工程质量检测机构专项检查表(受检机构

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水利工程质量检测机构专项检查自查表

水利工程质量检测机构专项检查自查表

现场查看,查阅检测仪器 □符合□不符合
设备台帐及运行记录
现场查看,查阅检测仪器
□符合□不符合
设备校准台帐
检测仪器设
1.4
现场查看,查阅检测仪器 备
设备修复、校准台帐及运 □符合□不符合
行记录
□符合□基本符合 仪器设备标识是否齐全
□不符合
备注
样品(试件)
2
与原始记录
管理
检查要点
检查情况
备注
现场查看待检样品摆放
及标识情况,查阅收样登 □ 符 合 □ 基
2.1
样品(试件) 识别混淆 台帐
查阅收样登记、检测原始
记录、报告台帐,是否存 □符合□不符合
在插号、重号、缺号
试样应留置时间是否符
2.3
留样
合规程规范要求
□符合□不符合
查阅收样登记、检测原始
记录、报告台帐,是否存 □符合□不符合
水利工程质量检测机构专项检查自查表
填报单位:(公章)
序号
检查内容

检查意见
月日
检查要点
检查情况
1
检测机构
检查要点
检查情况
人员岗位证书及岗位分
□符合□基本符合
1.1
检测人员 工,操作人员是否持证上 □不符合

查看试验室资质认定要 □符合□基本符合
1.2
质量体系 求的管理体系审核和年 □不符合
度评审材料的有效性
在插号、重号、缺号
检测试验原
2.5
始记录 查阅收样登记、检测原始
记录、报告及出具报告登 □ 符 合 □ 基 本 符 合
记台帐,是否存在信息不 □不符合
符现象
检测报告

工程质量安全检查表

工程质量安全检查表
工程质量安全检查表
(一)建筑工程基本情况表
工程所在地:
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质 证书编号
项目负责 人姓名
项目负责人 执业资格 证书编号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查混凝土外观质量,抽查混凝土构 件尺寸偏差
四、砌体工程
15
砌筑砂浆强度和试块留 置
检查现场砂浆配合比实际应用情况, 检查计量器具设置应用,砂浆试块留 置数量、养护环境、标识等
16
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装 位置、搁置长度和堆放在场地上的预 制构件情况
17
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小 于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌 块,小砌块应底面朝上反砌于墙上
钢筋原材料
使用游标卡尺现场抽测直径
23
钢筋位置、数量、保护 层厚度
使用钢筋扫描仪现场抽测
24
混凝土强度
使用混凝土回弹仪现场抽测
25
楼板厚度
使用厚度检测仪或钻孔抽测
26
整改要求:
工程质量安全检查表
(五)四川省在建工程项目安全生产工作检查表
工程名称:
项目经理名称:注册证书编号:
项目经理安全生产能力考核证书号:()建安_()
按规范要求出具勘察文件
参加相关检查验收
及时正确签署质保资料
7
设计项目负责人履 行质量责任情况

建设工程质量检查表

建设工程质量检查表

一、工程检查情况表工程名称工程地点开工日期形象进度结构类型基础型式建筑层数容量工程投资总额质量责任主体和有关机构内容单位单位名称资质等级项目负责人姓名资格勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位结果统计共项,其中:符合项、基本符合项、不符合项检查情况小结责任主体行为现场实体质量质保资料综合评价符合基本符合不符合合格不合格齐全基本齐全不齐全存在问题二、工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1 施工前办理质量监督手续情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合4 按规定委托监理情况□按规定委托□未按规定委托□符合□不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况□按规定组织□未按规定组织□符合□不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况□按要求重新报审□未重新报审□符合□不符合勘察设计单位7 勘察单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合8 设计单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合9参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况□全部参加验收工作□部分参加验收工作□未参加任何验收工作□符合□基本符合□不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况□全部签发□签发主要的设计变更、技术洽商通知□没有签发□符合□基本符合□不符合11参加有关工程质量问题的处理情况□参加有关工程质量问题的处理□未参加有关工程质量问题的处理□符合□不符合施工单位12 单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合13 项目经理资格和到位情况□项目经理资格符合相应要求,人员到位□项目经理资格符合相应要求,但人员没到位□项目经理资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合14主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位□主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合序号检查项目检查情况评价施工单位15施工组织设计或施工方案审批及执行情况□按管理制度审批,并严格执行□按管理制度审批,但执行过程中有偏差□审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况□按规定配置□配置不全□没按规定配置□符合□基本符合□不符合17工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况□严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合18 质量问题和质量事故处理情况□处理及时,整改措施有效□处理及时,但整改不到位□未及时处理□符合□基本符合□不符合监理单位19 单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合20 总监理工程师资格及到位情况□总监理工程师资格符合相应要求,人员到位□总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位□总监理工程师资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合21监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况□按规定编制、审批,并严格执行□按规定编制、审批,但执行不认真□未按规定编制、审批□符合□基本符合□不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况(进场报验)□认真进行审查□不认真进行审查□未进行审查□符合□基本符合□不符合23 对分包单位的资质进行核查情况□严格进行核查□不严格进行审查□未进行核查□符合□基本符合□不符合24 见证取样制度的实施情况□严格实施见证取样制度□不严格实施见证取样制度□未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况□严格按规定实施旁站监理□实施旁站监理,但不严格到位□未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合序号检查项目检查情况评价监理单位26检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况□严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□符合□基本符合□不符合27质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况□质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全□质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全□不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合质量检测机构28 是否超出资质范围从事检测活动□在资质范围内承接任务□超出资质范围承接任务□符合□不符合29检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度□检测报告严格按规定、按程序审批□出具虚假检测报告□符合□不符合结果统计建设单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合项勘察设计单位符合项 / 基本符合项 / 不符合 _ 项施工单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 _项监理单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 ___项工程质量检测机构符合项 / 基本符合项 / 不符合 ___项合计符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 _项存在主要问题检查组成员签字:年月日三、混凝土工程质保资料检查用表(质量保证资料及施工质量部分)表3—1序号类别检查项目检查方法及内容评价备注1地基基础工程强度或承载力灰土地基、砂和砂石地基、土工合成地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基查阅地基承载力检测报告□符合□基本符合□不符合2 承载力复合地基(水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等) 及砂桩地基查阅复合地基承载力检测报告□符合□基本符合□不符合3 打(压)入桩(预制砼桩钢桩)桩位的允许偏差位置及倾斜度,钢桩、预制桩外观、强度检查必须合格查阅试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果及桩位验收记录□符合□基本符合□不符合4 钻孔灌注桩位的允许偏差平面位置垂直度合格,混凝土强度必须合格,承载力检测合格查阅施工记录、抽查试块强度报告;核查试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果□符合□基本符合□不符合5 基础回填土清除基坑垃圾树根等杂物和清除积水淤泥,验收底板高,对有控制压实系数要求的回填前应作压实试验查阅压实度报告□符合□基本符合□不符合6 钢筋的品种、级别、规格和数量现场检查和抽测受力钢筋的品种、级别、规格和数量是否符合设计要求□符合□基本符合□不符合7 钢筋的力学性能检查产品合格证、出场检验报告和进场复验报告□符合□基本符合□不符合序号类别检查项目检查方法及内容评价备注8混凝土结构钢筋安装检查作业面上的受力钢筋的品种、级别、规格和数量;节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。

全市建设工程质量检测机构专项检查的主要内容及记录表

全市建设工程质量检测机构专项检查的主要内容及记录表
全市建设工程质量检测机构专项检查的主要内容及记录表现场检测项目检查的主要内容附表1项目抽查的内容检测报告行无与检测内容相应的结论是否存在部分检测项h无结论验收检测报告应行是否满足设要求的结论是否依据检测结果用规范的标准给出正确的结论是否对检测结果或过程中的界常情况作出必要的说明检测执行的标准是否适用实测数据与计算曲线表格照片等是否齐全清晰相关相关信息是否齐全是否注明检测工作中使用的主要仪器设备的名称型号和编号等及一?些重要指标如高应变法无记录僦重报告是否按年度流水连续编号如末位数字不连续的均应认定为不连续编号有无随意抽撤涂改的情况常规建材检验及基桩静载试验是否采用自动加减载及测量系统所用仪器设备的送检情况
检测机构法人代表(或委托人)签名或盖公章认可:检查来自成员:检查日期:2010年4月日
★实测数据与计算曲线、表格、照片等是否齐全、清晰,相关相关信息是否齐全
是否注明检测工作中使用的主要仪器设备的名称、型号和编号等及一些重要指标,如高应变法有无记录锤重
★报告是否按年度流水连续编号(如末位数字不连续的均应认定为不连续编号),有无随意抽撤、涂改的情况
常规建材检验及基桩静载试验是否采用自动加减载及测量系统
★所用仪器设备的送检情况:是否在检测定有效期内
★所用仪器设备的配备、检定(校准)、自检情况,注意核计量仪器铁期间核查记录
★检测、编写、审核、批准人员有无购买社保
★检测、编写、审核人是否持有相应专业的上岗证
★现场检测的编写、审核人员是否具有中级或以上的专业技术职称
原始记录
签名是否齐全
★有无代签名的情况
4、超声波法检测报告(工程名称、报告编号)未附实测波形图;号桩等根桩的检测剖面未检测至桩底,报告却给出了该桩的完整性类别,且报告未说明评判的合理理由;有1根Ⅱ类桩(桩号)的各剖面的声时、声幅曲线在同一部位同时出现低限值异常,报告未作说明。

建设工程质量检查表

建设工程质量检查表
序号
工作内容
检查要点
检查情况(存在主要问题)
3
《福建省预拌混凝土质量管理标准(2018年修订版)》
1、是否按要求每半年对辖区内预拌混凝土企业实施动态考核;
2、是否按照《福建省预拌混凝土质量管理标准(2018年修订版)》第三十七条开展抽查抽测;
3、对于发现的问题是否及时督促企业整改并书面反馈,能否严格按照规定对发现违法违规行为进行查处。
检查要点
检查情况(存在主要问题)
1
《关于强化桩基工程质量管理的意见》(闽建建(2022)2号)、
《福建省房屋市政工程基桩检测
质量监督检查工作标准》
1、是否强化责任主体信用惩戒。对灌注桩终孔确认、预制桩终压条件确认未按要求举牌拍照或举牌拍照不符合要求进入下道工序的,对桩基工程质量验收会议未按要求举牌拍照及未按要求留存影像资料的严格监管记分;
检查要点
检查情况(存在主要问题)
1
资质人员配备及履职情况
查看技术人员职称、社保、人员培训、岗位证书及到岗情况
2
原材料质量管理
查看原材料合格证、进场登记台账、复检报告;原材料复检(验)频率
3
混凝土出厂检验
核对混凝土出厂检验频率;开盘鉴定是否规范;出厂检验项目是否齐全;混凝土试块标识是否规范
序号
检查内容
3
桩基检测影像资

桩基检测是否按规定留存影像资料
序号
检查内容
检查要点
检查情况(存在主要问题)
4
建筑材料和实体质量抽检
是否违规使用海砂;对进场原材料及连接件监督抽检(钢筋原材、钢筋接头);混凝土实体回弹检测
5
其他
项目经理:
总监:
检查人员:

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

附件2:
表2—1
受检工程基本情况表
工程所在市、州(县、区):
检查组成员签字:检查日期:
表2-2工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
表2-3工程建设强制性标准执行情况检查表
(工程勘察部分)
表2-4工程建设强制性标准执行情况检查表
(房屋建筑工程设计部分)
表2-5 工程建设强制性标准执行情况检查表
(房屋建筑工程施工部分)
表2—6
工程建设强制性标准执行情况检查表
(市政桥梁工程设计部分)
表2—7工程建设强制性标准执行情况检查表
(市政桥梁工程施工部分)
检查组成员签字:检查日期:。

质量月专项检查表模板

验收内容未符合现场实际,重点不突
验收未形成书面意见
专业交接检查记录不齐全
7
试验室
未建立标准养护室、静养室并组织验收
试验室操作人员为持证上岗
混凝土试件标准养护室、静养室、操作间的温湿度条件不满足标准
混凝土养护室内试件摆放间隔不规范
试验室操作间存在非标设备,或试验设备、器具未进行标定
试验室化学试剂、废液未进行分类存储、处理
钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用
钢绞线未编束,下料未用砂轮机切割或采用电弧切割
波纹管破损、管道偏位、接头不密实,影响施工质量
张拉应力、伸长量不符合要求
未按方案及时进行孔道压浆,或浆液不符合要求
检查人:
盾构施工质量检查表
单位名称:工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
钢筋骨架尺寸偏差超过允许值
预埋件及后置埋件规格、数量
钢筋被电弧割断或被烧伤
3
模板
模板形状、位置和尺寸不符合要求,模板破损严重
模板支撑系统的安装不按方案进行,无验收手续
模板支撑不牢,变形严重,未及时处置或模板设置不当存在胀模情况
模板封模不严密,止浆措施不到位
3
混凝土
受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求
检查人:
分部分项工程质量检查表
单位名称: 工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
1
地基基础及
综合接地
地基承载力不符合要求,需处理或加固的地基未进行处理
地基基础未按规定进行验槽
桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求
桩基检测方法、项目、频率,或检测设备仪器不符合设计和规范要求

建设工程施工质量检查表汇总

建设工程施工质量安全检查表(总)受检工程基本情况表
注:此表由各组联络员负责填写,每个检查项目1份。

建设工程施工质量检查表(一)
工程实体质量及工程资料检查表(房屋建筑工程)
建设工程施工质量检查表(二)
工程实体质量及工程资料检查表(市政基础设施工程)
检查组成员签字:检查日期:
建设工程施工质量检查表(三)
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
检查组成员签字:检查日期:
建设工程施工质量检查表(四)
工程实体及原材料质量抽测情况表(工程质量检测)
检查组成员签字:检查日期:
建设工程施工质量检查表(五)
预拌混凝土生产企业质量检查表
检查组组长:检查组成员:企业负责人:
建设工程施工质量检查表(六)
建设工程质量检测机构检查表
检测机构:所在市(州): 检查日期:编号:
建设工程施工质量检查表(七)
市(州)工程质量检查情况汇总表
注:此表由工程质量检查人员负责填写,每个市州汇总1份。

建设工程施工质量检查表(八)
预拌混凝土生产及质量检测机构质量检查情况汇总表
注:此表由工程质量检查人员负责填写,每个市州汇总1份。

建设工程施工质量安全检查表

附件 1:建设工程施工质量安全检查表(一)受检工程基本状况表工程所在省(市、县):督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(二)工程建设强制性原则执行状况检查表项目名称:督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表项目名称:督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(四)建筑施工安全生产检查表(建设单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(五)建筑施工安全生产检查表(监理单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(六)单位名称:建筑施工安全生产检查表(施工单位)检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(七)施工现场安全生产检查表(实体检查)项目名称:检查人:检查日期:年月日附件 2:大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人:检查日期:年月日附件 3:扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位(项目)负责人签字:检查构组员签字:附件 4:“创国卫”工作内江市创立国家卫生都市在建工地检查得分表附表-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(一)(非道路移动源方面)市:检查日期:检查构组员(签字):-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(二)(工地扬尘方面)市:检查日期:检查构组员(签字):-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(三)(混凝土搅拌站扬尘方面)市:检査日期:检查构组员(签字):。

建设工程施工质量检查表

合计
符合项不符合项
检查人员签字:
检查日期:
检查项目施工过程记录
符合不符合
14
质量检验(实测实量、施工试验、见证取样、实体检验)
检查施工方案与记录、检测合同与报告的内容
符合不符合
15
质量验收(检验批、分项工程、分部工程、住宅分户、单位工程)
检查验收记录资料
符合不符合
16
质量持续改进与创新
检查项目质量标准运用、不合格项原因分析、纠正改进措施的落实、质量缺陷评审记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
(三)施工记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
符合不符合
27
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
符合不符合
质量检测机构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务
符合不符合
14
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效未按规定处理
符合不符合
监理单位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求
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工程质量检测机构专项检查表(受检机构: ))

1/4
序号 检查内容
检查意见
检查要点 检查情况(存在问题)

1 检测机构基本条件 检查要点 检查情况 存在问题记录

1。1 机构资质 计量认证证书、资质证书是否在有效期内,且检测项目和参数相符合,是否有超资质范围检测行为 抽查项目检测报告并核对计量认证证书、资质证书 □符合 □基本符合 □不符合

1。2 诚信管理 是否按照要求办理诚信手册 查是否办理诚信手册 □符合 □不符合
1。3 人员资格 人员数量及资格是否符合资质条件要求 查人员岗位证书及岗位分工,操作人员是否持证上岗。 □符合 □基本符合 □不符合
1。4 质量体系 质量管理体系是否运行是否正常 现场了解实际运行情况及查看运行记录 □正常 □基本正常 □不正常
1。5 设施和环境 有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求 现场查看,查阅记录。对检测数据有影响的环境,是否配备了控制设施并留有记录 □符合 □基本符合 □不符合
1。6 信息化建安装视频监控系统,确保检测过程的检测数据自查看视频监控系统及检测数据、检测报告上传系□符合 □基本符合

□区站□狮城□正昇□正
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2 / 8
设 动采集上传、检测报告实时上传 统的建设情况,视频内容是否保留1个月以上 □不符合

1。7
检测
仪器
设备

检测仪器设备是否按相
应资质要求配备齐全,能否正常运行,并满足相应业务需要 现场查看,查阅检测仪器
设备台帐及运行记录

□符合

□基本符合
□不符合

仪器设备校准是否及时,校准结果是否及时进行确认 现场查看,查阅检测仪器设备校准台帐 □符合
□基本符合
□不符合
损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并校准后投入使用 现场查看,查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录 □符合
□基本符合
□不符合
仪器设备台帐、标识、档案、使用及维修记录是否齐全 现场查看,查阅相应的档案材料及归类情况 □符合
□基本符合
□不符合

1。8 规范标准配备情况 配备标准、规范、规程是否齐全和有效 重点抽查标准、规范、规程更新制度 □符合 □基本符合 □不符合
检测机构负责人签名: 检查日期:
检查组签名:
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工程质量检测机构专项检查表(受检机构: ))

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序号 检查内容
检查意见
检查要点 检查情况(存在问题)

2 样品(试件)与原始记录 管理 检查要点 检查情况 存在问题记录

2。1
样品
(试
件)
台帐

拟检测样品是否建立
唯一识别系统

现场查看待检样品摆放及标识情况,查阅收样登记系统及台帐,是否存在识别混淆 □符合

□基本符合
□不符合

是否严格执行见证取样送检制度 查阅收样登记系统及台帐,是
否严格核对见证人

□符合

□基本符合
□不符合
委托单内容填写情况、检测委托管理情况。 委托单内容填写是否规范,检测委托单位是否符合要求。 □符合
□基本符合
□不符合

检测样品编号是否按
年分类流水编号

查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐,是否存在插号、重号、缺号 □符合

□基本符合
□不符合

2。2 留样 按规定进行留样情况 查看留样场地,查看留样管理制度及其执行情况 □符合 □基本符合
□不符合

2。3
待检与检待检样品的数量应与委托单和原始记录相分别查看待检样品、检毕样品的留置情况及与相关委托单□符合
□基本符合

□区站 □狮城 □正昇
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4 / 8
毕样 符 和原始记录是否相符,样品流转是否规范、标识是否清晰 □不符合

检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符 □符合
□基本符合
□不符合

2。4 检测实验原始记录 所有原始记录应按年流水编号,并与对应的委托、报告一致 查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐,是否存在插号、重号、缺号 □符合 □基本符合 □不符合 自动采集检测项目的手写原始记录应与实时采集电脑记录相吻

查阅检测原始记录(手写)、报告台帐、实时采集电脑记录,是否存在信息不符现象 □符合
□基本符合
□不符合

原始记录的信息量是否满足溯源的要求,记录、报告信息是否相符 查阅收样登记、检测原始记录
(手写)、报告及出具报告登
记台帐,实时采集电脑记录,
是否存在信息不符现象

□符合
□基本符合
□不符合

检测机构负责人签名: 检查日期:
检查组签名:

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