审计整改情况报告范文

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局审计整改情况报告范文

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局审计整改情况报告范文关于局审计整改情况报告你了解多少?局审计整改情况报告怎么写? 下面是小编整理的局审计整改情况报告范文,仅供参考。

局审计整改情况报告范文【1】主任、各位副主任、秘书长,各位委员:我代表市乡镇企业局向市第四届人大常委会第十九次会议报告我局xxx 年审计工作报告中指出问题的整改情况,请予审议。

一、整改情况6 月 26 日,市审计局局长向市人大常委会所作的《关于xxx 年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中指出,对盘王生任乡镇企业局长期间的经济责任进行审计,审计发现我单位存在五个方面的问题:一是主要领导违反规定,直接分管乡镇企业发展周转金及资产处置收入等两项大额资金的财务工作;二是将资产处置收入和收回的财政资金借款本息 551.04 万元转移到单位法定账册外;三是未经集体研究违规出借财政资金 421.50 万元;四是挥霍浪费财政资金 341.62 万元,其中账外购车支出 54 万元、账外公款吃喝支出 46.61 万元、公款旅游 22.2 万元;五是对管理的行业协会管理不到位。

我局接到审计报告后,针对上述问题,正视问题、分析问题,把审计整改作为规范内部管理的重要手段,从制度上完善,从行为上规范,加强了落实整改。

1、强化领导,明确责任。

审计报告收悉后,我局即将成立了工作班子,专题研究审计报告中反映的有关问题,从制度上、管理上查找原因,制定整改方案,明确整改措施。

随后,分别召开了在职干部职工和离退休老同志动员大会,统一思想,部署任务,由分管领导具体抓,相关责任科室、责任人限时整改到位。

2、对照问题,逐项整改。

①审计报告中指出一把手违反规定,直接管理财政周转金和资产处置收入的问题,在 2022 年 4 月盘王生同志离任李熙平同志主持工作时,已经整改到位,局里的所有财务审批按三重一大要求,明确了一位副局长分管,主要领导再也不分管财务。

②审计报告中指出将资产处置收入和收回的财政资金借款转移到单位法定账册外,逃避政府监管的问题。

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文工会审计整改报告报告一:关于工会经费使用情况的审计整改报告尊敬的领导:根据贵单位的委托,经过一段时间的审计工作,我们对贵单位工会经费的使用情况进行了仔细的检查和分析。

现将审计结果以及整改建议报告如下:一、审计结果通过对工会经费的核查发现,在贵单位工会经费使用过程中,存在以下问题:1.经费管理不规范:工会经费缺乏明确的管理制度,导致经费使用缺乏规范性和透明度,容易出现挪用和浪费。

2.使用范围不明确:工会经费使用范围没有明确界定,导致经费的使用过程容易出现主管人员和职工之间的争议。

3.资金流转不清晰:工会经费的流转过程中信息不及时传递,财务报表和账目不完整,无法准确反映资金的流入和流出情况。

4.工会经费使用监督不到位:工会经费的使用监督没有有效进行,导致资金使用存在较大的风险。

二、整改建议针对以上存在的问题,我们提出以下整改建议:1.建立健全工会经费管理制度:制定并实施详细的工会经费管理制度,明确经费的使用范围、流转过程、报销程序等,确保经费使用规范化和透明化。

2.加强资金流转监督:建立完善的财务制度,确保工会经费的流转过程中信息的准确传递,及时做好财务报表和账目的记录和整理,提高资金流转的透明度。

3.加强内部控制措施:加强对工会经费使用的内部审计和监督,定期对经费使用情况进行检查和核对,及时发现和纠正经费使用中存在的问题。

4.加强工会经费使用的公开与监督:加强对工会经费的使用情况的公开与监督,通过公示、听证和问责等方式,促使经费使用的公正、公平和合理。

三、结论经过审计,贵单位工会经费使用存在一些问题,但我们相信通过整改措施的落实,这些问题可以得到解决。

同时,我们也建议贵单位对工会经费的使用情况进行更加细致的管理和监督,确保经费使用的合规性和有效性。

请贵单位领导对以上意见和建议予以关注和采纳,并组织相关部门积极进行整改。

如果需要我们继续提供协助和支持,请随时与我们联系。

谢谢!工会审计师:XXX日期:XXXX年XX月XX日报告二:关于工会选举程序的审计整改报告尊敬的领导:根据贵单位的委托,我们对贵单位工会选举程序进行了审计,并进行了整改。

工作汇报之审计整改落实情况汇报

工作汇报之审计整改落实情况汇报

审计整改落实情况汇报【篇一:审计整改报告范文4篇】审计整改报告范文4篇审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。

审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重要的一部分。

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[审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告]xxx人民政府:自收到山亭区审计局对我镇**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。

虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。

镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下:一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。

虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。

已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

某集团关于审计整改落实情况的报告(收藏)

某集团关于审计整改落实情况的报告(收藏)

某集团关于审计整改落实情况的报告(收藏)20XX年X月X日至X月X日,XX审计X对XX传媒集团进行了审计。

我单位于202X年X月X日收到XX审计X送达的审计结果XX《关于XX 传媒集团(XX)总XX、XX任期经济责任审计报告》。

XX审计X出具的审计结果XX《关于XX传媒集团(XX)总XX、XX任期经济责任审计报告》,指出了我单位在预算编制、执行管理、财务管理、国有资产管理等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。

我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。

现将审计整改结果公告如下:一、已整改的问题(一)关于“下属子公司未经XX集团XX决策进行户外广告资源互换,未真实反映当期收支”的问题整改情况。

采取整改措施:1.由分管领导对相关责任人进行批评教育。

2.重新签订灯箱广告租赁合同。

整改结果:集团XX已于20XX年X月X日对相关责任人作出批评教育的问责处理;经第三方评估,由中心支付灯箱制作成本,与广告公司重新签订灯箱广告租赁合同,按协议分期收取租金。

(二)关于“其他支出挤占专项经费”的问题整改情况。

采取整改措施:1.开展会计核算自查工作。

2.结合融媒体中心制度建设,构建一套行之有效的财务管理制度,提高财务管理水平。

整改结果:20XX年X月以来,集团分管领导组织财务部、全媒体采编中心、综合频道等相关部门开展该项经费情况调查[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网获取,内审网注],并要求财务部门加强会计核算的准确性。

今年来,制定出台《XX融媒体中心财务管理制度》、《XX融媒体中心专项资金管理办法》等财务制度。

(三)关于“部分预算调整不及时”的问题整改情况。

采取整改措施:对业务部门相关XXX等实际开支做了分解落实,明确规范用途,按实际需要缩减该项目经费预算。

整改结果:202X年起,中心实行定额补助,已取消XXX补助项目。

(四)关于“超最高限价支付物料租赁费用4.46万元”的问题整改情况。

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文审计整改报告报告日期:xxxx年xx月xx日尊敬的工会领导:根据贵公司委托,我单位对工会的财务运作进行了审计,并就审计结果进行了分析,以及提出了完善的整改建议。

现将审计整改报告如下:一、审计情况我单位从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日进行了工会财务审计工作,并对工会的资金收支、财务核算、资产管理等方面进行了全面检查和核对。

二、审计结果1. 工会财务核算不规范:工会账簿记录不准确,存在核算漏洞,导致财务数据的真实性和准确性难以保证。

2. 工会资金运作不透明:工会资金来源与去向不明确,对于工会的资金使用情况缺乏有效的监督和控制。

3. 工会资产管理不善:工会资产使用和保管不规范,资产损耗严重,缺乏有效的资产管理和清查制度。

三、整改建议1. 完善财务核算制度:建立健全的财务核算制度,规范工会账簿的记录和核算流程,确保财务数据的准确性和真实性。

2. 加强资金监管:建立资金来源和去向的详细记账制度,明确工会资金的具体使用目的,加强资金的监督和管理。

3. 健全资产管理制度:建立资产购置、使用和清查的制度,加强对工会资产的保管和维护,减少资产损耗。

四、整改措施1. 组织内部控制培训:对财务人员进行内部控制培训,提高财务核算和管理水平。

2. 制定财务制度手册:制定财务核算制度手册,明确工会的财务流程和操作规范。

3. 加强资金监管措施:建立资金监管机制,定期进行资金的审计和监督。

4. 资产清查及保管规范:对工会资产进行清查,并制定资产保管规范,加强对资产的保护和使用。

五、整改进度按照以上整改措施,贵工会已经制定了详细的整改计划,并将于xxxx年xx月xx日前完成整改任务。

六、责任追究对于整改不力或者拖延整改的工会负责人,将按照相关规定进行相应的责任追究。

七、其他事项如在整改过程中有任何困难或问题,请及时与我单位联系,我们将竭诚为您解答和协助解决。

感谢贵工会对我单位的支持与信任,我们将继续秉承公正、专业的原则,为工会的财务管理提供更好的服务。

审计整改报告范文

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审计整改报告范文【审计整改报告】一、审计概况根据贵公司的委托,本次审计针对贵公司在2024年度的财务状况、经营情况进行了全面的审计。

我们采用了适当的审计程序和方法,以便获取足够的审计证据,以评估贵公司的财务报表是否真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、审计发现1. 财务报表编制存在问题在审计过程中,我们发现贵公司的财务报表编制存在一些问题。

首先,贵公司在记账和核对账目时存在不规范的情况,导致账目的准确性受到影响。

此外,贵公司对一些重要会计政策的披露不够充分,不符合相关会计准则的要求。

2. 内部控制不完善我们对贵公司的内部控制制度进行了评估,发现其存在一定的不完善。

贵公司对资金流转的控制不够严格,未能确保资金的安全性和合理性。

此外,贵公司在采购和销售方面的控制不够严密,容易产生资金浪费和漏洞。

3. 经营管理问题从对贵公司的经营管理情况进行审计分析来看,我们发现贵公司在管理层面存在某些问题。

贵公司的经营决策缺乏科学性和系统性,未能充分考虑到市场变化和竞争环境的影响。

此外,贵公司的营销策略和营销手段不够有效,导致市场份额下降。

三、整改建议1. 财务报表编制方面的整改建议针对财务报表编制存在的问题,建议贵公司加强会计人员的培训,提高其业务水平和工作态度。

同时,建议贵公司建立健全财务管理制度,明确记账和核对账目的程序,提高财务报表的准确性和规范性。

此外,贵公司还应加强对重要会计政策的披露,确保财务报表依法依规编制。

2. 内部控制方面的整改建议针对内部控制不完善的问题,建议贵公司制定完善的内部控制制度,明确各个环节的责任和权限,加强对资金流转的监控和管理。

同时,建议贵公司加强对采购和销售环节的控制,确保资金的合理使用和安全流转。

3. 经营管理方面的整改建议针对经营管理问题,建议贵公司加强管理团队的建设,优化企业的组织结构和管理流程。

贵公司应加强对市场的调研和分析,制定科学合理的经营决策。

同时,建议贵公司加强市场营销能力的培养,提高对产品和服务的市场竞争力。

(3篇)工会审计整改报告

(3篇)工会审计整改报告【工会审计整改报告1】尊敬的公司领导:本次工会审计整改报告对我们工会组织管理情况进行了全面审计,发现了一些问题,现将整改情况向您汇报如下:一、问题概述工会经费的使用不够规范,存在部分经费流向不透明的情况;工会组织工作内容有重复、有遗漏甚至有疏漏。

二、整改措施1、建立健全经费管理制度,严格执行会费收支情况登记和报账审核程序,做到财务管理规范透明;2、梳理工作任务,明确工作职能,避免诸多部门重复工作,确保工会工作不漏项;3、建立全员动员、参与、监督机制,对工作过程中出现的问题及时跟踪,并及时纠正。

三、目前整改情况1、经费管理制度已经编制完毕,并得到各部门的认可;2、工会组织工作内容已经进行了整改,工作职责得到明确,各个环节协调工作无重复;3、全员动员、参与、监督机制已经建立,对工作人员已经进行了培训,工作反馈机制得到健全。

四、下一步工作计划按照公司领导的要求,对总结出的问题,制定更加科学合理的工作规划,争取更好的绩效与贡献!【工会审计整改报告2】尊敬的公司领导:本次工会审计整改报告对我们工会组织管理情况进行了全面审计,整改已经完成,现将整改情况向您汇报如下:一、问题概述工会经费管理不够规范,存在领导有把经费用于个人目的的情况;工会组织工作不够精细、有计划性,存在疏漏等问题。

二、整改措施1、对领导进行了有关经费管理的培训,明确经费的归属和使用范围,工会经费管理规范化;2、建立组织工作人员岗位责任制度,明确工作职责,规范工作程序,确保工作有计划、有依据、有节奏;3、对工作流程进行全方位调整,改进工作模式,导入更科技化的管理模式,按照工作节点进行严格考核,确保工作质量合格。

三、目前整改情况1、领导已经明确了经费的归属和使用范围,工会经费管理规范透明;2、组织工作人员岗位责任制度已经建立完毕,各项工作有计划、有依据、有节奏;3、对工作流程进行优化,情况反馈及时,对工作进行全程考核,确保工作质量。

关于审计整改落实情况报告

关于审计整改落实情况报告一、前言本报告是针对我公司在上一次审计中发现的问题所进行的整改落实情况的汇报。

审计是企业监督自身经营管理的一种重要形式,通过审计可以发现企业存在的问题,并提供针对性的整改意见,以帮助企业改进管理,提高效益。

我公司高度重视审计工作,充分认识到整改落实是企业做好审计工作的重要环节,因此制定了相应的整改措施并落实。

二、上一次审计存在的问题上一次审计中,针对我公司的财务管理、内部控制和风险管理等方面存在着以下问题:1. 财务管理问题:会计核算不准确,财务报表真实性受到质疑;财务报表审核不及时,对企业决策产生了负面影响。

2. 内部控制问题:内部控制制度不完善,存在着风险管理薄弱、业务流程不规范等问题。

3. 风险管理问题:风险意识不强,风险管理措施不完备,企业面临着较大的市场风险和信用风险。

以上问题严重影响了公司的经营效益和声誉,也暴露了公司管理体系存在的一些不足之处。

三、整改措施及落实情况汇报为了解决上述问题,我公司采取了一系列的整改措施,并进行了相应的落实和推进。

具体措施如下:1. 财务管理整改措施(1)加强会计核算质量控制。

建立完善的财务管理制度,保证会计核算的准确性和完整性。

(2)完善财务报表审核制度。

加强对财务报表的审核,确保财务报表的真实性和可靠性,并及时提供给相关部门和股东。

(3)加强财务信息披露工作。

定期发布财务信息,提高信息透明度,增加股东对企业的信任度。

经过一段时间的整改工作,财务管理方面取得了明显的进展。

准确的会计核算和及时的财务报表审核提高了决策的准确性和时效性,公司的经营效益有所改善。

2. 内部控制整改措施(1)完善内部控制制度。

针对公司存在的内部控制问题,制定并完善相应的内部控制制度,包括风险管理、业务流程规范等。

(2)加强内部控制培训。

为员工提供内部控制培训,提高员工的内部控制意识和能力。

(3)定期开展内部审计工作。

建立内部审计制度,定期对公司的内部控制情况进行审计,及时发现问题并提供改进意见。

审计整改情况报告范文

审计整改情况报告范文审计整改情况报告。

为了加强企业内部管理,提高经营效益,我公司于近期进行了内部审计工作,并就审计结果进行了整改。

现将审计整改情况报告如下:一、审计情况。

在本次内部审计中,我们主要对公司财务、生产、人力资源等方面进行了全面的审计。

审计发现了一些存在的问题,主要包括:1. 财务管理方面存在资金流失和财务数据不准确的情况;2. 生产管理方面存在生产过程不规范和设备维护不及时的问题;3. 人力资源管理方面存在员工培训不足和绩效考核不公平的情况。

二、整改措施。

针对审计发现的问题,我们制定了以下整改措施:1. 财务管理方面,我们将加强对资金流动的监控,建立健全的财务管理制度,确保财务数据的准确性;2. 生产管理方面,我们将加强对生产过程的监督,定期对设备进行维护和保养,确保生产过程的规范和设备的正常运行;3. 人力资源管理方面,我们将加强员工培训,建立公平公正的绩效考核制度,激励员工的工作积极性。

三、整改效果。

经过一段时间的整改,我们取得了一些成效:1. 财务管理方面,资金流失得到了有效控制,财务数据的准确性得到了提高;2. 生产管理方面,生产过程得到了规范,设备的维护和保养得到了加强,生产效率得到了提高;3. 人力资源管理方面,员工的培训得到了加强,绩效考核制度得到了完善,员工的工作积极性得到了提高。

四、下一步工作。

在接下来的工作中,我们将继续加强内部管理,不断完善各项制度,确保公司的正常运营和持续发展。

五、结语。

通过本次内部审计和整改工作,我们发现了一些存在的问题,并采取了有效的整改措施,取得了一些成效。

我们相信,在全体员工的共同努力下,公司的管理水平和经营效益将会不断提高。

谨此报告。

总经理,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

以上就是本次审计整改情况的报告,希望能够得到您的认可和支持,谢谢!。

审计整改有关报告怎么写(通用8篇)

审计整改有关报告怎么写(通用8篇)审计整改有关报告怎么写篇1根据《双柏县审计局关于双柏县民族文化体育中心建设项目体育馆建设工程竣工决算的审计决定》(双审投决[]24号)文件,我局高度重视,及时组织相关人员对审计存在问题进行逐条认真整改,现将整改情况报告如下:一、关于工程超工期问题的整改情况:因该项目在建设过程中,涉及道路开挖、主体结构检测,又因工程缺口资金较大等原因造成工程超工期。

场平工程延期97天,主体工程延期971天,县文化和旅游局将吸取经验教训,在今后的建设项目实施过程中,做好协调,加强工程进度管理,使工程按期完工,及时投入使用发挥效益。

二、未按照招标文件和中标人的投标文件订立合同问题的整改情况:针对该问题,县文化和旅游局组织班子成员和项目工作人员认真学习《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和规定,进一步加强合同管理,在今后的建设项目招投标和订立合同中,杜绝类似问题再次发生。

三、工程可研设计应招标未招标,涉及金额1355000元问题的整改情况:针对该问题,县文化和旅游局认真加强对相关法律法规和规定的学习,在今后的建设项目实施过程中,严格按照《中华人民共和国招标投标法》的规定,进一步规范项目可研设计等单位的确定方式,杜绝类似问题再次发生。

四、未完成施工图纸及工程量清单范围内的建设内容问题的整改情况:针对该问题,县文化和旅游局根据施工图纸和竣工验收要求,督促施工单位进行了消防设施、电力设施等的建设安装,于1月18日通过了竣工验收。

五、建设单位对工程结算审核把关不严问题的整改情况:针对该问题,县文化和旅游局吸取教训,加强对项目的监管,对施工单位提供的项目结算进行严格的审核把关。

在该工程消防设施安装的工程结算过程中,组织施工、监理和建设三方实地核对工程量,并对结算书中数量和价格逐一核对,要求施工单位对项目进行据实结算。

六、监理履职不到位问题的`整改情况:针对该问题,县文化和旅游局加强对监理单位的管理,督促监理单位认真履行职责,杜绝类似问题再次发生。

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审计整改情况报告 山亭区人民政府:
自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责
任审计的报告》后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务
管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在
“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在
未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计
非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极
的态度加以整改,将整改情况汇报如下:
针对存在的具体问题逐一整改。
一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,
存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有
关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨
付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资
金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税
收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的
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整改。已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入
单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本
收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;
对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是
从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规
则》健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善
了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴
入库。织梦好,好织梦
三、对部门收费存在的问题,镇民政办已把违规收费所得全部上
缴镇财政,并加强了对部门收费的管理,坚决杜绝类似的情况再次发
生。织梦内容管理系统
四、对停收租金的水泥厂,我镇经过调查核实,经党委会研究决
定,制定了租金征收办法,保证了集体资产的增殖和收益,不断增加
镇财力。
织梦内容管理系统
在积极整改的同时,认真自我反省,吸取教训,在今后的工作中
着重加强以下几个方面的工作:织梦好,好织梦。
一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》,
学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人
员的政策水平,思想素质和业务素质。
二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预
算,坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关
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政策规定及时足额拨付到位,不挤占、挪用,确保惠农政策执行不走
样。
三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定,进
一步加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设
置会计科目,进行帐务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金,
注重资金使用效益,实行财政专户管理,确保专款专用,不挤占挪用;
对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建
立和完善支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩乡镇财政支出,建
立和完善费用报销制度。通过建章立制,从严控制购置费、招待费、
车辆费用、奖金补贴等开支,坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、
不合法的票据,不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府
和镇直部门的固定资产清查评估,建立健全固定资产相关帐簿,加强
对固定资产的管理,防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。
加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识,根据《会计法》
规定,结合本镇经济发展的水平和现状,建立内部审计制度、岗位责
任制度;建立固定资产、债权、债务清理制度;审核、制单、复核、记
账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。
四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收
费票证的管理,建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告
制度。收取算外资金时,必须使用省级财政机关统一印制或监制的票
据,收取的算外资金,必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度
所规定的项目、范围、标准和程序执行,坚决禁止乱收费,同时也避
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免了预算外资金的体外循环。

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