质监站检查表
建筑结构实体质量检查检验用表质量行为监督检查表

附件二建筑结构实体质量检查检验用表表2.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求检查项目检查检验数量检查方法检查用表不合格处理方法施工自查监理平行检验原材料钢筋按进场批次。
施工、监理共同目测和钢尺量测检查表2.2原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应做退货处理,也不得用于工程。
模板按同期进场、同品种、同一规格、同一工程为一批进行验收;清理保养每周转一次应验收一次表2.3砖(砌块)每日进场的同厂家、同品种、同规格为一批,每批抽20块进行外观质量检验表2.4坍落度每车检验一次每十车检验一次用坍落度检测器和钢尺量测检查表2.5实体检验回弹检测------- 每一楼层同一类型构件各不少于2个回弹仪检测表2.6混凝土强度回弹平行检验不合格的应委托有资质的检测单位进行检测。
检测结果仍不合格的按质量问题处理。
钢筋保护层每层梁、板构件不少于10个,其中悬挑等主要受力构件所占的比例不宜小于50%每层不少于2个非破损法、局部破损法表2.7实体平行检验不合格的应对同一楼层同一类型构件加倍进行检验,加倍检验仍不合格的,按质量问题处理。
构件尺寸每一楼层同一类型构件不少于10个每一楼层同一类型构件不少于2个钢尺量测表2.8轴线全数检测每一楼层不少于10条钢尺或红外线测距仪量测表2.9平行检验不合格的,按质量问题处理。
层高每一楼层不少于10个自然间说明1、实体平行检验是在施工单位自检合格后实施,平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据。
2、实体平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差时,应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测,找出原因后,对相应楼层重新进行自检和平行检验。
3、混凝土强度回弹平行检验结果低于设计值1个等级或钢筋保护层、构件尺寸、轴线、层高平行检验数据超过规范允许偏差1.5倍(钢结构1.2倍)时,判定为平行检验不合格。
表2.2、钢筋进场外观检验(报验)记录工程名称: 编号:序号钢筋型号生产厂家进场时间数量(t)炉批号直径偏差(mm)外观质量外加工进场抽检情况检查结论锈蚀(颗粒状、片状)裂纹油污平直损伤检验结论施工单位检查人:监理机构检验人:质检员:监理工程师:年月日说明1、施工单位的专职质检员、材料员与监理机构的监理工程师、监理员一起进行检验。
市场监督管理局监督检查表(通用)

11、家用电器能效标识是否合法有效
5.有无涉嫌违法设置、散发广告、广告内容违法
12、是否销售失效、过期产品
6.有无涉嫌侵犯消费者权益、欺诈消费者,无认真处理消费者申诉
13、定量包装商品计量是否符合要求
7.商品是否有检测报告
市场监督管理局流通领域
商品质量监督检查表
制表人:舒杰编号:晃监字[20 ]号
名称(字号)
注册号
住所(地址)
经营面积
企业类型
(经济性质)
法定代表人
(负责人)
注册资本(万元)
相关资格证号
经营期限
信用类别
经
营
范
围
检查类别
定期检查□日常检查□专项检查□接诉检查□案后回查□其它检查□
企业登记事项检查情况
1.是否未经核准登记擅自从事经营活动
14、是否生产、销售“三无”产品
被
查
商
品
情
况
商品名称
生产企业名称
相关证号(3c、生产许可证)
检查情况
检查情况
检查人签名年月日
被检查人代表
签名
联系电话
(企业印章)`
年月日
检
查
人
意
见
签名:年月日
6.经营范围中属于前置许可的经营项目有无取得有效的前置许可文件
2.是否不按规定悬挂或放置营业执照
7.经营期限或营业执照有效期是否届满
3.有无伪造、涂改、出租、出售、转让、出卖营业执照、生产许可证及食品经营许可证行为
8.是否有其他明显违反行政管理法律、法规的行为
4.牌匾、印章、信笺、产品或包装使用的企业名称与营业执照上的企业名称是否不符
安装工程质量监督检查表(汇总表)2

建筑安装工程质量检查表(汇总表)工程名称建设单位建筑面积(m2)设计单位结构类型施工单位开、竣工时间监理单位工程造价(万元)形象进度项目经理施工单位检查情况(质量行为、技术资料、实体质量)监理单位检查情况(质量行为、技术资料等)整改情况检查组成员签名:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表表2-1(施工单位)质量行为方面:序号检查项目检查要求检查情况1施工单位质量保证体系执行情况,质量责任制落实情况查施工单位资质,质保体系及质量责任制上墙情况2 施工项目部机构设置及主要管理人员配置情况水、电施工员证书、分包单位人员配置应齐全3 施工组织设计、专项施工方案编制情况查施工组织设计,专项施工方案编制、审批执行程序4 分包单位资质及总包对分包单位的管理查分包合同,总包对分包现场与资料(签认情况)管理5 工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施情况是否严格执行国家有关标准、规范及设计文件的有关要求6施工现场操作技术规程及有关国家规范、标准配置情况查与工程实际相配套的标准、规范、图集7 质量问题整改和质量事故的处理情况查公司检查(每月一次)、监理提出问题的整改落实情况8 特殊工种的持证上岗查证件(焊工、电工、吊装安装工等)表2-2(施工单位)技术资料方面:序号检查项目检查要求检查情况1 工程技术资料收集、整理情况是否采用甬统表格式,资料是否及时、准确、真实、齐全、可追溯性。
2 原材料合格证、试验报告查合格证、试验报告、有效期、复试报告3 检验批、分项、分部质量验收记录查看资料4 隐蔽资料是否齐全查看资料5 已完工的项目各项试验记录是否齐全、及时查看资料6 施工日记查看资料7 图纸会审、设计变更查相关会议纪要或签证情况8 是否有施工图深化设计和报批查看资料9 技术交底公司、项目部、班组三级10 开工报告分包单位应单独有表2-3(施工单位)工程实体质量:序号检查项目检查要求检查情况1 给排水工程施工质量现场检查2 电气工程施工质量现场检查3 空调工程施工质量现场检查4 智能化工程施工质量现场检查5 建筑节能工程(安装)施工质量现场检查6 电梯工程施工质量现场检查7 消防工程施工质量现场检查8 新能源(太阳能、地源热泵)使用情况现场检查9 工程建设强制性标准执行情况现场检查10 新工艺、新技术等施工情况查有关专项施工方案、专家组审查情况及执行情况11 计量、检测工具配置情况现场检查,校准情况12 现场原材料抽查现场检查13 现场材料、设备存放与管理现场检查工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表表三(监理单位)质量行为方面:序号检查项目检查要求检查情况1 监理机构设置情况查监理合同,监理单位资质、营业执照、项目部成立文件2 监理人员执业资格、上岗情况查总监任命书、监理人员执业资格证书人员配置情况3 监理单位挂牌情况查监理单位项目部牌、工程监理概况牌4 监理规划、监理实施细则编制、审查情况查规划是否有针对性,规划细则编制审批程序5 监理单位对施工单位质保体系、施工组织设计、专项施工方案审查情况查施工单位资质、项目部管理人员上岗执业资格,机械、检测设计报审情况,施工组织设计及专项施工方案审批程序6 对原材料、构配件进场报验及见证取(送)样控制情况查报验单,见证取(送)样制度制定、执行情况7 监理人员采取旁站、巡视、平等检验情况查旁站方案、旁站记录、巡视记录、平行检验测试报告8 监理单位归集监理资料情况查各种报验单,验收记录,整改通知书,工程评估报告、工作联系单、监理月报9 工程质量问题处理情况查质量问题处理是否闭合10 监理单位履行工程建设强制性标准条文情况查是否违反工程强制性条文11 按法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同实施监理情况是否根据相关法律法规、监理合同要求履行监理责任与义务。
预拌混凝土质量监督检查表

序号 检查项目 检查内容 检查方法 评分标准 存在问题 得分
随机抽查检查周期内每月一个生产任务单的配合比 配合比在生产中的 在生产中的执行情况(查验所用砼配合比是否从混 满分10分。任意一次下达的配合比与生产配合比不对应全 执行情况 凝土系列配合比文件中选取,是否与混凝土生产配 部扣分。 料单和打印记录对应) 计量配料系统 原材料计量误差 现场抽查计量配料系统是否能逐盘记录实际计量情 满分4分。计量配料系统不能逐盘记录实际计量情况,扣4 况,并具备打印功能 分;不具备打印功能,扣2分。 对应抽查的生产任务单,每个任务单连续打印3车 的原材料计量情况 满分4分。每发现一车原材料计量误差超规范允许误差范 围,扣1分,累计三车以上超误差,扣4分。 满分2分。每发现一次原材料计量超规范允许误差后没有 采取调整,并记录签认,扣2分,内容不全扣0.5分。 满分3分。混凝土系列配合比未审批,扣2分;未形成技术 文件,扣2分,两项均不符合扣3分。没有与混凝土系列配 合比对应的试配记录扣3分,试配记录不全扣2分。 满分1分。未建立配合比调整权限文件,扣1分,内容不全 扣0.5分。 满分8分。配合比调整没有记录和签认,每发现一次扣4 分,内容不全扣1分。 满分2分。试件未按规范要求留置,扣2分。 满分2分。每发现一次未向用户提供预拌混凝土使用说明 书,扣1分。 满分2分。每发现一次未对出厂混凝土进行坍落度检验, 扣0.5分。 满分2分。坍落度检验操作程序不规范,扣1分;超设计允 许范围,扣2分。 满分2分。试件静置条件不符合规范要求,扣2分。 满分2分。试件标养条件不符合规范要求,扣2分。 满分2分。试件制作不符合规范要求扣2分。 满分2分。试块标识不清楚、完整,存放不符合规范要 求,扣2分。 满分2分。每发现一次未进行强度评定,扣2分。
公路工程质量安全督查方案及检查表

公路工程质量安全督查方案按照交通运输部《关于开展20年度公路工程质量安全综合督查和安全生产百日督查工作的通知》(交质监字[2008]15号)和《公路水运工程质量安全督查办法》的要求,为规范公路水运工程质量与安全监督工作,提高督查的科学性,促进质量与安全管理水平的提升,现制订我站公路工程质量安全督查工作方案。
一、督查目标通过督查,进一步促进有关质量安全法规标准的落实,增强质量安全责任意识,提高我省公路工程质量和安全管理水平,推动全省公路建设健康发展。
二、督查组织机构质量安全督查实行督查组负责制,成立质量安全督查组,办公室设在行业管理科。
督查组组长:督查组副组长:第一组组长:成员:第二组组长:成员:第三组组长:成员:三、督查项目全省在建(含交工验收)的工程项目和部分农村公路建设项目。
(一)第一组督查项目1.鸡西至讷河公路鸡西至拜泉段2.鹤大公路G201线牡丹江至宁安段扩建工程3.鹤大公路宁安至杏山段4.鹤大公路杏山至省界段5.牡丹江市、绥化市在建农村公路各一项(二)第二组督查项目1.吉黑公路拉林至五常至省界段2.黑河至呼玛公路3.哈尔滨至同江高速公路双鸭山(集贤)至佳木斯段扩建工程4.铁通公路方延段及五常至五常界段5.绥满公路大庆至黄牛场段高速公路扩建工程6.佳木斯市、黑河市在建农村公路各一项(三)第三组督查项目1.京加公路讷河至嫩江段2.京加公路齐齐哈尔至泰来段3.嫩呼公路嫩江至多宝山段4.明沈公路肇源任民至安达段5.哈尔滨绕城高速公路东北段6.哈尔滨市、齐齐哈尔市在建农村公路各一项四、督查内容1.综合督查是对公路工程质量与安全监管情况及在建项目质量与安全状况检查。
主要是检查项目建设单位对有关工程质量和建设安全法规的贯彻落实情况,对违法违规行为的查处情况,对质量与安全问题举报的调查处理情况。
在建项目质量状况检查包括管理行为、施工工艺、工程实体质量的情况,(详见附表1-3);在建项目安全状况检查包括安全管理行为、施工现场安全生产情况,安全生产督查内容及评分表(详见附表4-5)。
监理单位质量安全行为检查表

关键工序、 关键部位中间节点等验收工作事先未履 行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一 次扣 5 分;关键工序、关键部位中间节点验收、预 验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣 2 分; 竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣 20 分;
其它质量、安全行为(10) 18
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报 批评扣 10 分;施工现场每发生一起重大质量或安 全事故扣 10 分;每发生一起死亡事故或火灾事故 或管线事故扣 5 分;创建文明工地目标未实现扣 5 分。
附件二
监理单位质量安全行为检查表
工程名称_______________
施工进度______________
监理单位名称_________________________________ 序号
1 务 与被监理施工单位及材料、构配 2 件、设备供应单位有无隶属关系或 其他利害关系 工程项目投资、 进度、 质量、 安全、 未分别建立相对应的组织体系; 无相对应的管理制 3 文明施工、 环境保护保证体系的建 立和运行(5) 度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管 理台帐每缺 1 项扣 1 分; 未按职责或超越职责履行 发现 1 位扣 1 分; 扣完为止; 有制度未运行扣 5 分; 项目总监理工程师及现场主要质 量、安全监理人员资格、专业人员 配备、到位率等与标书、工程性质 等相符情况,人员分工、进场 划及调整手续(20) 4 计 总监理工程师除离开企业等“不可抗力”外不得变 动,变动无手续、变动后总监理工程师资质或资格 降低将取消监理合同。 总监理工程师不到位取消监 理合同, 总监理工程师到位不符标书承诺扣 20 分, 总监理工程师无公司任命扣 5 分;人员分工、专业 配置不符要求发现 1 位扣 5 分; 安全监理人员配置 不符要求或不到位扣 10 分;无人员分工、无进场 计划缺 1 项扣 5 分;人员变动与标书相比超过 10% 每超一个百分点扣 1 分,考勤须注明全勤或半勤, 未注明扣 5 分,考勤须现场甲方项目经理确认,无 确认扣 5 分,考勤做假扣 20 分;扣完为止; 实施依据及监测设备(5) 现场合同文件(含招、投标文件) ,国家、地方有 关质量、安全、环境的法律、法规(如 279 号令、 5 安全施工法、备案文件等)强制性标准,缺一子项 扣 1 分,某一子项中缺一项扣 0.1 分;标书承诺而 现场正在实施项目所需的重要监测设备缺, 缺一项 扣 2 分,一般监测设备缺一项扣 1 分;扣完为止; 监理规划(含关键部位策划、投资 控制、进度控制) 、专业监理细则 6 (含安全、投资、进度)编制与工 程进度相符,并及时交底(5) 无规划扣 5 分,规划中无关键部位策划或投资、进 度控制扣 2 分, 无施工方案相对应的细则缺一项扣 1 分,根据规范内容缺一项扣 1 分,无交底(含表 式)记录缺一项扣 2 分,程序不符要求发现一项扣 1 分,规划或细则无针对性扣 2 分;扣完为止; 有否决权
(完整版)质量监督记录表.docx

质量监督记录表阿克陶县万顺机动车检测服务有限责任公司质量监督记录表GY-JL-JD-01被监督人要素人员样品采集仪器设备标准物质监督项目样品编号监督日期监督员检查内容检查结果纠正措施人员是否持证上岗,工作服是否穿戴齐整采样点位的布设是否合理现场水样采集及采样记录的填写是否符合技术规范要求水样的保存方法和条件是否正确,运输是否符合要求,样品的交接是否符合规范,是否填写分析样品流转登记单使用的仪器设备检定是否在有效期内、仪器设备是否校准或按计划进行期间核查仪器的精度、量程是否符合方法的要求,仪器设备操作是否符合规范仪器设备是否贴有设备状态的标识仪器的存放和使用环境是否符合要求在使用前后是否对仪器进行了检查,并按规定要求填写了仪器设备使用记录,维修保养是否有记录是否执行标准物质发放、领用登记制度续表方法工作环境分析操作记录质控措施确认意见依据、方法是否适用、是否受控和现行有效实验室是否干净、整洁,室内是否有与实验无关的物品实验室环境是否满足方法、仪器和人员安全健康的要求查配制的试剂是否在有效期内,标签是否符合要求是否按规定及时对环境条件进行了监控记录所有玻璃器皿是否干净,精度是否符合方法要求样品是否在有效期内,样品取样是否规范,样品在分析过程标识是否清楚试剂配置是否符合要求,对检测结果有影响的试剂和辅助物资是否符合相应要求(如实验室用水、化学试剂等)分析操作是否熟练,样品的分析操作过程是否符合标准要求,工作曲线是否在有效期内废液处理是否规范环境记录、采样记录、仪器使用记录等是否填写正确,分析记录和数据处理是否正确,审核是否符合要求每批样是否有空白样品和平行样,平行样合格率是否符合要求,样品的质控措施是否达到要求被监督人:监督人 :质量负责人:日期:日期:日期:。
建筑结构实体质量检查检验用表、质量行为监督检查表

建筑结构实体质量检查检验用表前言建筑工程结构实体质量检查检验用表,是对建筑工程结构实体质量检查内容的统计整理。
本表是对建筑工程结构实体质量检查和检验工作的统一要求,是监管和监理人员的重要工具。
它可以较全面的反映出施工过程中的结构质量状况。
表格内容项目检查内容检查备注地基处理地基基础的深度、面积、稳定性合格/不合格钢筋混凝土钢筋直径、间距、布置、连接牢固情况、质量检验单、热处理、现场防锈处理等合格/不合格砖石混凝土砖石厚度、强度、平整度、垂直度、表面质量、翘曲度、型号规范性等合格/不合格隔墙墙体板厚度、位置、角度、直线度、垂直度、表面平整度、材质等合格/不合格外墙面砖瓷砖厚度、品牌、型号、质量检验单、规格、平整度、色彩、割口等合格/不合格内墙面砖瓷砖厚度、品牌、型号、质量检验单、规格、平整度、色彩、割口等合格/不合格外表面涂料厚度、平整度、颜色、质量检验单、涂层配比、干燥、耐久性等合格/不合格内表面涂料厚度、平整度、颜色、质量检验单、涂层配比、干燥、耐久性等合格/不合格瓦片屋面瓦片直径、厚度、平整度、弯曲度、表面质量、规格等合格/不合格烟囱标高、内径、砖石墙厚度、材质、位置、垂直度等合格/不合格钢结构锈蚀、连接点位是否牢固、型号规范等合格/不合格表格说明表格对建筑工程结构实体质量检查的重点内容进行了规范,涵盖地基处理、钢筋混凝土、砖石混凝土、隔墙墙体、外墙面砖、内墙面砖、外表面涂料、内表面涂料、瓦片屋面、烟囱和钢结构等方面。
表格对于这些项目的检查内容和结果进行统计整理,可以很好的反映出建筑施工的结构质量状况。
检验人员可以根据表格内容进行相应的检查和评估,对于不合格项进行整改和改进,保证建筑工程质量达到规定标准。
结尾本表是建筑工程结构实体质量检查和检验的基础工具,建筑工程监管和监理人员可以根据本表对建筑工程结构实体质量进行统一监管和检查,确保建筑工程质量达到规定标准。
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检查结果:
理
1.安全管理体系是否健全
2是否制定安全管理应急预案(针对性的编制消防、触电、溺水、防汛、高空坠落、人工 挖孔、支架垮塌、食物中毒等应急预案,组织演练;按规定向安全生产监督部门提交安全 保障措施材料)
3.是否建立完善的安全管理制度,包括:安全生产工作制度、安全生产工作制度上墙,安 全生产责任制(包括单位,单位主要负责人、单位安全生产管理机构、单位主管安全生产 工作负责人、内设机构或部门及负责人等安全生产职责与安全责任书、安全生产培训教育
项目办现场工作检查表
工程项目名称:
检查类别
检查内容及要求
一、组织机构及 内部管理
1.工程项目是否满足工程需要配备相应工程师
2.人员是否与质量责任登记备案一致
3.设计变更管理规范
4.工程项目建设管理办法是否健全
5.岗位责任制是否健全,并是否层层签订责任状
6.有无总体进度计划,是否按计划进度执行并是否做到费用控制
7.图表上墙工作(包括:组织人员框图、路线总体平面图、计划形象进度动态图、质量保 证体系框图)
二、质量控制管 理
1.是否办理施工许可证
2.质量体系是否健全
3.设计图纸交验是否及时
4.开工报告、施工组织计划批复是否及时、有无审核意见
5.是否进行技术交底
6.对从业人员、设备履约情况管理是否到位
三、安全生产管
19.施工组织设计中有无单独的安全保障措施,危险性较大工程是否制定专项施工方案或 无监理单位审批签字
20.有无支架验算书和监理批准文件,支架预压,完整观测记录
21.有无人工挖孔桩及基坑支护施工安全专项方案
22.有无高空作业施工安全专项方案
23.有无临时用电方案,电工巡视维修保养记录
24.施工驻地,办公生活区选址是否存在风险、路面硬化、消防、排水等设施,是否按规 定将作业区和办公生活区分开,装配式房屋使用合格证书
8.中标施工单位是否存在“三类人员”证书,如果具备安全证书但超岀有效期范围
9.中标施工单位是否在无安全员、特种作业人员资格证、登记表、花名册、及上岗培训情 况、人员变更、到岗、离岗记录
10•安全定期检查制度是否完善,并且记录详细
11.有无安全教育制度,培训、学习记录(学习资料、例会记录、分项分部工程安全技术 交底、转岗和新进场工人的专业技能、安全培训)
制度及学习、会议记录,安全生产检查及事故隐患排查、整改制度及记录,安全生产事故 报告制度和调查处理制度,安全生产费用未确定并未达标)
4•有无安全培训(安全培训是否到位)
5.施工风险评估制度落实是否到位
6.安全生产费用支付是否及时到位
7•是否能对现场安全生产进行有效管理(管理记录真实,详细)
8.资料条件,中标施工单位是否具有安全生产许可证
3•进场主要人员是否按照投标承诺到位(如有变更,资格是否降低,有无办理变更手续)
4•主要施工机械、试验检测设备是否按投标承诺或工程需要到位
二、组织机构
1•图标上墙情况(包括:组织机构框、路线总体平面图、计划形象进度动态图、质量保 证体系框图、专职的自检机构、施工工艺流程图)
2・.制度建设情况(包括:安全生产工作制度、考勤制度及岀勤记录、机具设备保修制度、 岗位责任制及层层签订)
8.是否有安全监理台帐、日志和月报情况
检查结果:
施工单位现场工作质量检查表
工程项目名称
检查类别
检查内容及要求
一、资质信誉
1•是否存在将中标合同转让现象
2.是否存在将承包工程违法分包现象
3•质量管理制度完善;质量管理责任人明确
二、履约情况
1•项目经理、总工、主要设备及工地试验室符合合同要求,及时进场
2•签订合同后是否按投标文件承诺时间进场
3.是否建立安全监理责任制,是否具有针对性、落实是否到位
4.是否有安全监理计划(计划是否具有针对性、落实是否到位)
5.是否有安全生产教育培训制度及记录
6.是否对施工组织设计中安全技术措施进行审查,对危险性较大工程的专项施工方案进行
审查并签字
7.是否督促隐患整改,发现重大安全事故隐患未签字发停工指令,发现较大或一般安全事 故隐患要求施工单位及时整改
16.有无风险管理,并对工程进行危险源分析、 识别、评价,对重大危险源进行实施管理, 制定应急预案、且预案可操作性及组织人员、设备、器材进行演练
17.随施工进展情况对施工过程中的危险性较大的分项工程、工艺、工序是否进行危险源 识别评价及制定预案
18.是否落实施工现场危险告知制度,是否落实技术交底制度,及书面告知工作人员,技 术交底双方签字
四、质量控制
1•是否存在拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作
2•质量保证体系或质量保证措施是否健全(对季节性施工有特殊预防要求的,如雨季、 冬季施工,应有相应预防措施)
3.是否进行技术交底,并形成纪要否进行原材料进场自检及送检工作
6.开工报告是否报批,施工组织设计是否报批
7.对原材料和工程实体抽检频率是否满足施工规范要求
8•施工总体计划是否按照要求制定
9.现场原料堆放情况(材料堆放分界情况,场地硬化情况,采取什么样的防潮防雨措施等)
10.文明施工情况(施工便道是否通畅,施工环境是否整洁有序,施工现场标志、标牌是 否健全,施工便道是否设立绕行标志牌,是否设立构造现场施工情况标牌,有无现场主要 机械设备标志牌,有无拌合物生产场地的混合配料比控制牌或不规范)
12.项目经理部有无安全奖惩措施
13.安全生产费用是否到位,是否设立安全生产费用使用台帐,并对施工人员投保意外伤 害保险
14.有无应急预案(包括消防、触电、溺水、防汛、高空坠落、人工挖孔、支架垮塌、食 物中毒等),是否开展相关演练活动
15.施工设备,特种设备是否经检验或验收,有无特那种设备施工检查、维修、保养、台 帐、起重设备吊装未填写试吊记录、无设备使用检查记录
五、安全生产
1.是否建立健全安全管理制度,安全生产管理制度是否上墙
2.是否签订安全责任书和制定安全管理目标(要有责任制、责任目标和考核制度)
3.是否制定安全技术操作规程
4.项目经理带班安全生产制度
5.是否制定安全专制管理人员工作职责
6.安全专制管理人员是否详细记录安全日志
7.施工项目经理部是否建立安全管理组织机构
检查结果:
现场监理工作检查表
建设项目:
检查类别
检查内容及要求
一、资质信誉
1.是否存在监理工作超越监理合同规定旳监理范围。
二、履约情况
1•是否存在未按投标承诺配备总监总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的行为。
2•是否存在监理人员的数量与合同履承诺不符现象(记录人员履约率)
3•是否存在未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的现象。
11.旁站、巡视到位,记录真实完整
12.质量监理指令闭合、落实
二、组织机构
1•图标上墙情况(包括:组织机构框、路线总体平面图、计划形象进度动态图、质量保 证体系框图)
2•制度建设情况(包括:考勤制度及岀勤记录、监理工作计划、岗位责任制是否层层签 订)
四、现场监理
1•是否定期召开工地例会并形成会议纪要
2.有无施工组织设计审核意见
3•有无单位工程、分部工程、分项工程开工申请的批复
4•是否存在未按合同、规范要求的频率,独立完成工程控制点、工程基准线和水准点复 核
5.是否对原材料、标准试验、配合比试验进行验证审批
五、安全生产管 理
1.是否设有安全监理工程师
2.是否建立安全生产工作制度,安全生产工作制度是否上墙
4.是否存在派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位等级。
5.是否存在监理人员使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的现象。
6.是否存在未按合同约定办理变更手续的行为。
7.质量管理制度完善,责任落实到人
8.机构设置、主要监理人员与设备符合合同要求
9.对标准试验、配合比设计验证审批
10.独立抽查频率符合规范要求