计量内审1

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计量认证内审表 检测机构新准则内审表(国认实33号新准则内审)

计量认证内审表 检测机构新准则内审表(国认实33号新准则内审)

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

实验室计量认证或认可的内审检查表

实验室计量认证或认可的内审检查表

内部审核检查表本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制,编号与准则一致,其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。

注:1、请在检查结果对应的栏目中打“√”.
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

审核日期:审核员:
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审核日期:审核员:。

计量内审表

计量内审表

表格编号:FM820202 Rev01 部门 存档编号 日期 共 3 页 第 1 页 内部质量审核查检表 依据文件标准 QM010000 受审部门 计量 审核组长 审核员 受审核部门主管

注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核,并将所见事实详细记入栏目内。 No 稽核项目 所见事实

结果判定

Y N 1. 相关书面程序是否保持最新版本 2. 是否有建立详细的仪器清单以便管制? 3. 是否依规定进行仪器的到期召回送检?未能召回时有无应对措施?

4. 计量是否涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具?校验与非校验(即检查)有否依规定执行? 5. 校验作业是否按规定执行并有相应记录? 6. 计量记录是否易于调阅?超过保存期的是否予以及时处理? 7. 仪器的标识是否能反映校验状态?有无超过有效期尚在使用的状况? 8. 仪器外校记录有无精度合格与否之判定? 表格编号:FM820202 Rev01

部门 存档编号 日期 共 3 页 第 2 页 内部质量审核查检表 美文欣赏 1、 走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、 人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、 春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、 好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、 漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、 疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、 经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、 缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 表格编号:FM820202 Rev01

计量保证确认内审员培训考试题5篇

计量保证确认内审员培训考试题5篇

计量保证确认内审员培训考试题5篇第一篇:计量保证确认内审员培训考试题计量保证确认内审员培训考试题单位:姓名:得分:性别:身份证号码:职称(职务):一、判断题(每题2分,共10分)1、企业为需方加工一批零件,需方不但提供了原材料而且提供了检测设备,既然是用需方的设备进行检测,企业只要严把测量关就行。

()2、计量确认体系涉及到的责任部门有关人员必须按计量确认管理手册要求进行培训。

()3、企业必须建立自己的测量标准,以保证量溯源的准确可靠。

()4、对多功能多量程测量设备,经证实一种功能或一量程存在问题,即要判为不合格测量设备。

()5、通俗地讲,审核就是“挑毛病”,未发现不符合项的审核是一项不成功的审核。

()二、选择题:(每题2分,共20分)1、计量检测体系要求对所有的测量设备都要进行()A、检定B、校准C、确认2、强制检定的计量器具是指()A、强制检定的计量标准B、强制检定的工作计量器具C、强制检定的计量标准和强制检定的工作计量器具。

3、计量检定应遵循的原则是()A、统一准确B、经济合理C、严格执行计量检定规程4、下列计量单位中正确的是()A、kg、MpaB、Kg、MPaC、kg、MPa5、某加工图纸要求,零件尺寸允差为50±0.02mm,车间给检验工配备了0.02mm准确度的游标卡尺,计量保证确认规范()A、不符合3.2条“计量设备”要求B、不符合3.3条“计量设备”要求1C、不符合3.4条“计量设备”要求6、某单位一套配有自校程序的计量设备,投入使用五年以便为,从未用其他方法校准确认过,按照计量保证确认规范()A、不符合“计量检定”中8.1条要求;B、不符合“计量检定”中8.3条要求;C、没有不符合7、内部审核应()A、由企业最高领导组织B、由经培训考核,并取得资格的内审员来进行C、由主管领导组织专、兼职计量员来进行8、内部审核的目的是确定()]A、计量活动及有关结果是否符合计量手册和程序文件等的要求;B、计量体系是否符合要求;C、计量体系文件是否符合要求;9、以下哪一种情况属于主要不符合项()A、一份校准证书没有校准人员签字B、计量室一工作人员未经过培训C、一校准人员未使用最新有效的规程进行操作D、企业没计量检测体系的文件10、企业一降低等级使用的仪表未贴准用标志,也无其它明显可见的说明,按照计量保证确认规范()A、不符合“计量检定”中8.3条要求B、不符合“计量检定”中8.4条要求C、不符合“不合格计量器具控制”中9.1条要求三、填空题:(每题4分,共40分)1、计量保证确认主要适用于和企业。

计量认证内审员培训共61页文档

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拉Байду номын сангаас
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
计量认证内审员培训4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。

内部工程计量审核制度

内部工程计量审核制度

内部工程计量审核制度一、总则为规范内部工程计量审核工作,提高计量结果的准确性和可靠性,保障公司工程项目的质量和利益,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程项目的计量审核工作。

三、计量审核组织公司应设立专门的计量审核组织,负责统一协调和管理工程项目的计量审核工作。

计量审核组织人员应具备相关专业知识和经验。

四、计量审核程序1.项目前期准备项目启动前,计量审核组织应与项目部门协商制定计量审核计划,明确审核目标、范围和方法,确定审核时程和人员。

2.计量设计审核对工程项目的计量设计文件进行审核,验证计量单位、计算方法、计量要求等是否符合相关法规和标准。

3.计量进度审核随着工程项目的进行,定期对计量进度进行审核,核实实际完成情况和计划是否一致,及时发现和纠正问题。

4.计量结果核对项目结束后,对实际计量结果进行核对,确保计量数据的准确性和完整性,同时与工程完成情况进行比对,检查是否存在异常情况。

5.计量报告编制根据审核结果编制计量审核报告,详细记录审核过程、发现问题和解决措施,提出评价意见和建议。

6.计量结果确认计量审核组织应与项目部门共同确认计量结果,并签署确认文件,确保计量结果的可靠性和公正性。

7.计量审核总结项目结束后,计量审核组织应开展总结工作,对计量审核过程进行评估和总结,提出改进意见和建议,为今后的计量审核工作提供参考。

五、责任与义务1.计量审核组织负责全面指导和监督工程项目的计量审核工作,保证计量结果的准确性和可靠性。

2.项目部门必须配合计量审核组织的工作,提供必要的支持和资料,确保计量审核工作的顺利进行。

3.相关人员应按照规定参与计量审核工作,如实提供相关信息和资料,保证审核工作的顺利进行。

六、违规处理对违反本制度规定的行为,计量审核组织将依据公司相关管理制度进行处理,如构成违法行为将按法律规定追究责任。

七、附则1.本制度自颁布之日起生效。

2.本制度解释权归公司计量审核组织所有。

计量确认体系管理体系内部审核通用程序

管理体系内部审核通用程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1 目的:为确保公司管理体系运行的符合性、有效性,以满足实现管理方针和目标的需要,不断提高公司的各项管理水平。

2 X围:本公司开展的管理体系内部审核活动。

3 术语:参照本公司管理手册中的术语解释。

内部审核:公司内部确定管理活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、系统的、和独立的检查。

审核员:被委派实施审核的人员(审核员应在个人的综合素质、教育、培训、工作经历、审核经历等方面具有相应资格)。

受审核方:指接受内部审核的部门或单位。

4 职责4.1 最高管理者审批年度审核计划。

4.2 管理者代表a领导、组织公司的内部审核工作,任命内审组长,组建审核组;b审批公司内部审核实施计划、内部审核报告,审核年度内部审核工作计划;c对审核结果进行评审,并向最高管理者提交内审报告。

4.3 区域公司/专业公司经理a织本区域/专业公司的内部审核工作,任命内审组长,组建审核组;b审批本区域/专业公司年度内部审核工作计划、内部审核实施计划和内部审核报告;c对本区域/专业公司内审结果进行评审,并向管理者代表提交内审报告。

4.4 技术质量部门a制订年度管理体系内部审核工作计划,经管理者代表审核后报最高管理者批准、区域/专业公司年度内审计划报区域/专业公司经理批准后实施;b推荐内审员,协助管理者代表开展内审工作;c 整理、保存内部审核记录。

4.5 审核组长a对委派的内审工作全权负责,对审核结果作最后评定;b制定内部审核实施计划;c代表审核组与受审核方接触;d编写内审报告。

4.6 内审员a编制分工X围内的检查表;b完成分工X围内的审核任务,填写现场记录表,开具不合格报告;c报告审核结果;d验证或指定验证人验证所采取纠正措施的有效性;e收集、整理所开出不合格及观察项的整改材料,交技术质量部门保存;f配合并支持审核组长的工作。

计量测试研究所内审检查表

内审检查表
文件编号:LCJL04-091-2007第 页 共 页
受审部门: 审核时间:
审核依据
检查内容
现场记录
检查结果
符合
不符合
不适用
8、管理体系改进
8.2不合格工作控制
1、询问室主任不合格工作控制程序的相关内容出现了不合格工作应如何控制
2、不合格工作是否及时改正,不合格控制程序是否有效实施
3、是否填写相关记录表格
5.6管理评审
1、体系文件中是否有管理评审的相关程序
2、机构负责人是否建立管理评审的计划并有效实施
3、是否对管理评审中发现的问题进行改进并评价其有效性
内审检查表
文件编号:LCJL04-091-2007第 页 共 页
受审部门: 审核时间:
审核依据
检查内容
现场记录
检查结果
符合
不符合
不适用
6、资源配置和管理
5.2管理职责
1、机构负责人有哪些?是否在文件中体现?是否采取相关方式使机构成员树立质量意识和满足顾客要求的重要性
2、本所的质量方针、质量目标?是否已对员工进行宣贯?抽查3人,考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解
5.3体系文件
5.3.1
管理体系文件是否齐全,是否达到全部工作所需、抽查3人,考察其对体系文件的理解
3、是否按规定进行期间核查
7.7抽样
1、查看是否有抽样管理程序,抽样前是否确定抽样方案,确定抽样实施步骤;
2 、抽样中是否详细记录抽样过程,填写《抽样单》,并同抽样人员和被抽样单位的经办人签字确认。随机抽取5份抽样单,看填写是否符合要求
3、样品是否签注标记4、抽样人员是否授权
内审检查表
文件编号:LCJL04-091-2007第 页 共 页

计量管理审核员

计量管理审核员一、任务概述计量管理是企业管理的重要组成部分,为了确保计量结果的准确性和可靠性,需要进行计量管理的审核工作。

计量管理审核员是负责执行计量管理系统内部审核的人员。

本文将从以下几个方面探讨计量管理审核员的任务职责、要求以及执行过程。

二、任务职责计量管理审核员主要负责以下任务:1. 制定审核计划计量管理审核员需要根据企业的计量管理体系要求,制定计量管理内部审核的计划。

计划包括审核的时间、地点、对象、范围等信息,以确保审核的全面性和有效性。

2. 执行内部审核计量管理审核员按照审核计划对计量管理体系文件、程序、实施情况进行审核,包括对计量设备的校准、检验和测试情况进行评估,以及对计量记录和结果的可追溯性进行核实。

3. 发现问题并提出改进建议在执行内部审核过程中,计量管理审核员需发现计量管理体系的潜在问题、不符合要求的情况,并提出相应的改进建议,以促进计量管理体系的持续改进。

4. 编写内部审核报告内部审核结束后,计量管理审核员需要编写内部审核报告,对审核过程、结果、发现的问题和改进建议进行详细记录,以及对改进措施的跟踪情况进行分析和总结。

三、任务要求计量管理审核员需要具备以下要求:1. 专业知识和技能计量管理审核员需要具备相关的计量知识和技能,包括计量仪器使用、校准、检验和测试的方法和规程,以及计量不确定度、可追溯性等计量管理的基本概念和原理。

2. 认证要求计量管理审核员通常需要获得相关认证或培训,如计量技术人员资格认证、内审员培训等,以提升其审核能力和专业水平。

3. 审核能力计量管理审核员需要具备良好的沟通、分析和判断能力,能够针对计量管理体系的要求进行全面、准确的审核,发现问题并提出改进建议。

四、执行流程计量管理审核员的执行流程如下:1. 制定审核计划根据计量管理体系要求,制定内部审核的计划,确定审核时间、地点、对象和范围,并通知相关人员。

2. 进行内部审核按照审核计划,对计量管理体系文件、程序、实施情况进行审核,包括计量设备的校准、检验和测试情况的评估,以及计量记录和结果的可追溯性的核实。

实验室计量认证或认可的内审检查表

2、查看有否文件控制清单或文件发放清单等相关记录。
审核日期:审核员:
要素
条款
按导则要求提出的问题(判断表)
涉及部门/人
具体的检查方法(审核表)
检查结果
备注
符合Y
观察Y'
不符合N
不适用N/A
4.3.2。2
所用程序是否确保:
a)在对实验室有效运行起重要作用的作业场所,都能得到相应文件的授权版本?
b) 是否对文件进行定期审查和必要时进行修订,以确保其持续适用和满足使用的要求?
3、手册与程序文件是否明确规定;检查是否建立保密意识,提问有关人员。
4、查看手册与程序文件中是否有明确规定;是否有公正性声明。(第二法人的机构查外部组织机构图.母体组织中其他部门是否对实验室有潜在利益冲突,有无界定清楚)。
5、查看手册中有无组织机构图,各关系是否明确;提问相关人员是否清楚其职责并履行。
c)有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和所有权得到保护?
d)有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动?
e)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位,及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系?
f)规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系?
通过与实验室管理层与实验室人员交谈;是否制定相应的程序文件,实施情况如何。
4。1。4
若实验室的母体不是从事检测和/或校准活动的组织,是否规定了该组织中涉及或影响实验室检测和/或校准活动的关键人员的职责,以识别潜在的利益冲突?
查实验室是否独立法人;若不是独立法人,查看其是否有关键人员的职责。
4。1.5
b)有关管理层对实验室提供的服务标准的声明?
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邳州市碾庄中心卫生院
卷 内 目 录
第1页(共1页)

序号 资料标题名称 页号 备注
1 内审计划目录 2

2 关于开展邳州市碾庄中心卫生院计量保证确认内审工作通知 3

3 计量计划表 4
4 内审会议签到表 5
5 计量保证确认体系内部审核检查表 7
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
邳州市碾庄中心卫生院编制
邳州市碾庄中心卫生院
2009年计量保证确认内部审核

编制:
审核:
批准:

2009年 11 月 6 日
目录
1、年度计审计划
2、关于开展公司计量保证确认体系次内部审核工作的通知
3、内审会议签到表
4、内审检查表
关于开展医院计量保证确认体系内部审核工作的通

院各单位:
为检查本院2009年通过计量内审,院各部门按
照计量手册和程序文件的规定开展检定和检验等工
作的情况,确保计量保证体系的持续有效运行,根据
计量办公室二 00九年内审计划的要求,经计量领导
小组研究决定,将于2009年11月24日--26日开展一
次内部审核工作,要求各单位做好准备工作。
参加人员:
分管院长;各部门、各科室主要负责人;设备科
全体人员。

计量领导小组
二00九年十一月二十一日
内审计划表
审核目的:
为检查本院自2009年内审内部计量审核,本院各部门按照计量
手册和程序和文件的规定开展验收工作,确保计量保证确认内审体系
的持续有效运行。

审核范围:计量手册和程序文件所覆盖的各工作要素
审核依据:质量手册、程序文件、国家有关法律、法规等文件
受审核部门:各部门 主任:
审核组组长: 内审员:
日程安排:
日期 时间 活动内容
11月24日
8:30-9:30 首次会议
9:30-11:00 设备科(所有涉及的质量
手册和程序文件要素)
11月25日 8:30-10:30 儿科(所有涉及的质量手
册和程序文件要素)
10:00-11:30 外科(所有涉及的质量手
册和程序文件要素)
14:30-16:00 审核组内部会议内部审
核工作小结,整理审核结
果,开不符合项报告
11月26日 8:30-10:00 审核组和各科室交换意

10:00-11:00 末次会议

编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
内审会议签到表
会议名称 内审首次会议
地点 院办五楼会议室
时间
主持人

会议内容

人员签到
备注
计量保证确认体系内部审核检查表
受审部门 设备科 接待人 日期
标准条款 问题 核查凭证 事实记录
1.1 各级人员是否了解并实施计量法、计量方针目标 询问计量人员

1.2 计量管理机构及人员是否履行职责 询问、查看记录
1.3 计量管理文件是否得到有效控制 查看资料
1.4 是否按规定对管理进行审核、评定 查看记录
2.1 技术文件、资料是否采用法定计量单位 查看记录
2.2 计量器具是否采用法定计量单位 查看记录

内审员:
计量保证确认体系内部审核检查表
受审部门 设备科 接待人 日期
标准条款 问题 核查凭证 事实记录
3.4 经营管理用计量设备的配备 询问、现场查看

4.4 经营管理的计量检测 询问、查看记录、记录
5.1 计量设备的储存与管理是否按程序执行 查看记录

6.1 计量设备的量值是否按朔源图朔源 查看记录
7.2 计量标准计量器具是否按周期检定 查看资料
8.1 医院是否变质计量器具台账并制定周期检定计划 查看资料

内审员:
计量保证确认体系内部审核检查表
受审部门 设备科 接待人 日期
标准条款 问题 核查凭证 事实记录
8.2 强制计量器具是否登记并执行强检 查看记录

8.4 计量器具的标示是否与实际状态相符 询问、查看记录
9.1 不合格计量器具是否按规定程序管理 查看记录
9.2 不合格测量数据是否得到有效追溯 查看记录
10.1 计量管理记录是否齐全、整洁 查看记录

内审员:
计量保证确认体系内部审核检查表
受审部门 设备科 接待人 日期
标准条款 问题 核查凭证 事实记录
10.2 计量设备记录是否齐全、整洁 查看记录

10.3 计量检测记录是否齐全、整洁 询问、查看记录
11.2 检测现场环境条件是否符合要求 查看记录

12.1 所有计量人员是否具有相应资格 查看
12.2 计量人员的监督管理措施是否实施 询问、现场查看
12.3 计量人员的培训是否按计划执行 询问、现场查看

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