公司差旅费用报销流程图

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企业费用报销制度和报销流程图1.doc

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企业费用报销制度和报销流程图1费用报销制度(试行)第一章总则为了加强公司内部管理,规范公司日常费用的开支与报销行为,严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。

第一条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。

第二条本制度适用于恒昱公司及分、子公司全体员工。

第二章日常费用报销制度及流程第三条日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、福利费等第四条费用报销的一般规定一. 报销人必须取得相应的合法票据,发票背面有经办人签名。

二. 填写报销单:根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由。

三. 按规定的审批程序报批。

四. 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

五. 需制定费用报销标准的费用项目,于每年一月三十日前将经董事长审批的费用报销标准交财务部备案。

第五条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经理审核→财务报销。

第三章授权审批规定董事长做为公司法人代表,对公司一切费用拥有报销审批权,但为了保障公司日常费用开支的合理性和报销审批的及时性,对公司在费用报销审批权限做以下授权:第六条日常费用审批权限表费用项目授权范围差旅费授权财务部按差旅费报销标准审批(但部门负责人应确认出差的真实性)通讯费授权财务部按通讯费报销标准审批职工薪酬授权行政人事部直接扣缴社保;应交税金授权日常税金申报由总经理审批;银行费用授权财务部按银行单据直接扣缴手续费、利息支出等。

第四章费用报销具体规定第七条差旅费报销制度及流程。

一.差旅费开支范围:公司员工因工作需要到外地办理业务,当天不能返回的,外出期间所需发生的交通费、伙食费、住宿费属于差旅费开支报销范围。

二.差旅费报销管理要求(一)差旅费报销实行“据实报销”和“费用包干”相结合的办法。

财务报销流程图完美版

财务报销流程图完美版

如此重复第一、二、 第三步奏
准备报销款项
总务或仓管
费用报销单 报销发票或报销单据
通知报销人领款
总务或仓管
费用报销单 报销发票或报销单据
财务报表处理
财务部
财务报表
第1页,共1页
流程图
报销单据粘贴并 填写《费用报销 单》
说明
权责部门
相关表单文件
1)相关部门人员根据公司报销 费用标准,整理好需要报销的发 票或单据,并进行整齐粘贴(如 果是发票类单据,请报销人员先 复印,只将复印件粘贴,原件给 相关部门人员 到财务出具财务报表使用。 2)按照财务规范要求和规定的 时间(出差回来后三个工作日) 填写《费用报销单》; 相关人员核对对好单据后提交贺 总或乐总审核签字,必须对以下 方面进行审核: 1)费用产生的原因及真实性; 相关部门人员 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性; 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报; 财务部人员进行报销费用的确认 主要内容包括: 1)产生的费用是否符合报销标 准; 2)财务是否能及时安排费用; 3)单据或票据是否符合财务规 范要求;
财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件相关部门人员相关部门人员财务部相关部门人员总务或仓管总务或仓管财务部财务报表1相关部门人员根据公司报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴如果是发票类单据请报销人员先复印只将复印件粘贴原件给到财务出具财务报表使用
广州玖璟理业实业有限公司
财务报销流程图
报销发票或报销单据 费 用报销单
贺总或乐总审核
费用报销单 报销发票或报销单据
费用报销单 财务部 报 销发票或报销单据
财务部审核
返还报销人员
如若财务部有发现费用报销单不 符合相应要求,立即退还报销人 相关部门人员 员; 财务部根据贺总或乐总批准的报 销单据再次确认、核对无误将报 销单传递到总务或仓管处(暂时 相当于部份公司出纳的角色); 总务或仓管收到报销单通知报销 人领款,领款时,报销人须在《 费用报销单》上签字确认,如是 代领人进行领款,需注明代领人 代表报销人领款。并保留好单 据,月底统一将核对好的单据给 财务; 财务部会计根据已完成的报销 单据和公司财务制度要求进行 相应的账务报表处理。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理,明确差旅费用的报销范围、条件和流程等,制定的一套规章制度。

下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。

一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围:差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。

2.报销条件:差旅费必须是为工作需要而发生的费用,报销时需提供相关的发票、费用凭证等,以便于核实和审批。

二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请:员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请,说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。

领导审核后,批准差旅费申请。

2.出差期间费用记录:员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况,包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。

同时,需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。

3.填写差旅费报销表格:员工在出差结束后,需要根据所记录的费用情况,填写差旅费报销表格,详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。

4.提交差旅费报销申请:员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料,提交给财务部门进行报销审核。

5.财务审核:财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核,核实费用的发生情况以及凭证的真实性,并进行金额的核对。

6.审批报销申请:财务部门审核完毕后,将差旅费报销申请提交给领导层审批。

审批通过后,报销申请将进入下一步的流程。

7.付款操作:财务部门在获得领导层的批准后,将差旅费用的金额及时支付给员工,或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。

8.报销反馈:财务部门将完成差旅费报销后,向员工提供报销明细,并及时反馈报销进度等相关信息。

三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料,如有故意虚报或隐瞒费用的行为,将会受到相应的处罚。

2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰,并保存在企业指定的时间范围内。

3.领导在审批差旅费申请时,要按照企业规定的程序和标准进行审核,并对费用合理性进行评估。

费用报销流程图课件

费用报销流程图课件

财务部门对报销单进行审核,核实费用是否合理、凭证是否齐全。
审核
财务部门领导对审核通过的报销单进行审批,批准后进入支付环节。
审批
支付
财务部门根据审批结果,将报销款项支付给员工。
凭证归档
财务部门将报销单及相关凭证进行归档,以便日后查验和审计。
03
CHAPTER
费用报销常见问题及解决方案
申请材料不齐全或不符合要求
费用报销流程图课件
目录
费用报销流程概述费用报销流程详解费用报销常见问题及解决方案费用报销流程优化建议
01
CHAPTER
费用报销流程概述
通过合理的费用报销,可以有效地控制成本,提高企业的经济效益。
控制成本
规范管理
提高效率
费用报销是财务管理的重要组成部分,规范的费用报销流程有助于提高企业的财务管理水平。
加强员工培训
制定详细的报销指南和流程图,方便员工了解和掌握报销流程。
提供报销指南
设立专门的咨询渠道,及时解答员工关于费用报销的疑问和反馈。
建立咨询与反馈机制
THANKS
感谢您的观看。
合理的费用报销流程能够提高工作效率,减少不必要的工作环节和时间成本。
03
02
01
费用报销必须真实,不得虚构、夸大或隐瞒费用。
真实性原则
费用报销必须符合相关规定和标准,不得超过合理范围。
合理性原则
பைடு நூலகம்
费用报销必须符合财务管理和税务法规的要求,确保合法合规。
规范性原则
02
CHAPTER
费用报销流程详解
员工根据实际需求,填写费用申请单,注明费用用途、金额等信息。
费用申请
上级领导对费用申请单进行审批,确保费用合理、必要。

公司日常费用报销统一规定及标准流程图

公司日常费用报销统一规定及标准流程图

公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章总则一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重旳指引思想,合理控制费用支出,结合我司旳具体状况特制定本制度。

第二章借款报销程序一、借款报销旳审批权限1. 公司人员出差费用及平常费用支出须经总经理签字;2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。

三、借款流程1.借款人员因公需要领用钞票或支票时,应按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或钞票。

经总经理审核签字。

2.借款人员执审批后旳“借款单”到财务部,财务负责人根据公司旳资金状况拟定与否予以支付。

若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;四、借款管理规定1. 出差借款:借款人员借款后必须及时报销。

差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。

2.其她临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其她借款原则上不容许跨月借支。

3.各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

五、报销管理程序1.借款销帐时应以借款申请单为根据,据实报销,超过申请单范畴使用旳,须经主管领导批准,否则财务人员有权回绝销帐;借款人员在任务完毕之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;2. 报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经总经理批准后到财务部报账;3.会计人员对报销凭据旳合法性、真实性、合理性予以复核;第三章差旅费报销程序一、费用原则:1.直辖市职务交通工具住宿原则伙食原则外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150元/天 40元/天 40元/天经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销2.省会都市职务交通工具住宿原则伙食原则外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 150元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销3.县级及如下职务交通工具住宿原则伙食原则外埠市内交通费用。

出差费用报销制度及流程

出差费用报销制度及流程

费用报销流程为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,降低企业经营成本,根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针,特制定本制度及审批程序。

一、差旅费员工因工作需要,离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。

受公司外派,长驻某一城市开展业务,自租房之日起,不属出差。

(一)出差审批1. 流程图:2.流程说明:2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳,由人事代走流程。

走完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。

2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划.2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。

(二)出差费用报销 1 流程图2流程说明2。

1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式:其一,由出差本人自行打印并在单据上署名,随发票一起寄至公司总部;其二,在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上,发至财务施慧莉的邮箱,由财务代为打印.不论采取何种方式,报销单据上必须有报销人的签名.2。

2 票据的粘贴:应将票据整理归集,将票据按下图样式整理齐后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单(A4纸亦可)装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴(如下图:此种粘贴方法称为“鱼鳞式”),且应避免将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求; 注:票据粘贴单的长度不宜过长,应以A4纸的宽度为参考长度。

(二)出差借款1.流程图:2.流程说明:2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用,填写“借款单”,履行相关借支审批手续,原则上借款金额不超过本人月薪资额度.2。

2借款金额会在借款人之后的报销打款金额中扣除.(三)报账期限出差人员返回后,应在一个月内办理报销手续,如因特殊情况不能按期报销,应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明,财务经理同意后方可延期,并注明最后报销期限,如超过一个月不报账,财务部将不予报销。

小型建筑公司费用报销管理制度及报销流程

费用报销管理制度及报销流程为规范各项费用报销及付款程序,加强财务管理,控制成本,切实保障公司利益,特制定本制度。

第一部分报销的审批流程及原则(一)报销流程经办人(或经理)财务专人审核财务经理核准经理审批出纳支付(二)费用审批原则1、费用报销需经办人的主管领导批准,不得自主批准自己的报销费用。

2、不得逾越流程,不得未经直接领导审批,直接提交公司总经理审批,不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。

3、出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作,对出纳通报批评,并实行扣除当月工资5%-10%的处理,如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任。

4、费用报销原则上不得跨月(如外地出差时间较长除外),各员工每月应把报销凭证及时传递给公司财务部报销。

(三)报销经办人、审核人及审批人的职责1、经办人:因公办理业务时应向对方索取相应原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据,对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任,同时在每张票据反面签字确认。

经办人有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。

2、部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作。

3、财务人员:审核报销的经济业务是否符合相应规定,审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求,审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。

对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。

财务人员对所报销的票据,务必进行官方平台查验,确保票据有效合法。

4、财务经理:从财务专业的角度,核准所有费用单据及资金付款的合法、合规性、合理性。

第二部分报销总体原则1、所有的报销均遵循“谁支出,谁报销”的原则,严禁假借他人的名义报销自己费用的行为;严禁报销虚假费用的行为。

2、每办一次业务,应该填写一张报销申请单。

业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小,一律每发生一次填写一张。

小公司费用报销制度及报销流程图

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差旅费报销制度及流程

千里之行,始于足下。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。

差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为,确保费用的合理性、准时性和透亮度。

下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。

一、差旅费报销制度1. 报销范围:差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销,一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。

同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。

2. 报销标准:差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准,以确保费用合理、公正。

例如,交通费可以依据实际发生费用报销,但需要限制报销范围,如航空票价不得超过经济舱等。

3. 报销限额:差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额,以保证费用的合理性和把握成本。

例如,食宿费可以规定每日的报销限额,款待费可以规定每人每餐的报销限额等。

4. 报销流程:差旅费报销制度应规定报销的具体流程,包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。

具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。

5. 报销时间要求:差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求,以保证员工准时报销费用,避开拖延和遗漏。

一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。

第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。

6. 报销凭证要求:差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求,如行程单、小票、发票、收据等。

这些凭证需要符合相关财务规定,包括开票金额、发票抬头等。

二、差旅费报销流程1. 预备报销材料:员工在差旅结束后,需预备好相关的报销凭证和报销申请表。

报销凭证包括行程单、小票、发票等,报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。

2. 提交报销申请:员工将预备好的报销材料提交给财务部门,并填写差旅费报销申请表。

申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。

3. 费用核对:财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对,比对报销金额与凭证金额是否全都。

如有特别状况,财务部门可与员工进行沟通并做出调整。

财务报销及付款流程图

流程图说明权责部门相关表单文件报销人按照公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》或《付款申请单》,外地出差的填写《出差费报销单》。

经办人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

经办人员费用报销单出差审批单采购申请表借款单《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接部门经理审核签字,直接部门经理须对以下方面进行审核:1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性;3) 票据及单据的规范性。

4) 支付款项是否与购销合同付款方式相符。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门经理费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单付款申请单购销合同部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:1) 产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请单。

2) 财务是否能及时安排此费用;3) 单据或票据是否符合财务规范要求. 4) 支付款项是否与购销合同付款方式相符。

若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。

会计费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单付款申请单购销合同财务费用报销及付款流程图广州快货电子商务有限公司报销及付款单据整理粘贴填写《费用报销及付款申请部门经理审核财务部审核财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。

总经理费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单付款申请单购销合同财务部出纳根据总经理批准的报销单据或付款申请单据准备款项。

出纳员费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单付款申请单财务部出纳通知经办人,报销领款时,报销人员必须在《费用报销单》上领款人处进行签字确认。

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公司差旅费用报销流程图
公司差旅费用报销流程图
公司差旅费用报销流程如下:
1. 员工填写差旅费用报销申请表,包括出差目的、出差时间、交通方式、住宿费用、餐饮费用等相关信息。

2. 员工将填好的差旅费用报销申请表交给直属主管审批。

3. 直属主管审批差旅费用报销申请表,确认出差目的和时间的合理性,并对交通、住宿、餐饮费用进行审核。

4. 直属主管将审批通过的差旅费用报销申请表提交给人力资源部门。

5. 人力资源部门审核差旅费用报销申请表,确认报销金额是否符合公司规定的标准,以及相关费用是否符合公司政策。

6. 人力资源部门将审核通过的差旅费用报销申请表转交给财务部门。

7. 财务部门核对差旅费用报销申请表中的费用明细,并进行报销金额的计算。

8. 财务部门将核对无误的差旅费用报销申请表进行报销处理,将报销金额转账至员工指定的银行账户。

9. 财务部门将已报销的差旅费用报销申请表归档保存。

以上为公司差旅费用报销流程的简要说明。

在实际操作中,可能会根据公司的规模和流程要求进行适当调整。

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