库房管理制度

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创作编号:BG7531400019813488897SX

创作者:别如克*

**公司

库房管理制度

第一章总则

第一条为加强仓库物品管理,明确物品出、入库手续及流程,保证物资库房管理的规范化和账物一致,根据公司管理需要,结合本公司实际情况,特制订本制度。

第二条本制度适用于**公司(含分公司)各库房。

第二章库房管理职责

第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理,各部门负责人为仓管负责人。

第四条库房管理职责

(一)库房安全管理职责

1. 库房是物资保管重地,除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外,其他人员未经批准不得进入仓库。

2.因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同,不得独自入仓。

3. 注意门锁安全,仓库钥匙不得随意交于他人。

4.一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓;禁止在仓库抽烟。

5.仓库范围内不得生火,也不得堆放易燃易爆品。

6. 定期检查消防设施并完善相关记录。

7. 仓库不得代存私人物品,也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。

(二)库房清洁管理职责

1.仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁,每月检查并完善、留存相关记录。

2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。

3.库房物品要摆放整齐,经常擦拭货架,物品不能有落土、灰尘。

4.经常检查库存物品,防霉、防虫蛀、防异味。

5.经常清理库房死角,垃圾随时清扫,杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。

6.随着季节的不同,库房应配放相应的灭四害药剂。

7.最底层货架距地面不得低于15CM,货品均应上架保管、不能直接落地,应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙2cm;轻的物品放置上层,重的放在中、下层。

(三)仓管负责人岗位职责

1.严格执行《库房管理制度》。

2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。

3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。

4.保持库房清洁卫生。

5.按公司财务制度办理出、入库手续,出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致,在确认无误的情况下予以办理出、入库。

6.定期做好盘库工作,库存物品必须做到账物相符。

第三章采购管理

第五条采购程序

各部门、分店根据实际需求和现有库存,于每月15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门,填写公司《物品申请购置计划单》(附件一)或分店《物品申请购置计划单》(附件二),报公司领导审批,审批通过后统一采购。

第六条采购物品的择商和价格管理

(一)各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价,并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。

(二)各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。完成三方比价后,择优确定报价填写《比质比价汇总表》(附件三、四),送领导审批。

(三)所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报财务管理部,可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。

(四)所有供货商都必须签订供应合同。

第七条采购审批

所有采购物品经审批手续齐全后,方可实施购买。

第四章入库管理

第八条入库流程

(一)到货准备

总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认,再次核实货品到库日期及预计到货量,同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。

(二)验收

1.数量验收。

(1)申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致,不一致的第一时间和供应商进行核对,并查明原因待确认无误后方可收货。

(2)对来货数量较大或定量包装供货的,按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识,抽查时若实际数量小于标识数量的,应按照最小抽查数计算接收该批物品。

(3)所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货,数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

2.品质验收

(1)在检验过程中,如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品,坚决不予入库,并须跟进处理结果。如退回厂家的残损,需在厂家送货单或物流公司货运单

上注明数量(需大写)、规格和破损情况,并按实收数量签收入库。

(2)在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期,按规定,凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上,对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品,不予入库,并联系供货商进行解决。

(3)营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。

(三)入库

1.正常入库

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(1)物品入库时,由行政人事部负责,按品名、规格、件数、重量等要求,填写《入库单》,并进行入库验收。

(2)行政人事部会同有关人员,根据《入库单》填写内容,对照现场实物验收,确认物品信息,经审核确认后,相关参与验收人员在入库单上签字。

(3)签字完毕的《入库单》,一式三联:一联留行

政人事部备查;一联留财务部作为记账凭证;一联留仓库作为明细账登记依据。《入库单》作为财务处理的原始凭证,单联永久保存。

2.非正常入库

(1)入库物品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况,坚决不予入库,并向相关领导报损,同时按实际情况填写《入库单》。

(2)入库物品分次到货:保管员需分次按实收情况确认收货数量,每次需开具入库单,分次收货的总数量须不少于订单数量。

(3)赠品入库:指随同正常到货的搭赠,收到的赠品需在入库单里备注“赠品”字样,并证明赠品的品名、规格、数量等。

(4)其它入库:按实际情况对待。

3. 分店卖品商品及其他部门物品的入库

(1)分店统一采购卖品商品,完成代入库(实际入营运部库房)手续后,行政人事部与营运部应立即进行出入库手续的转移。行政人事部填写《出库单》,营运部填写《入库单》。签字完毕的出、入库单当日生效。入营运部库房的卖品商品归营运部管理。

(2)其他部门仓库物品入库程序同营运卖品商品的入库。

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