公司标准采购作业细则

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采购作业标准程序规范

采购作业标准程序规范

采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程,提高采购工作的效率和质量,确保采购的公正、公平、公开。

本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动,以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。

本标准程序规范的制定和实施,是提升公司整体管理水平,保障公司长期稳定发展的必要举措之一。

二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动,包括但不限于:1. 所有采购合同的签订;2. 所有采购决策的制定;3. 所有采购过程中的验收和付款;4. 所有采购相关的文件和记录管理。

三、采购流程1. 采购需求申请(1)采购需求申请人提交采购需求申请书;(2)采购部门收到申请书后,审核申请是否符合公司采购计划和预算;(3)若符合公司采购计划和预算,则进入下一阶段;(4)若不符合公司采购计划和预算,则退回申请人。

2. 供应商筛选和评估(1)采购部门根据采购需求申请书的要求,筛选符合标准的供应商;(2)采购部门对筛选出的供应商进行评估,包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等;(3)评估结果作为供应商参加招标的依据。

3. 招标和评标(1)根据采购需求申请书的要求,制定相应的招标文件;(2)在规定的时间内发布招标公告;(3)收到供应商报名后,采购部门组织采购评审委员会进行评审,并确定最终供应商;(4)评审委员会提交评审报告,采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程;(5)采购部门根据评审结果进行招标合同签订。

4. 采购合同签订(1)采购部门根据招标结果,与供应商签订采购合同;(2)合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容;(3)采购部门对采购合同进行审核,并提交公司财务部门审核;(4)确认审核结果后,采购部门和财务部门共同签订采购合同。

5. 验收和付款(1)采购部门组织验收,验收内容应符合采购合同的要求;(2)验收合格后,采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门;(3)财务部门根据采购合同要求,及时进行付款。

公司采购规程

公司采购规程

公司采购规程
一、总则
本公司采购规程制定旨在规范公司内部采购活动,保障采购活动的合法性、效
率性及公正性,促进公司采购工作的顺利进行。

二、采购范围
公司采购范围包括但不限于办公用品、设备、服务、原材料等。

三、采购流程
1. 采购立项
采购需求由各部门提出,并填写采购申请单,报经相关部门审批后,方可立项。

采购部门负责审核采购立项申请。

2. 采购方案制定
采购部门根据采购需求制定采购方案,包括招标方式、标准、数量、质量要求等,并经相关部门审批。

3. 采购招标
根据采购方案,采购部门组织招标工作,制定招标文件,发布招标公告,接受
供应商的投标。

4. 评标及签订合同
评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审,确定中标者,签订采购合同。

5. 履约跟踪
公司相关部门对供应商的履约情况进行监督和检查,确保合同按时履行。

四、采购管理
1. 采购文件管理
公司对所有采购文件进行归档管理,确保信息安全和可追溯性。

2. 供应商管理
采购部门定期评估供应商绩效,建立供应商库,确保供应链的稳定性和可持续性。

3. 风险管理
公司加强风险管理,防范采购活动中可能出现的风险,确保公司利益不受损失。

五、附则
本规程解释权归公司采购部门所有,若出现违规行为,将依法追究责任。

以上为公司采购规程,自发布之日起正式执行。

以上为本文内容,请妥善保存。

采购作业标准书

采购作业标准书

采购作业标准书1.目的:为让采购物品之需求与数量、价格合理化,于最适当的时机,以最有竞争的价格为目标,控制成本且确保公司营运顺畅,避免停工待料,造成供需失调,采购能以最适量及质量稳定的产品提供给相关部门使用,故制定此办法.2.适用范围:2.1装饰物料之采购2.2工程辅助之采购2.3生产及检验设备之采购(包括相关设备、检验仪器及零件与维修).3.权责:3.1使用单位:填写请购单及修造委托单(设备维修用).3.2采购组:负责订购及确认物品之订购数量、价格合理性与供货商质量、交期之监督及评鉴.3.3仓管组:根据订购单核对来料品名、规格3.4品质部:根据进料品验收单记载进行检验、判定及标示.3.5财务部:根据订购单、验收单相关凭证付款,缺一不可.4.定义:无.5.作业内容:5.1合格供货商评估原则:5.1.1采购部寻找供货商,必须领有营利事业登记证、公司执照,并使用统一发票或收据.5.1.2样品确认:采购课通知供货商提供样品,当收到样品需填写「样品确认单」连同样品交予工程部确认,合格者研发部于「样品确认单」签名确认后,交由采购组登入「合格供货商一览表」.5.1.3采购组针对供货商交货质量及交期每季进行考核,连续二季考核及格则列入主要供货商经常性采购,另寻找二家以上次要供货商互相良性兖争.5.2采购流程:5.2.1采购流程与核决权限表(见附件).5.2.2 各单位需求发生,经部门主管核准后之请购单及相关数据须于每日早上9:00前交由采购组统一采购,请订购单上签名必须挂日期5.2.3一般物料采购:5.2.3.1填写「请购单」注明请购单位、品名规格、数量需求日期及用途说明,部门主管审核其合理性,如数量大于一次性采购数量需提出说明.5.2.3.2请购单三联单据同时送到采购部,采购人员核对请购资料是否齐全,需求是否合理,经确认没有问题再送部门主管审核、总经理核准.5.2.3.3「订购单」经厂商确认回签,第二联交财务部,第三联交请购单位归档.5.2.4生产及检验设备零件采购及维修:5.2.4.1各单位之生产及检验设备零件消耗品请购时,需说明用途,并附上使用周期及上次请购日期,若请购周期未到需提出说明.5.2.4.2零件维修或加装时需开立「修造委托单」由工务评估,如需送外维修或请购物件则在「修造委托单」上详细说明用途,请购作业同4.2.5.1并随附「修造委托单」5.2.5紧急采购:5.2.5.1若遇影响生产紧急需求而来不及按正常手续办理时,采购部可以口头方式请示总经理核准后,先行采购作业再补采购数据呈主管核准.5.3工程部装修工程需采购物品,必须有图面规划说明用途及详细需求数量之资料.5.4采购新物品必须向三家以上供货商询价及相同型号之产品比价后填写「询/比价单」依最有利的条件采购.5.5采购部门每月与供货商对帐,并汇总采购物品之品名,数量及金额,统计应付帐款资料,交财务作为付款依据.6.参考资料:6.1《采购管理程序》6.2《不合格品管理程序》6.3《仓库作业管理程序》7.使用表单及附件:7.1《样品确认单》7.2《合格供货商一览表》7.3《采购流程与核决权限表》7.4《请购单》7.5《订购单》7.6《修造委托单》7.7《询/比价单》7.8《验收单》。

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资),非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—____%。

3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

采购作业管理细则制度格式

采购作业管理细则制度格式

采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员,包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。

三、采购流程1.采购需求提报:a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求,包括采购物品的规格、数量、质量要求等,并附上相关的文件和资料。

b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准,才能进入采购流程。

2.供应商选择:a.采购人员应根据公司的采购政策和要求,选择合适的供应商进行采购。

b.选择供应商时,采购人员应进行充分的调查和评估,包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。

3.询价与比较:a.采购人员应向潜在供应商发送询价函,并按照公司的采购政策要求,至少从三家供应商中获取报价。

b.采购人员应对报价进行综合比较,综合考虑价格、质量、交货期等因素,选择最优供应商。

4.合同签订与管理:a.采购人员应与供应商签订采购合同,并确保合同具备法律效力。

b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理,确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。

5.采购结算与支付:a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对,验证是否符合合同要求和财务规定。

b.采购人员应按照公司的财务流程和规定,及时进行采购支付。

四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收,确保符合公司的质量要求。

2.采购人员应建立供应商质量评估体系,对供应商的质量管理进行监督和评估。

五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息,包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。

2.采购人员应按照公司规定的时间和要求,上报相关的采购报表和数据。

六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为,将依据公司规定进行相应的纪律处分。

2.对在采购工作中取得突出成绩的人员,将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。

七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订,并经公司领导层批准后生效。

对于本制度的解释和修订,采购部门负责向全体员工进行解释,并征求意见。

采购规范作业管理制度范本

采购规范作业管理制度范本

采购规范作业管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》等相关法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部门在进行采购作业时的相关行为。

第三条采购作业应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条公司应建立健全采购组织机构,明确各部门的职责和权限,确保采购工作的顺利进行。

第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产计划、库存状况和市场情况,制定采购计划,报请相关负责人审批。

第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。

第七条采购部门在制定采购计划时,应充分比较供应商的产品质量、价格、交货时间等因素,合理选择供应商。

第八条采购部门应按照审批后的采购计划进行采购作业,如需变更计划,应重新报请审批。

第三章采购合同与管理第九条采购部门在签订采购合同时,应严格按照公司合同管理制度执行,确保合同的合法性、合规性。

第十条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。

第十一条采购部门应建立健全采购合同管理档案,对采购合同的签订、履行、变更、解除等进行详细记录。

第四章采购过程管理第十二条采购部门应按照采购合同约定的交货时间,对供应商的生产、发货、运输等环节进行跟踪管理。

第十三条采购部门应加强对供应商的质量管理,对供应商的产品质量进行定期检查,确保采购产品质量符合要求。

第十四条采购部门应加强对供应商的信誉管理,对供应商的履行合同情况、商业信誉等进行评估,确保供应商的合法性、合规性。

第十五条采购部门应建立健全采购验收制度,对采购物品的数量、质量、包装等进行严格验收。

第五章采购资金管理第十六条采购部门应按照公司财务管理制度,合理控制采购成本,提高采购效益。

第十七条采购部门在发生采购款项支付时,应严格按照公司财务管理制度执行,确保付款的合法性、合规性。

标准采购作业细则

标准采购作业细则

标准采购作业细则1.引言采购作业是企业中不可或缺的一部分,它涉及到物资和服务的采购、供应商选择、合同谈判等多个环节。

为了确保采购作业的顺利进行,制定并遵守标准采购作业细则至关重要。

本文旨在详细介绍标准采购作业细则的内容及其重要性。

2.采购计划2.1 采购需求评估在制定采购计划之前,需要进行采购需求评估,明确所需物资和服务的品种、数量、质量要求等。

评估结果将为后续采购决策提供参考依据。

2.2 采购预算编制基于采购需求评估的结果,编制采购预算是保证采购作业顺利进行的重要步骤。

预算应包括物资、服务、人力资源、交通费用等方面的开支。

3.供应商选择3.1 定期供应商评估企业应建立供应商数据库,并定期对供应商进行评估,包括对其信用状况、产品质量、交货准时性等进行综合考察。

评估结果将为供应商选择提供参考依据。

3.2 供应商谈判在选择供应商之后,需进行供应商谈判,以商定采购合同的具体条款和条件。

谈判应充分考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素,确保双方的权益得到保障。

4.采购执行4.1 采购合同签订采购合同是采购作业中的核心文件,它包括买卖双方的基本信息、产品、数量、价款、交付方式、支付条件、违约责任等内容。

签订合同前,应充分核实合同内容,并确保双方的权益得到充分保护。

4.2 交付与验收在采购物资到达后,应进行交付与验收工作。

交付应按照合同约定的方式进行,验收则应根据合同要求进行,确保物资达到预期质量和数量。

5.采购管理5.1 跟踪与监督企业应建立健全的采购管理体系,对采购作业中的各项环节进行跟踪与监督,及时发现和解决问题,确保采购作业的顺利进行。

5.2 风险管理采购作业中存在着各种潜在的风险,如供应商违约、物资质量不符合要求等。

为了降低采购风险,企业应制定相应的风险管理策略,并及时采取应对措施。

6.总结标准采购作业细则是企业顺利进行采购作业的重要保障。

通过制定和遵守采购作业细则,企业能够实现采购计划的科学编制、供应商的合理选择、采购合同的顺利签订、物资的及时交付与验收,以及采购作业的有效管理和风险控制。

物资采购管理细则(3篇)

物资采购管理细则(3篇)

物资采购管理细则(3篇)物资采购管理细则(精选3篇)物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

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公司标准采购作业细则Company standard procurement operation rules
公司标准采购作业细则
前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

依法成立的合同,受法律保护。

本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

第一条采购部门
依所采购材料不同分由不同部门负责。

1.常备材料和订货生产用料由____部门负责;
2.预备材料由____部门负责;
3.其他用料由____部门或____部门负责。

第二条采购单
1.采购经办人员应根据各部门提交的用料计划,参酌库存情况开立采购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后根据采购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“采购单(内购)(外购)”附”采购案件寄送清单”送采购部门。

2.采购单的撤销
采购案件的撤销应立即由原采购部门通知采购部门停止
采购,同时于“采购单(内购)”或“采购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

第三条采购作业方式及作业处理期限
1.除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采
购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:集中计划采购和长期报价采购。

2.采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制
定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。

第四条采购作业处理流程
一、境内采购
境内采购由国内采购部门负责办理。

其具体处理流程如下:
1.询价、比价、议价
(1)采购经办人员接获“采购单(内购)”后应依采购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

(2)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。

2.呈核及核决
采购经办人员询价完成后,于“采购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核,并依采购核决权限呈核。

国内采购核决权限规定如下:
原物料:
(1)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

(2)采购金额预估在_____万元至_____万元者,由
_____核决。

(3)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

财产支出:
(1)采购金额预估在_____万以下者,由_____核决。

(2)采购金额预估在_____万至_____万元者,由_____
核决。

(3)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

总务性用品:
(1)采购金额预估在_____万以下者,由_____核决。

(2)采购金额预估在_____万至_____万元者,由_____
核决。

(3)采购金额预估在_____万元以上者,由_____核决。

附注:凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。

3.订购
采购经办人员接到经核决的“采购单”后应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商于“送货单”上注明“采购单编号”及“包装方式”。

4.进度控制及事务联系
(1)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以”采购进度控制表”控制采购作业进度。

(2)采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送采购部门,依采购部门意见拟订对策处理。

5.整理付款
(1)物料管理部门应按照已办妥收料的“采购单”连同“材料检验报告表”送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。

会计部门应于结帐前,办妥付款手续。

(2)短交应补足者,采购部门应依照实收数量,进行整
理付款。

(3)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。

二、境外采购
境外采购由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务
部门办理。

其具体处理流程如下:
1.询价、比价、议价
外购部门依“采购单(外购)”的需求日及急缓件加以
整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,
以电话或传真方式进行询价作业,应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

2.呈核及核决
(1)比价、议价完成后,外购部门应填制“采购单(外购)”,拟订“订购厂商”“预定装船日期”等,连同厂商报价资料,送采购部门依采购核决权限核决。

(2)核决权限:采购金额以CIF美元总价折合在_____
万(含)以下者由经理核决;采购金额以CIF美元总价折合超过__元以上者由总经理核决。

3.订购与合同
“采购单(外购)”经核决送回外购部门后,即向厂商
订购并办理各项手续。

4.进度控制及异常处理
外购部门应以“采购单(外购)”及“采购控制表”控
制外购作业进度。

5.进口事务、关务
境外采购还涉及到进口的事务和关务,负责人需根据相
关法律规定完成以下流程,具体包括:进口签证前(“采购单
(外购)”核准后)的专案申请;进口签证;进口保险;进口船务;进口结汇;税务;修改输入许可证、信用状;装船通知和提货文件的提供;进口报关;报关进度控制以及公证等。

6.索赔
(1)外购部门接到收货异常报告时,应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。

(2)以船公司或保险公司为索赔对象者,由进口单位办理索赔;以供应厂商为索赔对象时,由外购部门办理索赔。

(3)索赔案件办妥后,“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。

7.退货或退换
(1)外购材料须予退货或退换时,外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。

(2)复运出口、进口的有关事务,外购部门应负责办理,其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。

(3)退换的材料进口时依本节有关规则办理。

第五条价格及质量的复核
1.价格复核与市场行情资料提供
采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。

2.质量复核
采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。

第六条附则
本办法经_____核准后实施,增设修订亦同。

本办法最终解释权归本公司。

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