各自部门整治。以上五条整改完成,经有关单位、部门复查,符合要求。
[001]-C1-2 施工现场质量管理检查记录
C1-2
施工现场质量管理检查记录
工程名称:中凯华府9、10号楼(含车库和附属商业)编号:00-00-C1-001施工许可证号开工日期年月日建设单位遵义凯力房地产开发有限公司项目负责人刘卫军设计单位项目负责人
监理单位华春建设工程项目管理有限责任公司总监理工程师
施工单位广东森瑞建设工程有限公司项目负责人项目技术负责人
序号项目主要内容1项目部质量管理体系
2现场质量责任制
3主要专业工种操作岗位证书
4分包单位管理制度
5图纸会审记录
6地质勘察资料
7施工技术标准
8施工组织设计、施工方案编制及审批
9物资采购管理制度
10施工设施和机械设备管理制度
11计量设备配备
12检测试验管理制度
13工程质量检查验收制度
14
自检结果:检查结论:
施工单位项目负责人:
总监理工程师:
(建设单位项目负责人)
年月日年月日。
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项目名称: 序号 6 7 8 9 10 11 重庆建工 检查项目 通道口防护 阳台、楼板、屋面等临 边防护 日常安全检查记录 安全教育及交底 本月排查隐患整改情况 其他特殊部位 基本要求 已按规定设置防护棚 防护措施到位且牢固 记录真实、齐全 安全教育内容有针对性和指导性, 安全交底记录齐全 整改及时到位、有书面记录 符合施工现场有关安全要求 施 工 用 电 1 2 外电防护 接地与接零保护系统 已按要求设置防护措施 采取TN—S系统,工作接地及保护 接零符合有关要求 满足“三级配电两级保护”要求、 箱内各装置灵敏有效、设置环境及 高度满足要求 设置高度和照明亮度符合要求、潮 湿环境已采取低压照明 无严重老化、破皮、架设或埋地符 合安全要求、按照规定使用五芯电 缆 参数与设备匹配、安装满足有关规 定要求 符合有关用电要求 方案审批符合有关规定、具有指导 性 各阶段验收记录齐全、日常检查记 录齐全 安全交底记录真实、齐全 证件齐全、人证相符 已设置 符合要求 检查结果 合格 较差 真实、齐全 齐全 有记录 整 改中 整改意见 整改结果
3
配电箱及开关箱
符合要求
4
现场照明
符合要求
5
配电线路设置
符合要求
6 7 8 9 10 11
电器装置 变配电装置 专项方案 验收及日常检查记录 安全交底 持证上岗情况
符合要求 符合要求 符合要求 齐全 齐全 齐全、符合
ห้องสมุดไป่ตู้
施工单位检查人员 项目经理: 技术负责人: 监理单位检查人员: 检查时间: 2016年12月31日