OQC出货检验流程图
OQC出货检验控制程序

文件制修订记录1、总则1.1目的本公司为加强产品品质管制,确保出货品质稳定,特制定本程序。
1.2.适用范围凡本公司生产完成之后的产品,在出货前的品质管制,悉依本程序执行1.3.权责单位1.3.1品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2、出货检验规定2.1.成品入库检验成品入库前,依《最终检验规定》采取逐批检验入库方,每一订单的成品可以以一批或数批的方式交验入库。
2.2.成品出货检验同一订单(生产指令单)的成品入库完成后,在出货之前,应进行成品出货检验。
检验方式如下:2.2.1由客户派员或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验;2.2.2客户授权由本公司品管部派员作出货检验;2.2.3上述两种情况以外的产品,本公司视同(2)款的情形,由品管部派员作出货检验。
2.3.客户验货配合2.3.1业务部提前联络客户验货人员到本公司验货;2.3.2品管部协助客户做抽样及检验工作;2.3.3由客户出示检验报告,品管部存档并汇总。
2.4.合格出货客户或本公司品管部出货检验判定合格的产品,可以办理出货手续。
2.5.拒收返工2.5.1客户或品管部出货检验判定不合格(拒收)的产品,由品管部填写《不合格通知单》通知相关部门;2.5.2品管部、生产部联合制定返工的对策,其中:2.5.2.1品管部主导返工的对策和返工的作业流程;2.5.2.2生产部负责返工作业必要时,因返工时间较长,由生产部做计划调度按排2.5.3返工后,生产车间视同其他成品,依交验逐批经FQC最终检验入库。
2.5.4待整个订单批(生产指令批)返工并检验合格入库,再由客户验货人呀或品管部人员进行复检。
2.5.5品管部负追踪后续生产的预防改善对策。
2.6.特采出货2.6.1特采申请下列情形,业务部,生产部可提特采申请:2.6.1.1产品缺陷轻微,不致影响使用特性和销售;2.6.1.2出货时间紧迫;2.6.1.3其他特殊状况。
OQC检验流程图

文件编号:
版本号:A/1
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1.目的
规成品入库、出货检验作业流程,确保入库、出厂产品质量符合要求。
2. 适用围
本程序适用于本公司产品出货前的检验。
3.职责
OQC负责成品出货检验及出货过程的监控,并填写检验记录表和出货检验报告。
4.容
4.1 生产按包装作业指导书进行包装,即单个或最小批产品的包装,包装完成后按批次交OQC检验,需标识注明产品名称、数量、订单等信息。
5.相关文件
无
6.相关记录
《OQC质量信息反馈单》
附件:检验流程图
4.4生产依照作业指导书进行装箱。
4.5OQC装箱检验,检验容包括:产品数量、实物与清单一致性、外箱标贴,外箱是否破损、包装方式等。
4.6以上检验不合格,则:
a.对产品进行标识不合格、签字,填写检验记录,放置在指定的不合格品区后退货给产线进行挑选/返工;
b.检验NG批次填写《OQC质量信息反馈单》,并经QC主管、生产主管、班长、IPQC签名确认后连同不良品一起退货给产线,产线填写自检结果、原因分析和纠正改善措施,挑选/返工完成后将产品、《OQC质量信息反馈单》一起提交OQC复检,QQC跟踪其纠正改善效果并填写复检状况。
4.7装箱检验OK后封箱,封口需贴OQC签名或盖章的封条,否则OQC不在外箱单签名(或盖检验员章)确认,并填写检验记录。
4.8对OQC检验合格产品,品质主管需随机进行抽取检验,依据OQC准备的检容包括:外观、结构、尺寸、性能、试验、试装、包装、外包装、装箱、入库、发货等全部信息,抽检确认不合格,则按OQC流程返还生产进行返工。
OQC出货检验流程图

OQC出货检验流程图
作成日期: 批准 审核
作成
备货至出货区 OK 仓库 追溯同类不良 OQC
贴不良标识
OQC
出货报验
品质异常报告
ห้องสมุดไป่ตู้
OQC NG OQC 出货检验
置不合格物料区
仓库
不良原因分析 OK 制造 返工 OQC 重新检验 顾客特采 OQC 特采标识 业务 反馈给顾客 各相关部门 提出纠正预防措施 制造部 纠正预防措施实施 品管部 措施效果确认 项目部 特许出货 名词注解:1、 IQC 进料检验 2、 IPQC 制程检验 3、 PQC 半成品检验 4、 FQC 成品检验 5、 OQC 出货检验 效果标准化 出 货 仓库 报废 开具《出货检 验报告》
IQC--IPQC--FQC--OQC检验控制流程图

纠 正 及 预防 措 施 管
理程序
IQC 作业流程图
流程图
权责单位及人员
相关文件及窗体
供货商
《送货单》
物控部
《收料单》
N
品管单位
《料品免检管理办法》 资格认定
Y
《合格供货商名录》
抽样计划 MIL-STD-105E
品管单位 《MIL-STD-105E LEVEL II 》
《进料检验管理程序》
N
N
《进料验收单》 抽样检验
品管单位
《进料检验规范》 《外观检验规范》 《成品作业检验规范》 《QC PASS 章》 N
Y
《进料矫正措施单》 《不良品待处理单》 《质量异常处理办法》 《不合格料品管理程序》
N
相关单位主管
《进料验收单》
Y
品管单位
《进料验收单》 《条件允收标签》
物控单位 《进料验收单》
核准: 审核: 制定:
供应商
收
料
入库
M.R.B 会议 条件允收
核准:审核:制定:。
OQC 检验作业指导书

1/2
责任
1 产品待验
1.生产线下线的产品,用栈板摆放置于待验区并以[成品 品质状况标识卡]标识,待 QA 检验;
2.外包产品接业务及采购通知,在收到外包商之出货检 验报告后,到外包商处按照相对应的[产品品质检规 范]进行检验;
制造 生管
1. OQC 依据一个栈板、或上下午及一个订单的数量对待
验品执行批量抽样;
NG
发出不合格品
1.重工 OK 的产品,OQC 需按照“检验规范” 在原检验 基准上加严一级抽样,重检,将结果记录于[成品抽 查报告]上,并注明是重工后检验,以便识别追溯;
品保
OK
处理改善报告 2.重检不合格时开出[不合格品处理改善报告];
库存品
8
入库
1.OQC 复检合格后给予入库; 2.OQC 每个月依据仓库提供的超出三个月库存成品清单
QA 检验
OK 2. OQC 需用任一款对机样品确认测试机是否正常,每天 一次,测试设定用出货留样(新产品或无出货留样的
产品先用万用表对照检验规范确认接点后设定).
标识记录 3. OQC 依照成品检验规范对照检验项目逐项检查,结果
2
记录于[成品抽查报告]上,呈上品保主管审核;
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ品保
4. OQC 在检验实施中需对整个过整做出明显状态标识,
品保
批
准
Keen
制
定
张宝健
日
期
2014.7.7
日
期
2014.7.7
抽查库存成品品质(如果订单是分批入库,以最后一 次的入库日期为准),并将结果记录于[成品抽查报 告]上,注明“库存品复检”以便追溯;如执行库存 品稽查超过 1 年,则不予做库存品质稽查,如后续须 出货,则需 OQC 作出货前检查;
OQC检验作业指导书

1.目的为了标准OQC 抽检作业流程,满足产品品质标准,特制定此流程.2.适用范围适用本公司XXX 周密科技生产的全部产品。
3.定义3.1OQC(Outgoing Quality Control):产品出货前的品质检验/品质稽核及管制3.2作业依据3.2.1《OQC 首件标准检验指导书》 3.2.2 《OQC 检验特别处理作业指导书》3.2.3 《OQC 检验不良停复线作业指导书》3.2.4 成品出货检验标准3.2.5 检验指导书〔SIP〕 3.2.6 研发/工程变更文件3.2.7 生产任务单 3.2.8 软件释放单3.2.9 CMF 文件 3.2.10 内部行文3.2.11 安规认证文件 3.2.12 包装BOM 与实物核对3.2.13 check list4.工作职责4.1制造中心4.1.1负责供给测试良品机器并依据批次送检2023.10.12 版第一次制订A/0编制修订履审核历批准4.1.2负责送检机器的物料标识卡及产品追踪表内容填写4.1.3负责对OQC 检验批退的不良机器安排重工并二次送检4.2工程部负责不良品分析缘由,并制定订正改善方法及预防措施4.3品质中心4.3.1对制造送检的机器进展检验〔外观、功能〕并记录报表中4.3.2负责对产品进展质量监控,对检验工程的完整性,负责报告的最终判定。
5.工作内容5.1检验抽样打算5.1.1抽样打算:公司执行国家标准GB/T2828:2023 单次正常检验抽样打算,抽样检验依据一般检验水平Ⅱ级抽样方法抽样,AQL 值取Cri=0;Maj:0.65;Min:1.5。
5.1.2抽检比例:正常抽检数量依据生产送检每个批次的10%进展检验。
5.1.3抽检规章:正常状况下,依据GB/T2828.1-2023,承受一般检验水平Ⅱ级抽取样品;非正常状况下,转换规章如下:正常-->加严:在正常检验〔10%〕状态下,假设连续5 批中有2 批被拒绝,则由正常〔10%〕转为加严检验〔15%〕。
OQC出货检验程序(含表格)
OQC出货检验程序(ISO9001-2015)1.0目的:为确保生产线所生产的成品品质符合客户品质要求,对整个出货检验过程进行有效的管理,特制定本程序.2.0范围:适用于汕头市万晖实业有限公司所有产品出货品质检验作业.3.0职责:3.1OQC:出货品质检验、品质判定、状态标识、异常反馈与跟踪、检验结果记录。
3.2QE:制定或修订出货品质检验标准、异常原因分析、异常跟踪及作业指导。
3.3生产部:出货待检通知、不合格批的重工作业、不合格品处理.3.4仓库:成品入库管理、库存超保质期成品再检通知。
3.5业务部:成品特采申请、重工作业安排.4.0定义无5.0作业内容5.1入库成品待检通知生产部入库待检的成品必须是经FQC全检并判定合格(需贴合格标识)的产品,入库前需核对入库数量与检验数量是否相符,最后将待检之成品移入成品仓库指定的出货待检区域。
然后开立《出货待检通知单》通知OQC进行出货检验。
5.3出货品质检验作业5.3.1检验依据OQC检验时依据《成品检验规范》、《产品检验标准书》、工程样办等对产品进行品质检验和判定,抽样作业时按照MIL-STD-105E普通Ⅱ级抽样,合格质量允收水准(AQL):致命缺陷(CRI):0、主要缺陷(MAJ):0.65、次要缺陷(MIN):1.5,若客户有特别要求按照客户要求的允收水准进行抽样作业,具体参照《抽样检验计划》执行.5.3.2检验项目检验项目包括:外观/尺寸/结构/特性/包装/标识等项目,具体检验项目参照《成品检验规范》中规定检验项目进行检验.5.3.3OQC出货检验作业时应按照抽样计划规定的抽检数量从待检批中的不同部位、不同箱号的箱子中抽取指定数量进行检验,尽量减少不量流入客户端.检验完成后需在《出货待检通知单》上进行品质判定,然后将《出货待检通知单》归还生产部.5.3.4正常情况出货检验需在6个工作小时内完成,急出货情形需在2个工作小时内完成检验.检验结果是否合格都需真实且详细的记录于《OQC成品检查报告》上,以便追溯和统计分析.5.3.5经OQC检验合格批次,由生产部门填写《成品入仓单》办理入库.5.4检验状态标识检验合格在标签上盖PASS印章,不合格贴红色REJECT标签,特采使用贴黄色特采使用标签.挑选或加工使用则贴挑选/加工使用标签.具体参考《产品标识与追溯性控制程序》.5.5品质异常反馈及处理经抽检判不合格批次,需在产品外箱上贴上红色的不合格(REJECT)标签,并将判定结果记录于《成品待检通知单》上并归还仓库,同时OQC开立《出货检验异常报告》给OQC组长确认/主管审核/经理核准,然后由业务/PMC/生产/品质/工程等相关单位会签评审.最终由(副)总经理批准,不合格批的处理方式按(副)总经理批准意见执行,会签完后将此单给责任单位进行原因分析和制定改善对策,至于检验发现之不合格品的处理方式参照《不合格品的控制程序》执行.5.6特采放行作业5.6.1经OQC检验不合格批产品,经公司(副)总经理批准决定特采使用的,由业务开立《特采申请单》并附上《出货检验异常报告》给品质部/工程部/生产部/PMC等相关单位会签评审,由公司(副)总经理批准执行,最后由OQC将不合格标签撕下,在标签上盖PASS印章,若是经客户同意特采使用需在外箱贴特采使用标识.5.7不合格批重工再检判重工的不合格批,OQC需对重工过程进行跟踪(包括重工项目是否与反馈之项目相符,重工之数量是否与判退的数量相符等内容),重工后生产部必须重新报验此批,并在《出货待检通知单》上注明”已重工”字样.重工再检OQC必须再次填写《OQC成品检查报告》,报告上需详细注明为”重工再检”字样,并详细记录《出货检验异常报告》编号和其他相关信息,以便于追溯.5.8库存成品再检所有库存成品超过保存期限,仓库必须重新提报给OQC重检和判定.重检后原标识需更换,若重检判不合格,需开立《出货检验异常报告》给相关单位会签评审,不合格批的处理参照5.5/5.6/5.7执行,不合格品参照《不合格品控制程序》执行.5.9控制计划的传递和执行5.9.1在新产品投产之前,由品质经理针对此项产品的特殊特性内容,对检查员进行培训,要求品管员严格按特殊特性的内容执行检查。
品质检验全套流程图
1.将成品检验明细记录 与成品检验记录表中
通知冲压生产 2.首件检验NG,冲压 首件送检单记录结果, 通知冲压重新调整送
首件 3.检验内容记录首件记
录表中
1.巡检频率为每1H巡 检1次,每2H记录一次
报表
2.外观检验:现场连续 抽验50模确认外观
3.尺寸检验:按照模穴 取样,每次测量5pcs
4.载带剥离力检验
1.检验内容录入系统进 行管控
OQC检验流程
成品送检
1.仓库开立成品送检单 给到OQC
2.送检记录表需填写完 整,否则IPQC拒绝检
验
检验
检验结果判定
制作出货报告
检验记录
1.根据图纸核对产品及 标签是否一致
2.根据图纸100%核对 每卷产品出货方向
3.检验产品外观 4.检验产品尺寸 5.产品功能性检验 6.检验载带剥离力
1.检验合格,送检单填 写检验结果,标签盖
IQC检验流程
接收来料送检单
原材取样
IQC检验
检验结果判定
录入系统
1.接收仓库提供的来料 送检单
2.送检单需填写完整, 否则IQC拒绝检验
1.确认来料是否有出货 报告、材质证明
2.根据进料检验标准书 核对物料标签及出货
报告是否一致 3.确认物料是否过期或
邻近过期 4.根据进料检验标准书
抽验数量取样
制程巡检
录入系统
1.冲压填写首件送检记 录表及送检产品首件
给到IPQC 2.送检记录表需填写完 整,否则IPQC拒绝检
验
1.核对图纸,确认产品 形状与图纸是否一致, 产品是否做反,产品 纹理及胶是否用错 2.检验产品外观 3.检验产品尺寸、厚度 及毛刺,包括产品尺 寸及布局尺寸 4.检验载带剥离力
QC工作流程图
办 理 品质异常单
办 理 合格标签
盖QC‘PASS’出货工源自纠正开始生产继续生产
暂停生产
NG 办 理 返工通知单 不良品 标识、隔离
半成品检验 (PQC) 记 录 检验日报表
OK
合格品放
不良品处 NG 办理 返工通知单 不良品 标识、隔离 OK
成品检验 (FQC) 记 录 检验日报表
放
行
不良品处 NG 0K
出货检验 (OQC) 办 理 出货检验报告
纠正措施
QC工作流程图
特 采 OK 挑 选 NG 退 货 NG 进料检验 (IQC) 记 录 进料检验报告 O O
办 理 品质异常单
签 核 验收入库单
入
库
签核 退货单
贴不良标签
制程检验 (IPQC) 首件检验 NG 办 办理 理 首件检验报告 OK 记 录 检验日报表 巡 检 OK NG 办 理 品质异常单 OK
来料生产出货检验流程图.doc
东莞市安哲罗电子科技有限公司
IQC 来料检验流程
管理: AZL-01-2017-12
部门名称质量管理部流程名称
部门行政部采购部品质部
来料通知
配合
组织验收
检验分析
合格
入库来料检验流程图
开发部
技术支持
不合格确认
分析
报告
不合格
发异常处理单退换货处理处理意见支会异常处理回复资料存档
拟制:审核:批准
日期:日期:日期
东莞鸿瑞包装制品有限公司
IPQC制程检验流程
部门名称质量管理部流程名称制程检验流程图部门生产部品质部开发部采购部
生产计划单改进
否
审核是
首件确认
技术支持
投产
生产监督
合格
下工序
改进
制程异常
研究、分析
异常分析
反馈、记录
资料存档
拟制:审核:批准日期:日期:日期
东莞鸿瑞包装制品有限公司OQC成品检验流程
部门名称
部门生产部质量管理部
仓储部
流程名称品
质部采购部
成品检验流程图
开发部
出货通知单
组织检验
不合格
返工
合格不
合
格
进仓、出货
分析、记录
仓储抽检
不合格不合格
工艺因素物料因素
场地因素
合格
改善
异常处
理回复
拟制:审核:批准日期:日期:日期:。