预拌砼冬施检查评分表

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预拌混凝土质量检查记录表

预拌混凝土质量检查记录表
3、原材料报告与原始记录不符
4、部分仪器未及时检定,存在空档期。
5、外加剂留样编号不详细。
6、砂石堆场未实现完全的覆盖。
7、膨胀剂限制膨胀率台账不规范。
8、部分原材料耐久性指标检验参数不全。
9、出厂配合比与基准配合比不一致,无配合比调整记录。
7
南通大明混凝土有限公司
1、混合砂级配检测次数偏少。
2、试验原始记录的划改处没有签字盖章。
3、部分原材料耐久性指标检验参数不全。
4、部分出厂配合比与生产配合比不一致。
8
南通建龙混凝土有限公司
1、人工砂未做亚甲蓝检测。
2、部分原材料耐久性指标检验参数不全。
3、配合比验证不详细,且缺少初终凝时间。
各生产企业检查情况汇总表各生产企业检查情况汇总表序号企业名称检查情况1南通华成混凝土有限公司1应加强原材料进厂控制2混凝土粗骨料混合配比检验缺少3外加剂检测参考标准过期
附件:各生产企业检查情况汇总表
各生产企业检查情况汇总表
序号
企业名称
检查情况
1
南通华成混凝土有限公司
1、应加强原材料进厂控制
2、混凝土粗骨料混合配比检验缺少
5、外加剂留样未放在留样架上。
6、混凝土限制膨胀率未检。
7、部分原材料耐久性指标检验参数不全。
4
南通友力混凝土有限公司
1、水泥、砂、石检验批量偏少。
2、砂、石级配试验与实际配合比不符。
3、粉煤灰登记台账与实际不符。
4、同一设备存在多个不同有效时间的检定合格证。
5、外加剂检测过程中只有结果没有过程,检测标准引用不全。
6、混凝土拌合物氯离子检验频次偏少。
7、部分原材料耐久性指标检验参数不全。

混凝土结构工程质量考评表(3页)

混凝土结构工程质量考评表(3页)
4
混凝土外观缺陷:长度超过300mm裂缝、渗水;
5
混凝土外观缺陷:翘曲不平、露筋;
6
混凝土外观缺陷:孔洞、一般裂缝;
7
混凝土外观缺陷:蜂窝、麻面、错台、夹渣;
8
混凝土外观缺陷:疏松、起砂、胀模;
9
混凝土尺寸偏差:层高、净高、全高等偏差超过规范要求;
10
混凝土尺寸偏差:轴线位置、预留洞、预埋等偏差超过规范要求;
混凝土结构工程质量考评表
1、钢筋工程评分表
问题类别
问题描述
扣分办法
禁止问题
1
重要构件主筋品种、级别、规格与设计及合约要求不符;
扣100
2
重要构件钢筋无原材复检报告,或检验结果不符要求;
3
重要构件钢筋焊接接头、机械接头无复检报告,或检验结果不符要求;
重要问题
1
钢筋品种、级别、规格与设计及合约要求不符;
11
混凝土尺寸偏差:构件截面尺寸偏差超过规范要求;
一般问题
1
商品混凝土从出厂到浇筑完毕持续时间超过2个小时的;
出现2种及以下
扣5分;
出现4种,
扣15分;
以后每出现1种,
扣5分;
2
坍落度测试结果超过指标要求的;
3
混凝土浇筑时,模板内积水、垃圾未清除的;
4
雨天混凝土施工无防雨措施的;
5
夏季混凝土施工无防晒措施的;
3、模板及支撑评分表
问题类别
问题描述
扣分办法
禁止问题
1
现场支撑体系发生严重垮塌;
扣100
重要问题
1
无支撑体系计算书,无支撑、模板施工方案;
出现2种及以下
扣5分;

2024年全省预拌混凝土和装配式混凝土构件质量专项检查表.pptx

2024年全省预拌混凝土和装配式混凝土构件质量专项检查表.pptx

混凝土生产企业检查表
预拌混凝土生产企业所在市(县):
检查人签字:
检查日期:年—月
0
现浇混凝土结构施工质量检查表
受检工程项目基本情况表
检查人员: 填表日期设单位)
受检项目:
检查人: 检查日期:年—月

混凝土使用质量检查表
(监理单位)
受检项目:
检查人: 检查日期:年
月—日
2024年全省预拌混凝土和装配式混凝土构 件质量专项检查表
fl混凝土生产企业检查表∙doc
黝现浇混凝土结构施工质量检查表∙doc
斯预制混凝土构件生产质量检查表∙doc
dI装配式混凝土结构施工质量检查表.doc
朝全省预拌混凝土和装配式混凝土构件质量专项检查(在建工程)情况汇总表.doc勤混凝土强度存在问题项目 整改情况处理力:总表.doc
混凝土使用质量检查表
(施工单位)
受检项目:
检查人签字:
检查日期:年—月
预制混凝土构件生产质量检查表
(预制构件生产企业) 检查时间: 年月日 检查人员签字: 签字: 装配式混凝土结构施工质量检查表 受检项目: 检查人员: 检查日期:年—月—0

预拌混凝土生产质量检查表

预拌混凝土生产质量检查表

是□ 否 □

7


计量配料系统
现场抽查计量配料系统是否能逐盘记录实际计量 是□ 否
情况,并具备打印功能

控 制
原材料计量误差
对应抽查的生产任务单,连续打印3车的原材料 是□ 否
计量情况

原材料计量 误差调整
对应“原材料计量误差”检查项目的抽查情况, 查验原材料计量超误差时,是否调整,并记录签
认。
是□ 否 □
是□ 否 □
现场目测抽查
是□ 否 □
现场目测抽查
是□ 否 □
现场目测抽查:温度20±5℃,成型试件表面覆盖 是□ 否
不透水薄膜。

标养室温湿度控制
现场目测抽查:温度20±2℃,湿度95%以上
是□ 否 □
标养室试件摆放
现场目测抽查:试件间距彼此间隔不小于10mm
是□ 否 □
混凝土强度评定
检查周期内的混凝土强度评定全数检查
试配记录资料
是□ 否 □
是□ 否 □
混 凝 土 生 产
抽查简要记录

配合比调整权限
查验配合比调整权限要求文件(要有责任人和相 是□ 否
应具体调整数值范围)

凝 土 生
配合比在生产中的 执行情况
随机抽查一个生产任务单的配合比在生产中的执 行情况(查验所用砼配合比是否从混凝土系列配 合比文件中选取,是否与混凝土生产配料单和打
预拌混凝土生产质量检查表
序号 检查项目
检查内容
抽查要求
是否合格
质量管理体系认证
查验企业的质量管理体系认证文件
是□ 否 □
质量、计 1 量管理体 计量管理体系认证

工程质量检查评分表

工程质量检查评分表
消防、给水管道水平、垂直度差,明装管道存在目测可见
的倾斜。扣2-5分
(5)排水横管坡度不足或存在倒坡。扣2-5分
(6)水泵安装时,水管未进行水流方向指示标识,水管未按照
给水、排水、消防进行分类标识扣2-5分
(7)配电箱明装时未施加接地跨接,表面存在划痕、凹坑等明
显缺陷。扣2-5分
15
程 坏。扣1—5分
(4)外墙面砖排砖不正确,面砖、石材施工粗糙,观感质量差。
扣1—5分
(5)外墙涂料不均匀,有色差,成品污染严重。扣1—5分
(1)石材铺贴、泳池铺装等施工粗糙、观感质量差,排水坡度
4
园 建 工
设置不正确,存在积水。扣1—5分 (2)园建景观观感质量较差,水景存在渗漏现象。扣1—5分
求进行施工。扣5-10分
合计=((1)+(2)+(3)+(4))*70%+(5)30%
备注:1、总分当中土建施工质量权重为70%,机电工程施工质量权重为30%; 2、上述各项扣分标准作为评分参考,其他相关质量问题比照上述标准扣分; 3、各单项扣分总和不超过应得分数,即各单项得分不为负; 4、备注栏应注明扣分依据,即现场发现的相关问题及有待改进之处。
甩浆质量、强度不满足要求。扣1—5分
抹 (2)管槽挂网前未填塞砂浆,或填塞不饱满;挂网遗漏,挂网 灰 宽度不符合要求。扣1—5分
工 (3)抹灰面起砂;表面过于粗糙;存在大面空鼓、裂缝;阴、 程 阳角抹灰不顺直;抹灰完成面层存在铁丝网外露。扣1—5分
(4)洞口侧边抹灰不平整、扭曲,洞口不方正。扣1—5分
15
程 (3)苗木种植不符合要求,露土严重,影响外观效果,绿化覆
土不符合要求,夹杂石块、建筑垃圾等。扣1—5分

混凝土实体质量检查表

混凝土实体质量检查表
年 月混凝土实体质量检查表
项目名称:附表二
序号
检查内容
应得
分数
扣分原因
实得
分数
1
混凝土表面露筋、返锈等母处扣1分;
6
2
模板拼缝处漏浆每2处扣1分;
12
3
混凝土表面存在冷缝每处扣2分;
10
4
构件主要受力部位混凝土表面存蜂窝、孔
洞,每处扣1分;
10
5
模板屑沾黏于混凝土表面,未清理干净。 每处扣1分;
8
6
6ห้องสมุดไป่ตู้
12
梁存在端部缩颈、梁中部扭曲、凸肚、起 拱、下垂等缺陷。每层每1处扣1.5分;
6
13
地坪表面凹凸不平每处扣1分;
5
14
混凝土缺陷未经处理,采用砂浆直接修补 的,每处扣1.5分
12
得分小计
百分制换算得分
-1
检查人员:日期:
项目部:
监理部:
施工单位:
混凝土竖向构件烂根或根部夹渣每处扣2
分;
12
7
混凝土构件明显漏振、 过振,每处扣1分;
6
8
混凝土竖向构件存在扭曲、 凸肚、缺棱掉 角、棱角不顺直等变形缺陷。 每层每处扣
1分;
12
9
构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等,每 处扣1分;
3
10
混凝土结构开裂每处扣1分;
3
11
天花表面不平、倾斜,形成波浪型或起拱、 下垂等缺陷,阴角线不顺直。每层每处扣1分;

施工管理检查评分表

施工管理检查评分表检查人: 年月日施工管理检查说明⒈封闭管理:①市区主要路段工地周围围挡高度不低于2.5米,一般路段的工地周围围挡高度不低于1.8米; ②施工现场进出口设大门③大门、围挡及临时设施必须符合公司统一标准;④现场门卫制度;⑤围挡材料要求坚固、稳定;⑥佩戴工作卡⒉五牌二图:①工程概况牌、②安全纪律牌、③防火须知牌、④安全无重大事故计时牌、⑤安全生产文明施工牌、⑥施工总平面图、⑦项目经理部组织框架主要管理人员名单图。

⒊各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放,并设置明显标牌。

标牌上应注明名称、品种、规格等。

①建筑材料、构件、料具必须按平面布置图堆放;②料堆应挂标牌;③堆放应整齐;④易燃易爆物品必须分类存放。

⑤工完场清;⑥建筑垃圾分类堆放、⑦标出品种名称⒋施工场地:有条件的可做砼地面,无条件的可采用其他硬化地面的措施,使现场地面平整坚实。

①工地道路应做硬化处理;②道路畅通;③有排水措施、保证排水畅通;④工地无积水;⑤工地设置吸烟处、严禁随意吸烟;⑤温暖季节应绿化布置;⑥裸露地面与散装材料应覆盖⒌生活设施:①食堂管理:建立食堂管理制度;炊事人员应有上岗证,穿洁净的工作服、工作帽;食堂设置独立的制作间、储藏间、门扇下方设置0.2米的防鼠挡板;食堂外设置密闭式泔水桶,并及时清运。

②住宿管理:宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得低于2.4米,通道宽度不得小于0.9米,每间宿舍居住人员不得超过16人,并建立卫生值日制度。

③厕所管理:施工现场设置水冲式或移动厕所,厕所地面应硬化处理;厕所应有人负责清扫、消毒,并建立卫生值日制度。

⒍消防治安:①现场消防:有消防措施或消防制度、消防器材;灭火器材配置合理;有动火审批手续.②治安综合治理:建立治安保卫制度;责任分解到人;治安防范措施有力,不能造成失盗事件.⒎卫生急救:①有保健医药箱,箱内应有仁丹、创可贴、纱布、绷带等应急药物及用品。

②有支架、担架,有条件的可配备氧气袋。

(2021年整理)施工单位季度综合评比检查内容及评分表

(完整)施工单位季度综合评比检查内容及评分表编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)施工单位季度综合评比检查内容及评分表)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)施工单位季度综合评比检查内容及评分表的全部内容。

附件3:施工单位季度综合检查评分汇总表说明:1、缺项检查得分=(检查项目实得分数之和/检查项目理论分值之和)×100;2、检查项有效评分=本项检查得分×权重系数;3、本季度检查情况在当期半年信誉考评实得分=(检查项有效评分/100)×40。

施工单位季度工程质量实体检查评分表(总分100分)表一检查组: 施工单位:施工单位工程质量行为检查评分表(总分100分)表二检查组:施工单位:安全管理(总分100分)表三检查组:施工单位:年月施工单位工程进度检查评分表(总分100分)表四检查组:施工单位:年月施工单位履约管理检查评分表(总分100分)表五检查组:施工单位:年月施工单位文明施工及环境保护检查评分表(总分100分)表六检查组:施工单位:年月施工单位精神文明与廉政建设检查评分表(总分100分)表七检查组:施工单位:年月施工单位财务管理和农民工管理检查评分表(总分100分)表八检查组: 施工单位:。

施工质量检查评分表

工程施工质量检查说明
工程实体质量检查结果用得分率表示。

根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率,创优工程屋面、装饰工程检查项多20应得分。

检查内容包括质保体系、工程实体、材料抽检(因检测时间问题,材料抽检不计入评分体系,但待检测结果出来后若有不合格材料再按公司规定处理)。

其中建筑工程实体检查项目包括①基础、主体技术资料,②混凝土和砌体工程,③钢筋、模板工程,④屋面、装饰技术资料,⑤屋面、装饰工程等五大项。

每大项中包含若干子项。

检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低为零分。

根据每个子项实得分统计每大项的实得分。

大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。

每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。

对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其他缺陷的权重予以扣分。

建筑工程实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。

在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

工程施工质量检查评分汇总表
在建工程施工质量检查评分表一、施工现场质量保证体系检查表(100分)
二、基础、主体技术资料(140分)
三、混凝土和砌体工程(100分)
四、钢筋、模板工程(100分)
五、屋面、装饰技术资料(90分)(创优工程100)
六、屋面、装饰工程(130分)(创优工程140)。

建筑工程质量检查评分表

建筑工程质量检查评分表检查评分说明结构实体质量评价用得分率表示。

根据实际检查项U,先讣算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。

结构实体检查项LI包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝上强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。

每大项中包含若干子项。

一项工程笫二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。

结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。

根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。

大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。

每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。

对于表中未列岀的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。

一个项目的检查人员为4〜5人,检查时间为半天-一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2〜4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10〜30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区; 钢筋保护层厚度量测,5〜10个构件;后浇带和预留洞,5〜10个;楼板厚度检验,5〜10处。

检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。

结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。

在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理, 处理后可参照本标准进行评价。

施工现场质量保证体系检査表(50分)工程名称:存在主要问题:检查人:年月日表二技术资料(110分)检查人:年月日K1+478〜Kl+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分表三实物观感(120分)工程名称:检査部位:实物观感总体评价(好的方面及存在的主要问题)检查人:表四实测实量(70分)工程名称:检查部位: 层存在主要问题:检査人:日K1+478〜Kl+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分表五结构检验(40分)工程名称:检查部位: 层检查人:年月日K1+478〜Kl+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分表六钢筋工程(80分)工程名称:检査部位:钢筋工程质量评价(好的方面及存在的主要问题)检查人:K1+478〜Kl+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分表七模板支撑(60分)检査人:年月日表八评分统计工程名称:检查小组签名:年月日你还很年轻,将来你会遇到很多人,经历很多事,得到很多,也会失去很多,但无论如何,有两样东西你绝不能丢弃。

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序号检查项目检查内容检查方法基本分评分标准存在问题得分
1冬施措施冬施措施制定查验冬施措施(方案、文件)4未制定冬施措施,扣4分,措施制定的不完善,
可操作性差,扣2分。

2热工计算热工计算随机抽查近期一周内三次热工计算情况6每发现一次热工计算不能正确指导混凝土生产,扣
2分。

水泥品种和强
度等级

根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施期间三批水泥的品种和等级1.5每发现一批水泥的品种和

标号不符合规范要求,扣
0.5分。

出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施期间三批水泥的出厂合格证1.5
每发现缺少一批,扣0.5
分。

厂家提供的试验报告根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施期间三批水泥的出厂检验报告1.5每发现缺少一批,扣0.5
分。

进场复试根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施期间三批水泥的复试检验3
任意一批未进行复试全部
扣分,已复试检验但不符
合规范要求,每发现一批
扣1分。

预拌混凝土冬施专项质量监督检查表格及评分标准
水泥
(所用水泥
不在旋窑水
泥生产企业
名录里全部
扣分)

3
序号检查项目检查内容检查方法基本分评分标准存在问题得分
防冻剂采购前评估查验防冻剂采购前评估资料1采购防冻剂前未进行评估
扣1分。

出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施期间三批外加剂的出厂合格证1.5
每发现缺少一批,扣0.5
分。

厂家提供的试验报告根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施期间三批防冻剂的出厂检验报告1.5每发现缺少一批,扣0.5
分。

型式检验查验正在使用的防冻剂型式检验报告1.5
未对防冻剂进行型式检
验,扣1.5分,型式检验
不符合规范要求,扣1分

进场复试根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施期间三批防冻剂的复试检验6
任意一批未进行复试全部
扣分,已复试检验但不符
合规范要求,每发现一批
扣2分。

砂、石料仓现场目测抽查砂、石料仓中是否含有冰、雪、冻块2
发现砂、石料仓中含有冰
、雪、冻块,扣2分。

进场复试根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施期间三批砂、石的复试检验6
其中砂、石各为3分。砂
、石未按批进行复试检
验,每发现一批分别扣1
分;已复试检验但不符合
规范要求,每发现一批扣
分别扣0.5分。

砂、石45

防冻剂
序号检查项目检查内容检查方法基本分评分标准存在问题得分
砂、石温度测试根据原材料测温记录随机抽查近期一周内三次测试情况1.5每发现一次测试不符合规
范要求,扣0.5分。

外加剂温度测试根据原材料测温记录随机抽查近期一周内三次测试情况1.5每发现一次测试不符合规
范要求,扣0.5分。

水温度测试根据原材料测温记录随机抽查近期一周内三次测试情况1.5
每发现一次测试不符合规
范要求,扣0.5分。

搅拌机棚温度测试根据测温记录随机抽查近期一周内三次测试情况1.5每发现一次测试不符合规
范要求,扣0.5分。

入模温度测试根据测温记录随机抽查近期一周内三次测试情况2
任意一次未进行测试,扣
2分。

8

27大气温度测试,每天最高和最低气温根据测温记录随机抽查近期一周内三次测试情况每发现一次测试不符合规范要求,扣0.5分。环境温度控制发现出机温度低于10℃,扣2分。混凝土温度控制每发现一次测试不符合规范要求,扣0.5分。水泥温度测试根据原材料测温记录随机抽查近期一周内三次测试情况1.51.5出机温度测试现场实测出机温度

原材料
温度控制
6
序号检查项目检查内容检查方法基本分评分标准存在问题得分

水泥用量随机抽查近期一周内两个生产任务单水泥用量是否符合规范要求4
查验配合比C20及C20以上
的水泥用量是否在
280Kg/m3以上,当低于时
是否有相应的技术资料支
持。

配合比调整权限查验配合比调整权限要求文件2未建立配合比调整权限文
件,扣2分。

配合比调整记录对应“配合比在生产中的执行情况”检查项目的抽查情况,查验配合比调整是否记录,并签认。4配合比调整没有记录和签
认,每发现一次扣2分。

随机抽查近期一周内两个
生产任务单配合比在生产中的执行情况(查验是否与混凝土生产配料单和打印记录对应)任意一份下达的配合比与
生产配合比不对应全部扣分。9运输车辆保温210混凝土系列配合比查验正在使用的冬施混凝土系列配合比文件混凝土配合比控制现场目测抽查发现运输车辆未安装保温套,扣3分。混凝土保温控制3冬施混凝土系列配合比未审批,扣1分;未形成技术文件,扣1分,两项均不符合扣2分。配合比在生产中的执行情况7
序号检查项目检查内容检查方法基本分评分标准存在问题得分
原材料计量误差随机抽查近期一周内连续10车的原材料计量情况2每发现一车原材料计量误差超规范允许误差范围,
扣0.5分,累计三车以上
超误差,扣2分。

原材料计量误差调整对应“原材料计量误差”检查项目的抽查情况,查验原材料计量超误差时,是否调整,并记录签认。4每发现一次原材料计量超规范允许误差后没有采取
调整,并记录签认,扣2
分。

出厂坍落度检

随机抽查近期三个月内两个生产任务单的出厂坍落度检验情况2每发现一次未对出厂混凝

土进行坍落度检验,扣1
分。

混凝土坍落度
实测
现场目测抽查2坍落度检验操作程序不规范,扣1.5分;超设计允

许范围,扣2分。

强检计量器具检定抽查强检计量器具检定报告是否在有效期内混凝土拌和物性能计量情况11检定报告超过有效期,扣
2分。

12
2
序号检查项目检查内容检查方法基本分评分标准存在问题得分

标养室温湿度控制现场目测抽查:温度20±2℃,湿度95%以上3试件标养条件不符合规范
要求,扣3分。

试件制作现场目测抽查2
试件制作不符合规范要求
扣2分。

试件留置随机抽查近期一周内两个生产任务单试件留置情况4
每发现一次试件未按规范
要求留置,扣2分。

标养室试件摆放现场目测抽查:试件间距
彼此间隔不小于10mm
2试块标识不清楚、完整,存放不符合规范要求,扣

2分。

预拌混凝土使用说明书随机抽查近期一个月内两个生产任务单是否向用户提供预拌混凝土使用说明书2每发现一次未向用户提供预拌混凝土使用说明书,
扣1分。未详细说明冬施
混凝土使用要求扣1分。

100总得分

13
随机抽查近期两个月的强度评定情况试件静置现场目测抽查:温度20±5℃,成型试件表面覆盖不透水薄膜。试件静置条件不符合规范要求,扣1分。1合计混凝土强度评定每发现一次未进行强度评
定,扣1分。

混凝土
出厂检查

2

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