质量保证体系审查记录.doc
质量保证体系备案记录表

姓名
资格 证
证书编号
负责人
单位名称
富阳市大运建设工 程检测有限公司
浙江大学土木工程 测试中心
资格证书、编号
浙建检字(07)01027C
浙建检字(07)01119CSDGHKB
负责人
张卫东 陈云敏
备注
监理单位审查意见:
建设单位审查意见:
项目总监:
年月日
项目负责人:
年月日
1、本表由建设单位负责填报并盖章,在项目监督人员第一次进场 时交我站备查; 2、工程项目若经批准由建设单位自行管理的项目,则将建设单位 项目管理人员填写在监理单位栏目并注明; 3、以上质保体系人员发生变动时,相关单位应及时书面报我站备 案。
质量保证体系审查记录
工程 名称勘察 单位 Nhomakorabea中国水稻研究所生物科学研究实验室建 设项目建安工程
浙江大学建筑设计院勘察分院
建设单 位
中国水稻研究所
监理单 浙江江南工程管理股份有限公 位司
设计 单位
职 务
项 目 经 理
技 术 负 责
浙江大学建筑设计院
施工单 浙江省长城建设集团股份有限 位 公司
姓名
资格证 证书编号
职务
姓 名 资格证 证书编号
金善昌
一级建造 师
0024778
暖卫项 目负责
华勇
高级工程 师
G3300003354
暖卫技 术负责
施 工 徐田彪 员
200959
电气项 目负责
质 量 施跃军 员
206910
电气技 术负责
总
暖卫专
监
业
总
监
电气专
代
业
表
质量保证体系评审表样本

1、管理职责评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号:单位名称:4、合同控制评审表评审编号:单位名称:5、设计控制评审表评审编号:单位名称:6、材料、零部件质量控制评审表评审编号:单位名称:7、作业(工艺)控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号:单位名称:15、质量改进与服务评审表评审编号:单位名称:16、人员培训、考核和管理评审表评审编号:单位名称:18、执行特种设备允许制度评审表评审编号:单位名称:17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号:单位名称:17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号:单位名称:。
质量管理体系检查表样本

质量方针与否与组织宗旨相
3 适应?
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺?
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架? 与否传达
5 到组织各有关部门?
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订?
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的?
5.4.1
质量目的与否可测量? 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域(生产部门、车间):
部门: 月日
部门:
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的?
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期:
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e)放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域(生产部门、车间):
部门: 月日
部门:
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分?
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期:
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性?
CRCC产品认证质量保证体系检查表

TSG07_2019质量保证体系评审表

特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号:单位名称:问题及建议评审员:年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M2、质量保证体系文件评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.1、文件与记录控制评审编号:单位名称:问题及建议评审员:年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.2、合同控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.3、设计控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.4、材料与零部件质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.5、作业(工艺)控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.6、焊接质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.7、热处理质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.8、无损检测质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.9、理化试验质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.10、检验与试验评审表评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.11、生产设备及检验试验装置的控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.12、不合格品控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.13、质量改进与服务评审编号:单位名称:问题及建议评审员:年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.14、人员管理评审编号:单位名称:问题及建议评审员:年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.15、执行特种设备许可制度评审编号:单位名称:。
施工单位质量保证体系落实情况检查表

关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
特殊作业人员是否有资格证书保证
质量保证体系
是否制定了岗位职责体系
是否制定了工程质量责任制
是否制定了原材料、构配件、中间产品及设备检验保管制度
施工单位质量保证体系落实情况检查记录表
被检查单位检查日期
检查
项目
项目内容
检查
结果
提出的要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
资质是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书,试验人员资格证书,试验设备经过技术监督部门检定文件,试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等
是否制定了工序(单元)检验制度
是否制定了工程项目检测制度
是否制定了工程技术资料提交、收集、整理和归档制度
是否制定了工序交接制度
是否制定了质量缺陷记录和处理方案审查制度
是否制定了测量放线控制制度
是否制定了技术考核制度
是否制定了施工现场管理制度
被检查人签字:
检查人签名:
2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录
内部审查记录编号: JF——03 序号:受审部门管理层审查时间标准审查内容及方法审查记录条款合格 Y /不合格 N1) 组织在策划管理系统时有无组织进行了内外面各方面环境要素的识考虑内外面环境的影响?别考虑,并进行了综合评估,确立了系统2) 有无对管理系统进行评估?建设的基本框架和发展策略。
1) 咨询最高管理者有无肩负管最高管理者对市场及管理系统十分关注理系统的责任?并亲身参加系统过程策划。
2) 有无保证管理目标和目标的保证管理目标和目标的拟订,进行评审,拟订?能否适合?有无交流?并获取宣传和交流。
Q:5 资源配置能否知足?配置了管理系统运转所需的资源3) 系统交融度是怎样考虑的?系统管理基本与公司的各项管理相交融4) 过程方法和鉴于风险的思想具备了基本的风险管理思想,过程方法得运用程度怎样?到初步的运用和实践。
5) 有无追踪结果?对有关事务可以追踪系统运转的过程,认识管理运转有无落实?状态。
1 )能否保证在组织的职能和层拟订了公司级 4项管理目标及分解到各部次上成立管理目标?门 / 车间,与目标保持一致。
2 )管理目标能否包含知足产品管理目标中包含了知足与产品和服务有要求所需的内容?关的内容。
3 )管理目标能否可丈量,并与目标均可丈量,明确了目标的管理部门、质量目标保持一致?目标的监控周期,并按规定对目标达成情4 )管理目标实现状况的丈量结况进行了统计,抽查 3月 -5 月目标达成情果,能否实现了连续改良?况,知足连续改良的要求。
YYY 资源需求能否确立并供给,有无按系统策划的要求确立并赐予供给和满Q:7 包含了内部和外面的资源满足了资源的需求,抽查人员、设备等资源足?基本知足要求。
1) 有无获取顾客满意的方式方主要采纳电话回访、每年进行一次顾客满法?意度检查表等方式进行顾客满意的监督2) 确立多长时间进行一次调和丈量。
查?检查内容包含:交货期、产质量量、售后3) 检查的内容能否适合?服务、对产品的建议和改良建议等。
压力管道质量保证体系内审记录表
对自行设计得设计过程与设计文件得质量控制规定设计评审、设计更改待完善
21
采购控制得外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件与安全附件以及与安全密切相关得仪器仪表等;受压元﹙部﹚件采取分包时,应有分包质量控制得规定
满足
对供方与分包方得质量控制规定﹙包括供方与分包方得评价、选定、重新评价等﹚;有供方与分包方得评价报告、它们在合格供方与分包方名录内;对法规、安全技术规范有行政许可规定得分包方,已对其许可资格进行了确认
部分满足
对产品一次合格率与返修率定期进行了统计、分析,改进措施不够具体
74
有质量管理体系内部审核得管理规定﹙包括审核周期、计划、组织、实施、对审核查出得问题进行原因分析采取纠正措施并验证有效性、修改质保体系文件等﹚及实施情况
满足
部分满足
缺少操作环节得控制、报告得审核签发与底片档案得管理待完善
51
产品制造所需得各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范与标准规定得通用工艺与专用工艺文件并按其实施
满足
58
理化检验得试样形状尺寸与加工质量、试验方法标准与验收标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范与标准得规定
满足
59
检验与试验控制
材料保管得规定﹙包括材料得分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管得分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用与发放得管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植与余料管理得规定及实施情况
满足
32
工艺文件得管理规定(包括文件得种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等)及实施情况
满足
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品得焊接
TSG 07-2019质量保证体系评审表
TSG 07-2019质量保证体系评审表特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号:单位名称:序号评审项目是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人(或其授权的代理人)批准颁布?质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求?质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统?查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
评审方法评审结论1 √ 合格2 √ 基本合格3 √ 不合格4 √ 合格5 √ 基本合格6 √ 不合格7 √ 合格8 √ 基本合格9 √ 不合格10 √ 合格11 √ 基本合格12 √ 不合格13 √ 合格14 √ 基本合格15 √ 不合格这是特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1的一般要求。
评审编号和单位名称需要填写。
以下是评审项目的具体内容:1.是否制订了质量方针和质量目标,并经法定代表人(或其授权的代理人)批准颁布?质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求?2.质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统?需要查看质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
3.质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求?4.是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责?5.是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责?6.是否按本单位具体情况及相关安全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人?7.质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确?8.对于安装维修单位,是否根据项目部安装特点,明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定?9.是否明确规定了与产品(设备)安全质量性能相关的人员(如检验试验人员)的职责权限?10.各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定?11.是否规定了定期(每年至少一次)进行管理评审的规定?管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定?12.是否按管理评审的要求实施管理评审?换证时,需要抽查管理评审记录。
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称:_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期:_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称:_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期: ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称:施工单位名称:施工标段名称:检查日期:______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称:试验检测机构名称:标段名称:检查日期:______________________
备注:设立工地试验室但未进展外委检测的标段,检查、局部;设立工地试验室且进展外委检测的标段,检查、第31 页
局部;全部外委检测的标段,检查、局部。
第32页。
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3、以上质保体系人员发生变动时,相关单位应及时书面报我站备案。
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附件3
质量保证体系审查记录
工程名称
建设单位
勘察单位
监理单位
设计单位
施工单位
土建质检员
职务
姓名
资格证
证书编号
职务
姓名
资格证
证书编号
项目经理
暖 卫 项目负 责
技术负责
暖 卫 技 术 负 责
施工员
按
电 气 项 目 负 责
质 检 员
需要增加
电 气 技 术 负 责
质 检 员
质检员
质 检 员
质 检 员
监理单位
总监
暖卫专业
总监代表
电气专业
土建专业
见证人员
土建专业
设计单位
职务
姓名
资格证
证书编号
职务
姓名
资格证
证书编号
项目负责
结 构 设 计 负 责
勘察单位
负责人
检测单位
单位名称
资质证书、编号
负责人
备注
监理审查意见:
总 监: 年 月 日
建设单பைடு நூலகம்审查意见:
项目负责人: 年 月 日
说
明
1、本表由建设单位负责填报并盖章,在项目监督人员第一次进场时交我站备查;