耗 材 入 库 单①验收凭证
医疗设备和耗材采购、验收、入库、

一・临床工程科工作制度1.凡属医疗、教学、科研所需的仪器设备,均由临床工程科统一负责调配、供应、管理和维修。
2.根据各科请购计划和储备情况编制采购计划,报院长批准执行。
3.一般医疗器械,按计划的品名、规格、型号、数量进行采购。
贵重仪器应会同有关科室人员进行采购。
4.凡购入的器械、卫生材料等,必须履行严格的出入库手续。
5.购入或调入的国内、外贵重仪器,应由院领导和有关人员参加验收;然后入库上帐立卡,建立仪器技术档案,与有关科室制定领取、使用和管理制度。
如发现问题要及时向有关部门联系,按规定进行处理(包括办理索赔)。
6.器械库要按照器械的性质分类保管,要求帐物相符。
要注意通风防潮,保持整洁,防止损坏丢失。
7.各种医疗器械的请领和保管,须由专人负责,贵重仪器应指定专人使用,定期维护保养。
8.失去效能的各种器械,要按规定办理报废手续。
贵重仪器的报废、报损、变价、转让或无价调拨,由科室填写申请单,经本科审核后送院领导或上级主管部门批准。
9.各科需要维修的仪器,应填写修理申请书,送交临床工程科,由维修人员组织维修。
维修人员平时应经常深入科室进行检修。
10购置审批制度1.各业务科室应根据医疗、科研、教学工作需要按年度编报设备计划,由医疗器械管理部门汇总后,交医疗器械管理/咨询委员会讨论,形成年度计划,并由院领导批准后执行。
2.购置大型医疗设备必须先填写可行性报告及大型医疗设备配置申请表,报省卫生厅批准后执行(以省卫生厅文件为准)。
1 / 153.属于政府采购范围的医疗设备购置计划,应先报当地政府采购部门批准后,再交相应的采购机构实施。
4.对紧急情况或临床急需的医疗设备,应由使用科室提出申请,交院领导批准后优先办理。
5.各业务科室不得对外签订订购合同或向广商承诺购置意向,参加各类会议时,可将会议上厂商介绍的产品资料带回本单位,按照有关程序办理批准手续。
由医疗器械管理部门审核,报分管领导批应做好计划,配件,对各类设备所需的耗材、6.准后执行。
验收入库单

规格
原材料厂家
件数
重量(T)
单价
金额
进货数
核定数
运费
合计
送货人:车号:验收:
验收入库单No
FR—12—01A版
供货单位:年月日
规格
原材料厂家
件数
重量(T)
单价
金额
进货数
核定数
验收入库单No
FR—12—01A版
供货单位:年月日
规格
原材料厂家
件数
重量(T)
单价
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进货数
核定数
你很善良,也很努力,你明白“人若志趣不远,心不在焉,虽学五成”,那么请你继续以努力为本,继续追求。学习的时候放下顾虑,聚精会神,提高学习效率,尽量做到最好。
运费
合计
送货人:车号:验收:
验收入库单No
FR—12—01A版
医用耗材管理的制度(精选9篇)

医用耗材管理的制度〔精选9篇〕医用耗材管理的制度〔精选9篇〕医用耗材管理的制度11、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购,临床科室不得自行购入和试用。
一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。
2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监视检查职责。
3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案《医疗器械消费答应证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营答应证》,建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。
4、在采购一次性使用无菌医疗用品时,必须进展验收,除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与消费企业和经营企业相一致,查验每箱、包产品的检验合格证,内外包装应完好无损,包装标识应符合国家标准,进口产品应有中文标识。
5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房,建立出入库登记制度,按失效期的先后存放于阴凉枯燥、通风良好的物架上,制止与其它物品混放,不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。
6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查,假设发现包装标识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用假设使用中发生热原反响、感染或其它异常情况时,应立即停顿使用,并按规定详细记录现场情况,必须及时留取样本送检,均应及时报告医院感染管理办公室。
7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时,应立即停顿使用,并及时报告药品监视管理部门,不得自行作退、换货处理。
8、一次性使用无菌医疗用品使用后,按国务院《医疗废物管理条例》规定处置。
医用耗材管理的制度2一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理方法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理方法》,凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材,均由后勤保障部统一采购安阳市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品种,各使用科室不得自行采购。
药品耗材进销存管理制度

药品耗材进销存管理制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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第三章 入库操作实务 第二节 入库作业

1、仓库到供货单位提货时,应当将这种接货与出验工作结合起来同时进行。
2、仓库应根据提货通知,了解所提货品的性能、规格、数量,准备好提货所需的机械、工具、人员等,在供方当场建议质量、清点数量、做好验收记录,接货与验收合并一次完成。
(四)库内接货
装箱单、磅码单是商业发票的一种补充单据,是商品的不同包装规格、不同花色和不同重量注意分别详细列表说明的一种单据。它是仓库收货时核对货物的品种、花色、尺寸、规格的主要依据。
原产地证明用以证明物品的生产国别,进口国海关凭以核定应征收的税率。
(三)承运人单证
承运人单证主要指运单。运单是由承运人或其代理人签发的,证明物品运输合同和物品由承运人接管或装船,以及承运人保证将物品交给制定的收货人的一种单证。运单由承运单位开出,内容包括承运物品名称、包装状况、单位、单价、数量联系方式等。通常运单包括三至五联,主要作用是:
仓库通过理货、查验物品、将不良物品剔除、退回或者编制残损单证等明确责任,确定收到物品的确切数量。
(二)接收文件
接收送货人送交的物品资料、运输的货运记录,在随货运输单证上注明接受的文件名称、文号等,如图纸、准运证等。
(三)签署单证
仓库与送货人共同在送货单、交接清单上签字,并留存相应单证。若送货单与交接清单不一致或物品、文件有差错,还应附上事故报告或说明,由有关当事人签章,等待处理。
⑤属承运部门造成的物品数量短少或外观包装严重残损等,应凭借接运提货时索取的“货运记录”向承运部门索赔。
⑥价格不符,供方多收部分应予拒付,少收部分经过检查核对后,应主动联系,及时更正。
⑦入库通知单或其他单证已到,在规定的时间未见物品到库时,应及时向有关部门反映,以便查询处理。
入库流程设计

• 4.物品到达的高峰时间 • 物品到达的高峰时间是制定作业人员轮班轮岗的重要依
据,要合理安排不同班次的作业人数,以求做到作业人员 的作业量和劳动强度的均德性,同时既可以降低成本又可 以保证服务水平。
•
• 5.物品的装车方式
• 物品的装车方式主要影响卸货的方式和方法。如果物品
是以散货形式散装的话,在卸车时要充分利用物品自身的 重力;如果物品是以件杂货形式且经过配装的话,卸车时 主要以人工为主,采用不落地的装卸搬运方式,以降低作 业强度;如果以单元形式装车的话,则尽可能选择机械化 作业方式。
• 2.送货的车型及车辆台数 • 送货的车型主要影响卸货站台的合理安排与利用及卸货
方式,车辆台数直接影响作业人员的配置和作业设备、作 业方式的选择。
• 3.每台车平均卸货的时间 • 每台车平均卸货的时间是用来衡量入库作业效率高低的
重要指标,每台车平均卸货的时间越短,服务水平就越高 ,但对设施设备的自动化、机械化的程度要求就越高。
入库流程设计
2023年5月5日星期五
一、入库流程
• 要对入库作业活动进行合理的安排和组织
,就需要掌握入库作业的基本业务流程。 入库作业的基本业务流程包括:入库申请 、编制入库作业计划及计划分析、入库准 备、接运卸货、核查入库凭证、物品验收 作业、办理交接手续、处理入库信息、生 成提货凭证(仓单)等作业,如下图包括验收准备、检查入库凭证和实物检验三个作业环节。
•
(1)验收准备。 仓库的验收准备工作大致包括以下内容: ①人员准备。安排好负责质量验收的技术人员或用料单位的专业技 术人员,以及配合数量验收的装卸搬运人员。 ②资料准备。收集并熟悉待验商品的有关文件,例如技术标准、订 货合同等。 ③器具准备。准备好验收用的检验工具,例如衡器、量具等,并校 验准确。 ④货位准备。确定验收入库时存放货位,计算和准备堆码苫垫材料 。 ⑤设备准备。大批量商品的数量验收,必须要有装卸搬运机械的配 合,应做好设备的申请调用。 此外,对于特殊危险物品的验收,例如毒害品、腐蚀品、放射品等 ,还要准备相应的防护用品。
第三章入库操作
例题:某仓库进了一批(200箱)木箱的仪表.每箱毛 重100KG,箱底面积为0.5M2 ,箱高1M,木箱上标 识的最大叠高为10层,库房可用高度为7.5M,地坪 承载能力为6T/M2 ,要求该批木箱可堆高的层数.
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解: 1、单位面积重量=100/0.5=200kg/m2=0.2t/m2 2、不超重可堆高层数:6/0.2=30层 3、不超高可堆高层数:7.5/1=7.5层=7层 4、商品木箱允许堆高10层 因为:7层<10层<30层,所以,该批仪表木箱最大的叠 堆高度为7层
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(二)物品的种类特性与数量
4.物品的保持期
物品保质期的长短直接影响物 品的在库周期,保质期短的物品 入库存储宜选用重力式货架,以 严格保证“先进先出”,以延长 物品后续的销售周期和消费周期。
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货物外包装上的保质期
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(二)物品的种类特性与数量
5.装卸搬运方式
入库物品的形态决定物品入库时的装卸搬 运作业方式,仓储企业在进行人员配置、 装卸搬运设备的选择时应充分考虑仓储 对象的形态以形成经济合理的科学决策。
车辆 直接影响作业人员的配置和作业 台数 设备、作业方式的选择。
15
(1)载货汽车 载货汽车是指专门用于运送货物的汽车
又称载重汽车。 载重汽车按重量可分为:轻型、中型、
重型。 又分为普通载货汽车和专用运输车。
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(2)普通载货汽车
厢式车
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敞车 18
自卸载重汽车
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(2)专用车辆
罐式挂车
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(一)供应商的送货方式
5.物品的装车方式
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(一)供应商的送货方式
6.中转运输的转运方式 从实际出发,统筹兼顾 突出重点,主次分明 目标明确,步骤具体
耗材管理制度
医疗设备、医用耗材管理制度购置规定:1、使用科室必须提出书面申请,包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。
2、使用科室申请后,医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后,由药械科进行市场调查,报招标小组,采取公开、公正、公平的招标形式,选购性能良好价格适宜的仪器设备。
验收规定:1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。
2、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。
3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训.4、设备随机资料应收集整理归档.管理规定:1、货到验收合格后办理出入库手续,由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。
2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志,严格按操作规程使用,凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用3、不能使用的设备由本科室提出书面请示,经总务科核实转到财务报废库,每半年进行一次清查上报院领导批示后,按程序办理报废手续。
4、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。
5、设备不经院领导同意,任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修.6、各科设备原则上不能外借,如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续,下班后由总值班协调办理互借手续。
互借期间,借方收入除上交医院外,双方各得50%.7、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析,及时上报院领导.8、固定资产每年盘点一次,做到帐物相符。
科室各种医疗设备管理保养规定:1、设备到位后,由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续,交使用科室,进行正常运行。
2、科室应有专人负责保管、养护。
3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。
各种设备操作人员应经过培训,熟悉设备性能及操作规程后,才能上岗操作.凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用.4、设备用毕,及时复原,擦拭干净,保持清洁,定期由专人进行保养,记录运行情况。
医院消毒产品进货验收制度
医院消毒产品进货验收制度前言:一、根据国家食品药品监督管理局发布的《药品流通管理办法》规定,医疗机构购进药品,必须建立消毒产品进货检查验收制度,并建立完整的产品购进记录。
二、消毒产品的购进必须注明产品的通用名称、生产厂商、剂型、规格、批号、生产日期、有效期、批准文号、供货单位、数量、价格、购进日期等。
三、保管好产品的进货发票,以备查验,制定和执行有关保养、养护的制度,并采取必要的冷藏、防冻、防潮、注意通风、做好防火、防虫、防鼠等工作,保证药品的质量。
四、消毒产品与药品分开存放,并专人保管。
为了进一步规范医院药品采购、入库、领取、盘库、报损等管理环节,特制定本办法。
一、计划申报1、加强药品采购计划管理。
每月20日前各部门上报下月拟购药品计划,经医院后勤部门整理,经物采会批准后交药品供应商按计划调配药品。
2、紧俏药品保证1个月用量,普通药品保证L5个月用量,合理拟订药品采购计划。
二、入库验收1、加强药品的入库管理。
仓库必须有规范的入库验收制度,药品入库要进行双复核验收。
入库验收内容包括:品名、剂量、规格、单位、数量、批号、有效期、生产厂家、供货单位、药品外观、质量情况、价格等。
凡不符合规定的拒绝入库。
2、药品供应商要做到发票和一式五联销售清单随药同行。
保管员验收签字后,及时入库并保留四联清单。
入库单和销售清单必须相符,保管员保留一份备查,医院财务保留一份,另两份和发票每月3日前报医院材务科汇总,杜绝跨月入账。
医院入库日期截止至月末最后一个工作日,统一截止至每月25日(遇节假日顺延)。
三、仓库管理1、完善药品出入库制度,各医院必须制定规范的药品出入库管理相关制度和药品账务管理相关制度并悬挂上墙,无上墙制度的单位,年终不能参加先进科室评比。
2、完善库存管理制度,医院库房、药房,必须每月清仓盘库。
在月末最后一个工作日。
库房监管人员和财务科共同盘点后,盘库人员在盘存表上签字并存档,盘实金额作为下月初始余额。
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出 库 单
类别: 年 月 日 凭单号:
领用部门:
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注:
金 额 百 十 万 千 百
合计
金额(大写):
制表(材料保管): 备注:
第一联:存根 第二联:财务
负责人:
第三联:内部核算
领料人:
第四联:领用部门(收料员)
出 库 单
类别: 年 月 日 凭单号:
领用部门:
:领用部门(收料员)
凭单号:
金 额 十 元 角 分
领料人:
:领用部门(收料员)
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注:
金 额 百 十 万 千 百
合计
金额(大写):
制表(材料保管): 备注:
第一联:存根 第二联:财务
负责人:
第三联:内部核算
领料人:
第四联:领用部门(收料员)
凭单号:
金 额 十 元 角 分
收料员:
使用部门
第五联:内部核算
凭单号:
金 额 十 元 角 分
领料人:
序号材料名称单位规格型号数量单价合计金额大写
采购验收入库单
类别: 供货单位: 电话: 年 月 日 凭单号:
部门: 数量 单价
金 额 百 十 万 千 百
序号
材料名称
单位
规格型号
合计
金额(大写):
制表(材料保管): 采购: 验货(项目经理):收料员:
备注:
第一联:存根 第二联:财务 第三联:供货单位(采购员) 第四联:使用部门 第五联:内部核算
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附件5大连大学耗材/低值耐用品入库单
耗材/低值耐用品①验收凭证
使用部门: 类别:耗材 □ 低值耐用品 □ 年 月 日
编号 品名 型号规格 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注
1
2
3
4
5
6
经销商及联系电话 合计:
使用部门资产秘书: 使用部门主管领导: 国资处采购项目经办人: 国资处审核:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
附件5大连大学耗材/低值耐用品入库单
耗材/低值耐用品②入库凭证
使用部门: 类别:耗材 □ 低值耐用品 □ 年 月 日
编号 品名 型号规格 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注
1
2
3
4
5
6
经销商及联系电话 合计:
使用部门资产秘书(保管员): 使用部门主管领导: 国资处审核:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
附件5大连大学耗材/低值耐用品入库单
耗材/低值耐用品③出库凭证
使用部门: 类别:耗材 □ 低值耐用品 □ 年 月 日
编号 品名 型号规格 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注
1
2
3
4
5
6
经销商及联系电话 合计:
使用部门领用人: 使用部门资产秘书(保管员): 使用部门主管领导: 国资处审核: