质量检查记录表
生产过程质量检查记录表

生产过程质量检查记录表
概述
生产过程质量检查记录表是用来记录生产过程中的质量检查活动的表格。
通过记录检查的细节和结果,可以确保产品在制造过程中符合质量标准,并及时发现和纠正潜在问题。
检查内容
生产过程质量检查记录表包括以下内容:
1. 产品信息:记录被检查产品的详细信息,如产品名称、批次号等。
2. 检查项目:列出需要进行检查的项目,如外观、尺寸、功能等。
3. 检查标准:列出每个检查项目的标准要求,以便进行比对评估。
4. 检查方法:描述用于进行检查的具体方法和步骤。
5. 检查结果:记录每个检查项目的检查结果,可以是合格、不合格或需要修正。
6. 备注:记录其他相关信息或需要特别注意的事项。
填写流程
填写生产过程质量检查记录表的流程如下:
1. 选择适当的表格模板或格式。
2. 根据具体的生产过程和产品要求,填写产品信息和检查项目。
3. 根据检查标准和方法,依次进行检查,并记录检查结果。
4. 如有不合格项目,及时进行纠正,并记录修正情况。
5. 在备注栏中记录其他需要说明的事项。
重要性
生产过程质量检查记录表的重要性在于:
1. 提供了一个系统和有序的方式来记录质量检查活动,方便整
理和查阅。
2. 通过记录和分析检查结果,可以发现生产过程中的问题和缺陷,并采取相应的措施进行改进。
3. 为追踪和控制产品质量提供了有效的工具和依据。
总结
生产过程质量检查记录表是一种有效管理和监控生产过程质量
的工具。
通过正确填写和使用该表格,可以确保产品符合质量标准,并提高生产过程的质量控制能力。
质量、安全、环境检查记录表

原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、平安、环境查抄记录表
版本号: GX18—B03
工程工程名称
六盘水站改扩建工程
查抄地址
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
查抄内容及查抄情况:
参检人员:李春林
查抄结论:
问题阐发:〔参加人员: 〕
措置方案:〔预计完成时间: 负责人: 〕
防止问题再发生纠正办法:〔预计完成时间: 纠正办法制定人: 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
查抄内容及查抄情况:
参检人员:
查抄结论:
问题阐发:〔参加人员: 〕
措置方案:〔预计完成时间: 负责人: 〕
防止问题再发生纠正办法:〔预计完成时间: 纠正办法制定人: 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、平安、环境查抄记录表
版本号: GX18—B抄地址
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
服务质量检查记录表

服务质量检查记录表
综合评分
* 平均评分:8.75
* 总体满意度:良好
检查记录说明
该服务质量检查记录表记录了2021年1月1日的服务质量评
估结果。
通过评分体系,对服务态度、服务效率、服务质量和服务
环境进行了评价,并在备注栏备注了具体情况。
根据评分结果,服务人员在服务态度、效率和质量方面表现良好。
然而,服务环境有时会有嘈杂的问题,需要改进。
该次服务质量检查结果的综合评分为8.75,总体满意度为良好。
Disclaimer:该服务质量检查记录表仅针对特定日期,不代表长期性的服务质量表现。
评分仅基于检查人员的主观评价,可能有一
定主观性。
工程质量检查记录表

工程质量检查记录表
工程所在区:
工程名称:
工程进度:
检查项目
检查内容
评 价
备注
符合
不符合
一、工程资料
(一)主要建材质保资料
1
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
2
砖、砌块
3
预拌混凝土、砂浆
4
防水材料5ຫໍສະໝຸດ 保温材料(二)施工试验
报告
6
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
7
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
是£
否£
检查组成员签字: 检查日期: 年 月 日
施工单位现场负责人签字:
8
钢筋焊接、机械连接试验报告
(三)施工及验收记录
9
试桩或验槽记录
10
填充墙砌体植筋锚固力检测报告
11
结构实体检验记录
12
桩位偏差、桩顶标高验收记录
13
隐蔽工程验收记录
14
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
15
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
(四)混凝土工程
16
混凝土、砂浆试块留置:检查试块留置数量、养护环境、标示等
(七)其它
25
三、质量常见问题治理
(八)质量常见问题治理
26
施工荷载控制:观察检查楼层堆载情况
27
工程质量通病防治的相关措施(方案)
28
样板引路方案编制与审批
29
样板引路实物:是否与工程进度一致
四、信息化管理
(九)信息化应用程度
30
是否采用信息化手段对工程质量进行管理
是£
否£
31
信息化管理系统中是否包括建设、监理单位
项目工程质量实测实量检查记录表

项目工程质量实测实量检查记录表一、检查项目及内容本次检查的项目为XX工程,内容包括但不限于以下几项:1.混凝土强度:检查现场混凝土的工作性能、强度试验以及标准差等指标;2.钢筋直径和数量:检查现场的钢筋直径和数量是否符合设计要求、钢筋的防锈处理等;3.砌体质量:检查现场砌体的垂直度、水平度、整体平整度、强度等指标;4.泥工质量:检查现场泥工的表面光洁度、平整度以及表面防水性等指标;5.油漆漆膜附着力:检查现场油漆漆膜的附着力、颜色、光泽度等指标。
二、检查时间和地点本次检查时间为2021年9月1日 8:30-12:00,地点为XX施工现场。
三、检查人员本次检查由以下人员组成:•检查组长:XXX•检查员1:XXX•检查员2:XXX•监督员:XXX四、检查结果本次检查共发现以下问题:1.混凝土强度不符合设计要求:具体来说,由于对拌和站的原料控制不严和现场施工水泥浆水量调整不合理,导致混凝土强度未达到设计强度。
2.钢筋数量少于设计要求:具体来说,由于现场人员进行了二次焊接,但补焊环节没有尽早落实到位,导致补焊处的数量无法达到设计要求。
3.砌体垂直度不符合标准:具体来说,由于现场施工中墙体施工的水平标准不够,加之基础质量不稳定,导致整体墙体出现了大面积的垂直度差异。
4.泥工表面光洁度不符合标准:具体来说,由于水泥质量不过关,泥工技术不熟练等原因,导致现场泥工表面光洁度不达标。
5.油漆漆膜附着力不符合标准:具体来说,由于油漆使用不当、表面清洗处理不合格、施工温度过低等原因,导致油漆漆膜附着力不达标。
五、整改措施针对以上问题,我们决定采取以下整改措施:1.混凝土强度问题的整改措施:调整水泥的生产工艺,严格控制拌和站的水泥、骨料、水等原料,保证每一车混凝土的施工效果;2.钢筋数量不足问题的整改措施:进行损伤拼焊处理,确保每一处都能够达到设计要求;3.砌体垂直度问题的整改措施:重新采用标准化施工,逐步完善配重工序,确保每一道墙体的砌筑都能够达到更好的效果;4.泥工表面光洁度问题的整改措施:加强泥工质量管控,让施工人员不断改进自己的技术,并在现场合理配比,避免出现过于水泥干燥的情况;5.油漆漆膜附着力问题的整改措施:进一步提高工人的工艺水平,加强油漆施工表面的清洗处理,确保施工温度达到标准,以及常态化的质量巡检。
质量自查自纠记录表

质量自查自纠记录表序号:_____日期:_____部门:_____负责人员:_____一、自查内容:1. 产品质量:- 检查产品的外观是否符合要求;- 检查产品的尺寸和重量是否符合标准;- 检查产品的包装是否完整;- 检查产品的使用功能是否正常;- 检查产品的安全性能是否符合要求。
2. 生产过程质量:- 检查生产设备是否正常运转;- 检查生产工艺是否符合标准;- 检查生产人员是否按照操作规程操作。
3. 质量管理体系:- 检查质量管理文件是否齐全;- 检查质量管理系统是否有效运行;- 检查质量管理人员是否按照规定履行职责。
二、自纠措施:1. 对发现的质量问题进行记录,并立即采取措施进行纠正;2. 对问题的原因进行分析,并采取长远措施进行改进;3. 对质量管理体系进行审查,发现不完善之处立即改正;4. 对质量管理人员进行培训,提高其对质量管理的认识和能力;5. 建立质量改进机制,持续提高产品和服务质量。
三、自查结果记录:日期:_____部门:_____负责人员:_____1. 产品质量自查结果:- 外观检查符合要求;- 尺寸和重量检查符合标准;- 包装完整度检查符合要求;- 使用功能检查正常;- 安全性能检查符合要求。
2. 生产过程质量自查结果:- 生产设备正常运转;- 生产工艺符合标准;- 生产人员按照操作规程操作。
3. 质量管理体系自查结果:- 质量管理文件齐全;- 质量管理系统有效运行;- 质量管理人员按照规定履行职责。
四、自查自纠评价:1. 经过自查自纠,发现了质量管理工作中存在的一些问题,并采取了相应的纠正措施;2. 自查自纠过程中,能够发现问题并及时解决,提高了工作效率和质量水平;3. 质量管理体系得到保障,产品质量得到提升,客户满意度得到提高。
五、自查责任人签名:自查负责人(签名):_________审核负责人(签名):_________备注:______________________________________________________________以上是本次质量自查自纠情况记录,希望各部门能够认真执行自查自纠制度,不断提高产品和服务质量,为公司的发展做出贡献。
质量管理体系检查记录表

检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录,是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的,均得0分;建立完善并有效实施的,得满分;其他情形,得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定,并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的,未检定或超过检定有效期的,无法提供仪器检定证书的,均得0分;反之,得满分。
1.4标准规范管理与使用情况(5)
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人;乙级专职人员不少于2人;丙级专职人员不少于1人;丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料,条件完全满足的,得满分;反之或者无法提供证明材料的,得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的,得满分;两个条件均不满足的,得0分;其他情形,得一半分。
1.2
人员条件(15)
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员(总人数和测绘专业技术人员人数)。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。
质量监督检查记录表汇总(质安站)

主体结构、混凝土结构工程质量监督检查记录表工程名称施工单位设计单位参加人员行 为 内 容建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D混凝土结构工程重要部位及有特殊要求部 位质量及隐蔽工程验收(一)地基基础混凝土工程(1)灌注桩混凝土浇筑查看验收资料 (2)地下连续墙混凝土浇筑查看验收资料 (3)后浇带及其混凝土浇筑查看验收资料1(4)防水混凝土浇筑查看验收资料(二)主体结构混凝土工程(1)梁柱节点钢筋隐蔽过程或者查看验收资料 (2)梁柱节点混凝土浇筑过程或者查看验收资料 (3)预应力张拉过程或者查看张拉施工记录 (4)装配式结构安装过程或者查看验收资料 混凝土、 钢筋工程关键部位,必要时进行现场监 督检测(1)混凝土强度2(2)受力钢筋位置、数量及保护层厚度或者查看 检测资料(3)楼板厚度检测或者查看检测资料[HJ]主体结构(混凝土) 分部、 子分部工程的质量验3收资料查看检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档砌体工程质量监督检查记录表具体检查时间 年 月 日 备注序 号工程名称施工单位设计单位参加人员行 为 内 容建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D砌体工程关键部位,必要时进行现场监督 检测(1) 建造物沉降观测或者查看观测资料12(2) 建造物垂直度、全高标高检测或者查看测 量记录 (3) 承重墙、柱的砂浆强度检测或者查看检测 资料主体结构自分部、分部工程的质量验收资 料查看检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档给水排水、暖气工程质量监督检查记录表建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D工程名称施工单位设计单位参加人员具体检查时间 年 月 日 行 为 内 容序号备注具体检查时间 年 月 日 备注安全和使用工程的重点部位施工质量的监1 督抽查,主要是清防检箱、主要阀门安装等根据情况事前研究确定项目 2 使用功能的检测及试运行记录序 号(1) 给水管道的通水冲洗及消毒检测试验或者查看试验资料 (2) 给水、消防管道压力试验或者查看压力试 验资料 (3) 暖气管道、散热器压力冲洗试验或者查看 试验记录 (4) 排水干管通水、 通球、 灌水试验或者查看 试验记录 (5) 卫生器具的消毒、通水试验或者查看记录 (6) 地漏及地面清扫口排水试验或者查看记 录 (7) 安全阀及报警联动系统测试或者查看测 试记录 (8) 锅炉 48h 试验行或者查看运行记录 工程的观感质量给水排水子分部、分部工程的施工质量验 收资料查看检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档电气工程质量监督检查记录表建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D电气安装工程涉及安全和使用功能的重点部位的监督抽查(1) 照明全负荷试验,查看试验资料 1(2) 大型灯具安装坚固性试验或者查看试验 资料 (3) 避雷接地电阻测试或者查看试验资料工程名称 施工单位设计单位参加人员具体检查时间 年 月 日 行 为 内 容序 号备注34(4) 路线、 插座、 开关接地测试或者查看测试资料工程的观感质量电气工程子分部、分部工程的施工质量验 收资料查看检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档通风空调工程质量监督检查记录表工程名称施工单位设计单位参加人员检查结果A B C D安全和使用功能的重点部位施工质量的监督抽查(机房、过滤器、重要阀闸、风口等或者 事先商议确定)使用功能的检测及试运行记录 (1) 通风、空调系统试验记录查看(2) 风量、温度测试记录查看 (3) 洁净室洁净度测试记录查看 (4) 制冷机组试运行记录查看工程的观感质量通风、空调子分部、分部工程的施工质量 验收资料查看建设单位 监理单位 勘察单位具体检查时间 年 月 日 行 为 内 容序 号备注34232 1检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档电梯安装工程质量监督检查记录表工程名称施工单位设计单位参加人员行 为 内 容建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D123 4安全和使用功能的重点部位施工质量的监督抽查(查看轿厢门层门、安全钳动作或者商议 确定)使用功能的检测及试运行记录(1) 电梯空载、正常或者超载运行记录或者查看 记录 (2) 安全装置检测报告查看资料 (3) 电源及接地检测报告查看工程的观感质量电梯安装子分部、分部工程的施工质量验 收资料查看检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档地基基础工程质量监督检查记录表具体检查时间 年 月 日 备注序 号工程名称施工单位设计单位参加人员行 为 内 容建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D地基基础、重点部位及特殊要求部位质量验收123 4(1) 桩基、地基处理的施工质量验收记录 (2) 桩基、地基处理的施工质量检测报告 (3) 地基的施工质量验槽记录 (4) 地基承载力试验地基基础防水(1) 地基基础防水材料质量 (2) 地基基础防水施工质量(3) 卷材防水层及细部构造处理质量地基基础分部、子分部工程质量验收资料 查看土方回填检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档钢结构工程质量监督检查记录表建设单位监理单位勘察单位具体检查时间 年 月 日 A B C D工程名称施工单位设计单位参加人员行 为 内 容检查结果 序号备注具体检查时间 年 月 日 备注序 号钢结构重要部位及有特殊要求部位的质量及隐蔽验收(1) 钢结构安装或者查看验收资料1(2) 网架结构安装或者查看验收资料(3) 钢屋盖系统安装或者查看验收资料 (4) 索膜安装或者查看验收资料钢结构关键部位,必要时进行现场监督检测(1) 安装重要连接部位的焊缝检测或者查看2检测资料(2) 安装重要连接部位的安检检测或者查看 检测资料主体结构子分部、分部工程的质量验收资3 料查看通风、空调子分部、分部工程的施工质量 4验收资料查看检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档装饰工程质量监督检查记录表工程名称施工单位设计单位参加人员检查结果A B C D装饰重点部位(1) 幕墙工程重点部位施工质量监督抽查1或者查看检测资料(2) 外墙粘 (挂) 饰面板坚固性检测或者查看建设单位 监理单位 勘察单位具体检查时间 年 月 日 行 为 内 容序号备注监督存档监督存档使用功能和室内环境质量监督检查记录表工程名称施工单位设计单位参加人员行 为 内 容建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D12 3 4 5绝缘电阻、防雷接地及工作接地电阻检测 资料抽查,必要时进行现场测试屋面、外墙、厕浴等有防水要求房间及卫 生器具渗漏试验资料抽查或者必要时进行现场测 试各种承压管道系统的水压试验资料抽查 有环保要求材料试验资料的抽查 室内环保检测报告的查看检查结果评价:主持检查人:年 月 日检测资料工程的观感质量装饰子分部、分部工程的施工质量验收资 料查看检查结果评价:主持检查人:年 月 日23具体检查时间 年 月 日 备注序 号勘察单位质量行为监督检查记录表工程名称施工单位设计单位参加人员行 为 内 容建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D具体检查时间年 月 日备注1 2 3参加地基验槽、基础、主体结构及有关重 要部位工程质量验收和工程竣工验收情况签发设计修改变更、技术洽商通知情况 参加有关工程质量问题的处理情况检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档施工单位质量行为监督检查记录表建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D工程名称施工单位设计单位参加人员具体检查时间 年 月 日 行 为 内 容序 号备注施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况;主要专业工种操作上岗资 格、配备及到位情况分包单位资质与对分包单位的管理情况施工组织设计或者施工方案审批及执行情况施工现场施工操作技术规程及国家有关规 范、标准的配置情况1 2 34序 号监督存档建设单位质量行为监督检查记录表工程名称施工单位设计单位参加人员建设单位监理单位勘察单位序 号123456行 为 内 容施工前办理质量监督注册、施工图设计文 件审查、施工许可(开工报告)手续情况按规定委托监理情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 情况组织工程质量验收情况原设计有重大修改、 变动的,施工图设计文 件重新报审情况及时办理工程竣工验收备案手续情况检查结果 A B C D具体检查时间年 月 日备注检查结果评价:主持检查人:年 月 日工程技术标准及经审查批准的施工图设计 文件的实施情况检验批、分项、分部(子分部)、单位(子 单位)工程质量的检验评定情况质量问题的整改和质量事故的处理情况 技术资料的采集、整理情况检查结果评价:主持检查人:年 月 日67 85监督存档检测单位质量行为监督检查记录表工程名称施工单位设计单位参加人员行 为 内 容建设单位监理单位勘察单位检查结果A B C D具体检查时间年 月 日备注1 2 34是否超越核准的类别、业务范围承接任务 检测业务基本管理制度情况 检测内容和方法的规范性程度检测报告形成程序、数据及结论的符合性 程度检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档设计单位质量行为监督检查记录表建设单位监理单位勘察单位检查结果行为内容A B C D工程名称施工单位设计单位参加人员具体检查时间 ___年___月___ 日序号备注序号参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部 位工程质量验收和工程竣工验收情况签发设计修改变更、技术洽商通知情况参加有关工程质量问题的处理情况检查结果评价:主持检查人:年 月 日监督存档监理单位质量行为监督检查记录表工程名称施工单位设计单位参加人员 具体检查时间___年___月___ 日监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备 及到位情况监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确 定及措施)的编制审批内容的执行情况对材料、构配件、设备投入使用或者安装前进行审 查情况对分包单位的资质进行核查情况建设单位 监理单位 勘察单位检查结果A B C D行为内容序号 备注33422115 6 7 8 9 见证取样制度的实施情况对重点部位、关键工序实施旁站监理情况质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参预单位(子单位)工程质量的验收情况监理资料采集整理情况检查结果评价:主持检查人:年月日监督存档。
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表1 住宅工程室内空间尺寸偏差检查记录表
注:1、允许偏差值:净高±20mm,净开间、净进深±15mm。
2、允许极差值:净开间、净进深±20mm.。
表2 住宅工程楼板厚度偏差检查记录表
注:1、设计值以施工图(结构)为标准。
2、当超过允许偏差的测点超过总测点20%,或其中一点超过最大偏差的,验收即为“不合格”。
3、当验收结论为不符合,必要时,其结构安全可由原设计单位确认。
4、本项检查应在主体结构验收前完成。
表3 住宅工程楼(地)面、墙面、顶棚面层质量检查记录表
注:1、普通水泥楼(地)面空鼓面积不大于400m2,且自然间不多于2处可不计。
2、板块楼(地)凡单块板块有局部空鼓(不大于单块板块面积的20%),
且每自然间不多于总数的5%可不计。
表4 住宅工程门窗、栏杆质量检查记录表
表5 住宅工程各部位防水质量检查记录表
表6 住宅工程给排水安装质量检查记录表
表7 住宅工程室内电器安装质量检查记录表
表8 住宅工程通风设施空调预留孔洞质量检查记录表。