质量自检自查报告

烟台西港防波堤防波堤二期工程质量检查自查报告项目部在收到建设集团下发的〔2013〕39号《关于组织开展十一月份质量检查考核的通知》的文件后,立即组织有关部门及各施工队学习了文件的精神及内容,依据文件要求的检查项目,我部重进行了认真的检查、排查工作,具体如下: 1、质量管理体系建立情况树立了质量工作目标,即工程质量满足规范标准和顾客的要求;合同履约率达100%,工程项目一次交验合格率100%;顾客综合基本满意率达到90%以上,顾客综合满意率达到80%以上。

建立了质量管理体系,编制了《各级人员质量责任制度》、《质量管理组织机构》、《质量管理体系》等各项规章制度。

并对2013年的质量工作进行了目标分解,责任落实到个人。

2、质检员配备及持证上岗情况项目部质检员配备情况良好,满足项目需求。

进行岗位职责制。

质检员有较强的工作责任感和事业心,负责各分项工程的质量情况,分项工程验收时严格按照规范规定和设计要求进行质量控制。

对分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程记录图像资料。

3、工程实体质量、质量通病治理措施落实情况防波堤墙身采用带消浪孔沉箱结构,沉箱预制中的质量控制尤为重要。

沉箱预制出现的质量通病有面层砼出现蜂窝、麻面、气泡,分段时出现松顶等现象。

针对出现的问题,为加强质量控制,项目部进行了一系列的治理措施。

首先,查找原因:混凝土振捣不密实、原材质量差、现场砼易性差;拆模前强度未达到标准要求,水灰比太大、和易性差。

找出原因,便可对症下药,进行如下治理措施:1)控制原材料的质量。

水泥一般在入仓后3天,待水泥稳定后才用于施工,严格采用河砂,且为中粗砂,碎石采用两级陪,在夏季高温天气时搭设降温篷,控制砼的出机温度,严格控制粗骨料的碱性离子含量,饱水养护时间由过去的7天延长至14天,覆盖养护时间由过去的14天延长至28天。

2)控制施工过程。

砼浇筑过程中,分层厚度控制在40cm内,用插入式振动棒振捣,插入下层5cm以上,振捣均匀保证上下层砼结合成整体。

砼浇筑时现场必须有施工单位、搅拌站技术员进行旁站,搅拌站也应安排施工单位试验员,三者在砼浇筑期间必须时刻沟通,以保证砼质量。

3)对分包队伍进行加强管理、培训。

该工程现浇砼施工均由劳务分包队伍承担,故砼质量通病的防治与分包队伍的管理人员素质有着直接的关系。

通过理论和操作技能培训,使一线操作者掌握治理通病的技术要点和工艺控制要点,真正认识到质量提高从小抓起、质量保证由我做起、质量责任由我担起,对治理工程质量通病起到事半功倍的效果。

4)坚持月度质量例会制度,提高质量通病质量效果;同时把质量通病治理工作与精细化管理结合起来。

与会人员讨论整改措施与方案并提出新开工项目的具体质量要求,并由项目总工确认,各技术主办和工班执行,质量员监督。

在每周的调度会上,将项目部全体人员集中起来,由质量员将本周质量管理中的亮点与不足通过幻灯片的形式进行分析,将亮点扩大,进一步加以推广,将不足也扩大化,警示下一步施工中需控制的重点。

4、工程资料管理情况项目部对工程资料管理非常重视,配有资料员2名,定期对工程资料进行自检,确保工程资料的完整齐全。

对施工资料进行分类归档管理,完善借阅资料程序,建立了文件借阅台账、文件收发台账,对文件的去向严格控制。

技术资料、测量资料、试验资料、机械船舶设备资料分别由专人负责,资料整理与工程同步,记录全面。

2013山东港湾建设集团烟台港西港区防波堤二期工程项目经理部年11月10日篇二:质量自查自纠报告葛洲坝五公司六盘水至盘县高速公路路面工程第24合同段自查自纠报告葛洲坝五公司水盘高速第24标工地试验室2012年10月20日自查自纠报告项目部按照总监办和监理处的安排我部对近期的工作进行总结与回顾,自查自纠改正不足。

主要检查了以下各项工作:1、质量管理措施(1)完善施工技术交底工作施工前,根据施工方案,层层交底,使全体技术工人同操作人员,试验人员均做到岗位明确,职责明确,技术标准明确,质量要求明确,操作规程明确。

(2)把好试验、检测关项目经理部设有工地试验室,并为试验室配备与其相适应的仪器、设备,保证满足工程试验需要,同时并对试验、检测程序做出了具体规定和要求。

(a)试验仪器设备按质量体系程序文件要求和计量部门管理规定,按期进行校验并保留记录和证书,确保试验仪器的精度和试验数据的可靠。

(b)严格监控原材料的质量在进料之前我部有专业的试验检测人员到供料场进行取样检测,检测不合格的石料严禁进场。

(c)严格控制现场质量在施工基层的时候严格检测底基层的弯沉,对不合格的地方坚决处理,处理好了之后再进行下道工序的摊铺。

(3)加强施工工序控制工程质量是在生产过程中形成的,施工过程中的每道工序是形成质量的基础。

层层交底至工班的操作工人,质检员.对施工过程实行有效的自检,班组之间实行自检、互检、交接检。

(4)做好质量检查及记录在搞好本单位质量记录的同时,积极配合监理做好各类资料的报验工作。

严格遵循原始资料报送程序,使其有序进行,保证其完整性、真实性。

(5)配备高技能、高素质的技术人员我们将选拔有能力、有经验的施工技术人员,杜绝人为因素质量隐患的产生,确保工程质量。

2、质量体系的有效运行:①人员配备是否满足要求:针对项目部工程技术人员不足,试验检测人员不足已经向总公司申请增加人员。

②按工程进度需要相关的各类施工人员要逐步到位,要有预案措施。

③各项整备工作。

④质量体系运行的各项记录有待进一步完善。

2.各项具体工作的检查落实:(1)施工方案与单项安全技术措施①项目部的方案需要进一步细化。

②项目部已报出去的方案及变更设计要跟踪。

③项目部尽快着手分部分项工程的划分,开展施工方案的编写工作。

(2)前期的施工日志观察做得不详细,下一步需要重视。

(3)各类资料的归档工作需要加强:①分类建档、归档有序②设专人保管(5)加强中间交接工作:认真、细致的对待中间交接工作。

(6)做好成品保护工作。

篇三:质量标准化自检自查报告大兴安岭漠河宏伟矿业有限公司质量标准化自检自查活动报告大兴安岭地区行署煤炭工业管理局:根据大兴安岭地区行政公署煤炭工业管理局下发大署煤【2014】95号文件精神,我矿于2014年9月20日进行自检自查活动,组织矿有关人员召开安全会议,成立大兴安岭漠河宏伟矿业有限公司质量标准化自检自查领导小组,现把相关情况报告如下:一、成立大兴安岭漠河宏伟矿业有限公司安全大检查领导小组组长:刘洪泽副组长:李成文成员:赵成伍杨亮周建国郎占才刘德财领导小组下设办公室在矿技术科,由董磊同志兼任办公室主任,负责资料收集、上报工作。

二、自检自查情况(一)采掘1、我矿现有两掘一采三个工作面,每个工作面都编制有《作业规程》,采掘布置严格按《采掘计划》及《采区设计》进行,采掘布置合理。

2、巷道维修时编制有专门的安全技术措施,作业时采用内柱式液压支柱加强支护。

3、矿井不存在超层越界开采行为。

4、矿井每月坚持质量标准化自评分,坚持达到标准化标准,加强井下作业场所达标情况,发现问题及时整改。

(二)一通三防1、大兴安岭漠河宏伟矿业有限公司属低瓦斯矿井,矿井安装两台fbcdz№12.5/2×37型的主要通风机,一台运行,一台备用,矿井通风方式为中央并列式,主斜井进风,副井回风,矿井总入风量1055m3/min,风量可满足15万t/年的生产能力。

2、煤矿现为两个掘进工作面,井下各作业点风量分配合理,无微风、无风作业现象;煤矿已建立测风制度,有专职测风人员,按要求进行测风。

3、对矿井通风设施进行全面检查,通风设施符合要求。

4、瓦斯防治:我矿为瓦斯矿井,矿井每班检查三次瓦斯,瓦斯牌板、瓦斯手册及瓦斯日报表做到了“三对口”,无空班漏检、假检及瓦斯超限作业现象。

(三)顶板管理我矿掘进工作面采用前探梁进行超前支护,无空顶作业现象;巷道修理时采用内柱式液压支柱加强支护。

(四)矿井水害防治我矿井口和工业广场均高于当地历年洪水最高水位,煤矿已在雨季前组织了相关人员对矿区周边小窑进行了调查,并填绘在《井上下对照图》上,雨季期间还安排了专人24小时值班;井下采掘工作严格执行“逢掘必探,先探后掘,先治后采”的防治水方针,探水钻配备一台,型号为txu-7.5。

(五)机电我矿生产能力为15万吨/年,煤矿为双回路供电,井下供电实现“三专”,所使用的电气设备全部有煤安标志,无陶汰电气设备下井使用,煤矿电气防爆率达100%,无失爆现象。

(六)提升运输1、提升系统:主斜井提升绞车型号为jk-2×1.5,功率150kw,提升方式为串车提升,提升绞车各种保护齐全可靠,斜井“一坡三挡”装置完善,能正常使用,绞车司机全部持证上岗。

2、矿井运输:地面至井下各采掘工作面的运输巷道符合标准要求,主要运输巷道辅轨30kg/m,轨距为600mm,采用固定式矿车,平巷采用电瓶机车运输。

(七)矿井通信我矿井下通讯联络系统完善,地面装设有dt-120l型程控交换机1台,井下采用dfk-a 型本质安全型防爆电话机进行通迅,井下各采掘工作面、机电硐室、水泵房、井口值班室、主通风机房、绞车房、监控室等地点均安装有电话,每部电话都可以直接拨打矿井通讯系统中的任意一部电话,每部电话机上都挂有全矿井上下电话程控电话机号码,方便直接联系。

(八)人员持证情况1、矿长已经二级培训合格,取得矿长安全资格证,持证上岗。

2、煤矿共配备安全副矿长、技术副矿长(兼技术负责人)、生产副矿长、机电副矿长各1人,全部经二级培训合格,取得安全资格证,持证上岗。

3、安全管理人员配备情况:煤矿配备安全科长、生技科长、机电科长各1人,班组长4人,全部经培训合格,持证上岗。

4、我矿从业人员已经在大兴安岭古莲河煤矿安全技术培训中心培训合格,培训人数40人,全员培训率为100%,全部持证上岗;此外,我矿还严格按照年初所制定的《从业人员培训计划》进行每月一次的安全教育培训。

(九)安全生产图纸煤矿及时填绘《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》等《煤矿安全规程》规定的十一种图纸,并且生产情况与图纸情况完全相符。

(十一)安全监控系统及人员定位系统1、安全监测监控系统建设安装了抚顺分院的kj-333型煤矿安全监控系统,地面中心站装备有2套主机,系统24小时不间断运行。

中心站室24小时值班,非工作人员严禁入内。

传感器的安装数量、地点和位置符合 (aq1029-2007)要求。

监控设备每月进行一次调校,对甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪定期调校。

每周进行瓦斯电闭锁试验,并保持闭锁状态。

专人维护管理监控分站及中心站,并做好相应记录。

2、人员定位系统建设安装了型号为kj-405t型的人员定位系统,所安设人员定位系统满足 (aq6210-2007)的要求,并取得煤矿矿用产品安全标志,定位分站、基站等相关设备符合相应的标准。

合集下载

质量自查报告(集合15篇)

质量自查报告(集合15篇)

质量自查报告(集合15篇)质量自查报告1为加强我院医疗质量管理,保障医疗安全,结合县卫计局对我院医疗质量工作检查结果我院组织了相关人员对再次对我院的医疗质量管理工作展开自查,现就存在问题及下一步整改措施陈述如下:一、存在问题:1、对新的医疗质量检查标准理解欠缺全院在医疗质量管理中未完全使用质量管理工具,PDCA 在医疗质量管理中的运用率不高,对统计分析无柱状图、鱼刺图等,不能充分体现数据变化。

2、消防工作有待进一步加强消防安全监督管理部门监管不到位,部分干粉灭火器未定期检查,检查后未及时记录在案,消防知识消防意识有待于进一步提高。

3、医疗质量管理有待于进一步强化(1)、核心制度及病历书写规范执行力度有待加强,部份人员对核心制度掌握和理解不够,不能熟记核心制度。

(2)、手术管理较差,对非计划再次手术的相关知识培训欠缺,对急诊手术管理欠缺,“三步核查”未完全落实到位。

(3)、医务科、护理部等对相关科室的监管痕迹不足。

(4)、对急诊病人的转诊流程不明确,缺乏急诊急救设备,相关人员急救技能较差。

(5)、未建立高风险诊疗项目目录,对本院高风险项目认识不足。

对从事高风险项目的从业人员未进行授权。

4、医院感染管理工作仍需加强(1)、手卫生培训有待加强,无培训计划,工作人员对七步洗手法掌握不牢,手卫生宣传图少。

(2)、院感检测计划无针对性,对重点环节、重点部门的风险评估不完善。

(3)、实验室个人防护设备缺乏,无洗眼器,标识不全,有职业暴露风险,对职业暴露随访认识不到位。

5、临床药事管理仍需要进一步加强(1)、毒麻药品管理工作有待提高。

毒麻药处方不规范,未按规定登记,毒麻药品管理人员无资质,毒麻药保管处安全设施欠缺。

(2)、抗生素使用不合理现象比较明显,无抗菌素分级使用目录;无医生培训、考核记录,无医生抗菌药分级使用授权,围手术期预防,使用抗菌药不符合规定;抗菌药物使用比例超标。

(3)、有无适应症用药,处方调剂审核有漏签,对处方的合理用药点评能力较低。

质量反思自查报告5篇

质量反思自查报告5篇

质量反思自查报告5篇1.质量反思自查报告一、自查工作的安排部署一是召开了专题会议进行研究安排。

会议由乡长邓清洪主持,人大主席曹玖武和乡统计办公室相关人员参加。

会议决定成立曲水乡工业统计数据质量检查小组,全面负责本次工业统计数据质量自查工作,由乡人大曹主席任组长。

二是印发了梁平县统计局下发的文件,并按文件要求组织学习领会文件精神。

三是对全乡工业报表资料进行全面自查。

重点自查了我乡规模以上企业xx市昌鑫植物油有限责任公司,着重对20xx年6、7、8、9月份报表和20xx年全年报表进行了核查。

二、自查情况经过对本乡所负责上报的工业统计数据进行全面认真的自查,得出以下结论:1、乡统计办在县统计局的指导下能够顺利的完成各种年、定报报表和各种调查任务。

2、全乡工业企业涉及的基层报表齐全,工业数据评估机制健全,数据质量较高。

三、全乡统计档案整理基本规范,统计报表台帐齐全,单位领导高度重视。

四、对乡重大企业xx市昌鑫植物油有限公司的数据检查发现,20xx年6至9月工业总产值与去年同期相比,增幅较大,原因是市场价格涨幅太大。

四、自查中存在的问题通过自查,发现如下问题:一是部分村不够重视统计工作,统计制度不健全,档案资料归档不及时、不规范;二是统计工作服务水平整体偏低;三是统计数据质量有待提高;四是统计力量薄弱,基层统计手段落后,无法适应现实统计工作任务。

五、整改措施针对检查发现的问题,为进一步提高统计调查数据质量,推动我乡统计工作再上台阶,我们提出了切实可行的整改方案和措施。

一是强化数据质量意识。

二是健全工作制度,确保工作制度化、规范化。

三是改进工作方法。

四是加大统计执法力度。

在日常督促检查的同时,根据工作实际,适时开展统计专项治理。

2.质量反思自查报告项目部在收到建设集团下发的〔20xx〕39号《关于组织开展十一月份质量检查考核的通知》的文件后,立即组织有关部门及各施工队学习了文件的精神及内容,依据文件要求的检查项目,我部重进行了认真的检查、排查工作,具体如下:1、质量管理体系建立情况树立了质量工作目标,即工程质量满足规范标准和顾客的要求;合同履约率达100%,工程项目一次交验合格率100%;顾客综合基本满意率达到90%以上,顾客综合满意率达到80%以上。

监理部质量自查报告

监理部质量自查报告

监理部质量自查报告为了进一步推进项目质量管理工作,提高工程施工质量,确保工程质量的安全和可靠性,我们监理部门根据项目进展情况,进行了一次针对性的质量自查。

本次质量自查对项目的施工过程和质量要求进行了全面的检查与评估。

现将自查结果报告如下:1.施工过程管理本次自查发现,施工过程中存在以下问题:1.1施工现场管理不规范。

部分施工区域未进行隔离和标识,项目施工进度不符合计划,施工所需设备、材料没有及时准备,不利于施工进度的推进。

1.2施工人员操作不规范。

部分施工人员未按照操作规程进行施工,造成施工质量不合格。

1.3施工流程未按照设计要求进行。

部分工序的施工流程和顺序不符合设计要求,影响了施工质量。

为解决以上问题,提高施工过程管理,我们将:1.1建立严格的施工现场管理制度,包括施工区域隔离、标识、施工进度管理等方面的规定。

1.2加强对施工人员的培训和监督,确保施工人员按照操作规程进行作业。

1.3加强与设计单位的沟通,确保施工流程与设计要求一致。

2.质量控制本次自查发现,质量控制存在以下问题:2.1未按照质量计划进行施工。

部分工序未按照质量计划要求进行施工,导致施工质量不达标。

2.2施工材料不合格。

部分施工材料未经过质量检测,未达到质量要求。

2.3施工过程中未及时发现和处理质量问题。

部分质量问题在施工过程中未及时发现和处理,导致问题发展加剧。

为解决以上问题,加强质量控制,我们将:2.1严格执行质量计划,加强对施工过程的监督和检查,确保施工按照质量计划进行。

2.2强化对施工材料的质量检测,杜绝使用不合格材料。

2.3加强施工过程中的质量检查,及时发现和处理质量问题,确保问题得到及时解决。

3.安全管理本次自查发现,安全管理存在以下问题:3.1安全防护设施不完善。

部分施工区域的安全防护设施不完善,存在安全隐患。

3.2施工人员安全意识不强。

部分施工人员对安全规章制度不了解或不重视,未按照规定进行操作,存在安全风险。

质量检查自查报告

质量检查自查报告

质量检查自查报告一、背景介绍近期以来,本公司十分重视产品质量问题,为提高质量管理水平,确保产品质量达到标准要求,特开展了一次质量检查。

本次自查报告旨在全面总结自查工作并提出改进措施,为公司质量管理提供参考。

二、自查内容1. 原材料采购在质量检查中发现,部分原料供应商存在质量问题,导致生产过程中出现了一些质量不合格的产品。

我们对原材料的采购渠道、质量把关措施以及与供应商的合作关系进行了全面审查,并制定了相应的改进方案。

2. 生产过程管理针对生产过程中出现的质量问题,我们进行了分析并找出了根本原因。

主要包括生产线的作业操作规范、设备的维护保养、工人技能培训等方面的问题。

为了解决这些问题,我们将加强对作业操作规范的培训,提高设备的维护保养水平,并定期组织技能培训,提高员工的专业素养。

3. 质检流程质检流程是保证产品质量的关键环节。

我们对质检流程进行了全面梳理,并与质检部门进行了沟通和协商,明确了各项质检标准和要求。

同时,对质检人员的操作规范也进行了再次培训,以保证质检结果的准确性和可靠性。

4. 售后服务售后服务是客户对产品质量的最直接评价。

通过对以往售后服务的评估和反馈,我们发现了一些问题,如处理速度不够快、问题解决不彻底等。

我们将加强对售后服务流程的规范化管理,提高处理速度和问题解决率,以提升客户满意度。

三、改进措施1. 与供应商的合作加强与原材料供应商的合作,建立长期稳定的合作关系,确保供应商提供的原材料符合质量标准。

同时,要求供应商提供完善的质保体系和认证文件,并进行定期的质量抽检,以确保供应链的可控性。

2. 强化内部管理加强生产过程管理,规范作业操作规范,确保设备的维护保养工作落实到位。

通过培训和考核,提升员工的技能水平,增强他们对质量管理的责任感和专业素养。

3. 完善质检体系建立完善的质检标准和程序,确保每一道工序都经过严格的质检和检验。

同时,加强质检人员的培训,提高其对质检设备的操作熟练度和质检标准的理解程度。

关于质量问题处理的自查报告及整改措施

关于质量问题处理的自查报告及整改措施

关于质量问题处理的自查报告及整改措施自查报告及整改措施一、前言近日,我公司在生产过程中发现了一些质量问题,对此我们深感遗憾。

为了及时解决这些问题,并保证以后的生产质量,我们组织了全面的自查,并采取了相应的整改措施。

本报告将详细列出发现的问题、原因分析以及我们制定的整改措施。

二、质量问题一:产品外观缺陷问题描述:在某批次产品中,我们发现有部分产品的外观存在缺陷,如划痕、模糊印刷等。

问题原因分析:经过调查,发现这些外观缺陷主要是由于生产线上操作人员疏忽导致的。

在忙碌的生产环境中,操作人员未能严格按照标准操作流程进行作业,造成产品质量下降。

整改措施:1. 加强员工培训:对所有生产线操作人员进行再培训,强调操作规范和质量要求,并进行考核。

2. 引入自动化检测设备:在生产线中引入自动化检测设备,对产品外观进行全面检测,减少人为操作失误的可能性。

3. 实施质量跟踪:建立质量跟踪系统,对每一批产品进行质量检测和记录,及时反馈问题。

三、质量问题二:产品性能不稳定问题描述:我们发现某些产品在使用过程中表现出性能不稳定的情况,包括过早损坏、功能异常等。

问题原因分析:经过测试和调查,发现这些产品的不稳定性主要是由于原材料的质量不稳定以及制造过程中的缺陷引起的。

原材料的不稳定性导致产品的性能不稳定,而制造过程中的缺陷则进一步加剧了这一问题。

整改措施:1. 严格控制原材料质量:与供应商进行沟通,确保原材料的稳定供应,并进行严格的质量检测,不合格的原材料不得使用。

2. 完善制造流程:重新评估制造流程,修复存在的缺陷,并对每个环节进行严格的质量控制,以确保产品性能的稳定性。

3. 引入高质量检测设备:增加产品性能的全面测试,引入高质量检测设备,减少次品率。

四、质量问题三:供应链管理问题问题描述:我们发现在供应链管理方面存在一些问题,如供应商的交货延误、质量不过关等。

问题原因分析:通过调查发现,供应链管理问题主要是由于我们与供应商的沟通不畅、合作方式不合理等原因导致的。

产品质量监督检验自查报告(3篇)

产品质量监督检验自查报告(3篇)

产品质量监督检验自查报告一、报告背景产品质量是企业发展的基础和关键,保障产品质量是企业提高竞争力、增强消费者信心的重要手段。

为了自查产品质量监督检验工作的开展情况,特进行此报告。

二、自查目的通过自查,全面了解产品质量监督检验的执行情况,发现存在的问题和不足,并提出改进措施,以确保产品质量的稳定和提升。

三、自查内容1.产品质量监督检验流程- 了解产品质量监督检验的整体流程和各环节的具体要求;- 对质量标准、抽样方案、检验方法等进行核查,确保执行的准确、合理和规范。

2.产品质量监督检验数据- 梳理产品质量监督检验的数据统计和分析工作,查看数据的准确性和完整性;- 对异常数据进行排查,找出存在的问题和原因。

3.产品质量监督检验设备- 检查产品质量监督检验设备的配备情况,包括仪器仪表、生产线设备等;- 确保设备的正常运行,及时维修和更新,以保持设备的准确性和可靠性。

4.产品质量监督检验人员- 调查产品质量监督检验人员的培训情况,了解其专业技能和认知水平;- 考察人员的工作积极性和责任心,确保其能够按照规定和要求进行工作。

5.产品质量监督检验文件- 查阅产品质量监督检验的相关文件,包括检验报告、质量记录等;- 确保文件的及时、完整和准确,便于溯源和追踪。

四、自查结果1.产品质量监督检验流程- 流程合理,各环节执行有序;- 但在抽样方案制定和检验方法选择上存在一定的不足,需要加强标准和规范的宣贯。

2.产品质量监督检验数据- 数据的准确性和完整性良好;- 但在异常数据排查方面,需要加强经验总结和问题解决能力。

3.产品质量监督检验设备- 设备配备齐全,运行正常;- 但设备的定期维修和更新需要加强,以确保设备的可靠性。

4.产品质量监督检验人员- 人员技能和水平良好;- 但个别人员的工作积极性和责任心还有待提高。

5.产品质量监督检验文件- 文件的及时、完整和准确;- 但在文件整理和分类上需要更加规范和细致。

五、改进措施1.加强培训和宣贯工作,提高产品质量监督检验人员的专业水平和执行能力;2.定期召开经验交流会,总结和分享工作中遇到的问题和经验,提升问题解决能力;3.加强设备的定期维修和更新,确保设备的准确性和可靠性;4.加强文件的完善和分类整理,方便溯源和追踪;5.加强异常数据的排查和问题解决能力,及时处理异常情况。

质量考核自查报告

质量考核自查报告(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!质量考核自查报告质量考核自查报告(精选5篇)质量考核自查报告篇1一、违章经营情况:我公司运输组无违章经营情况。

2024年质量自检自查报告

2024年质量自检自查报告一、引言作为企业的质量管理部门,我们致力于确保产品和服务的高质量水平。

自检自查是我们常规的质量管控手段之一,旨在识别和纠正可能存在的问题,减少质量风险,并持续提高质量管理体系。

本报告将回顾2024年的质量自检自查工作,并详细介绍我们采取的措施和取得的成果。

二、质量自检自查的重要性1. 提高产品质量:通过定期的自检自查,我们能及时发现和解决产品生产和质量控制过程中的问题,从而提高产品的质量水平。

2. 提升客户满意度:质量自检自查帮助我们识别和纠正潜在的质量问题,以确保产品和服务符合客户期望,提升客户满意度。

3. 降低质量风险:通过质量自检自查,我们能够及时发现和解决潜在的质量问题,减少质量风险,降低不合格品率。

4. 持续改进:质量自检自查是持续改进的关键环节,它使我们能够了解现有质量管理体系的运行效果,并在必要时进行调整和改进。

三、2024年质量自检自查工作总结1. 自检自查计划制定:我们编制了全年的质量自检自查计划,包括每个月的自检自查内容、时间和责任人等,以确保全面且有序地进行自检自查工作。

2. 自检自查依据和标准:我们制定了自检自查指南,明确了自检自查的依据、标准和要求,以保证自检自查的严谨性和有效性。

3. 自检自查流程和方法:我们建立了规范的自检自查流程,并采用了多种方法,包括可视化检查、数据分析和抽样检验等,以全面了解产品和过程质量状况。

4. 自检自查记录和分析:我们详细记录了每次自检自查的过程和结果,并进行了数据分析,以识别问题的频率、原因和趋势,为改进提供依据。

5. 自检自查结果反馈和整改:我们及时将自检自查结果反馈给相关部门,并协调整改措施,确保问题得到有效解决,并防止问题再次发生。

四、2024年质量自检自查实践在2024年的质量自检自查工作中,我们重点关注了以下几个方面的内容,并取得了一定的成果。

1. 产品生产流程的质量自检自查我们对产品的生产流程进行了全面的质量自检自查。

质量自查报告

2022 质量自查报告(精选 6 篇)我院狠抓服务质量,严防医疗差错,依法执业,文明行医。

医院成立了以张季岳副院长为组长的医疗质量管理领导小组,定期抽查处方、病历,及时反馈相关责任人,对全院医疗质量进行监督。

各种单病重质量控制达到市、区标准。

严格遵守《病历书写基本规范》中的各项要求,对于病人做到客观、真实、准确、及时、完整的书写各项医护文书。

我院完善并实施一系列规章制度,完善各项管理制度,包括十三项核心制度、新技术准入制度、药事管理制度、突发公共事件管理制度等。

对于就诊病患,挂号时要求出示医疗证及身份证,住院病人住院期间需提交两证复印件,认真查对,严防冒名顶替。

严格掌握入院标准,遵循门诊能治疗的,坚决不住院,严格按照标准收治住院,不随意降低住院指针,不迟延住院日。

我院严格遵守医保各项相关制度,组织全院医务人员反复认真学习医保相关政策,并且进行了考核工作,将考核成绩与个人利益分配挂钩。

对于就诊或者住院病人的检查、治疗,我院严格按照《基本药物目录》规定执行。

要求每位医师严受执业道德规范,切实做到合理检查、合理用药、合理施治、合理收费,能用价格低的药品则不用价格高的药品,切实减轻农民医疗费用负担。

药库药品备货达到目录规定的 90%以上。

严格控制了处方用药量,住院病人用药不超过 3 日量,出院病人带药不超过 7 日量,严禁开大处方、人情方和滥用药物,且出院带药天数不得超过实际住院天数。

严格按照规定进行检查,坚决杜绝一人医保,全家用药的现象。

我院严格按照省、市、区物价、卫生、财政等部门联合制定的收费标准进行收费。

狠抓内涵建设,提高服务质量,缩短病人平均住院日,严格控制住院费用。

今年市、区卫生局加大了医疗帮扶力度,市传染病医院、区一医院均有专家、教授下乡进行医疗帮扶工作,对提高一线医疗人员专业知识水平,完善知识结构,更新最新专业动态,均有很大的匡助。

1、由于经费不足,有些医疗设备得不到及时维修或者更新,一定程度上影响了相关业务的深入开展,专业性发展的后劲不足2、高年资中医师对于电脑掌握不佳,未能实现全部电子处方,对于完善门诊统筹有一定阻力。

工厂质量自检自查报告范文

工厂质量自检自查报告范文
一、引言
质量自检自查是确保产品质量的重要环节,也是工厂质量管理体系中不可或缺
的部分。

本报告旨在总结以往的自检自查情况,分析存在的问题,并提出改进措施,以确保产品质量持续稳定提升。

二、自检自查情况总结
1. 自检自查范围
我们本次自检自查主要涵盖了生产流程中的原材料采购、生产加工、包装运输
等环节,以及产品外观、尺寸、功能等关键点的检测。

2. 自检自查结果
通过自检自查工作,我们发现存在以下问题:
•产品外观存在细小划痕
•部分产品尺寸超出容许范围
•部分产品功能测试不完全
三、问题分析
1. 产品外观问题
产品外观问题可能是由生产过程中未严格控制造成的,需要进一步加强生产作
业流程的管理,避免因操作不当造成产品质量缺陷。

2. 尺寸和功能问题
尺寸和功能问题可能是由设备设施故障或人为操作不当引起的,需要及时对设
备进行维护保养,并培训员工完善操作技能。

四、改进措施
1. 强化质量管理意识
加强员工质量管理意识的培训,确保每位员工都能够意识到自己对产品质量的
重要性,提升自检自查的主动性和有效性。

2. 完善自检自查规范
建立完善的自检自查规范文件,明确各项检测标准和操作流程,保障每个环节的质量控制。

3. 加强问题反馈机制
建立快速反馈问题的机制,及时处理生产中出现的质量问题,确保问题不会成为扩大影响产品质量的隐患。

五、结论
质量自检自查是确保产品质量的关键环节,通过本次报告总结的自检自查情况和问题分析,我们将采取相应措施,不断优化自检自查流程,提升产品质量,为客户提供更优质的产品和服务。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档