标准采购作业细则
物料采购流程与作业细则内容

物料采购流程与作业细则在企业进行生产和销售过程中,常常需要采购各种原材料或配件。
物料采购流程的规范和作业细则的标准化,对于企业的生产经营和财务管理来说,都是至关重要的。
本文将针对物料采购的整个流程进行详细介绍,同时分析物料采购作业的细则和注意事项,为企业进行物料采购提供参考。
一、物料采购流程物料采购流程一般包括需求计划、询价、选择供应商、采购合同签订、物流安排和验收等环节。
下面分别详细介绍。
1. 需求计划需求计划是物料采购流程的第一步,也是重要的环节之一。
在此过程中,企业需要对物料采购的数量、品种、规格以及下达采购任务的时间等进行计划和预估。
最常见的需求计划方式是由生产部门或销售部门提出的采购计划进行审批,以确保采购计划的可行性和合理性。
同时,需求计划还需要了解当前物料库存情况,避免过多或过少采购,从而保证库存的合理水平。
2. 询价在确定了需求计划后,企业需要根据采购计划,向不同的供应商发送询价函,要求供应商针对特定物料进行报价,了解不同供应商提供的物料品质、价格以及售后服务等信息。
同时,企业还需要明确具体的采购标准,以免在后期的供应商选择过程中出现疏漏。
3. 选择供应商在收到多份报价后,企业需要综合考虑各方面的因素,选定合适的供应商进行采购。
一般来说,选择供应商需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间、价格等多方面的因素,以便在后续的采购过程中能够获得最好的服务和最优惠的价格。
4. 采购合同签订在选择好供应商后,需要与供应商签订采购合同。
采购合同是企业和供应商之间关于物料交易的正式协议。
在合同里,需要明确双方的权利和义务,并且详细规定交货时间、物流方式、付款方式等细节。
5. 物流安排在签订采购合同后,企业需要根据合同约定的时间和方式,安排物流运输工作。
要确保物流运输能够准时到达目的地,并避免在运输过程中出现物流瓶颈,造成正常采购流程的中断。
6. 验收在物流运输工作完成后,还需要对快递运送来的物料进行仔细的验收,以确保货物符合采购合同中规定的质量和标准,且没有損毁或缺失。
采购作业细则

标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
(三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品:饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限(一)内购:1. 原物料:(1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
2.财产支出:(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
3. 总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。
标准采购作业管理细则3

五、标准采购作业细则(一)请购第一条请购部分的分别各项质料的请购部分如下:1.常备质料生产治理部分。
2.预备质料物料治理部分。
3.非常备质料:(1)订货生产用料:生产治理部分。
(2)其他用料:使用部分或物料治理部分。
第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量治理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明质料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部分依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部分。
2.需用日期相同且属同一供给厂商供给的统购质料,请购部分应以请购单附表,一单多品方法,提出请购。
3.紧急请购时,由请购部分于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。
4.质料查验须待试车方能实施者,请购部分应于“请购单”上注明“试车查验”及“预定试车期限”。
5.庶务用品由物料治理部分按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。
表12-4 质料请购单第三条免开请购单部分1.下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部分治理,但其核决权限另订,其列举如下:(1)贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
(2)招待用品:饮料、香烟等。
(3)书报(含技能性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
(4)打字、刻印、报表等。
2.零星采购及小额零星采购质料项目。
第四条请购核决权限1.内购:(1)原物料:①请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。
②请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
(2)财产支出:①请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
(3)总务性用品①请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
②请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。
③请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
采购作业管理细则制度格式

采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员,包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报:a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求,包括采购物品的规格、数量、质量要求等,并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准,才能进入采购流程。
2.供应商选择:a.采购人员应根据公司的采购政策和要求,选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时,采购人员应进行充分的调查和评估,包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较:a.采购人员应向潜在供应商发送询价函,并按照公司的采购政策要求,至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较,综合考虑价格、质量、交货期等因素,选择最优供应商。
4.合同签订与管理:a.采购人员应与供应商签订采购合同,并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理,确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付:a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对,验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定,及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收,确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系,对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息,包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求,上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为,将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员,将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订,并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订,采购部门负责向全体员工进行解释,并征求意见。
采购作业细则

标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:1•订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购(三)紧急请购时,由请购部门于“请购单” “说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1.贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
2.招待用品:饮料、香烟等。
3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4.打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限(一)内购:1.原物料:(1)请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。
(2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
2.财产支出:(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
3.总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式)

采购作业实施细则(制度范本、DOC格式) 采购作业实施细则一、综述为了确保采购作业的顺利进行和规范管理,制定本采购作业实施细则,以明确各岗位间的职责和工作流程以及作业实施所需的制度、流程和工具等,以保证采购作业的透明、公正和合规性。
二、职责与授权1.采购经理:制定采购计划、发布采购公告、制定采购方案、审核采购申请、拟定合同、管理供应商库等。
2.采购管理员:记录采购流程、登记采购文档资料、协助采购人员做好采购过程管理、以及对进口采购货物的跟踪检验等。
3.财务部门: 对采购订单、合同、发票进行审核,做到财务流程的规范和准确。
4.供应商管理部门:负责供应商日常管理、评估等。
5.采购委员会:负责协议采购和大额采购的审批。
6.业务部门:负责申请和现场验收采购货物。
三、采购流程1.采购计划采购经理根据业务部门的采购需求、资金预算以及采购公司的目标制定采购计划,经审批后发布至采购系统。
采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息。
2.采购公告采购公告应在采购计划发布后尽快发布,通过采购系统或媒体公开发布。
采购公告包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息,同时明确投标文件的递交时间和方式。
3.投标文件评审投标文件评审由采购委员会负责,根据投标文件和招标文件中的要求进行评审,确定中标供应商,投标文件评审结果报采购经理进行编制时间表、制定采购方案等。
4.编制时间表和制定采购方案在采购经理的指导下,编制采购时间表,明确采购任务完成的时间节点。
制定采购方案,明确采购物品的标准、技术规格、交货期限,价格等细节,并起草合同草案。
5.发放采购申请在采购计划审批后,采购经理向采购管理员发放采购申请,并关注审核采购申请的执行情况。
6.供应商发送供货信息供应商在收到采购订单后,应及时将供货信息同步至采购管理系统中。
采购管理员核对供货信息和采购订单并确定供货周期和数量等条件,制定验货方法和验货标准,将审核通过的采购订单发送至供应商。
标准采购作业规范
二、标准采购作业细则□请购第一条(一)常备材料:生产管理部门(二)(三)1.2.第二条(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品(三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。
第三条(一)下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1.2.3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)4.(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条(壹)内购:1.(1) 请购金额预估在1(2) 请购金额预估在1万元至5(3) 请购金额预估在52.(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长(2)请购金额预估在2000元至2(3)请购金额预估在23.(1)请购金额预估在1000(2)请购金额预估在1000元至1(3)请购金额预估在1(二)外购:1.请购金额预估在10万(含)2.请购金额预估在10第五条请购(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:1.2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
□采购第一节第六条(一)内购:由国内采购部门负责办理。
(二)(三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。
采购细则
盘锦康远保温材料有限公司标准采购作业细则请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料使用部门(三)非常备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
(三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并注明"紧急采购"。
(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)办公用品及庶务用品由办公室按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。
第三条免开请购单部分下列总务性物品免开请购单,但需经总经理同意后购买,其列举如下:1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品:饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
第四条请购核决权限1. 原物料:生产部提出计划,由厂长签字,交由董事长审批,方可生效,如遇领导不在,需电话核实。
2. 总务性用品:所需要部门领导签字。
(生产部厂长签字,销售厂长签字)如遇金额较大时,仍需董事长审批,。
第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购单"上注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:1.采购部门于原请购单注明"撤销"后,送回原请购部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Word文档仅限参考 Word文档仅限参考 五、标准采购作业细则 (一)请购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下: 1.常备材料生产管理部门。 2.预备材料物料管理部门。 3.非常备材料: (1)订货生产用料:生产管理部门。 (2)其他用料:使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送 1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。 3.紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。 4.材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。
表12-4 材料请购单 部门: 年 月 日填制 材 料
规范 部门 核定 数量 请购 数量 估计 单价 估计 总价 预算 月份 材 料 别 编号 核 对 码 新
旧 废 名称
需用日期 年 月 日 用途 备 注 请料单 字第 号
第三条 免开请购单部分 1.下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,Word文档仅限参考 Word文档仅限参考 但其核决权限另订,其列举如下: (1)贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。 (2)招待用品:饮料、香烟等。 (3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 (4)打字、刻印、报表等。 2.零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 1.内购: (1)原物料: ①请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。 ②请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。 ③请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。 (2)财产支出: ①请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。 ②请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。 ③请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。 (3)总务性用品 ①请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。 ②请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。 ③请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。 附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 2.外购 (1)请购金额预估在10万元(含)以下者,由经理核决。 (2)请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 1.请购案件的撤销应由原请购部门立即通知采购部门停止采购,同时在“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 2.采购部门办妥撤销后,依下列规定办理: (1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。 (2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 (3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
(二)一般采购规定 第六条 采购部门的划分 1.内购:由国内采购部门负责办理。 2.外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。 3.总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购: 1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,Word文档仅限参考 Word文档仅限参考 可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。 2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。
(三)国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 1.采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准应以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 2.若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检查所附资料并于“请购单”上予以证明,经主管核准后,先让使用部门或请购部门签注意见后呈核。 3.属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价记录栏”中注明,经主管签认后呈核。 4.对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。 5.采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先进行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。 6.“试车检验”的采购条件,采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。 第十条 呈核及核决 1.采购经办人员询价完成后,在“请购单”上详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”,经主管审核,并依请购核决权限呈核。 2.采购核决权限见表12-5。
表12-5采购核决表
附注:凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 采 购 类 别 核 决 限 额 采购核决权限 列属统购项目的原料、物料(包括燃料) 不论金额多少 经理 总经理 非属统购项目的原料、物料(包括燃料) 不论金额多少 经理 总经理
财产支出(包括杂项购置)的非生产器材
3000元以下 3001元至100000元 100000元以上 采购主管
经理直接核决 经理 总经理
财产支出(包括杂项购置)的生产器材 3000元以下 3001元至20000元 20001元以上 采购主管 经理直接核决 经理 总经理
庶务用品 3000元以下 3001元至50000元 50001元以上 采购主管 经理直接核决 经理 总经理 Word文档仅限参考 Word文档仅限参考 第十一条 订购 1.采购经办人员接到经核决的“请购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。 2.若属分批交货者,采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。 3.采购经办人员使用暂借款采购时,应于“请购单”加盖“暂借款采购”章,以资识别。 第十二条 进度控制及事务联系 1.国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表”控制采购作业进度。 2.采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核实后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。 第十三条 整理付款 1.物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结账前,办妥付款手续。如为分批收料的,“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。 2.内购材料须待试车检验的,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。 3.短交应补足的,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。 4.超交应经主管核示,方能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
(四)境外采购作业处理(含进口事务、关务) 第十四条 询价、比价、议价 1.外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。 2.请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后,再让请购部门确认。 第十五条 呈核及核决 1.比价、议价完成后,外购部门应填制“请购单(外购)”,拟订“订购厂商”“预定装船日期”等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决。 2.核决权限 (1)采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。 (2)采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。 3.采购案件经核决后,如发生采购数量、金额的变更时,请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。 第十六条 订购与合同 1.“请购单(外购)”经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。