讲话稿:在审计问题整改落实工作会议上的讲话

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讲话稿:在审计问题整改落实工作会议上的讲话

讲话稿:在审计问题整改落实工作会议上的讲话

在审计问题整改落实工作会议上的讲话同志们:今天会议的主要任务是学习贯彻《XX市人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见》(甬政发〔201X〕21号)精神,研究部署201X 年部门预算执行审计发现问题的整改和下步财务管理工作。

X月X日-X月X日,市审计局组织对我局201X年部门预算执行情况进行了审计,审计结果表明,我局201X年的预算执行情况和其他财政收支情况,预算编报、预算执行及财政资金管理比较规范、严格;但审计也发现了一些问题需要纠正和改进。

刚才局计财处通报了这次审计的情况,有关单位就如何做好整改工作发了言,表了态。

下面按照《审计报告》的要求,结合我局工作实际,我就做好下步工作讲两点意见:一、统一思想,落实责任,全面完成审计整改工作任务(一)提高认识,高度重视整改工作。

审计监督是《宪法》和《审计法》规定的一项重要制度,是保障经济健康运行的重要手段。

加强审计发现问题的整改工作,是推进依法行政的重要举措。

审计发现的问题能否得到彻底整改,直接关系到政府部门的执行力与公信力。

各级党委政府高度重视审计整改工作。

为了加强和规范审计整改工作,今年2月份市政府还专门印发了《XX市人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见》(甬政发〔201X〕21号) ,X月份专题召开了“全市审计工作会议”,全面部署落实审计工作。

对此,全局上下要不折不扣抓好贯彻落实。

近几年来,我局高度重视审计整改工作,坚持发现问题与解决问题并重,着力推进审计整改取得实效,审计整改在推进财务管理规范化运行,国土资源业务规范化管理等方面发挥了重要作用。

但当前我局的审计整改工作仍存在不适应国土资源改革发展要求的现象,主要表现在:一些单位和部门负责人对审计整改工作缺乏应有的重视,甚至认为是找麻烦;一些同志对审计整改消极应对、敷衍拖延;一些单位和部门对整改措施研究不深,尚未形成一套规范的审计整改长效机制;一些单位和部门重审计、轻整改,责任不明确,应付了事。

审计整改会议领导发言稿

审计整改会议领导发言稿

大家好!今天,我们召开审计整改会议,旨在总结过去一段时间内审计工作取得的成果,分析存在的问题,并研究制定整改措施。

在此,我代表公司领导,对大家的辛勤付出表示衷心的感谢,并对本次会议的召开表示热烈的祝贺!首先,让我们回顾一下过去一段时间内审计工作取得的成绩。

在公司领导的正确领导下,各部门、各单位紧密配合,审计工作取得了显著成效。

具体表现在以下几个方面:一、审计工作制度化、规范化水平不断提高。

我们坚持“依法审计、服务大局、求真务实、廉洁高效”的审计工作原则,不断完善审计制度,确保审计工作有章可循。

二、审计成果丰硕。

通过对公司各部门、各单位进行审计,我们发现了一批问题,提出了一系列整改建议,为公司领导决策提供了有力支持。

三、审计整改成效显著。

针对审计发现的问题,各部门、各单位高度重视,认真落实整改措施,取得了阶段性成果。

然而,在取得成绩的同时,我们也应清醒地认识到,审计工作中还存在一些不足,主要表现在以下几个方面:一、审计覆盖面不够全面。

部分业务领域和环节尚未纳入审计范围,存在盲点。

二、审计力量不足。

审计部门人员较少,难以满足公司业务发展对审计工作的需求。

三、审计成果运用不够充分。

部分审计建议没有得到有效落实,整改效果有待提高。

针对以上问题,现提出以下整改措施:一、加强审计队伍建设。

加大审计人员培训力度,提高审计人员的业务素质和综合素质,打造一支高素质、专业化的审计队伍。

二、完善审计制度。

进一步健全审计制度,明确审计职责、权限和程序,确保审计工作有章可循。

三、扩大审计覆盖面。

加强对重点领域、关键环节的审计,消除审计盲点,确保审计工作全面、深入。

四、提高审计成果运用。

加强审计整改跟踪,督促各部门、各单位落实整改措施,确保整改到位。

最后,我希望各部门、各单位要高度重视审计工作,积极配合审计部门开展审计工作,共同推动公司审计工作再上新台阶。

谢谢大家!。

审计整改会发言稿范文

审计整改会发言稿范文

审计整改会发言稿范文
各位领导、各位同事们:
大家好!我是某某部门的某某人,今天很荣幸能够在这里向大家汇报我们部门针对审计结果所进行的整改工作。

首先,我要对我们部门存在的问题表示诚挚的歉意。

通过审计工作的深入开展,我们意识到自己在某某方面存在不足。

我们非常重视审计结果中提出的问题,并迅速行动起来制定了整改方案。

在整改过程中,我们明确了以下几个重要的措施:
首先,我们将加强内部制度的建设。

通过优化内部规章制度,明确工作流程,并加强员工的业务培训,提高部门整体素质和业务能力。

同时,我们将建立健全内部监督机制,确保制度的执行力度。

其次,我们将注重加强沟通协调。

我们将加强与其他部门的沟通交流,建立良好的协作机制,保证工作能够顺利进行。

同时,我们也将积极开展与客户的沟通,及时了解客户的需求,提供更加优质的服务。

第三,我们将加强对人才的培养和引进。

通过加大对员工的培训力度,提高员工的专业素质。

同时,我们也将从外部引进一些高素质的人才,丰富团队的知识结构,提升整体业务水平。

最后,我们将加强对风险的防控。

我们将建立风险管理机制,进行项目的全过程监控和风险预警,及时采取相应的措施,确保项目的顺利推进。

亲爱的领导和同事们,我们的整改工作还有很长的路要走。

但我们相信,只要我们全身心地投入工作,共同努力,一定能够克服困难,取得更好的成绩。

谢谢大家的支持和理解!让我们一起努力,共同打造一个更加规范、高效的工作环境!
谢谢!。

在审计意见督促整改会议上的讲话

在审计意见督促整改会议上的讲话

在审计意见督促整改会议上的讲话尊敬的领导、各位同事:大家好!今天,我们召开了审计意见督促整改会议,就是为了进一步推动审计工作的落地落实,确保审计结果能够得到及时整改和改进。

我感到非常荣幸能够在这个重要场合发表一下讲话。

今天,我想和大家分享一下我对审计意见督促整改的一些思考和看法。

首先,我们必须正视审计意见的重要性。

审计意见是审计工作的核心输出成果,它是对审计对象在财务、运营等方面问题的一种客观判断和反馈。

它有助于揭示问题,改进管理,提高效率。

因此,各位领导、同事不仅要高度重视审计意见,更要理解和借鉴其中的思想和方法。

只有很好地理解和运用审计意见,我们才能推动整改工作的落实。

其次,审计意见的整改是一个系统性工程。

在实践中,我们经常会发现,一个问题的产生一般不是一个单一的原因所致,而是由多个环节或因素相互作用而形成的系统性问题。

因此,解决一个问题就需要系统思考,找出问题根源,从而全面、有针对性地进行整改。

在整改过程中,各部门、各人员之间要加强沟通,形成合力,确保整改措施的有效实施。

第三,审计意见的整改必须确保措施的可行性。

在制定整改措施时,我们必须考虑到内外环境的因素,包括组织结构、人员素质、资源投入等方面的因素。

只有把握好整改措施的可行性,才能更好地推动整改工作的进行。

另外,我们还要关注整改后的效果评估,通过对整改效果的评估,可以不断完善和改进,从而进一步提高整改质量和效果。

第四,审计意见的整改需要全员参与。

整改工作不是一个人的事情,而是一个团队的事情。

大家都是审计工作的参与者和推动者,每个人都需要发挥自己的作用。

各部门之间要加强沟通和协作,形成合力,共同完成整改任务。

同时,我们也要发挥好每个人的专业优势和特长,共同推动审计意见的整改。

最后,我们要树立正确的工作态度。

在整改工作中,我们要以积极的态度面对问题,勇于面对困难和挑战。

我们要充分发挥各自的专业知识和能力,善于主动学习和积极思考,努力为整改工作提供更多的创新思路和解决方案。

在审计整改工作会上的讲话

在审计整改工作会上的讲话

在审计整改工作会上的讲话同志们:经省委、省政府同意,今天,我们在这里召开全省2024年度部分重点民生项目和专项审计调查整改工作推进会。

刚才,省审计厅通报了2024年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况和专项审计调查整改情况,并对下一步工作进行了安排部署。

希望大家认真学习领会,抓好贯彻落实。

下面,我讲几点意见。

一、提高政治站位,深刻认识抓好审计整改工作的重要意义审计整改是党和国家监督体系的重要组成部分。

加强审计整改工作,是贯彻落实重大决策部署的重要环节,是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有力举措,是防范化解重大风险的重要抓手,也是推动经济社会高质量发展的有效保障。

近年来,省委、省政府认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于审计整改工作的部署要求,把审计整改纳入督查检查考核事项统筹安排,建立完善审计整改联动机制,强化督促检查和跟踪问效,推动各级党委、政府和有关部门切实扛起审计整改主体责任,扎实做好审计整改“下半篇文章”,取得良好成效。

(一)从审计整改看,这是贯彻落实重大决策部署的重要环节。

近年来,省委、省政府先后出台《关于进一步加强审计整改工作的意见》《关于进一步强化审计整改责任落实的意见》,对审计整改工作作出了具体部署。

各级各部门要认真学习贯彻省委、省政府文件精神和全国、全省审计工作会议精神,进一步提高政治站位,坚持问题导向,聚焦突出问题,压实整改责任,强化督促检查,确保审计查出的问题事事有回音、件件有落实。

(二)从审计整改看,这是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有力举措。

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。

全省2022年预计剩余贫困人口56万多人、脱贫不稳定户18.9万人、边缘易致贫人口7.3万人,防止返贫监测帮扶机制和易地扶贫搬迁后续扶持机制还不够健全完善;返贫致贫风险较大的地区和群体还有不少;脱贫地区产业基础仍然比较薄弱,内生发展动力不足;资金使用管理还有待加强。

审计整改大会领导发言稿

审计整改大会领导发言稿

审计整改大会领导发言稿各位领导、各位同事:大家好!今天,我很高兴能够和大家一起举行这次审计整改大会。

首先,我要感谢各位在过去一段时间里对审计工作的支持与配合。

同时,我也要和大家共同反思一下我们在审计工作中存在的问题,并就审计整改提出一些建议与要求。

首先,我要对我们的审计工作提出一些看法和建议。

首先,我们应该认真对待审计工作,尊重审计规则,严格执行审计程序,确保审计的客观性和公正性。

在审计工作中,我们要认真履行审计职责,严格执行审计程序,确保审计的客观性和公正性。

同时,我们也要加强内部管理,健全审计制度,提高审计质量,确保审计工作的有效性和可靠性。

我们还要积极配合审计工作,提供必要的材料和信息,配合审计人员的工作,确保审计工作的顺利进行。

其次,我们应该认真总结和反思我们在审计工作中存在的问题,找出问题的原因,并及时作出整改。

在审计工作中,我们要重视审计中发现的问题,深入分析问题的原因,及时作出整改措施,确保问题及时消除。

同时,我们也要善于总结经验,及时反思工作中的不足,找出问题的症结所在,及时作出调整,提高审计工作的效率和质量。

最后,我要就审计整改提出一些建议与要求。

首先,我们要加强领导与监督。

在审计整改工作中,各级领导要加强对审计工作的领导与监督,切实改进工作作风,强化工作责任,加强对工作的管理与控制,确保审计整改工作有序进行,确保整改工作的有效实施。

其次,我们要细化整改措施。

在审计整改工作中,我们要深入分析问题的原因,制定具体的整改措施,建立健全整改方案,明确整改责任人和整改时限,确保整改措施的有效性和实施力度。

再次,我们要强化整改过程的跟踪与督促。

在审计整改工作中,各级领导要加强对整改工作的跟踪与督促,及时了解整改进展情况,协调解决问题,确保整改工作的顺利进行,确保整改目标的顺利实现。

最后,我要强调,整改工作是一个系统性工程,需要全员参与,需要每个人的努力,希望大家在今后的工作中能够更加注重细节,更加注重质量,认真履行审计职责,切实提高工作效率,确保审计整改工作的圆满完成。

审计整改推进会发言稿范文

审计整改推进会发言稿范文

大家好!今天,我们在这里召开审计整改推进会,旨在进一步落实审计整改工作,提高审计整改质效,推动问题整改到位。

在此,我代表公司就审计整改工作发表以下几点意见:一、提高政治站位,深刻认识审计整改的重要性审计整改工作是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动公司健康稳定发展的重要保障。

我们要充分认识审计整改的重要性,从政治高度看待审计整改工作,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

二、强化责任担当,落实审计整改责任各部门要严格落实审计整改责任,一把手要作为整改工作的第一责任人,亲自抓、带头抓。

要建立健全整改工作责任制,明确责任分工,确保整改工作落到实处。

三、强化问题导向,确保整改到位针对审计发现的问题,我们要坚持问题导向,深入分析问题根源,制定切实可行的整改措施。

要对照整改清单,逐一明确整改责任人、整改时限和整改目标,确保问题整改到位。

四、加强沟通协调,形成整改合力审计整改工作涉及多个部门,各部门要加强沟通协调,形成工作合力。

要定期召开整改工作协调会,及时解决整改过程中遇到的问题,确保整改工作有序推进。

五、建立健全长效机制,巩固整改成果我们要以此次审计整改为契机,建立健全审计整改长效机制,巩固整改成果。

要举一反三,查找制度和管理上的薄弱环节,加强制度建设,堵塞漏洞,防范类似问题再次发生。

六、严肃追责问责,确保整改实效对整改工作不力、敷衍塞责、弄虚作假的,要严肃追责问责。

要建立健全问责机制,对整改不到位的责任人进行严肃处理,确保整改工作取得实效。

最后,我们要以此次审计整改为契机,进一步提高公司管理水平,推动公司健康稳定发展。

我相信,在全体员工的共同努力下,我们一定能够圆满完成审计整改任务,为公司的发展注入新的活力。

谢谢大家!。

高校审计整改会议发言稿

高校审计整改会议发言稿

大家好!今天,我们在这里召开高校审计整改会议,旨在全面总结我校审计整改工作情况,分析存在的问题,明确下一步整改方向。

我代表学校审计部门,就我校审计整改工作做如下发言。

一、审计整改工作概述近年来,我校高度重视审计整改工作,将其作为推动学校科学发展、提高管理水平的重要手段。

在上级审计部门的指导下,我校审计整改工作取得了显著成效。

(一)审计整改工作组织领导学校成立了审计整改工作领导小组,由校长担任组长,分管副校长担任副组长,各部门负责人为成员。

领导小组负责统筹协调全校审计整改工作,研究解决审计整改过程中遇到的问题。

(二)审计整改工作制度学校制定了《审计整改工作管理办法》,明确了审计整改工作的范围、程序、要求等,为审计整改工作提供了制度保障。

(三)审计整改工作成效1. 审计发现问题得到有效整改。

近年来,我校共接受上级审计部门审计16次,发现各类问题100余项。

经过整改,已全部完成整改任务,整改率达到100%。

2. 审计整改工作得到上级审计部门的肯定。

上级审计部门对我校审计整改工作给予了高度评价,认为我校审计整改工作扎实有效,整改措施有力。

3. 审计整改工作促进了学校管理水平的提升。

通过审计整改,我校财务管理、资产管理、内部控制在制度、流程、执行等方面得到了明显加强。

二、审计整改工作中存在的问题尽管我校审计整改工作取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题:(一)部分部门对审计整改工作重视程度不够个别部门对审计整改工作的重要性认识不足,存在应付了事、整改不力的现象。

(二)审计整改工作力度不够部分审计问题整改不到位,整改措施不够有力,整改效果不明显。

(三)审计整改工作缺乏长效机制虽然学校制定了审计整改工作管理办法,但在实际操作中,仍存在制度执行不力、监督检查不到位等问题。

三、下一步审计整改工作重点针对上述问题,我校下一步审计整改工作将重点抓好以下几方面:(一)提高认识,加强组织领导各部门要充分认识审计整改工作的重要性,加强组织领导,明确责任分工,确保整改工作落到实处。

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在审计问题整改落实工作会议上的讲话
同志们:
今天会议的主要任务是学习贯彻《XX市人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见》(甬政发〔201X〕21号)精神,研究部署201X 年部门预算执行审计发现问题的整改和下步财务管理工作。

X月X日-X月X日,市审计局组织对我局201X年部门预算执行情况进行了审计,审计结果表明,我局201X年的预算执行情况和其他财政收支情况,预算编报、预算执行及财政资金管理比较规范、严格;但审计也发现了一些问题需要纠正和改进。

刚才局计财处通报了这次审计的情况,有关单位就如何做好整改工作发了言,表了态。

下面按照《审计报告》的要求,结合我局工作实际,我就做好下步工作讲两点意见:
一、统一思想,落实责任,全面完成审计整改工作任务
(一)提高认识,高度重视整改工作。

审计监督是《宪法》和《审计法》规定的一项重要制度,是保障经济健康运行的重要手段。

加强审计发现问题的整改工作,是推进依法行政的重要举措。

审计发现的问题能否得到彻底整改,直接关系到政府部门的执行力与公信力。

各级党委政府高度重视审计整改工作。

为了加强和规范审计整改工作,今年2月份市政府还专门印发了《XX市人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见》(甬政发〔201X〕21号) ,X月份专题召开了“全市审计工作会议”,全面部署落实审计工作。

对此,全局上下要不折不扣抓好贯彻落实。

近几年来,我局高度重视审计整改工作,坚持发
现问题与解决问题并重,着力推进审计整改取得实效,审计整改在推进财务管理规范化运行,国土资源业务规范化管理等方面发挥了重要作用。

但当前我局的审计整改工作仍存在不适应国土资源改革发展要求的现象,主要表现在:一些单位和部门负责人对审计整改工作缺乏应有的重视,甚至认为是找麻烦;一些同志对审计整改消极应对、敷衍拖延;一些单位和部门对整改措施研究不深,尚未形成一套规范的审计整改长效机制;一些单位和部门重审计、轻整改,责任不明确,应付了事。

今年三月对柴利能局长离任审计中发现的问题,市局专门部署了整改工作,但到目前为止仍有一些单位没有动静,既没有解决问题,也没有落实整改的工作计划和时间表。

这些现象的存在使审计发现的问题得不到彻底整改,从而削弱了审计监督的权威性和国土部门的公信力,损害了国土部门形象。

各处(室、局)、各事业单位要从坚持依法行政、建设法治政府、维护规范有序的财务工作秩序的高度来认识加强审计整改工作的重要意义,将审计发现问题的整改工作列入重要议事日程,加强领导,落实责任,采取有效措施,切实整改审计发现的问题,通过整改进一步提升国土资源业务和财务管理工作水平,促进国土资源业务管理和财务管理工作规范化建设取得新成效。

(二)落实责任,明确整改工作职责。

做好审计整改工作,必须明确相关单位,部门及人员的责任。

被审计单位和部门的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人,单位和部门自身存在的问题,由主要负责人负责落实整改工作;各单位和部门要将整改任务层层落
实,下达到内设科室并明确到人,并研究提出书面整改材料。

局计财处负责牵头做好全局审计整改工作,负责对各被审计单位和部门的整改工作进行指导,负责协助局领导召集审计整改工作部署会,收集汇总各单位和部门的整改书面材料,起草局审计整改工作汇报,并报送市审计局。

局监察室负责对整改工作的落实到位情况进行督查。

被审计单位和部门没有正当理由不按期整改、采取欺骗手段报告已整改实际未整改、报告整改情况时已整改而事后又恢复原状等情形由监察室、组织人事处按照有关规定对有关责任人进行问责。

对拒绝、拖延整改并造成重大影响和损失的被审计单位和部门,要予以通报。

(三)采取措施,全面落实整改任务。

1、要抓住重点。

这次被审计的单位和审计发现的问题,是本次审计整改的重点单位和重点内容。

重点单位为:地质环境监测站、交易登记中心、局办公室。

重点内容为:一是招待费中列支大额购物卡支出;二是会议费支出不真实,弄虚作假;三是基建项目财务核算不规范;四是会议费列支中存在报销附件不规范等问题;五是未及时清理结余资金。

对上述问题相关处室和事业单位要认真研究分析,对照规定,立即纠正。

整改工作要“立足当前”又要“着眼长远”,既要把存在的具体问题解决完善好,同时又要加强研究注重长远,制定完善相关工作机制,实现“制度管人”。

2、要举一反三,全面排查。

今天把所有机关处室及事业单位都召集来开会,是因为审计发现的问题具有普遍性。

比如会议费报销附件不规范,接待费入账附件不完整等问题绝大多数处室和事业单位都不同程度地存在。

这次审计多数事业单位没有被抽查到,下次抽查到问题
同样会暴露,所以我们不要有侥幸思想,不要坐等,要把握主动,着眼规范,提早整改;请各单位负责人会后马上组织人员对财务账目进行排查,发现类似问题的要立即整改。

3、要统筹安排,把整改工作列入重要议事日程。

在当前工作繁忙的情况下统筹安排好审计发现问题的整改工作。

被审计单位和部门要把审计整改工作纳入重要议事日程,倒排时间表,主要负责人要亲自负责,及时部署整改工作,指导督办整改事项;要合理安排好工作,使整改工作有时间上、精力上的保障,切实把整改工作落到实处。

其他开展排查的单位也要按照此要求,查找问题并予以纠正。

4、要按时保质完成整改任务。

相关单位和部门必须按照局统一要求,认真完成整改工作。

在X月X日前,完成整改并上报书面整改意见,书面整改意见由主要负责人审签并加盖公章并经分管局领导审阅后送局计财处。

在整改质量上要作到高标准,凡能立即改正的必须立即改正;对暂时不能整改到位的,要制定整改计划和具体措施,列出时间表,限期完成整改。

局计财处要主动做好面上指导工作,并对疑难“个案”进行帮助辅导;对不符合要求的“整改报告”,计财处要坚决退回,责成重新起草。

确保整改工作保质保量完成。

5、对柴利能局长离任审计整改落实进行“回头看”。

责任单位(主要涉及局办公室、计财处、储备中心、整理中心)要按照局审计整改报告的要求,就“加强固定资产规范化管理,确保资产安全完整;及时清理结余资金,发挥财政资金应有效率;土地开发前期办公室并入储备中心后账务要及时核销,相关收入69.53万要纳入部门预算;解决未经批准出借北仑补充耕地指标”等问题,认真研
究,抓紧整改。

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