保险公司年度内控评估报告

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中国*保险股份有限公司*年度内控自我评估报告

根据中国保监会印发的《关于加强寿险公司内部控制自我评估工作有关问题的通知》(保监发〔2008〕16号)的要求,现将中国*保险股份有限公司*分公司*年度的内控和风险管理情况告如下:

一、*年度内部控制基本情况

*年,公司在总经理室的正确领导下,在全体员工的共同努力下,实现保费收入20844.39万元,完成总公司年初下达任务计划的106.35%,完成预算调整目标的131.66%,超额完成了总公司下达的调整目标。在业绩快速发展的同时,公司的内控制度建设也得到了提升和完善。*年,我公司共新增内控文件23份,其中,人力资源3份、财务管理1份、销售管理2份、核保理赔方面3份、健康管理方面4份、客户服务方面1份、信息技术3份,其它方面6份。通过加强内控建设,进一步防范和化解了经营风险,促进了公司的快速健康发展。

二、*年年度内部控制评估

自2006年开展内部控制综合评价以来,经过历年内控制度的全面建设,我公司初步建立了一套覆盖公司人力、财务、销售、业务管理、健管、信息技术的,具有较强科学性和严密性的内控制度,并在此基础上形成了基本能够满足风险管控的要求,相互制约、相互监督的内控机制。

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