自查情况报告表

合集下载

整治小金库专项行动自查自纠情况报告表

整治小金库专项行动自查自纠情况报告表

负责人: 填报人:
说明:1.报表中灰色区域的数据由公式自动生成,不得另行填列。

第一项按实际自查情况填列,其中“小金库”个数计算方法为:一个账户为一个“小金库”,由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等资产,按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数;
2.第二项为截至2011年底“小金库”资金滚存余额和资产原值,资产原值按取得时价格(价值)填列;
3.第三项为2012年至今“小金库”资金来源合计,按实际发生数填列;
4.第四项为2012年至今“小金库”资金使用合计,按支出实际发生数填列;
5.第五项为截至自查时“小金库”资金滚存余额和资产原值,按自查时实际数额填列,应等于第二项加上第三项减去第四项。

6.第六项“小金库”主要表现形式(金额),按实际情况填列。

联系电话:填报日期:附件4-2:
整治“小金库”专项行动自查自纠情况报告表。

个人经商办企业自查报告表

个人经商办企业自查报告表

个人经商办企业自查报告表根据区纪委发《关于对全区公职人员涉嫌经商办企业问题进行整改的通知》﹙〔XX〕83号﹚文件精神,我中心领导高度重视,严格按照文件的要求安排部署,认真开展了自查自纠工作。

现将自查情况报告如下:经商办企业问题整改是加强党风廉政建设的重要内容,是贯彻中央八项规定和反对“四风”后的又一项重要任务,能够让干部职工不利用职权谋私,保持更加清正廉洁的工作作风,营造一个干净的行政环境。

为了确保经商办企业问题整改工作任务落到实处,我中心领导高度重视,迅速召开了经商办企业问题整顿工作会议,成立了西峰区政府采购中心经商办企业问题清查领导小组,下设办公室,安排人员对干部职工经商办企业情况进行核实,使此项工作圆满完成。

按照《公务员法》和《xx省党员领导干部在职及离职后从业限制暂行办法》(甘办发〔XX〕100号)及相关文件规定,全区各级各类公职人员不得参与任何形式的经商办企业活动。

凡已参与经商办企业的公职人员务于XX 年12月10日前一律从企业退出;不愿意退出的,按省市《关于推动非公有制经济跨越发展的意见》文件规定,经批准可离职、停职、辞职,提前退休创办企业。

我中心在职人员x人,其中科级干部x人,一般干部x人,为了使经商办企业清查工作切实落到实处,中心采取领导干部自查、领导小组调查的方式,经查实,我中心无经商办企业人员。

为了进一步增强中心干部的党风廉政意识,巩固经商办企业清查成果,打造清正廉洁的行政环境。

我中心领导小组下一步工作将采取以下监管措施,确保经商办企业工作落实后不反弹。

1.公示本次经商办企业清查结果。

2.建立中心经商办企业人员举报机制,干部群众监督,办公室负责登记备案。

根据县纪委《关于进一步开展领导干部登记报告经商办企业等有关事项工作的通知》的文件要求,县广播电影电视事业发展中心认真开展了领导干部登记报告经商办企业等有关事项工作。

中心对照文件要求,落实专人负责此项工作。

现把自查自纠情况总结汇报如下:重视此项工作,认真抓好自查自纠工作,落实上级文件规定,确保自查自纠工作不走过场。

党风廉政建设责任制落实情况自查报告表 (一)

党风廉政建设责任制落实情况自查报告表 (一)

党风廉政建设责任制落实情况自查报告表(一)党风廉政建设责任制落实情况自查报告表近年来,中国的反腐败步伐不断加快,为建设廉洁明正的政治生态营造了宽松的环境。

而党风廉政建设责任制的落实则是其中最为重要的举措之一。

本文就党风廉政建设责任制落实情况进行自查报告分析和总结。

责任体系建立情况:1.党委建立党风廉政建设工作领导小组,制定责任分工表和工作计划表;2.各部门建立党员领导干部廉政责任制和民主监督机制;3.制定立体化、规范化、程序化、信息化的责任体系。

落实情况分析:党风廉政建设责任制的建立是必要的,落实情况如何呢?1.责任机构建立还需加强:部门内部还存在责任划分不清、没有相应的组织、机构等问题。

2.领导干部参与度有待提升:领导干部对党风廉政建设的理解还停留在口号、形式,对于制度落实和给自己带来合力的认识还不够到位。

3.制度落实有差异性:在一些地方和部门中,制度可以传达到基层,执行情况执行合格,但是在另一些地方和部门中,制度并没有全部落实到位。

4.信息化程度较低:对实行廉政责任制的部门、领导干部和工作人员的任务完成情况等信息还没有形成科学化的监测体系。

5.绩效考评不够严格:目前,在一些单位中,制度执行的效果没有形成严格的考核和奖惩制度,没有形成紧急相配套的激励性措施。

对策建议:1.扎实推进责任体系建设,使责任体系逐步完善,责任制度切实落实,形成反腐倡廉常态化制度。

2.以示范引领作用带动广大领导干部自觉参与到党风廉政建设中去,提高制度执行的思想意识和实际行动。

3.全面落实治理制度,加强信息化建设,推进责任信息化管理,并形成全流程数据化反馈机制。

4.建立偏差指标标准,各单位建立好制定的偏差指标清单,开展偏差指标的监控、排查、整改和考核等各个环节。

5.建立奖罚制度,在廉政工作中,方案预算的编制、人事任免和财务审批等方面,建立紧急相配套的激励性措施,以形式化的程序提高效率。

结语:党风廉政建设责任制是中国反腐败斗争中的重要组成部分。

安全隐患自查报告表

安全隐患自查报告表

安全隐患自查报告表一、自查背景为了保障企业的安全生产,预防事故的发生,提高员工的工作环境质量,本企业特组织了此次安全隐患自查活动。

通过全面、深入的检查,旨在发现并及时消除各类安全隐患,确保企业的正常运营和员工的生命财产安全。

二、自查时间_____年_____月_____日至_____年_____月_____日三、自查人员由企业安全生产负责人_____带队,各部门主管及相关技术人员组成自查小组。

四、自查范围1、生产车间设备运行状况电气线路布置消防设施配备通风排气系统2、仓库货物存放规范防火防潮措施照明及电气设备3、办公区域电器使用安全疏散通道畅通消防器材配备4、员工宿舍用电安全消防设施卫生状况五、自查结果1、生产车间部分设备存在磨损和老化现象,需要及时维修或更换部件,以确保设备的正常运行和安全性。

例如,_____设备的传动部件出现明显磨损,可能会影响生产效率和增加安全风险。

部分电气线路存在布线不规范的情况,如线路未穿管保护、电线接头裸露等,容易引发电气事故。

消防设施方面,部分灭火器压力不足,需要重新充装;消防栓的水带存在破损,需要更换。

通风排气系统运行效果不佳,部分区域存在通风不畅的问题,可能会影响员工的身体健康和工作效率。

2、仓库货物存放存在超高、超量的情况,不利于货物的稳定和安全,容易发生倒塌事故。

防火防潮措施有待加强,部分区域的防潮垫损坏,防火门关闭不严。

照明及电气设备方面,部分灯具损坏未及时更换,存在照明不足的区域;部分插座松动,存在漏电的风险。

3、办公区域部分员工在办公桌上私拉乱接电线,用于给手机、电脑等设备充电,存在较大的用电安全隐患。

疏散通道存在被杂物堵塞的情况,影响紧急情况下人员的疏散逃生。

部分消防器材位置摆放不合理,不便于取用。

4、员工宿舍部分员工使用大功率电器,如电热水壶、电磁炉等,超过宿舍电路的承载能力,容易引发火灾。

消防设施配备不足,部分宿舍未配备灭火器。

卫生状况较差,垃圾未及时清理,容易滋生细菌和引发疾病。

转包违法分包自查报告表两篇

转包违法分包自查报告表两篇

转包违法分包自查报告表两篇转包违法分包自查报告表一报告编号:XXXXX报告日期:XXXX年XX月XX日项目名称:XXXX项目委托单位:XXXX公司承包单位:XXXX公司一、背景描述自XXX项目启动以来,为确保施工安全和施工质量,委托单位对承包单位进行了转包违法分包自查工作。

本报告旨在总结和汇报自查情况,并提出改进措施,进一步提升施工管理水平。

二、自查内容1. 承包单位转包情况自查承包单位应对转包情况进行全面自查,包括但不限于以下内容:(1)转包目的、范围和方式;(2)转包单位的资质和能力评估;(3)转包合同的签订和履行情况。

2. 分包单位违法情况自查分包单位应对自身的违法情况进行全面自查,包括但不限于以下内容:(1)违反劳动法律法规的情况;(2)存在的安全生产隐患和事故情况。

三、自查结果1. 承包单位转包情况自查结果承包单位经自查,没有存在未经委托单位同意擅自转包的情况。

全部转包行为均经过合法程序和必要审批,并与转包单位签订了合同,履行合同约定义务。

转包单位的资质和能力符合要求,具备相应的经验和技术实力。

2. 分包单位违法情况自查结果分包单位经自查,不存在违反劳动法律法规的情况。

在安全生产方面,分包单位存在若干隐患,如电气设备保护不完善、操作人员未按要求佩戴安全帽等。

此外,分包单位没有发生过重大安全事故。

四、存在问题根据自查结果,我们发现以下问题:1. 分包单位存在一些安全生产隐患,需要及时整改;2. 分包单位操作人员在施工现场未按要求佩戴安全帽,存在安全风险。

五、改进措施为解决上述问题,我们制定了如下改进措施:1. 加强对分包单位的安全教育培训,确保操作人员严格按要求佩戴安全帽等个人防护用品;2. 提升分包单位的安全意识,加强安全管理,消除安全隐患;3. 定期组织对分包单位的安全生产情况进行检查和评估,确保安全工作的持续有效开展。

六、总结通过本次自查,我们对承包单位的转包行为和分包单位的违法情况有了更清晰的了解。

转包违法分包自查报告表两篇

转包违法分包自查报告表两篇

转包违法分包自查报告表两篇转包违法分包自查报告表一尊敬的相关部门:为了维护建筑市场的正常秩序,保障工程质量和安全,我单位按照相关法律法规和政策要求,对本单位所承担的工程项目进行了全面深入的转包违法分包自查工作。

现将自查情况报告如下:一、工程基本情况1、项目名称:项目具体名称2、项目地点:项目具体地点3、项目规模:详细描述项目规模,如建筑面积、投资额等4、项目开工时间:具体日期5、项目预计竣工时间:具体日期二、自查组织情况我单位成立了以负责人姓名为组长,相关部门负责人姓名为成员的自查工作小组,明确了各自的职责和分工,确保自查工作的顺利进行。

三、自查内容1、合同管理对工程项目的合同进行了全面梳理,包括总承包合同、分包合同等。

检查合同签订的主体是否合法,合同条款是否清晰明确,是否存在违法违规的约定。

2、施工队伍管理核实施工队伍的资质和人员配备情况,确保施工队伍具备相应的施工能力和资质。

检查施工队伍的人员是否与合同约定一致,是否存在擅自更换人员的情况。

3、资金管理审查项目资金的流向,确保资金按照合同约定支付给相应的施工单位和供应商。

检查是否存在资金挪用、截留等违法违规行为。

4、材料设备管理对工程使用的材料和设备进行了清查,核实其来源和质量。

检查是否存在材料设备的采购、供应环节中的违法违规行为。

四、自查结果经过认真细致的自查,我单位未发现转包和违法分包的情况。

具体情况如下:1、合同管理方面,所有合同签订的主体合法,合同条款清晰明确,不存在违法违规的约定。

2、施工队伍管理方面,施工队伍具备相应的资质和施工能力,人员配备与合同约定一致,无擅自更换人员的情况。

3、资金管理方面,项目资金流向清晰,按照合同约定支付,未发现资金挪用、截留等违法违规行为。

4、材料设备管理方面,工程使用的材料和设备来源合法,质量合格,采购、供应环节不存在违法违规行为。

五、下一步工作计划1、加强法律法规学习,提高全体员工对转包违法分包行为的认识和防范意识。

自检自查报告表

自检自查报告表前言自检自查是指个体、组织或机构在进行工作过程中,主动对工作内容进行自我评估和检验。

自检自查有助于发现工作中的问题和不足之处,从而及时进行改进和提高工作效率。

本文档提供了一个自检自查报告表的模板,旨在帮助个体、组织或机构进行系统性的自检自查。

表格结构以下是自检自查报告表的基本结构:项目内容是否存在问题备注项目1 项目1的内容存在问题备注1项目2 项目2的内容不存在问题备注2项目3 项目3的内容存在问题备注3项目4 项目4的内容不存在问题备注4如何使用1.在表格中,填入相应的项目和内容。

确保对每个项目都进行了适当的描述。

2.对每个项目进行自我评估,并标注是否存在问题。

如果存在问题,请在备注栏中详细说明问题的原因和具体情况。

3.完成表格后,根据自检自查结果采取必要的措施进行改进。

对存在问题的项目,制定相应的行动计划并执行。

4.定期进行自检自查,以确保工作持续改进和提高。

示例以下是一个示例自检自查报告表:项目内容是否存在问题备注人员培训和发展存在问题的内容存在问题培训计划需要更新,缺乏员工技能的持续培训。

项目管理规范不存在问题的内容不存在问题无工作流程优存在问题的内存在问题需要进一步简化工作流程,提高工作化容效率。

注意事项•确保在项目栏中描述了具体的项目内容,以便进行详细的自检自查。

•在存在问题的项目下,详细描述问题的原因和具体情况,有助于制定改进计划。

•每个项目都需要进行自我评估,标注是否存在问题,并填写相应的备注。

•自检自查报告表需要定期更新,以反映工作的持续改进情况。

结论通过使用自检自查报告表,个体、组织或机构可以及时发现工作中存在的问题和不足之处,并制定相应的改进计划。

通过持续的自我评估和改进措施,可以提高工作效率,增强工作质量,不断进步。

建议个体、组织或机构将自检自查作为一种常规实践,并将其融入到工作流程中。

医疗机构自查报告表

医疗机构自查报告表一、基本信息医疗机构名称:XXX医院报告时间:20XX年XXX月XXX日二、自查目的及内容为了确保医疗机构的运行安全、服务质量,本次自查主要包括以下内容:1. 医疗设施设备的维护情况;2. 人员岗位职责的执行情况;3. 医疗信息管理的合规性;4. 医疗质量管理的执行情况;5. 医疗安全管理的落实情况;6. 其他可能存在的问题及解决措施。

三、自查过程及结果1. 医疗设施设备的维护情况通过对医疗设施设备的日常巡查和维护记录的审查,发现了一些设备存在磨损或故障的情况,已及时进行维修或更换,确保医疗设施设备的正常运行。

2. 人员岗位职责的执行情况在对医疗机构内部人员的岗位职责执行情况进行检查时,发现了个别职员在工作中存在工作态度不端正、服务热情不高等问题。

针对这些问题,我们已经采取了相关措施,如加强培训,明确工作职责,以提升员工的工作水平和服务质量。

3. 医疗信息管理的合规性对医疗信息管理进行全面检查,确保各项医疗信息的采集、存储、传输和使用符合法律法规要求。

通过此次自查,我们发现了一些患者信息采集不完整或存储不规范的情况,已经立即进行整改,并加强了对信息管理的监督和培训。

4. 医疗质量管理的执行情况医疗质量管理是医疗机构的核心工作之一,我们对各项质量控制指标进行了全面检查。

通过自查发现了一些手术室消毒操作不规范、药品管理不严格等问题,已经立即采取了纠正措施,并对相关人员进行了培训和教育,以确保医疗质量的稳步提升。

5. 医疗安全管理的落实情况医疗安全是医疗机构最基本的要求之一,我们对医疗安全管理工作进行了全面检查。

通过自查发现了一些患者护理不到位、用药错误等问题,已经加强了对护理人员的培训和监督,并进一步完善了医疗安全管理体系。

四、自查结论及改进措施通过本次自查,我们发现了一些问题并及时进行了整改,改进措施如下:1. 加强设备巡查和维护,确保医疗设施设备的正常运行;2. 加大对人员培训和监督力度,提升员工工作和服务质量;3. 加强医疗信息管理,确保患者信息采集和存储的规范性;4. 加强医疗质量管理,控制手术室消毒和药品管理等环节;5. 加强医疗安全管理,提高护理人员的专业水平和责任心。

科室院感自查报告表

科室院感自查报告表尊敬的领导:为了提高我院感染管理工作的质量和水平,确保患者安全,根据国家中医药管理局《中医病历规范(试行)》、《中医病案规范(试行)》、国家中医药管理局《中医医院感染管理规范》及《医院感染管理办法》等相关规定,结合我院实际情况,我们对本科室进行了一次全面的感染自查。

现将自查情况报告如下:一、自查范围与内容本次自查范围包括我院所有临床科室,包括内科、外科、妇产科、儿科、急诊科等。

自查内容包括感染管理组织建设、感染管理制度执行、感染源控制、感染监测、消毒灭菌、医疗废物处理、医务人员培训等方面。

二、自查发现的主要问题1.感染管理组织建设方面:部分科室感染管理组织不健全,缺乏专门的感染管理小组,感染管理工作主要由科室负责人兼任,无法保证感染管理工作的专业性和连续性。

2.感染管理制度执行方面:部分医务人员对感染管理制度了解不足,执行不力。

如手卫生执行不到位,无菌操作不规范等。

3.感染源控制方面:部分科室对感染源控制工作重视不够,如患者术后伤口感染、呼吸道感染等。

4.感染监测方面:部分科室感染监测工作不规范,如感染病例报告不及时,监测数据不准确等。

5.消毒灭菌方面:部分科室消毒灭菌工作存在问题,如消毒剂使用不当,消毒记录不完整等。

6.医疗废物处理方面:部分科室医疗废物处理不规范,如分类不明确,处理不当等。

7.医务人员培训方面:部分医务人员感染知识缺乏,培训力度不足。

三、整改措施1.完善感染管理组织建设,设立专门的感染管理小组,明确职责,保证感染管理工作的专业性和连续性。

2.加强感染管理制度宣传和培训,提高医务人员对感染管理制度的认识,确保制度得到有效执行。

3.强化感染源控制,加强对感染源的监测和控制,严格执行隔离制度,防止交叉感染。

4.加强感染监测工作,规范感染病例报告,确保监测数据的真实性和准确性。

5.加强对消毒灭菌工作的管理,确保消毒剂的正确使用,完善消毒记录。

6.规范医疗废物处理,明确分类,加强处理环节的监管。

科室安全生产自查报告表

科室安全生产自查报告表一、基本情况1. 单位名称:XXX科室2. 自查时间:2022年X月X日3. 自查人员:XXX、XXX、XXX4. 自查内容:本次自查主要针对科室的生产工作环境、安全设施、生产作业流程、人员安全意识等方面展开。

二、生产环境安全1. 火灾危险:对科室各个区域进行了全面排查,发现火灾隐患,如用电设备线路老化、堵塞的通风口等,并及时进行了整改。

2. 事故隐患:检查了科室内各种设备的安全状态,发现有些设备存在使用时间较长、易损件未及时更换等问题,已进行了维修和更换。

3. 安全通道:对科室的疏散通道、应急通道等进行了检查,发现有些位置被物品堆积、未畅通,已及时清理。

4. 安全标识:科室内的安全标识无缺失、清晰可见。

5. 安全保护设施:科室内的消防设施、安全疏散指示标识等设施完好,无损坏情况。

6. 安全意识教育:科室对新员工进行了安全教育培训,提高了员工的安全意识和应急处理能力。

三、生产设备安全1. 电气安全:对科室内的用电设备进行了检查,发现有些设备存在漏电、线路老化等问题,已进行了维修和更换。

2. 机械设备安全:科室内的各种机械设备使用正常,无异常声响或震动现象。

3. 设备维护:对科室内的生产设备进行了定期维护保养,确保设备运行的安全可靠。

4. 应急设备:科室内的应急设备齐全、功能正常,能够满足突发情况下的使用需求。

5. 危险化学品管理:科室内的危险化学品储存、使用符合相关规定,不存在泄漏、混存等情况。

四、生产作业流程安全1. 作业流程规范:科室内的生产作业流程、操作规程已建立,员工能够按规定进行作业。

2. 安全防护措施:对科室内的生产作业安全防护措施进行了检查,发现个别员工未正确佩戴相关防护用品,已进行了教育和指导。

3. 作业环境卫生:科室内的作业环境整洁、无异味、无有害气体,员工的工作环境得到保障。

4. 生产现场管理:科室内的生产现场整体井然有序,无乱放、乱堆等情况。

五、人员安全意识1. 安全理念宣传:对科室内所有员工进行了安全理念宣传,提高了员工对安全生产的重视程度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附表4
单位名称称:单位性质:事业单位
一预算收入五财政票据管理
1(一)未纳入预算管理收入0035(一)转让、出借票据本数00
2(二)非税收入未及时上缴国库0036(二)擅自销毁票据本数00
3(三)隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入0037(三)代开票据涉及金额00
4(四)乱收费、乱罚款、乱摊派0038(四)票据串用或混用涉及金额00
5(五)其他0039 (五)伪造、变造票据涉及金额00
二预算支出40(六)其他00
6(一)公用经费超预算00六政府采购
7(二)项目经费超预算0041(一)无预算采购涉及金额00
8(三)虚报、冒领财政资金0042(二)超预算(超标准)采购涉及金额00
9(四)截留、挪用财政资金0043(三)未执行政府采购程序涉及金额00
10(五)未严格执行项目预算0044(四)执行政府采购程序不合规涉及金额00
11(六)“三公”经费、会议费、培训费违规问题金额0045(五)其他00
12(七)结余资金使用不符合规定00七私设“小金库”

13(八)超范围超标准发放津补贴0046(一)2013年初“小金库”资金滚存余额和资产原值0—
14(九)其他0047(二)“小金库”资金增加额00
三资产管理48(三)“小金库”个数00
15(一)未经批准购建资产00八其他00
16(二)在建工程未及时结转固定资产0049合 计00
17(三)未经批准出租出借或处置资产00九自查发现问题处理情况
18(四)国有资产收入未执行收支两条线规定金额0050(一)应上缴财政金额00
19(五)资产账实不符0051 已上缴财政金额00
20 其中:1.少计资产0052(二)应补缴税款金额00
21 2.多计资产0053 已补缴税款金额00
22(六)对外投资0054(三)应退还金额00
23其中:1.未经批准对外投资0055 已退还金额00
24 2.少计对外投资0056(四)个人应退还违规所得金额00
25(七)其他0057 个人已退还违规所得金额00
四财务会计58(五)其他应追回违规支出金额00
26(一)少计收入0059 其他已追回违规支出金额00
27其中:1.挂往来科目0060(六)应调账处理金额00
28 2.直接坐支收入0061 已调账处理金额00
29 3.收入未入账00十自查处罚通报情况
30(二)多计收入0062(一)受行政处罚人数00
31(三)少计支出0063(二)受组织处理人数00
32(四)虚列支出0064(三)受党纪政纪处理人数00
33(五)少缴税费0065(四)移交司法机关处理人数00
34(六)其他0066(五)通报的案件数00
0067(六)公告的案件数00

单位负责人: 财务人: 填表人: 联系电话: 填表日期:2014、9、2

备注行次项目2013年2014年备注单位严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况报告表单位:万元、本、个、人行次项目2013年2014年

相关文档
最新文档