2013职称计算机:用友U8.5供应链辅导练习(二)
用友U练习题

用友U练习题公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]在实践中感受U8ERP-U8模拟案例目录1 总账与UFO基础练习1、练习目的2、预备知识3、练习案例说明4、练习资料(1)增加操作员以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇(2)建立账套以Admin身份注册后,在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号:100 账套名称:北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间:2003年1月;单位名称:北京高科技有限公司单位信息的其他项为空行业性质:新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类,有外币核算客户、供应商编码级次:222部门编码级次:22 科目编码级次:422222客户权限组级次:22 供应商权限组级次:22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为:2003年1月1日(3)设置权限以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红:账套主管(只有Admin才能设置账套主管)王晓:出纳权限刘勇:共用目录、总账、报表(4) 以Admin身份注册后,在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化(2)选项中的参数修改:在“系统菜单—>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。
注:修改选项时要先点击“编辑”按钮,再选择相应的参数,这样所修改的参数才能保存。
(3)进入总账系统后,在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币:“美元”;汇率:“”(4)在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”(5)在“系统菜单—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他(6)在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下:01综合部 02 市场部0101 总经理办公室 03 开发部0102 财务部 0301 开发一部0302 开发二部注:信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该部门对客户的信用权限,可以为空。
用友U8(V10.1)供应链管理应用教程(微课版)-课后习题参考答案

1题面修改:如果某种药品“1盒=2板”,“1包=10盒”、“1箱=100包”,对外销售最小单位为盒,那么存货档案中的主计量单位是( )。
问答题
略
第
判断题
1.错2.对3.对4.对5.对
选择题
1.BCD2. C3. ABC4.ACD5.AB
问答题
略
第
判断题
1.对2.错3.对4.错5.对
选择题
1.AB2.ABCD3.C4.AB5. AB
问答题
略
第
判断题
1.错2.对3.对4.对5.对
选择题
1.ABCD2.BD3.ABCD4. ABCD
问答题
略
第
判断题
1.对2.对3.对4.错5.错
选择题
1.ABC2.D3.CD4. BCD5. D
问答题
略
第
判断题
1.错2.错3.错
选择题
1. D2.AB3. BCD
问答题
略
《用友
第
判断题
1.对2.错3.错4.对5.对6.错
选择题
1.B2. B3. C4.AB5.BC6.ACD
问答题
略
第
判断题
1.对2.对3.对4.错5.对
选择题
1.B2. BD3. C4.E题面修改(在采购专用发பைடு நூலகம்上)5.D
用友财务练习题

用友U8.5财务实验实验一一、目的与要求:1、掌握Windows的基本操作----启动和退出。
2、掌握账务处理系统的启动与退出。
3、了解新账套的建立。
4、掌握账务初始化工作----财务分工、汇率管理等基础设置的操作。
二、实验内容:(一)新账套的建立:1、将系统日期调整为2003年3月5日。
2、启动“系统服务”中的“系统管理”功能,使用ADMIN系统管理员注册(口令无)。
3、增加操作员:A、B、C。
4、新建账套:A.“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定;B.账套主管选择自己新增加的操作员“C”,企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,记账币种:默认“人民币”,启用日期为2003年3月;C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。
D.确认编码方案:1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
5、设置操作员权限。
操作员“A”,拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限;操作员“B”拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
(二)系统启用:启动【企业门户】,启用“应收”、“应付”、“总账”系统,启用日期均为2003-03-01。
(三)总账系统中的初始化:1、定义外币及汇率:美元,3月份记账汇率为8.40日元,3月份记账汇率为0.062、定义凭证类别:收款凭证借方必有 1001,1002付款凭证贷方必有 1001,1002转账凭证凭证必无 1001,10023、增设“结算方式”:“现金结算”,“支票结算”,“电汇”三种结算方式4、增设“部门档案”:销售中心,管理中心,制造中心;其中:销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”5、增设“职员档案”:销售一部的李平;财务部的张力。
用友ERP供应链试题存货库存

判断题1。
库存管理系统在月末结账时自动进行现存量整理,并且可以随时执行此项功能.答案:True2。
库存管理系统只能在月末结账时进行现存量整理。
答案:False3.如果用户认为目前的现存量与单据不一致,可通过整理现存量功能将现存量调整正确.答案:True4.库存账与货位对账指的是库存台账与货位卡片对账的功能。
答案:True5.无论库存管理和存货核算对账月份是否结账,存货核算对账月份是否有压单情况,数据都可能核对上。
答案:False6.只有在库存管理和存货核算对账月份都已结账,而且存货核算对账月份没有压单的情况下,数据才有可能核对上。
答案:True7.库存与存货对账指的是库存管理与存货核算系统之间核对某月份各仓库各存货的收发存数量是否一致。
答案:True8.库存管理中的对账是指库存与总账对账。
答案:False9。
库存管理中的对账范围就是库存与存货对账。
答案:False10。
缺料表可以查询生产或组装某产品所需的物料数量,以及现有库存量是否可满足生产或组装的需要。
缺料表来源于产品结构和结存记录.答案:True11。
入库跟踪入库的存货将结存数为零的入库单记录的入库日期和当前日期进行比较.答案:False12。
库龄分析反映存货在仓库中停留的时间,用户可以通过库龄分析调整存货结构。
答案:True13。
超储存货查询可以查询当前可用量大于或小于最高或最低库存量的存货.答案:False14.安全库存预警只可以查询当前可用量小于安全库存量的存货。
安全库存预警来源于可用量记录。
答案:False15.库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可用量情况。
答案:True16.存货分布表只反映存货在各仓库的结存情况。
答案:False17.业务类型汇总表、限额领料汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表都属与库存管理中的统计表。
答案:True18.收发存汇总表来源于所有的出入库记录。
答案:False19。
收发存汇总表按照仓库进行分页查询,一页显示一个仓库的收发存汇总表,所有仓库的收发存汇总表通过汇总功能查询。
(完整版)用友ERP-U8实验题

194 用友软件应用实践 教案北京用友软件股份有限公司从1988年率先推出商品化会计软件以来,以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨,紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求,先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。
这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理,进行规范的会计核算,而且能为企业提供全面的管理解决方案,其功能覆盖了企业内部管理的全部内容。
用友ERP-U8以“优化资源,提升管理”为核心理念,以快速实施为特点,能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP 全面解决方案。
它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块,其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块,从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。
本章将以用友ERP-U8软件系统为基础,以附录一“太湖园艺用品制造厂(模拟)账套资料”为例,对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。
实训一:新建账套与用户设置在启动软件前,必须按规定程序安装软件,安装用友ERP-U8软件,一般最低需要256MB 以上内存、500MHz 以上CPU 、2GB 以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。
如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统,则需要先安装数据库,并在SQL Server 服务管理器开启状态下正式安装用友软件。
以下将以软件的成功安装为基础,从启动软件开始,系统介绍用友软件应用操作的一般方法。
1.1 新建账套1.启动与登录系统管理从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令,进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口,如图10-1所示。
图10-1 系统管理在系统管理窗口打开“系统”菜单,单击“注册”命令,打开系统“注册”对话框。
输入操作员“Admin ”(默认密码为空),单击“确定”按钮,以系统管理员的身份进入系统管理窗口。
用友U8常见问题处理办法

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精心整理。
用友erp供应链全部操作题

用友erp供应链全部操作题采购操作题1、505账套属于“产成品”的存货主要有:编码为“CP004”,名称为“A1洗衣机”,计量单位为“台”,属于“销售”和“自制”的属性,试由操作员GYL设置存货挡案1)单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户(或供应链——采购管理)2)单击“基础信息”——基础档案,打开“基础档案”对话框3)单击“存货档案”4)选择“存货分类”下的“产成品”,单击“增加”,根据题目要求进行设置5)单击“保存”2、505账套“原料供应商”主要有两个,一个编号为“006”,简称为“华普公司”;另一个编码“007”,简称为“庆丰公司”。
试由操作员GYL设置供应商挡案1)单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户(或供应链——采购管理)2)单击“基础信息”——基础档案,打开“基础档案”对话框3)单击“供应商档案”,选择“原料供应商”4)单击“增加”,录入相应项目5)单击“保存3、505账套的发运方式主要有两种。
一种编码为“A1”,名称为“水运”;另一个编码为“A2”,名称为“空运”,试由操作员GYL 设置发运方式。
1)打开采购管理系统,选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“发运方式”,打开“发运方式”窗口2)单击“增加”窗口按钮,根据题目要求添加相应信息3)保存所有操作4、505账套的采购类型主要有两个,均属于“采购入库”。
一个编码为“A1”,名称为“主料采购”;另一个编码为“A2”,名称为“辅料采购”,试由操作员GYL设置采购类型。
1)打开采购管理系统,选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“采购类型”,打开“采购类型”窗口2)单击“增加”窗口按钮,根据题目要求添加采购类型3)单击“保存”5、2004年12月20日,505账套“原料库”收到向“天津王朝实业有限公司”购买的“劳保用品”100套,单价为150元/个,试由操作员GYL填制期初余额1)采购系统中,单击“业务”——“入库”——“入库单”,打开“期初采购入库单”2)单击“增加”3)根据题目要求添加。
用友U8综合练习题

用友U8综合练习题XX.1 系统管理1.建立新账套(1)账套信息账套号:007;账套名称:北京阳光信息技术有限公司;采用默认账套路径;启用会计期2016年01月;会计期间设置:默认。
(2)单位信息单位名称:北京阳光信息技术有限公司;单位简称:阳光公司;单位地址:北京海淀区信息路999号;法人代表:肖剑;邮编:100888;联系电话及传真:62898899;账套启用日期:2014年1月1日;单位情况:ABC公司是一家工业企业,是一般纳税人,主要从事机械加工业务,职工人数15人;单位地址:华兴市新街358号;法人代表:张建;有外币核算专户;税号:110108*********。
(3)核算类型该企业的记账本位币:人民币;企业类型:工业;行业性质:2007年新会计制度;账套主管:陈明。
(4)基础信息该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位均为2。
(7)系统启用启用总账系统,启用时间为2016-01-01。
2.财务分工(1)001 陈明角色:账套主管具有系统所有模块的全部权限。
(2)002 王晶角色:出纳具有总账中出纳的所有权限。
(3)003 马方角色:总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
(4)004 白雪具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
(5)005 王丽权限同白雪。
XX.2 基础档案1.设置基础档案((2)人员类别(3)人员档案(4)地区分类(5)客户分类(6)客户档案(7)供应商分类(8)供应商档案XX.3 总账模块2. 基础数据(1)外币及汇率币符:USD;币名:美元;固定汇率:1:8.275。
(2)2016年1月份会计科目及期初余额表相关总账科目、明细科目及其余额辅助项期初余额表会计科目:122102 其他应收款——应收个人款余额:借3 800元会计科目:1122 应收账款余额:借157 600元会计科目:2202 应付账款余额:借276 850元会计科目:5001 生产成本余额:借17 165.74元(3)凭证类别(5)项目目录3. 日常业务处理2016年1月份企业发生的经济业务如下:凭证管理要求:以003马方身份进行填制凭证操作。
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2013职称计算机:用友U8.5供应链辅导练
习(二)
实验二
目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容:
一、设置基础科目:
(一)根据存货大类分别设置存货科目:(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)
存货分类对应科目
原材料原材料(1211)
产成品库存商品(1243)
外购商品库存商品(1243)
(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)
收发类别对应科目暂估科目
采购入库物资采购(1201) 物资采购(1201)
产成品入库基本生产成本(410101)
盘盈入库待处理流动财产损益(191101)
销售出库主营业务成本(5401)
(三)设置应收系统中的常用科目:(在应收系统中,进入初始设置)
1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目为21710105
2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%
(四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置)
1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为21710101
2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
二、期初余额的整理录入:
(一)录入总账系统各科目的期初余额:
科目编码科目名称方向期初余额
1131 应收账款借 25,000
1201 物资采购借 -80,000
1211 原材料借 1,004,000
1243 库存商品借 2,544,000
2121 应付账款贷 5,000
3131 本年利润贷 3,478,000
1141 坏帐准备贷 10000
说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位
为兴华公司.
(二)期初货到票未到数的录入:
2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
操作向导:
(1).启动采购系统,录入采购入库单
(2).进行期初记账
(三)期初发货单的录入:
2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
操作向导:
启动销售系统,录入并审核期初发货单
(四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:
仓库名称存货名称数量结存单价
原料仓库 PIII芯片 700 1200
40G硬盘 200 820
成品仓库计算机 380 4800
外购品仓库 1600K打印机 400 1800
操作向导:
(1)启动存货系统,录入期初余额
(2)进行期初记账
(3)进行对账
(五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:
仓库名称存货名称数量
原料仓库 PIII芯片 700
40G硬盘 200
成品仓库计算机 380
外购品仓库 1600K打印机 400
操作向导:
启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。
与存货系统进行对账。
(六)应收款期初余额的录入及对账:
应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。
(以应收单形式录入)
操作向导:
启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账
(七)应付款期初余额的录入及对账:
应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额
为5000元。
(以应付单形式录入)
操作向导:
启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。