项目安全质量检查表

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施工现场质量、安全、环境、职业健康、劳务工管理检查表

施工现场质量、安全、环境、职业健康、劳务工管理检查表

检查日期:
使用号:2012 —
检查要点完成情况备注安全生产责任制及其相应考核办法。

安全、质量、环境、职业健康管理目标。

安全、质量、环境、职业健康控制措施。

各部门职责,各岗位职责。

各工种安全技术操作规程。

主要管理人员和关键岗位人员管理台账。

作业人员资质证明材料(“五大员”、技术工
种、特种作业人员)。

施工现场及办公生活区域设置消防沙池、水池
、灭火器。

检查内容管理制度及目标管理人力资源管理消防配备
中城北方重庆海丰建设集团有限责任公司
施工现场安全、质量、环境、职业健康检查表
被检查单位:
组织检查单位:
施工项目名称及地点:。

工程项目监管安全检查表

工程项目监管安全检查表
5.锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20
2




纵向
水平杆
1.纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨
2.两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3

满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定

在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:1主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;2连墙件

当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加固措施

单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设等措施。
工程项目监管安全检查表
作业许可—脚手架检查清单
工程名称
编号
检查单位
检查人
受检承包商
项目负责人
脚手架位置
脚手架类型
序号
检查项目
检查项目
1



钢管
1.新钢管应有产品质量合格证、质量检验报告,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定
2.旧钢管的检查应符合下列规定:1表面锈蚀深度应符合钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。锈蚀检查应每年一次;2钢管弯曲变形应符合规范表8.1.8序号4的规定
立杆
1.每根立杆底部宜设置底座或垫板,垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小200㎜的木垫板;立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50mm~100mm

运营项目安全生产检查表

运营项目安全生产检查表
8
未建立劳保防护用品台账的扣2分。
作业人员未按规定正确配备、使用、穿戴个人劳动防护用品的,每人扣1分。
检查中发现存在“三违(违章指挥,违章操作,违反劳动纪律)”的,每处扣1分。
11
环境监测
未配置环境监测、视频监控系统或系统未与市级监管系统互联互通;烟气排放不达标;或有污水外排现象的此项不得分。
5
擅自拆除、闲置、更换、改动在线监测仪器及其信息接入传输设备的,此项不得分。
外协单位机具设备进厂未验收或无验收记录的;人员未经入场培训的,每项扣1分。
现场电气设备存在防护罩缺失、无可靠接地等隐患时,每项扣1分。
未建立配电室、实验室管理制度扣1分。
配电室无日常巡检记录扣1分。
垃圾卸料区未设置限位装置或卸料时越过限位装置卸料扣1分。
渗沥液汇集区无通风防爆措施扣1分。
垃圾渗沥液处理区无有害气体检测仪扣2分。
5
9
厂区交通
厂区主要道路未悬挂限速标识的,扣2分。
5
厂内运输管理应符合BG 4387《工业企业厂内铁路道路运输安全规程》相关要求,发现不符合项每项扣1分。
10
个人防护及
现场“三违”
未为从业人员配备适当劳动防护用品的,此项不得分;我公司管理人员未正确穿戴及使用公司统一配发的安全帽、工作服、安全鞋等个人劳动防护用品的,每人扣1分。
未做好在线监控系统运行与维护工作或监控系统无法正产使用的扣2分。
12
应急管理
未按规定储备适当的应急物资的,每项扣2分。
8
应急预案落实不到位,未开展应急演练的,每项扣2分。
未对应急照明系统、广播系统进行定期检查、试验扣1分。
13
文明生产
垃圾焚烧厂各类设施、设备应保持清洁、完好,不符合要求的每项扣1分。

安全质量日常检查表

安全质量日常检查表

中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
安全质量日常检查表 1 (安全管理)
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
-11。

铁路工程专项检查整顿活动安全质量检查表

铁路工程专项检查整顿活动安全质量检查表
3、支护:是否按设计文件和图纸、施工方案、施工组织设计及施工规范等及时施做了喷锚支护、超前支护等等,开挖软弱围岩掌子面是否及时喷护封闭,初期支护是否紧跟掌子面;临时支护是否按设计要求或施工方案进行施作,临时支撑是否满足安全施工要求;仰拱是否及时施作,距掌子面距离是否符合要求
4、衬砌:二次衬砌是否紧跟掌子面;二衬是否及时施作,距掌子面安全步距是否符合要求;衬砌台架是否有围栏,上下梯子、跳板是否牢固防滑,使用中是否超载(标明承载重量);洞内排水是否及时,是否浸泡拱脚或墙脚。
是否制定安全生产事故报告及调查处理制度。发生事故是否按规定时间报告。是否按规定进行了处理。是否建立安全事故台帐,建立事故档案。
共10分,每项缺陷扣1分
扣0分
7
安全费用
检查安全生产费用是否建立制度,是否专款专用设立科目,是否建立安全生产费用台帐,是否有安全费用使用计划,安全投入是否有证实。
共10分,每项缺陷扣2分
共10分,每项缺陷扣1分
有关安全施工的技术要求是否向施工作业班组、作业人员进行书面交底并作详细说明;扣1分
施工前向作业班组、作业人员讲述安全施工技术和注意的安全事项,并进行书面交底。
6
事故预防及管理
对危险源进行辩识、评价、对危险源制订应急预案或措施,进行应急预案演练及时对上事故报表;对施工安全中的隐患重点是否排查,是否登记建档,制定的应急预案是否有针对性和可操作性。
存在问题及扣分情况
整改要求
5
安全管理形成的记录
安全法规文件管理
有安全会议记录;有日常检查记录(工作记实簿);有定期检查记录;有专项检查记录;问题通知单,及形成闭合记录;有处罚记录及存根;有关安全施工的技术要求是否向施工作业班组、作业人员进行书面交底并作详细说明;隐患排查登记建档,及时对上报报表等。有安全生产法律、法规、规章、标准及上级安全管理文件,上级文件有批示和签字并落实

建设工程项目检查表

建设工程项目检查表
14
组织勘察单位向设计、施工单位交底;组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理,按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议,明确各方安 全生产管理责任,并组织检查
符合
不符合
(一)
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围,未转包 或违法分包所承揽业务,安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求,特种作业 人员等持证上岗,按要求配备专职安全生产 管理人员
(二)
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构,并明确 各部门、各岗位安全生产责任
(三)
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
(土建施工单位)
单位名称:工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
(一)
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
(二)
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试,以及工程过程 检验、检测
(三)
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料,监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后,施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时 间及责任人员
(十六)
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求,开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目(此项内容为表中未列检查项目,由检查专家根据现场情况补充自行填写)

施工现场安全检查表

施工现场安全检查表

施工现场安全检查表
危险作业日常安全检查表-起重吊装
记录号:工程项目(单位)使用编号:
检查人:负责人:年月日
危险作业日常安全检查表-气焊作业
记录号:工程项目(单位)使用编号:
检查人:负责人:年月日
专项安全检查表--现场布置记录编号:
专项安全检查表—隧洞施工
记录号:
检查人:负责人:年月日
专项安全检查表—安全通道
记录号:
检查人:负责人:年月日
专业安全检查表-消防安全
记录号:
检查人:负责人:年月
专业安全检查表-施工现场用电
记录号:
检查人:负责人:年月日
专业安全检查表-施工机械
记录号:
检查人:负责人:年月日
专业安全管理检查表-起重机械
记录号:
检查人:负责人:年月日
专业安全检查表-吊索吊具
记录号:
检查人:负责人:年月日
季节性安全检查表-冬季施工
记录号:工程项目(单位)使用编号:
检查人:负责人:年月日
季节性安全检查表-夏季施工
记录号:
检查人:负责人:年月日
季节性安全检查表-雨季施工
记录号:
季节性安全检查表-风季施工
记录号:
季节性安全检查表-节假日施工
记录号:
检查人:负责人:年月日
季节性安全检查表-防汛
记录号:
检查人:负责人:年月日。

安全质量环境检查表(三篇)

安全质量环境检查表(三篇)

安全质量环境检查表1. 建筑物和设施安全:1.1 建筑物结构- 墙壁、屋顶和地面是否完整和稳固?- 是否有裂缝、漏水或倾斜的迹象?- 是否有松动或缺失的瓦片、石块或砖块?1.2 电气设施- 电线和插座是否完好无损?- 是否有过热或燃烧的气味?- 是否有暴露的电线或电路?1.3 消防安全- 是否设置了适当的灭火器和安全出口?- 灭火器是否处于良好状态,已经定期检查?- 是否有火灾报警器和自动喷水灭火系统?2. 办公室设备和设施安全:2.1 椅子和桌子- 办公桌和椅子是否稳固?- 是否有锋利的边缘或裂痕?2.2 电脑和其他电子设备- 是否有安全插座和电线?- 电脑和其他设备是否有足够的通风?- 是否有过热或燃烧的气味?2.3 照明设备- 灯泡是否正常工作?- 照明设备是否安装在适当的位置?3. 安全操作程序:3.1 紧急情况处理- 是否建立了应急报警和疏散程序?- 是否进行了紧急情况演练?- 是否有足够数量的疏散路线指示?3.2 使用工具和设备- 是否有正确使用工具和设备的培训?- 是否提供了个人防护装备,如手套和护目镜?- 是否有定期维护和检查设备的计划?4. 工作环境质量:4.1 通风和空气质量- 是否安装了适当的通风系统?- 室内空气质量是否满足相关标准?- 是否有异味或有害气体散发?4.2 噪音控制- 是否提供了噪音控制措施,如隔音墙或耳塞?- 是否有噪音超标的情况?4.3 照明条件- 是否提供了足够的自然光和良好的人工照明?- 是否有闪烁或不足的照明?5. 安全培训和意识:5.1 安全培训- 新员工是否接受了安全培训?- 是否有定期的安全培训课程?- 是否对特定工作岗位进行了安全培训?5.2 安全意识- 是否有定期的安全意识宣传活动?- 是否建立了安全奖励和惩罚机制?- 是否有员工安全意识的调查和反馈机制?以上是一个基本的安全质量环境检查表。

根据实际情况,您可以根据需要添加或修改相应的内容。

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原始记录资料
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录;
原始记录资料
19
定期对各项检验数据进行统计分析,形成统计分析报告并及时反馈;
分析次数、形成的报告文号
20
检验批验评是否及时。
原始记录资料
7
施工
技术
21
图纸(变更通知)收发登记台帐;
收发台账
22
桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审;
会审次数及相关文号
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目,施工前是否编制施工技术方案;
技术方案编号及发布时间
24
大临结构设计图或计算单;验算资料;
设计图编号及时间
25
大临承重结构按规定试验并检查签收;
检查签收表及时间
26
隐蔽工程检查签证;
原始资料
27
施工工艺齐全或审批;
工艺标号及发布时间
28
原始记录(工程日志)填写是否及时、规范;
2
原材料(成品、半成品)保存和标识
3
原材料(成品、半成品)存放规范有序,防雨遮盖完好;标识完整、清楚;
标识、标牌数量及说明
4
砂、石料使用前按要求过筛或清洗扣;
过筛或清洗次数及记录
5
钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象;
整改文件时间记录
6
钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者。
整改文件时间记录
3
工序或成品质量
14
挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整,勾缝规范,路堤与桥涵交接处碾压密实;
原始记录
3
工序或成品质量
15
路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者,涵洞内存在积水、渗水滴漏;
整改文件时间记录
16
是否结构缺陷被业主或监理勒令返工整。
整改文件时间记录
4
工程外观质量
17
混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、剥皮、露筋;
技术交底制度及发布时间
21
安全交底针对性强;
交底次数及人员统计
22
交底全面无遗漏;
原始资料
23
交底履行了签字手续;
签字记录
24
开展了班前安全活动。
班前安全讲话记录
6
施工组织设计
25
施经过评审审批;
评审时间及人员
27
按规定项目单独编制专项安全方案;
现场布设的流程及标准牌的数量及位置说明施工现场是否固定醒目的质量标语现场布设质量标语的数量及位置说明原材料成品半成品保存和标识原材料成品半成品存放规范有序防雨遮盖完好
质量管理检查表1(质量保证及内业资料)
项目名称:年月日
职能部门:安全监察部检查人员:
序号
检查
项目
检查内容
实际情况
备注
1
组织机构及质量保证体系
交底次数、时间交底教材及交底记录
11
凡交底签字等记录要素是否齐全。
交底签字记录
4
质量风险控制
12
质量风险评估记录;
质量风险评估记录文件名称及评估时间
13
重大质量风险项目是否制定专门控制措施;措施是否具体、明确及具有可操作性。
包含重大质量风险项目的控制文件名称及发布时间
5
质量监督检查
14
是否有坚持每月不少于一次定期质量大检查;整改要求通报,整改验证记录;
37
张拉、施拧等计量施工机具是否按规定校验。
机具校验次数及台账
10
测量及其设备检定标识
38
测量人员持证上岗,测量设备台帐健全;
人员名单及设备名单台账
39
施工控制网水准点定期复核,并实行了重新置镜换手测量复核,
定期复核次数及监理审批文件
40
施工放样测量是否实行换手读数复核,测量计算是否复核,原始记录是否规范。
8
安全
教育
34
有安全教育制度;
制度文号及发布时间
35
每年的全员安全教育覆盖率达到100%;
目前培训人数
36
转岗安全教育覆盖率达到100%;
转岗人数及培训人数
37
新工艺、新技术和新设备培训有记录;
原始资料
38
专职安全员持证上岗。
专职安全员台账及证号
9
应急
预案
39
制定应急预案;
应急预案文号及发布时间
40
5
质保体系书面化,内容是否齐全。
包含质保体系的文件名称及发布时间
2
质量责任目标
6
是否建立质量责任制及各部门(岗位)质量责任制;
质量责任制度发布文号及时间
7
制定项目质量目标;目标是否具有可对比或核实性;
包含质量目标的文件名称及发布时间
8
质量目标是否分解至作业班组或岗位;目标分解是否有具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准,考核奖罚是否及时落实;
方案编号及发布时间
28
安全措施设计到位、全面;
原始资料
29
安全措施针对性强。
原始资料
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
备注
7
安全
检查
30
有定期安全检查制度;
制度文号及发布时间
31
安全检查有记录;
安全检查次数及记录
32
事故隐患整改做到了定人、定时间、定措施;
原始资料
33
重大事故隐患整改通知书及时完成。
原始资料
检验记录总数及台账
33
样本及其试验检验状态的标识;
实验台账
34
混凝土试件养护,强度等级评定是否及时;
强度等级评定台账
35
混凝土理论设计配合比是否报审,施工配合比是否随用料变化及时调整;
报审文件、批复文件编号及时间
9
计量设备检定标识
36
计量设备(容器、仪表)台帐健全;是否按规定检定合格;
仪器检定编号及检定时间
安全保证体系文件及时间
4
危险源及管理方案
15
进行了危险源辨识、评价;
危险源辨识、评价表
16
重点危险源及时进行更新;
目前更新时间
17
对重点危险源有应对措施;
措施文号及发布时间
18
对重大危险源制定安全管理方案:
方案文号及发布时间
19
安全管理方案执行有力到位。
执行补充文件及发布时间
5
安全技术交底
20
有书面安全技术交底;
14
施工设施有签证记录,设备有运转记录;
签证记录台账
15
操作人员持证上岗;
姓名及证件号码
16
设备、设施安全装置符合要求;
安全状态检查台账
17
设备、设施状况良好无隐患。
设备设施隐患整改通知
5
防火
防爆
18
氧气瓶、乙炔瓶等气瓶放置符合规定;
消防平面布置图及消防器材分布情况,每人及每平米消防器材分布情况,消防器材更新情况,消防器材有效使用情况
7
钢筋加工规格尺寸符合设计规范要求,钢筋(定位网)间距、保护层厚度符合设计;
原始记录
8
钻(挖)孔灌筑桩桩头处理工整、规范,预留高度及钢筋笼主筋预留长度符合设计要求
设计文件编号及时间
9
波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者;
整改文件时间记录
10
结构(模板)尺寸符合设计、验标要求;
设计文件编号及时间
11
支座上板与梁底支座板密贴;
3
基本
安全
防护
8
脚手架、登高梯按规定设置防护,脚手板做到了满铺、牢固;
安全防护措施目前状况说明,是否全部按照三同时进行
9
基坑施工按规定设置防护设施;
10
工作平台设置了围栏和安全网;
11
“四口”皆有防护和警示标识;
12
安全通道防护到位无隐患。
4
施工设施设备
13
现场工作场所显著位置悬挂安全操作规程;
现场布设的安全操作规程的数量及位置说明
9
制定有责任目标考核规定;
考核办法及发布时间
10
目标考核办法规范落实。
考核文件及发布时间
3
组织机构及安全保证体系
11
建立了安全管理机构;
管理机构文件及发布时间
12
按规定配备专兼职安全员(”群安员”);
人员台账
13
制定了安全管理规章、制度;
规章、制度文号及发布时间
14
建立了安全保证体系的,文件及资料管理规范。
大检查次数及发现问题总数
15
日常质量巡检记录;记录中对问题处置措施、整改验证记录;
质量巡检记录
16
定期对工程质量缺陷(问题)及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈。
分析次数、形成的报告文号
序号
检查
项目
检查内容
实际情况
备注
6
质量
检验
17
加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录是否规范;
19
消防器材存放布局合理、器材有效、符合标准;
20
施工现场明火作业有防护措施;
21
易燃易爆品存放符合规定;
22
工地火工用品有管理制度,记录齐全。
6
施工
用电
23
有临时用电方案;
临时用电方案文号及发布、评审时间,现场临时用电平面布置图
24
临时用电方案经过专项评审;
25
线路架(铺)设符合“三相五线制”;
26
包含质量分解的文件名称及发布时间、奖惩情况
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