[总结范本]审计局2018年终工作总结
最新审计处2018年终工作总结范文

审计处2018年终工作总结范文在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神, 如既往地贯彻和落实<审计法>、<审计署关于内部审计工作的规定>和国家相关法律法规。
以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策根据。
全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。
在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。
由于工作成绩突出,我校审计处被评为新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。
.基础建设我校各项改革迅速发展的年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。
坚持"完善自我,提高认识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1.参加制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为,使审计工作进步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后,进步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进步得到体现,可以更好的为领导提供决策根据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设, 名同志获高级会计*资格。
经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训强化措施,进步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。
审计工作年终总结的范文7篇

审计工作年终总结的范文7篇篇1时光荏苒,转眼间又是一年。
回首过去,我在审计岗位上已经度过了一年多的时间。
经过一年的努力和磨练,我在工作中取得了一些成绩,也发现自己需要改进的地方还有很多。
现在,我将对这一年的工作进行总结,以便更好地反思和提高。
一、工作成绩在过去的一年中,我参与了多个审计项目,涉及不同行业和领域。
通过与团队成员的紧密合作,我们成功完成了所有项目的审计工作,并得到了客户的高度评价。
具体来说,我在以下几个方面取得了显著成绩:1. 完成了多个审计项目:我参与了多个项目的审计工作,包括财务审计、合规审计和风险评估等。
通过认真的工作和细致的分析,我成功帮助客户发现了潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。
2. 提升了审计效率:在审计过程中,我积极运用现代化的审计工具和技术,如大数据分析、云计算等,提高了审计的效率和准确性。
同时,我也注重与团队成员的沟通与协作,确保审计工作的顺利进行。
3. 获得了客户的好评:通过专业的审计服务和优质的服务态度,我赢得了客户的高度认可和信任。
客户对我们的审计工作给予了充分肯定,并愿意继续与我们合作。
二、不足之处虽然我在过去的一年中取得了一些成绩,但我也意识到自己还存在一些不足之处。
具体来说:1. 经验不足:由于我从事审计工作的时间相对较短,我在某些复杂问题的处理上还缺乏足够的经验和技巧。
因此,在未来的工作中,我需要进一步加强学习和实践,提高自己的专业水平。
2. 沟通不够主动:在与其他部门或同事沟通时,我有时过于被动,没有主动表达自己的意见和想法。
这可能会导致一些误解或不必要的麻烦。
因此,我需要更加积极地与他人沟通,避免出现不必要的误解和纠纷。
3. 工作压力较大:由于审计工作本身具有一定的复杂性和压力性,有时我会感到工作压力较大。
在这种情况下,我需要学会调整自己的心态和工作方式,保持积极乐观的工作态度。
三、改进措施为了弥补不足之处并取得更好的成绩,我计划在未来的工作中采取以下改进措施:1. 加强学习和实践:我会继续加强学习和实践,特别是针对自己薄弱的环节进行重点攻克。
审计年终工作总结2018

审计年终工作总结2018姓名:XXX部门:XXX日期:XXX审计年终工作总结2018XX年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司XX年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就XX年度审计工作总结如下:一、完成主要工作XX年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
XX年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计XX年7月,公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配第 2 页共 6 页合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对XX 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
2018年度审计情况总结

2018年度审计情况总结
2018年度审计情况总结
2018年度审计工作,在全国审计实践的指导下,本单位审计
工作取得了突出成绩。
第一,加强组织领导。
建立健全审计管理机构,落实审计总部、审计部门两级责任制,严格审计质量,把审计工作推向规范化发展。
第二,拓展业务范围。
在2018年度审计工作中,本单位积极
拓展了审计业务范围,不断完善审计业务环节,对重大投资项目审计,对重大政策执行情况审计,对信息系统审计,对重大活动审计,对新业务审计,对重大政策实施情况审计等都开展了审计工作。
第三,优化审计内容。
2018年度审计工作,本单位依据审计
标准,加强监督执法,建立审计制度,加强对财务报表的审计,加强对经济成果的审计,并对审计结论的准确性、可靠性进行深入检验,加强审计报告的准确及时,做到审计真实可信。
第四,完善审计方法。
2018年度审计工作,本单位加强了管
理控制,强化审计调查,改进审计方法,在实践中不断完善审计技术,对审计文件的准确性、合理性和审计报告的真实性、可信度进行必要的保障,为全面落实审计工作奠定了良好的基础。
通过2018年度审计工作,本单位审计部门取得显著的成绩,提升了审计工作的水平,为本单位的可持续发展贡献了不可替代的力量,为本单位确保财务数据安全和防范经济风险提供了保障。
2018年审计年终工作总结

2018年审计年终工作总结姓名:XXX部门:XXX日期:XXX2018年审计年终工作总结审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司XX年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就XX年度审计工作总结如下:一、完成主要工作XX年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
XX年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计第 2 页共 6 页XX年7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对XX年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
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审计工作总结-审计工作总结(年终)小编精心推荐
审计是国家授权或接受委托的专职机构人员,审计人员必须有很强的独立
性以及具备扎实的专业知识。
审计工作总结怎么写?下面为您精心搜集整理了六篇审计年终工作总结,欢迎阅读。
篇一
201X年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司201X年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化
管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办
的审计任务,现就201X年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
201X年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审
计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计
41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
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审计局2018年终工作总结
改进审计手段 XX年,xx县审计局根据省厅关于经济责任审计规范化
要求和审计县经济责任审计试点经验,乡镇长经济责任审计的重点是围绕
政府负债问题进行审计,积极探索政府负债预警机制,提出加强和改进乡
镇财政管理水平的建议和措施,并且从个人绩效方面进行综合评价。1-
11月份审计局共完成17个单位17名领导干部经济责任审计,查出违规金
额336万元。经济责任审计结果被作为审计领导干部管理使用重要参考依
据,列入干部考核廉政档案。
注重查处大要案 XX年,xx县审计局按照“全面审计、突出重点”的
要求,审计局在审计工作中注重发现违法违纪线索,大力查处大案要案,
以来已向纪检监察部门移送案件3起,涉及领导干部多人,审计为维护经
济秩序,严肃财经纪律,加强廉政建设,起到了积极的作用。
加强指导 XX年7月份,xx县审计局组织55位同志参加市内审协会
业务知识培训,8月份召开内部审计工作座谈会,推荐市级内部审计先进
单位、先进个人,选送优秀项目参加市级评优,组织内审科研论文撰写和
评选。审计局还于8月底组织召开xx县内审协会第二次会员代表大会,
杨立祥会长作了题为《全面落实科学发展观,努力促进内审工作向前发展》
的工作报告。报告总结了一年来内审工作取得成绩并对今后工作提出要
求,大会还安排了典型发言和论文交流。
审计项目的试点工作 XX年,xx县审计局根据年初计划安排,每个业
务科室均安排审计署6号令试点和计算机辅助审计试点,经责科和投资科
还分别安排经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。试点取
得良好成效,并就试点的经验召开业务会进行交流探讨,逐步加以完善和
规范。
建立健全审计复核制度 XX年,xx县审计局为完善审计质量控制体
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系,明确审计行为,提升审计成果质量和审计工作水平,审计局配备了总
审计师,并在7月初出台了《xx县审计局审计复核工作办法》。《办法》进
一步明确了三级复核制度,有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风,
增强责任意识和质量意识。
推进财政审计一体化工作 XX年,xx县审计局根据省厅《关于推进财
政审计一体化工作的指导意见》要求,结合审计县实际,审计局于10月
份出台《xx县审计局关于财政审计一体化工作的实施意见》,意见中对财
政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。
推进审计回访制度 XX年,xx县审计局为全面落实审计署关于开展
“严谨细致、提高质量”年活动,提高审计工作质量,审计局于11月份
开展对被审计单位的审计回访工作,回访的内容包括审计决定、审计意见
和建议的采纳落实情况、审计人员的工作态度、作风纪律情况以及听取新
形势下对审计工作的建议和要求。以维护审计权威,提高审计质量,树立
审计人员廉洁从审意识,同时促进被审计单位进一步加强内部管理。