工装模具履历卡

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生产设备工装表单清单

生产设备工装表单清单

A0 生产部 生产部
生产部
A0
生产部
生产、品管 、工程
生产部
A0 生产部 使用部门 生产部
16个日历年 16个日历年 16个日历年
17 易损工装备件清单
A0 生产部 生产部
生产部
16个日历年
18 易损工装更换计划
A0 生产部 生产部
生产部
16个日历年
19 设备预备件清单
A0 生产部 生产部
生产部
16个日历年
A0 生产部 生产部
生产部
16个日历年
10 工装台账
A0 生产部 生产部
生产部
16个日历年
11 工装发放记录表 12 设备、仪器报废申请 13 部门设备一览表
A0 生产部 生产部
生产部
A0
生产部
生产、研 发、品质
生产部
A0 生产部 生产、研发 填写部门
16个日历年 16个日历年 16个日历年
14 设备发放记录表 15 工装报废申请单 16 部门工装一览表
7 模具/工装制作申请单
8 机器设备履历卡
9 生产设备日常点表
A0 生产部 生产部
生产部
16个日历年
A0 采购 生产部 A0 生产部 生产部
采购 生产部
16个日历年
设备报废后3个日历 年
A0 生产部 申请部门 生产部
16个日历年
A0 生产部 申请部门 生产部
16个日历年
A0 生产部 生产部
生产部
设备报废后3个日历 年
生产设备记录一览表
部门/类别:设备工模类
序号
表格名称
1 设备维修保养计划
表格编号
版本 保存地点

模具维修管理规定

模具维修管理规定

1:目的本规定工艺装备包括模具的配置、验证、维修、保养、入库、保管和管理要求,确保产品批生产过程中的质量稳定,防止出现批量性的质量问题2、适用范围规定了顾客委托制作模具及顾客移管模具的验收、编号、领用、保管、维修保养、报废处理等全过程的要求和方法.3、引用文件产品质量先期策划程序 PF-QP73-01顾客财产控制程序 PF-QP75-05工装/模具控制程序PF-QP75-03产品标识和可追溯性控制程序 PF-QP75-06模具制作过程管理规定 PF-QT75-07模具制作标准管理规定 PF-QT75-134、术语移管模具:指顾客提供模具,由顾客提供模具使用、维修、保养、保管等管理.该模具的所有权归顾客所有.委托制作模具:指顾客委托根据图纸或样品等要求由SHPF自行完成的变形模具设计,该模具所有权归顾客所有所有权有书面协议除外.5、职责相关部门维修科负责移管模具和委托制作模具的验收、保管、维修保养、报废等职责. 注塑部协助模具车间完成变形产品模具的验收工作.业务部负责移管模具信息传递.模具管理员负责对模具入库到模具报废后的保管负全过程管理6、管理内容和方法、模具提交顾客直接提交变形产品新开制模具或顾客从其他加工单位调整提交的加工产品模具.编制:日期:批准:日期:由模具车间提交的按顾客提供的图纸或样品开制的模具包括备模.模具验收项目小组与相关部门技术科、质量部、生产科共同参与模具验收,在验收过程中,采用正式生产所制定的工艺流程及设备进行.移管模具的验收移管模具的验收以项目小组组织相关职能部门按照顾客提供的技术要求及合同要求进行验收.项目小组传递给相关职能部门质量部,协助质量部对各个阶段的产品,按照APQP、PPAP要求对样品的全尺寸检验、递交数量按顾客要求执行,顾客提出的外观质量、颜色及重量的确认.出具加工产品样件检测报告.相关职能部门生产科负责设备、人员、试验材料的提供及时间上的安排.委托模具的验收委托模具的验收以项目小组认可作为最终验收,按照APQP、PPAP要求对样品的全尺寸检验、以及顾客提出的外观质量、颜色及重量的确认.出具加工产品样件检测报告.试模工作由项目小组负责,相关职能部门生产科负责设备、人员、试验材料的提供及时间上的安排.模具交接:经验收,模具符合技术要求时,按照APQP、PPAP各阶段要求,样件应提交顾客进行评价及确认,在顾客没有异议后,由项目小组与顾客在封样件及{模具交接确认报告}上签名,封样件与顾客有关部门共同填写{样品确认委托兼联络书},并由项目小组保留.标识、入库和领用新制或顾客提供工装经检验和验证合格后,由相关部门维修科办理入库手续,并作好模具的标识和编号,并建立{模具分台帐}模具使用必须办理领用手续.相关部门维修科按照生产科开具{生产通知书},所标注部品名称、部品号,模具编号发放合格模具,严禁他人代拿代领.建立严格的模具出库手续,生产用模出库时,填写{SHPF工装/模具/夹具履历表、点检表}必须记录使用部门本次模数、累计模数、使用状况等信息;模具经各相关部门维修科领用后应建立各部门的模具分台帐,并设专人负责本部门模具日常管理.因生产调整,临时下线的模具,由生产小组负责保管,放在车间指定的模具区域,严禁随意堆放模具.当生产完成后,相关部门制造部协同生产科将模具卸下,相关部门质量部对产品末件进行验收,填写{末件卡},判定产品合格后将模具移放到指定区域,由模具车间维修科负责模具管理人员对模具进行外观检查无异后填写{SHPF工装/模具/夹具履历表、点检表}. 由于生产原因,模具可能有较长间隔时间不使用,部门负责模具管理人员应对模具做好清洁、润滑、防锈等保养工作,必要时对该模具进行油封保存.模具维修当在生产过程中出现模具粗糙度超差或标准件报废等情况,由模具车间进行抛光或更换标准件,并填写{工装模具修复报告},经部门负责人确认后交维修科实施修理,修理后模具填写{模具修理保养记录表},当模具磨损或影响技术要求时维修模具,必须取得用户同意后方可维修,当模具维修检验合格后,重新递交PPAP,并获得用户认可后方可生产并重新入库.模具保养制造部负责{年度模具保养计划实施表}的编制和上报,并组织实施.实施情况于每月上报模具车间和相关部门生产科 ,并保存记录工装的入库按照{工装/模具控制程序}要求,工装在入库前进行检验和验证.相关部门维修科对入库的合格工装进行登记造帐,帐、卡、物一致,对库内的工装按定置要求摆放,并做好模具标识、编号及防护工作.模具区域管理及要求合格:场地干净、模架整齐、存放有序、区间分明光线明亮、干燥通风、上油防锈、区无杂物大小标识、一目了然、帐物相符、记录齐全按时填表、超前计划、装配完善、心中有数.待检待试和不合格模具、过时/淘汰机型模具,分别单独存放一处,并标识清楚,杜绝标识不清的模具放在合格区域内.模具报废模具管理员负责对模具入库到模具报废后的保管负全过程管理,即:全厂范围内除报废存放处外,无任何废旧模具;人为的模具报废,责任追查,上报经过及原因;模具正常报废填报当模具确实无法修复、模具寿命期限已到经确认无法使用或无法满足顾客要求及长期不使用闲置的模具需报废时,必须在顾客确认同意后方可报废,并由相关部门填写{模具报废单},经主管副总经理批准后实施.未经顾客同意报废的模具,公司任何部门和个人都不要允许随意处置.7.质量记录表式:模具交接确认报告 PF-QR75- XW -01 模具交接问题点联络书 PF-QR75-XW-02模具分台帐 PF-QR75-XW -03SHPF 工装/模具/夹具履历表、点检表 PF-QR75- XW-08 年度模具保养计划实施表 PF-QR75- XW -05 模具报废单 PF-QR75- XW -06 模具修理保养记录表 PF-QR75-XW -09责任部门 流 程 图 记录封样件保留 模具交接确认报告模具交接问题点联络书 相关部门维修科相关职能部门 相关部门维修科修订履历表模 具 台 帐模具分台帐 模具使用记录卡 年度模具保养计划实施表模具报废单相关车间 相关部门维修科。

工装模具管制程序

工装模具管制程序
文 件 类 别 过 程 类 别 文 件 编 号
1.目的:
程 序 文 件 工装模具管制程序 YD-G02-18
实 施 日 期 过程负责人 页 次 1/6
为了使工装、模具充分满足产品质量保证和生产能力的需求,工装的正确合理是产品质量在生产过程中的有效保障。
2.范围:
本程序规定了本公司正常生产所需工装、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、检修直至报废全过程的管理控制。
《模具加工任务单》 《技术质量协议》
生产部
造工装的供方签定技术质量协议。物流部要监督供应商制造工装的时间节点确保工作按时完成 5.4.工装验证(自制与采购的工装)
验 收
N
进行 整改
自制的模具和采购模具技术部根据验证规则、验证范围、验证内容进行验收预时,技术 部提出验收申请给生产部,工装模具管理员全程跟踪并组织相关部门跟踪确认,最后各部门在 模具验收单上签署意见,合格的工装技术部组织调试,不合格的工装由技术部跟踪整改,整改 后再次申请验收。
《工装调试记录》
文 件 类 别 过 程 类 别 文 件 编 号
流程图 职责/接口
程 序 文 件 工装管制程序 YD-G02-18
工作程序和要求具体描述
实 施 日 期 过程负责人 页 次
支持性文件
2008.9.1
生产部部长 技术部部长
4/6
质量记录
备档案一份。调试时应将调试工装情况汇入工装调试记录,并存入工装档案。 3)工装调试应由技术部、品管部、生产部、车间共同鉴定合格后,由各部门签字确认后方能 入库、保存或生产使用。 2)工装虽然部分不符合产品设计、 工艺文件要求, 但不影响使用, 其产品被顾客所接受,仍
3.定义:
3.1.工装:制造过程中用于加工或检测用的辅助装置。其中包括:刀具、夹具、模具、辅具、磨具、工具等。 3.2.专用工装:仅适用于某一特定产品的工装。 3.3.通用工装:可用标准模块组合的工装。

模具管理程序(含表格)

模具管理程序(含表格)

模具管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程,确保模具符合产品要求。

2.0范围本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程,包括顾客提供的模具。

3.0术语3.1.模具:专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。

3.2.日常维护保养:模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。

3.3.定期保养:对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。

4.0管理职责4.1.产品开发部:4.1.1.负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准;4.1.2.组织模具开发各阶段的评审及验收;4.1.3.负责批产前模具档案的建立和维护。

4.2.制造部工装动力科:是批产模具的归口管理门;4.2.1.负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收;4.2.2.负责批产模具档案的统计管理;4.2.3.对模具定期盘点;4.2.4.组织制定模具备件清单;4.2.5.组织统计模具的使用及异常情况;4.2.6.对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查;4.2.7.组织模具的闲置、调剂、报废处理。

4.3.质保部:4.3.1.负责配合模具方案的评审及模具验收;4.3.2.负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。

4.4.制造部工装动力科:4.4.1.批产模具建立模具台账;4.4.2.制定模具备件清单及计划;4.4.3.建立模具管理履历表;4.4.4.制定维护保养计划并实施维护与维修。

4.5.采购部:配合模具的试制和验收中提供产品原材料。

4.6.财务部:根据模具开发进度提供资金支持;对报废模具进行帐务处理。

4.7.市场营销部:对属于顾客财产的模具处理前,负责与顾客沟通工作。

5.0工作程序更多免费资料下载请进:好好学习社区更多免费资料下载请进:好好学习社区更多免费资料下载请进:好好学习社区更多免费资料下载请进:好好学习社区更多免费资料下载请进:好好学习社区更多免费资料下载请进:好好学习社区更多免费资料下载请进:好好学习社区德信诚培训网6.0相关文件无7.0相关记录(最少保存期: 模具报废后+1年)设备模具工装夹具维修记录工装模具保养维修记录表.xl s模具台账模具履历表模具台账履历表.xls模具生产模数统计表工装模具寿命统计表.d oc年度模具保养计划工装模具保养计划表.d oc模具保养记录表模具维护保养记录表.xl s试模申请单试模申请单 (2).xl s德信诚培训网更多免费资料下载请进: 好好学习社区 试模/料报告单试模报告表.xl s。

模具验收作业指导书

模具验收作业指导书

上海XXXX有限公司热加工事业部
上海XXXXXX有限公司热加工事业部
上海XXX实业有限公司热加工事业部
上海XXX热加工部模具验收单
注:合格√可接受○不可接受×无关项目/
上海XXXXXXX有限公司
模具试模申请/验收单
模具类型:□浇注模具□砂芯模具□压铸模具 200 年月日
申请人:审核:计划:生产:质保:
R-TS-2144C
上海XXXXXX有限公司
模具接收单
编号:R-TS-2145C
上海XXXXXX有限公司
模具接收单
编号:R-TS-2145C
上海XXXXXX有限公司
R-TS-2141C
上海XXXXX有限公司
模具试模报告单
编号:R-TS-2147C
上海XXXXX有限公司
模具试模报告单
编号:R-TS-2147C
说明:合格 : “OK ” 不合格:“NG ” 对象外:“~”

号:R-TS-2148C
模具开发建议书
建议人:审核:批准人:。

工装管理规范

工装管理规范

工装管理规范1 目的通过对工装的设计、制造和验证、使用、保养等几个环节工作程序的规定,确保工装满足产品质量要求。

2 范围本规范适用于我公司所用的铸造模具、冲压模具、机加工夹具、焊接模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养等过程的管理。

3 职责3.1 生产部是工装管理的归口管理部门,负责组织工装的生产、验证、周检的检查;3.2 技术部负责工装的设计并参与验证工作。

3.4 质量部参与工装的验证,检查验证实施情况。

3.5 各车间负责工装的设计并参与验证,负责对所使用工装进行维护、周检、保养、管理。

4 术语工装是指工艺装备的简称,是产品生产过程中所用的各种工具的总称,本规范所指的工装仅包括铸造模具、冲压模具、机加工夹具、焊接模具。

5 工作流程图(见图一)6 工作程序6.1 工装的设计6.1.1技术部或车间工艺设计人员在根据工艺设计的结果,编制《工装设计任务书》(见QG/XX307-Z《技术性文件格式》),报所在单位一把手批准后组织进行设计。

6.1.2工装主要设计依据是:产品零部件图样、工艺文件和有关的技术标准以及各车间的生产节拍、生产设备、现场定置及安全要求等。

6.1.3 工装设计图样由设计人员设计,有审核资格的工艺设计人员校对、审核,标准化员进行标准化审查,技术部经理或车间主任批准(成套图样允许在总图上批准)。

6.1.4 工装设计图样由设计人员所在单位备份存档保管。

6.2 工装的制造6.2.1铸造模具、大型冲压模具和技术部设计的工装,由生产部负责组织生产制造和制造进度的推进。

设计单位将图纸(一式两份,铸件图四份)交生产部,由生产部确定制造单位,工装管理流程图图一开出《临时生产任务单》,连同图纸下发制造单位,并做好记录。

6.2.2车间设计的其他类工装由车间技术主管决定生产制造的安排。

6.2.2.1车间有能力生产制造的,由车间报生产部,生产部开出《临时生产任务单》后由车间组织生产制造。

6.2.2.2需要生产部安排生产的,车间将图纸(一式两份,铸件图四份)交生产部,由生产部确定制造单位,开出《临时生产任务单》;在集团范围内加工制造的,由各车间的工装管理员负责制造进度的推进;在集团范围外加工制造的,由采购部负责制造进度的推进。

工装模具使用维修和维护保养程序(含表格)

工装模具使用/维修和维护保养程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的为了强化工装模具的管理,使工装模具的使用、维修和维护保养工作有针对性、有目的的开展,从而保证工装模具处于良好状态。

2.0适用范围本规定只适用于本公司工装模具的使用、维修和维护保养等工作。

3.0职责3.1生产部负责工装模具的维修、维护保养工作的归口管理部门。

3.2使用部门负责工装模具的使用、维护、保养相关工作。

3.3技术部负责工装模具使用、维修、维护保养中产品件的技术确认。

3.4质保部负责工装模具使用、维修、维护保养中产品件的测量和出具质量检测报告。

4.0工作内容:对操作者进行设备和工装模具安全操作和维护保养培训合格后,操作者才可上岗操作。

模具的维护保养工作,应贯穿在模具的使用、维修、维护保养、保管工作各个环节中,模具的保养包括“日常保养、定期保养和伴随模具的维修维护而进行的保养”。

对我公司无维护保养能力的工装模具,经总经理批准后可定期进行委外维护保养。

工装模具在使用、维修、维护保养过程中操作人员必须使用相关防护措施,保证安全。

在使用、维修和维护保养过程中对首末件、生产件必须严格按照工艺进行检测,经调整仍不满足工艺要求的,立即切换备用工装/模具(或模块),备用工装/模具(或模块)切换完成后对产品件进行严格检测,经检测合格后方备用工装/模具(或模块)可投入使用。

4.1工装/模具维修:4.1.1本公司维修分为两大类:内部维修和外部(委外)维修。

外部(委外)维修分为:小修、中修、大修。

小修:由模具管理人员进行确认后,可进行委外维修。

中修:由生产部和技术部相关人员确认后,可进行委外维修。

大修:由公司总经理确认批准后,可进行委外维修。

4.1.2生产过程中若发生工装/模具损坏事故,应立即停机。

报告车间班组长或车间主任并保持现场,由模具主管召集技术部和生产部门相关人员召开现场分析会,如确认厂内维修填写《工装/模具维修申请单》,将首末件和工装模具及辅助件交给模具维修车间进行厂内维修。

模具管理程序(含表格)

模具管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程,确保模具符合产品要求。

2.0范围本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程,包括顾客提供的模具。

3.0术语3.1.模具:专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。

3.2.日常维护保养:模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。

3.3.定期保养:对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。

4.0管理职责4.1.产品开发部:4.1.1.负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准;4.1.2.组织模具开发各阶段的评审及验收;4.1.3.负责批产前模具档案的建立和维护。

4.2.制造部工装动力科:是批产模具的归口管理门;4.2.1.负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收;4.2.2.负责批产模具档案的统计管理;4.2.3.对模具定期盘点;4.2.4.组织制定模具备件清单;4.2.5.组织统计模具的使用及异常情况;4.2.6.对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查;4.2.7.组织模具的闲置、调剂、报废处理。

4.3.质保部:4.3.1.负责配合模具方案的评审及模具验收;4.3.2.负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。

4.4.制造部工装动力科:4.4.1.批产模具建立模具台账;4.4.2.制定模具备件清单及计划;4.4.3.建立模具管理履历表;4.4.4.制定维护保养计划并实施维护与维修。

4.5.采购部:配合模具的试制和验收中提供产品原材料。

4.6.财务部:根据模具开发进度提供资金支持;对报废模具进行帐务处理。

4.7.市场营销部:对属于顾客财产的模具处理前,负责与顾客沟通工作。

5.0工作程序更多免费资料下载请进:好好学习社区更多免费资料下载请进:好好学习社区更多免费资料下载请进:好好学习社区。

IATF16949过程方法审核检查表(全面)

过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C1 S3M1 领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人?能力是否满足?市场营销 人力资源管 M2 策划7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求?C2理M3 分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求?是否制定培训计划?执行报价 / 项 M4 内部审核 9.1了吗?记录呢?年度培训计划是否达成?目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划?人员资质是否收集?是否C3M6 改进 过期?订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能,技能要C4 产品和 求?如何确保满足要求?过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在?调动岗位之前是否开发 对员工技能加以培训并考核?C5 产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求? 造 是否对应急计划措施的有效性验证;人员招聘主要通过C6 产品放 哪些途径?行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别?有哪些文件C7 顾客反 规定或方法来支持培训过程?馈处理9、该过程有哪些过程绩效?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达 到设计要求,和熟练的掌握适用的工具和技术?(查岗位要求说明书,培训记录,与设计人员交谈)11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标,促进创过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C1 S4M1 领导作用5.3 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?市场营销 文件记录管 M2 策划7.5 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?C2理M3 分析评价 7.3 3、质量管理体系文件是否包括以下方面:报价 / 项 M4 内部审核 7.1.3 a)质量方针和质量目标是否文件化?目确定 M5 管理评审 7.1.6 b)质量手册是否编制?C3M6 改进 8.2.1 c)IATF16949:2016 所要求的文件化程序?订单管理 8.5.2 d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件?C4 产品和 8.5.3e) IATF16949:2016 所要求的记录?过程设计 (查质量手册,质量方针和目标,程序文件及记录样开发式)C5 产品制4、是否规定本过程需要遵守的规则?是否按规则对造文件按进行管理?(查一查文件发放记录、现场文件 C6 产品放格式、编号等)是否确定组织的知识并收集知识清 行单?针对必要的知识是否内部培训(知识:通常从其 C7 顾客反经验中获得,知识产权;从经验获得的知识;从失败 馈处理和成功项目吸取的经验教训,标准;学术交流;专业会议,从顾客或外部供方收集的知识)5、是否对质量记录也进行适当控制?是否规定其保 存期限?期限设定合理吗?所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号?6、是否有外来文件按照文件控制合理管控?(查外过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2 S5M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 2、过程的资源是否充足,是否能有效支持?目确定M3 分析评价 6.2 3、是否确定供应商选择准则并有效执行?查看记录 C3 M4 内部审核 7.1 选择准则里是否包含:汽车业务量(绝对值,以及占订单管理 M5 管理评审 7.2 总业务量的百分比) ;C4 产品和 M6 改进 7.4 — 账务稳定性;过程设计 7.5 — 采购的产品、材料或服务的复杂性;开发8.2 — 所需技术(产品或过程)C5 产品制 8.4 — 可用资源(如:人员、基础设施)的充分性;造8.5.2 — 设计和开发能力(包括项目管理);8.5.3 — 制造能力;8.5.4 — 更改管理过程;8.6 — 业务连续性规划(如:防灾准备、应急计划);8.7 — 物流过程;9.1 — 顾客服务;10.2 4、是否对供方进行现场/资料评审,是否对新进供方 10.3的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程 度?(查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料)5、所有采购物料的信息如何获得?整个过程是否建立过程规则加以规范?哪些文件?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2 S5M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客指定的供方?如如何管理的?记录呢 报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 7、是否与供方签订必要的协议?比如采购合同、品 目确定M3 分析评价 6.2 质协议?在这些协议里是否包含顾客要求?或通过 C3 M4 内部审核 7.1 其他形式传递了顾客要求?协议是否规定必要的包 订单管理 M5 管理评审 7.2 装规范,PPM 指标等?这些要求是否监督供方执行?C4 产品和 M6 改进 7.4 记录过程设计 7.5 8、是否制定供方定期评价的准则?是否按照准则执 开发8.2 行?对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措C5 产品制 8.4 施?造8.5.2 9、对于交付时的放行是否制定放行准则?是否与供8.5.3 方沟通达成一致?8.5.4 10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监 8.6 视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?8.7 9.1 10.210.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2S6M1 领导作用 5.31、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?报价 / 项 生产设备管 M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?目确定 理M3 分析评价 6.1.2.33、如何确定所需配置的设备?设备的验收是否按照C4 产品和 M6 改进7.1.3 规则执行?记录呢?过程设计7.1.5 4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历,编 开发7.2 号?是否识别关键设备?是否是被关键的备品备C5 产品制7.3 件?对此是否建立管理原则?对于关键设备的使用造7.4 是否建立应急计划,计划是否进行有效性验证?7.5 5、设备是否建立预防性维护计划?达成情况?(查8.2 年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、8.4 对维护目标的达成)8.3.5 6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏?安全9.1 警示标示等?10.3 7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2S7 M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 3、如何确定必要的工装模具?是否为工具和量具的 C4 产品和 M6 改进 7.1.3 设计、制造和验证活动提供适当的技术资源?(查相 过程设计 7.1.5 关开模申请单、图纸,数据的设计资料、验收记录)开发7.2 4、是否建立和实施生产工装管理的系统,包括: C5 产品制 7.3 --维护、修理设施与人员?(查 培训资料)造7.4 --储存与修复?(储存环境、维修/保养记录)7.5 --工装准备?(模夹具制造申请单,模具开制计划,8.2 模/夹具检验报告)8.4 --易损工具的更换计划?(查易损件的更换计划或寿8.3.5 命规定)9.1 --工具设计修改的文件,包括工程变更等级?(查更10.3改记录必要的验证记录比如 CPK 统计)--工具的修改和文件的修订?(查更改记录)--工装确认,明确其状态,如生产、修理或处置?(查模具状态标识)5、如果工装模具的开发被外包,是否对外包过程实 施控制(查模夹具制造申请单,模具制造商调查表/ 评审表,合格模具制造商一览表,工装模具验收记录等)过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2S7 M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客或外部供方提供的工装模具,如何实 报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 施控制?是否对工装模具也应进行永久性标识? 目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 7、工装模具的维修过程是否被定义?过程记录是否 C4 产品和 M6 改进7.1.3 被合理管控?模具履历卡是否按照维修时间进行更 过程设计 7.1.5 新?维修合格的是否被再次验收?验收记录呢? 开发7.2 8、模具库房是否被隔离,模具领用回收被记录吗?C5 产品制 7.3 9、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监 造7.4 视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? 7.5 8.2 8.4 8.3.5 9.110.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C4 产品和 S8 M2 策划4.3.2 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?过程设计 产品防护M3 分析评价 5.3 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?开发M6 改进 7.2 3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求?提供顾C5 产品制 8.2 客要求清单?造8.4 4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行?生C6 产品交 8.3.3 产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要付8.5.4 求?8.5.4.15、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否 保持产品标识、考虑存放环境?尤其是化学品仓库是 否设定消防类器具?化学物品的存放条件是否按照 MSDS 要求?是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况,以便及时侦测变质情况?6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致?对于过 程出现的超领,退库产品、呆滞物料如何定义?是否 形成必要的文件支持?查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C4 产品和 S9M2 策划5.3 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?过程设计 产品和服务 M3 分析评价 7.2 2、过程配置资源符合要求吗?开发放行M6 改进 7.4 3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定 C5 产品制 7.5 接收准则?成品是否有顾客规定的接收准则?对于 造8.1 技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷?查看执C6 产品交 8.2 行记录、检验指导书付8.5.1 4、对于原材料需要实验室检测的特性,是否按要求8.5.2 记录结果并对结果进行评审?8.65、供方样品接收准则是否满足顾客要求?查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程? 生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义? 是否进行产品检验,以验证产品要求已得到满足?并保持验证的记录且记录签名齐全?7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致,比 如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准?是否按照要求进行记录检验结果?9、但最终检验出现不合格时,需要放行的是否得到顾客批准?、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C5 产品制 S10 M1 领导作用 5.3 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?造不合格输出 M3 分析评价 7.4 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗?C6 产品交 控制M6 改进 7.5 3、是否建立文件化的程序,对不合格品控制与不合 付8.7 格品相关职责和权限做出规定? (查看程序文件) C7 顾客反 9.1.3 4、现场不合格品是否按照该流程处理?(抽查不合 馈处理10.2 格品的处理案件,查看是否结案,记录是否清晰明确) 10.35、对于顾客退回的产品是否组织评审?并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格 品?(查看不合格品报告,纠正措施记录,让步记录,返工返修的记录)7、生产现场是否建立不合格品区域,以隔离不合格 品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理 不良品的进出、返修?8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因,组 织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场?9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导 书,是否被适当的人易于得到和使用?(查看相关指导书)10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C7 S11 M3 分析评价 9.1.2 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?顾客反馈 客户满意度 M4 内部审核 9.1.32、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗? 处理测量M5 管理评审 3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求? M6 改进 4、是否按时间进行顾客满意调查,是否出具分析报 告?是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满 意?规定了哪些属于内部交付绩效?是否实施统计?5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度 调查报告?满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C3 S1M1 领导作用 7.5.3 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?订单管理 标识与可追 M2 策划8.2.2 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗? C4溯性M3 分析评价 8.5.23、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法? 产品过程 M6 改进 实际操作于规定是否相符合?设计开发 4、对于监视测量的产品是否策划标识方法?如进料 C5退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修生产制造后产品、特采产品的标识、报废品标识C6 5、现场模拟可追溯性,查看是否有效? 产品交付过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2 S3 M1 领导作用 4.1M1 领导作用报价及项 人力资源 M24.2 1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担 目确定 S4策划4.3 负的职责?是否定义影响产品符合性和质量管理体 C1 市场开 文件记录管4.4 系有效性人员职责?(查岗位说明书、管理职责程序) 发理5.1 2、是否为产品实现提供相关资源?(人力资源、培5.2 训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补5.3 充计划、针对性的培训计划)6.1 3、是否积极参与质量改进的过程当中?是否理解本6.2 部门过程绩效如何达成?过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率?4、是否理解公司质量方针的含义?并在内部宣导质量方针M2 策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇,并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施?是否组织策划管理评审或内部审核?。

工装治具管理制度完整版

工装治具管理制度完整版工装治具管理制度完整版工装治具管理制度—荣景晨公司内部文件1.目的本文件规范公司工装夹具、模具(以下简称夹具)的申请、领用、发放、送检、回收、送修、报管理流程,确保工装夹具处于受控状态,更好地满足生产需要,使生产能够顺利进行,特制定本规定。

2。

适用范围:本管理制度适用于本公司内部各个车间的所有工装夹具3. 定义:工装、治具-—所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。

4. 职责4.1. 工装、治具的管理由生产部负责,保管由使用部门负责。

4。

2。

工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。

4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导,工艺生产协助。

4.3.1. 工装、治具制造完成后,应由供应商负责调试,技术管理部组织生产技术部负责验收,调试后的首件样品应提交品质部进行验证,验证合格后方能转入正常生产或入库。

5。

工作程序5.1。

采购流程:5.1。

1. 申请:5。

1。

1。

1。

新产品导入时,由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请;5.1。

1.2.量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出(数量添置/ 制成改善)采购申请;5。

1。

1。

3.所有的申请必须填写《设备请购单》,申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求,对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。

5.1。

2。

审核:5。

1。

2.1.申请单的审核(功能实现部分和可操作性部分)由开发工艺部部负责;5。

1.2.2.申请单的审核(经费来源部分)由采购部负责。

5.1.3. 批准: 经审核后的申请单交总经理批准,只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。

5。

2. 定制、采购:5.2。

1。

工装、治具的定制、采购采购对象(供应商)应在公司合格供应商名单中选择;5。

2。

2。

对特殊的工装、治具,若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的,须按照新品开发流程执行,新供应商的选择和评定由工艺部,开发部、品质部和工装、治具申请单位共同参与. 5.3. 工装、治具的验收5.3.1. 工装、治具的验收由生产部、使用部门、品质部参与进行测试。

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北京北高阀门有限公司
立卡日期: 工装模具履历卡-工装管理
管理部门: 卡号: .



□工装 □模具

□夹具 □治具

附 件 材 质 数 量

预估寿命: PCS
上 模


下 模


边 模

SIZE: OFF SET: X距: 其它: 中心模
量 板

承办人员填写 维修人员填写
使用日期 产量 累计量 堪 用 状 况 整修日期
整 修 内 容
维修人员

及 日 期
年 月 日 良 修 废 年 月 日

注: 1. 本卡相关资料由模修填写,于投入量产时连同模具工装夹治具一并交至生产单位保管。
2. 每批量产结束时,生产单位须将模具夹治具使用状况及维修状况及维修内容详填于本卡。
3. 模具设变,改善或重大损坏时,须将本卡连同模具送交模修维修,模修亦须将相关内容填入。

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模具型号: (接正面)
年 月 日 整修内容 维修人
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北京北高阀门有限公司
工装模具、自制检具履历表

器具名称: .
所属产品: .
使用部门: .
立表日期: .


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工装模具、自制检具履历表
一、 概况:
器具名称 适用产品
器具图号 器具编号
交付检验情况

设计要求

实际制造
精度

产品标准
关键尺寸

产品实际
加工或测
量精度
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工装模具、自制检具履历表
二、使用记录:
日期 使用情况(时间、数量、质量) 操作员 检验员

注:本页在器具领用或入库时填写,质量方面包括首末件验证情况。
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工装模具、自制检具履历表
三、 维修记录:
日期 维 修 情 况 维修人员

注:维修后由维修部门通知使用部门的检验人员进行验收并填写工艺
装备验证报告,一并装入本履历表。
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工装模具、自制检具履历表
四、 周期鉴定记录:
鉴定日期 签定情况 结论 维修人员

注:1.鉴定可对器具也可对加工或测量的产品进行实施;
2.鉴定周期模具为一万模,工装为一季度,检具为一个月。

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