销售退货作业流程

销售退货作业流程
销售退货作业流程

6、销售退货流程图

文件编号 GDSY-GZZD001

页 第3页共3页

编制部门

人事行政部

销售退货作业流程

生效日期

2018年 月 日

客户信息沟通

受理退货信息

退货的判定

不通过

通过

仓库验收

1

营销部:由客户向营销部提交退换货 ;

申请。

品管部:销售部判定是否接受退 货申请,若通过,确认退货相关物 流、退货明细,做好《客户退货处 理单》;

若不通过,则向客户反馈 不退货原因、结束流程。

仓库:仓库根据退货明细, 对客户 退货进行清点,如有数据不符,及 时向营

销部汇报,把退货放置于待 处理区,并按实际清点数量做好退 货入库。

品质界定 处理结果

车间返工入库

需要报废的产品

拆解报废

需要报废的产品

拆解报废

品质部:品质部对客户退货作出 品质界定以及处理办法

I 总经理、副总:货物的返工返修、 -降级(品质等级)、更换包装、报 I 废等,经批准后方可生效。 i 审批品质处理方案。

I 生产部:领取客户退货,对其进行返

1

工返修、更换包装等,经品质检验合

I 格,与仓库交接入库。

■仓库:对需要报废的退货进行拆箱、拆 I 包装,提取可以再利用的物料。

仓库:仓库做好退货过程中的所有相 关数据往来帐,及时输入 ERP,确保 系统数据的准确性。

退货清点明细表:

序号

产品名称

规格型号

数量

件数

实收数量

数量差异

数据核对人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

仓库:

退货类型:□产品使用不合格 客户名称 (代码)

退货数量

要求补货

客户反馈信息:

客户退货处理单

编号:

□产品进货检验批量品质问题 □规格不符合客户要求 □错发货

生产订单号: 退货申请日期

□是 要求补货日期:

□否 退货处理方式:□退款 □其它

物流公司: 预计到货日期:

补货方式:□公司承担运费

□客户承担运费

营销部:

编号: 品质检验报告

退货处理流程

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品,包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚,组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定,对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因 纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;

2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货; 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时,工装模具、工艺技术不成熟,包装防护设计不合理等造成的退货; 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货; 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当)计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等; 6、其它 对于由于销售员未及时反馈,造成呆滞时间过长导致无法认定责任的,一律视为销售部责任。 五、流程 (一)退货原因确认 无论是何种原因的退货,销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认,对于批量性的或有争议的退货的退货,销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前,业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识,写明不合格原因,填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

门店退货流程

门店退货流程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

门店退货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。 本标准适用于连锁门店退货的作业控制。 2 职责 2.1 采购经理对门店的退货负监督责任。 2.2 门店店长对商品的退货负全面管理责任。 2.3 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。 3 退货条件 3.1 顾客退换的商品,仍能继续销售的退回店面。残次商品按授权降价处理。 3.2 门店负责商品的日常养护,一些破损的商品能够自行修补的,自行修补后再销售。如因破、损、脏等原因不能自行修补再销售的,符合退货条件的退供应商或配送中心,不符合退货条件的按流程降价或报损处理。 3.3 降价损失在100元以下(含100元)门店店长自行降价处理;降价损失在100元以上经连锁超市公司总经理签字批准后处理。对无法降价处理的商品,门店商品主管填写报损单,按以上标准进行审批后,交营运部库存审计在系统中做报损处理,报损金额计入各门店损耗。 3.4 门店主动申请补货的商品原则上不允许退货(符合合同约定退货条件的商品除外)。 3.5 营运部考核淘汰的新品。 3.6 采购部淘汰供应商,按合同规定需要退货的商品。 3.7 财务19日月结前,门店应完成所有的退货程序,月结日不能退货。 4退货流程 4.1 门店主动退货 4.1.1 统购统配的商品不能再包装和不能再销售,符合退货条件的,收退货联系人将商品存放在指定区域内,在系统中录入退货申请单并注明退货的原因(滞销或破损等字样)。 4.1.2 每天早上上班采购主管进行退货申请单汇总审核,若送货模式为直送采购主动配送的商品退货,采购主管将“退货/返配”栏修改为返配,不同意退货的,采购经理电话通

供应商来料不良退货作业流程

供应商来料不良退货作 业流程 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

东莞市安哲罗电子科技有限公司 供应商来料不良退货作业协议 编号:AZL-01-2017-50 目录 1目的 规范来料不良的退货处理作业流程. 2范围 适用于来料检验不良和制程中选出的不良的退货处理. 3职责 :负责来料检验的品质判定及制程中不良的确认。 车间:负责对制程中选出的不良品的汇总(状态需明确),并由品质、工程签字确认。 采购:负责得到相关人员知会时(已判定为退货)及时通知供应商对不良物料的处理与供应商商讨扣款与补货事宜。 仓库:负责对不良品的状态分开保管,不良物料的处理。 4作业内容 退货的产生; 来料检验不良退货 供应商的来料经IQC判定不合格,及时知会相关部门同时与供应商沟通并处理。 如急用供应商又无法立即来处理,此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员 召开MRB,填写《原材料不合格处理报告》,经评审判定为退货的不良批,还是 特采或代加工(一切费用将由供应商承担)。 制程中选出的不良品 制程生产中选出的不良,需将来料与制成不良分开,为了避免误判,减小损 失,退不良品入仓时需工程分析,由品质确认,方可入不良仓。如有争议性的

异常由车间召集品质、工程、IQC、计划、采购召开MRB,填写《原材料不合格 处理报告》,经评审判定为来料还是制成的不良品,分开处理。 退货确认和处理 供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。内部供应商(其他部门供货产品)制程不良也可由车间直接通知其它部门(内部供应商)对退货进行责任归属 确认。 供应商应于2个工作日内派人来我司进行确认。确认退货的在《原材料不合格处理报告》上签字。对判定结果有争议时可与IQC评审解决,供应商原因的退货处理, 公司原因的在报告上写清楚责任归属部门后申请报废处理。若供应商在2个工作 日内未进行确认,则默认为同意退货。 仓库根据《原材料不合格处理报告》中判定退货的处理结果,将所退物料放置于退货区,并开《退货单》交采购会签。退货物料需附上《原材料不合格处理报告》和 《退货单》。位于本省的供应商应在3天内将退货拉回,省外供应商应在7天内 将货物拉回。较远或国外的小件物料可由采购快递退回。 供应商因路途及不良数量原因,与采购协商一致后可按约定时间定期对退货集中确认和处理。 采购按以下方式对退货进行处理 A.补货:供应商按退货数量进行补货。按合同要求处以一定比例的罚款。 B.扣款:对所退物货进行扣款。按合同要求处以一定比例的罚款。 C.取消定单:当供应商无法满足我司的品质要求时,采购根据相关合同取消其定 单。 5相关单据及记录保存 《原材料不合格处理报告》《退货单》第一,二,三,联分别由仓库,采购,财务保存,保存期限为两年. 本协议未定事宜,由双方协商解决。 公司名称: 地址: 授权人签名: 日期:

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品,包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚,组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定,对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货; 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货; 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时,工装模具、工艺技术不成熟,包装防护设计不合理等造成的退货; 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货; 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当)计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等; 6、其它 对于由于销售员未及时反馈,造成呆滞时间过长导致无法认定责任的,一律视为销售部责任。 五、流程 (一)退货原因确认 无论是何种原因的退货,销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认,对于批量性的或有争议的退货的退货,销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前,业务人员或跟线人员需对退货产品分

退货管理流程

、目的:为了规范管理退货,确保退货准确无误,合理保管、处理退货,减少仓库索赔。 二、范围: 适合所有产品退到 三、职责: a. 客户退货 1.汉高销售部提供系统退货单、或者澳丰运输部提供手工退货单。 2.仓管核对产品和退货单。 3.汉高AC仓库负责人----俞平退货单签字 4.仓库客服跟踪处理退货异常 5.仓库账务员系统帐处理,并保管退货单。 b. 供货商退货 1.仓库账务员打印手工退货单 2.仓管按照退单整理产品 3.仓库客服把退单提交到运输 4.运输负责退货 四、退货流程 a.客户退货 1.所有客户产品退货必须有退货单。 1.1正常流程应该是汉高销售部在客户退货时必须做系统退单。 1.2由于汉高销售还没有来得及做退单,货品已经退回仓库;或者是澳丰运 输问题导致退货,货物当场拒收退回,汉高运输部还未接到通知,此类

情况有澳丰运输部提供手工退货单,按照附件 1 格式填写齐全。 2.仓管按照退货单核对产品编号、数量、批号,无误签收确认,并将退货 单让汉高AC仓库负责人---俞平签字确认,仓库现场经理复核签名,然后仓管把退货单复印一份张贴在货品上,将货品放置在退货区;如果货品和退货单描述不一致,仓管拒收。 3.签收后的退货单交给仓库客服人员,客服汇总退货记录,跟踪退货 处理结果,并把处理方案反映给仓库现场经理。 4.现场经理按照处理方案,执行退货的分库、分区存放。 5?账务员按照处理结果做系统帐(SAP'WMS同时操作)并且把退货单分类存档。 6.汉高负责人俞平不能解决的《退货单》,会退给客服专员,统一归档保管。两周后必须跟催俞平,将未处理的退货及时处理;已经处理完毕的《退货单》账务员统一归档保管。 7.没有《退货单》直接将货品退到仓库的,仓库拒收。 8.一直无法解决的退货,每个月仓库项目经理汇总一次明细,以邮件的形式发给汉高,让汉高给予AC仓库一个方案或者结论。 9.退货处理存在三种方式: 9.1良品退货:已经明确处理方式,完成系统账面处理,按照处理方式将 货品从退货区转移到良品库位 9.2不良品退货:已经包括过期、破损的货品,已经明确处理方式,完成 系统账面处理,按照处理方式将货品从退货区转移到不良品区,张贴红色标识,标识上面写明退货日期、客户名称、品名规格、批次数量。

仓库收货及退货流程

页码
1/1
供 应商 退货 流程及 相关 操作要 求
部门
执行部门 /人员
开单送检 仓库收货员
流程图
1.
岗位操作要求
收货员根据确认好的送货单,系统开具《收货凭单》并列印 出来, 《收货凭单》要求正常每两个小时开具一次,急料开 单要求在 0.5 个小时内完成,送货单由收货员送叫 IQC 2. 1. 2. 实物数量及订单号要求 《收货凭单》 一致, 如发现不符, IQC 将单据退回仓库 检查送货包装、外箱标签是否按要求执行 .纸箱破损严重或 严重脏污的仓库可拒收货物。 收货员确认货物的品名、规格、数量及订单号码无误后在送 货单上签名并加盖山本收货章,如单据内容与实物不符的, 应要求供应商当场处理或联络相关采购进行处理。 3. 4. 5. 1. 收货员在系统中确认物料是否按交期送货, 如超过预定交期 一周的仓库有权利拒收,以保障仓库库存水平。 送货单两联留仓库:一联存底、一联对帐。 收料员将签收后的送货单保管好并于月底和采购对账。 收料员根据签收好的送货单在 ERP 系统中开具收料凭单, 开单时间要求:每 2 小时集中开一次单送给 IQC,当天晚上 送货物料,仓库开单送检不可超过次日 10:00,紧急物料无 法及时开单或异常物料无法开具系统收料凭单单据的可先开 具手工送检单给 IQC 加急对应检验。 2. 收货员将《收料凭单》单据交接给 IQC 签单检验。 IQC 检验合格物料在系统内转验收,不合格则转验退.,IQC 将不良检验报告及时给到采购, 采购通知供应商并安排退货 事宜。 2. 收料员开出《退货凭单》 ,在下次供应商送货时将不良品退 回供应商.如长时间无供应商退货的,收货员将不良品明细 发给采购,由采购及时通知供应商过来取走。如采购要求需 在待检区返工不良物料, 供应商返工人员需到仓库找到收货
供应商/送货人员 仓库/收料员
核对签收
开出《收料凭单》 仓库/收料员
NG 物料检验 退供应商 《退货凭单》
1.
OK
品管/IQC 3.
员对接,仓管员将货物交接返工人员,双方签字确认,收货 员在系统将《退货凭单》销账。 返工人员在返完物料后需重新开具送货单给到仓库, 收货员 重新开具《收货凭单》送检,特殊紧急物料需要当场返工上 线的由仓库开具《库存重检单》安排送检,采购协助跟进, IQC 安排人员进行检验,并根据检验结果转验收,以便满足 产线生产需求及仓库过账及时性。 4. 《退货凭单》归类存档,月底跟采购对帐
1 IQC/文员 IQC 返单给仓库 2. 3.
.检好的合格物料在《收料凭单》上签名后返单给到仓库。 仓库收料员在单据交接表上签收.(监督 IQC 检验返单时间) 一联存底、一联收料员、一联帐务员。

单位公司企业购货发票遗失的退货操作流程

文档序号:XXGS-YXFA-001 版本编号:YXFA -20XX-001 XXX(单位)公司 购货发票遗失的退货操作 流程 编制部门:知丁 日期:年月日

购货发票遗失的退货操作流程 【目的】:规范销售退货流程,统一操作确保财务核算正确合规、合法 【定义】:购货发票遗失商品发生质量问题,客户要求退货。 【适用范围】:XX各连锁销售门店 客户购货发票遗失,公司按税务相关规定,没有原始购货发票,不能办理红冲退货手续,特殊情况下,如客户购货发票遗失,而商品确系本公司出售,且发生商品质量问题,原则上不办理退货手续,只能换同型号的商品,如客户坚持要求退货商场经理同意退货的,必须按当前销售价格扣除销项税及附加税(按当地附加税率计算)后办理特殊退货处理手续。公司将这种特殊退货处理视同“商品报溢”处理,并由退货商场填写《报溢申请单》及《销售退货单统一支付凭证》 报溢申请单格式; 报溢申请单报溢单号: 经理签字:仓管收货:柜长: 销售退货单统一支付凭证格式 销售退货单统一支付凭证

经理签字财务主管理台帐 具体操作流程: 1、由柜长填写《报溢申请单》一式三联,填写好商品ID、商品型 号、数量及当前商品销售价格、报溢原因。第一联由仓管员收货后留存,第二联交门店台帐报溢处理,第三联交财务入帐处理。2、商场经理签名同意后交仓管员收货,仓管人员对退货商品进行 验收,确认退货商品附件是否齐全、完整。确认后仓库管理员签字收货。 3、门店台帐根据仓库管理员收货确认的《报溢申请单》填写《销 售退货单统一支付凭证》办理退货手续,按要求填写商品型号、数量及当前销售金额,计算出销项税及附加税,退货金额应为当前销售金额减去销项税及附加税后的金额,支付客户退货商品金额。由门店财务主管签字确认,商场经理审批后在备用金中支出。 4、支付退款后,门店台帐根据《报溢申请单》及时在系统中做报 溢处理,将商品报溢单ID号填写在《报溢申请单》上,报溢处理后将报溢单第三联交财务部入帐。 5、财务根据《报溢申请单》进行会计处理: 借;库存商品——**店

退货管理流程

一、目的: 为了规范管理退货,确保退货准确无误,合理保管、处理退货,减少仓库索赔。 二、范围: 适合所有产品退到 三、职责: a.客户退货 1.汉高销售部提供系统退货单、或者澳丰运输部提供手工退货单。 2.仓管核对产品和退货单。 3.汉高AC仓库负责人----俞平退货单签字 4.仓库客服跟踪处理退货异常 5.仓库账务员系统帐处理,并保管退货单。 b.供货商退货 1.仓库账务员打印手工退货单 2.仓管按照退单整理产品 3.仓库客服把退单提交到运输 4.运输负责退货 四、退货流程 a.客户退货 1.所有客户产品退货必须有退货单。 1.1正常流程应该是汉高销售部在客户退货时必须做系统退单。 1.2由于汉高销售还没有来得及做退单,货品已经退回仓库;或者是澳丰运输问题导致退货,货物当场拒收退回, 汉高运输部还未接到通知,此类情况有澳丰运输部提供手工退货单,按照附件1格式填写齐全。 2.仓管按照退货单核对产品编号、数量、批号,无误签收确认,并将退货单让汉高AC仓库负责人---俞平签字确 认,仓库现场经理复核签名,然后仓管把退货单复印一份张贴在货品上,将货品放置在退货区;如果货品和退货单描述不一致,仓管拒收。 3.签收后的退货单交给仓库客服人员,客服汇总退货记录,跟踪退货处理结果,并把处理方案反映给仓库现场经 理。 4.现场经理按照处理方案,执行退货的分库、分区存放。 5.账务员按照处理结果做系统帐(SAP\WMS同时操作)并且把退货单分类存档。 6.汉高负责人----俞平不能解决的《退货单》,会退给客服专员,统一归档保管。两周后必须跟催俞平,将未处理的退货及时处理;已经处理完毕的《退货单》账务员统一归档保管。 7.没有《退货单》直接将货品退到仓库的,仓库拒收。 8.一直无法解决的退货,每个月仓库项目经理汇总一次明细,以邮件的形式发给汉高,让汉高给予AC仓库一个

销售退货业务流程及描述

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销售退货处理 由客户填写《不良品退货申请单》,并由当地维修人员填写维修意见;仓库根据《不良品退货申请单》在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓入库单》并审核。然后由质量部检验,如果不是质量问题,直接退回客户;如果是质量问题,由仓库在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓调拨单》并审核,由大修车间维修。如果不可修,由销售部录入红字《销售出库单》并打印,由财务部签字盖章并生成红字发票退款。 销售换货处理 由客户填写《不良品退货申请单》,并由当地维修人员填写维修意见;仓库根据《不良品退货申请单》在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓入库单》并审核。然后由质量部检验,如果不是质量问题,直接退回客户;如果是质量问题,由仓库在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓调拨单》并审核,由大修车间维修。如果不可修,需要换货,由销售部根据《虚仓入库单》录入红字《销售出库单》并审核,然后手工录入蓝字《销售出库单》并审核发货。

销售商品退货流程

销售商品退货流程 由于各公司在发生销售退货时处理办法不统一,格式随意,现对销售退货作如下规定: 一、发出商品未开具发票当月发生退货 1.仓库接到销售部退货通知,收到退回的商品,凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库,填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。 2.财务部收到《商品退货入库单》后,需与原销售单据核对数量、单价、金额,检查购货方缴款方式及货款是否收到。以上信息核对无误,财务部通知销售部可以开具红字销售单据。 3.财务部根据红字销售单据退货款或冲抵往来科目余额,如果直接退货款时,必须退款到购货方付款时的账户 二、发出商品已开具发票当月发生退货 1.销售部将收到的退货发票送交财务部。 2. 财务部收到退货发票(如果为专用发票应询问购货方是否认证)后,应及时作废该发票。 3.仓库接到销售部退货通知,收到退回的商品,凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库,填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。 4.收到《商品退货入库单》后,需与原销售单据核对数量、单价、金额,检查购货方缴款方式及货款是否收到。以上信息核对无误,财务部通知销售部可以开具红字销售单据。

5.财务部根据红字销售单据退货款或冲抵往来科目余额,如果直接退货款时,必须退款到购货方付款时的账户 三、发出商品已开具发票跨月发生退货 1.退货、退发票(这种情况适用于购货方取得普通发票或专用发票未认证) 1.1销售部将收到的退货发票送交财务部。 1.2财务部收到退货发票,如果是增值税普通发票可以直接开具红字发票;如果是增值税专用发票,受票方(购货方)在退回发票时,应同时提供其所在地国税部门出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,财务部根据《通知单》开具红字增值税专用发票;如果是发票未交付购货方时,《通知单》由出票方(销货方)填写《开具红字增值税专用发票申请单》到所在地国税开具《通知单》,再开具红字发票。 1.3仓库接到销售部退货通知,收到退回的商品,凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库,填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。 1.4收到《商品退货入库单》后,需与原销售单据核对数量、单价、金额,检查购货方缴款方式及货款是否收到。以上信息核对无误,财务部通知销售部可以开具红字销售单据。 1.5财务部根据红字销售单据及红字发票退货款或冲抵往来科目余额,如果直接退货款时,必须退款到购货方付款时的账户。 2.退货、不退发票(这种情况适用于购货方取得专用发票且发票已认证) 2.1销售部将收到的《开具红字增值税专用发票通知单》送

仓库退货操作流程

仓库退货操作流程

仓库退货操作流程 仓库退货操作的办理流程是怎样的,仓库退货有哪些相关的具体步骤可以知道的。仓库退货的具体操作手续有哪些。我给大家整理了关于,希望你们喜欢! 销售部门按获客户所传达的销货退回信息时,应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门,并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任例如:料号不符、包装损坏、产品质量不良等时,应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货,不得压件不处理。 若销货退回之责任不客户时,则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受,则请客户取消退货要求,并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时,销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明,如果客户无法接受时,再会同市场部门做进一步协商,以“降低公司损失至最小,且不损及客户关系”为处理原则处理。 1.销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料,并主动协助客户将货品销售部门。

2.退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后,由物管部门入库。 3.客户退货的不良品退回仓库时,物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符,并将退货的不良品以“拒收标签”标示后,隔离存放,并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。 4.若该批退货品经销售部门与客户协商补货时,则会同相关部门迅速拟定补交货计划,以提供相同号料、数量的良品给客户,避免造成客户停线,而影响客户利益。 5.如果客户有及时生产的迫切需求时,销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后,由物管部门安排良品更换,不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门,安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理,使公司减少库存呆滞品的压力。 7.责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生 产线上,并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8.质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质,如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存,并视客

商品退换货流程

商品退换货的操作流程 超市商品退换货由客服统一负责办理,并保留相应手续,具体流程如下: 退换货条件 商品售出之日起7日内,原包装保持完整,不影响二次销售,可凭原始水单办理退货或者换货(重复打印水单不得退换货)特殊商品除外,明细见说明; 食品、生鲜类商品有如下情况可酌情给予退货或者换货处理:①保持原包装的情况下,发现商品重量或者数量不足;②双重价格; ③标签不清;④购买后发现包装破损;⑤购买时商品已过保质期; ⑥虽然在保质期内,但是商品已经变质(非顾客保存不当造成) 或者新鲜度不佳; 化妆品质量问题引起退货除购物水单、残余商品外,还需提供市级以上医院开具的医疗证明; 根据国家“三包”规定: ①商品自售出之日(以水单记载时间为准,下同)起7日内,发 生性能故障,消费者可以选择退货、换货或者修理,退货时按发票(水单)价格一次性退款; ②商品售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可以选择换

货或者修理,换货时应免费为顾客调换同品牌、同型号、同规格产品,如顾客坚持退货,对已经使用的商品,应收取相应的折旧费用,折旧费自商品售出之日起至退货之日止,扣除维修和待修占用的时间; ③保修期内维修两次(指定维修站)仍不能正常使用,可以持维修站提供的维修证明选择退货或者换货; 鞋类商品“三包”按《大连市鞋类商品“三包”补充规定》执行;有下列情况的不实行“三包”: ①因消费者使用、维护、保管不当造成商品损坏的; ②非承担“三包”修理者拆动造成商品损坏的; ③无“三包”凭证及发票(或水单)的; ④因不可抗力造成商品损坏的; ⑤三包凭证型号与修理产品型号不符或涂改的; 水单与商品对应是退换货的必要条件,仅有水单,没有商品不能退换货;仅有商品,没有水单,但经部门人员鉴别确定为本店经销的商品,且符合上述退换货规定的,可以经助理级以上主管批准后予以退换货;不能确定系本店销售的商品或者不符合退换货规定的,不予办理。 退换货流程

超市商品退货的流程

超市商品退货的流程 ◎确定退货商品 依据超市的退货标准确定退货,由营业人员清点整理退货品,送至仓库保管、登记。 ◎开出退货单 退货单一式五联。营业人员所开的退货单一定要填写“商品差异表”上的编号。除此之外,退货单还需包含以下内容: (1)供应商资料: ①名称。 ②地址及邮政编码。 ③供应商代号。 (2)商品资料: ①品名。 ②商品货号。 ③包装单位的数量(如果是以重量计的货物,以公斤表示)。 ④附注(说明)。 (3)用于管理的资料: ①日期。 ②填表人。 ③核准人。 ④验收人。 ⑤输入人。 ◎寄送退货单 营业人员填写的退货单应及时送给供应商,通知其来办理退货。 第一联:当天寄给供应商。 第二联:第三联;连同交货文件送总公司财务部门。 第四联:交供应商/货运公司司机带回。 第五联:部门留底。 ◎办理退货 供应商接到退货通知后,至采购单位取退货单,并凭退货单至超级市场仓库登记、取退货品,经验收人员查验、登记后开始放行。如供应商接获通知10天未办理退货手续者,则视同放弃该退货品,由采购人员通知仓管人员报请主管裁决处理。 ◎办理结算 验收人员完成退货品查验后,将退货单呈报主管核定,由采购人员编制退货报表,送往会计扣款,完成退货手续。 生鲜食品的退货作业 ◎退货作业程序 (1)退货申请。楼面部门人员在供应商送货前做好退货的申请。 (2)送换货商品。当供应商送货时,楼面将要退的商品送到收货部的收货现场。 (3)退货组核查退货。退货组核查退货的品种、数量和单据是否符合一致。 (4)供应商取退货。供应商拿走退货,办理完退货的手续。 (5)安全员核查。安全员在整个退货的过程中进行监督、核查。 ◎退货作业要点

服装企业商品销售退换货流程范文

服装企业商品销售退换货流程范文 第一部分:流程说明 1 目的: 本流程用于指导门店处理顾客商品退货和换货,妥善处理顾客商品退换货并提高处理速度和效率,最终提高门店顾客满意率。 2 适用范围: 本流程适用于大超业态门店服务台处理顾客商品退换货的工作。 3 流程规则: 3.1 处理顾客退换货要遵循依法行事的原则,依据《消费者权益保护法》、《质量法》等相关法律法规,对于超出相关法律范围及公司退换货原则的顾客要求,应说服顾客依据法律解决问题。 3.2 顾客退换货应遵循以下原则: 3.2.1 凡所购商品属国家颁布的《部分商品修理更换退货责任规定》或其它有关商品退换货的法规、规定范围,按国家相关规定执行。

对于国家无相关规定的商品,自购物之日起,7天(含7天)内可退货,15天(含15天)内可换同价商品,15天以后不再退换。 3.2.2 以下商品不属于退换货范围: 非质量问题的食品、药品、化妆品、卫生清洁用品、内衣内裤、睡衣睡裤、紧身衣、金银珠宝首饰、感光材料、音像制品、精密仪器、儿童玩具、剪裁商品和国家规定的有关其它产品。 因使用不当造成商品失去部分功能、磨损、变形、污渍、附件短少或包装无法复原等影响再次销售的商品。 在电脑小票、发票上标明了“处理品,不予退换”字样的商品。 3.3 所有退换货商品,须凭我司的电脑购物小票或发票等有效证明办理。 3.4 所有商品销售退换货一律由服务台统一受理。服务台负责验收退回商品是否符合我司的退换货规定;如服务台值班员不能确定商品是否符合退换货要求,可通知相关商品部门主管协助确认。

3.5退换货商品的退出金额应以原电脑小票上该商品的销售金额退出;收、付换货差额应以与原电脑小票的商品销售金额的差额收付。 3.6 所有退回商场的商品,必须在当日内返还相应商品部门。 3.7 门店受理顾客退换货,应按层级权限处理,并遵循逐级向上处理的原则: 服务台值班员 可受理所在符合退换货原则的顾客退换货 服务台主管 受理单笔金额500元以下,超出退换货原则范围的顾客退换货 前台经理 受理单笔金额500-2000元,超出退换货原则范围的顾客退换货 需要请门店相关商品部门主管或厂家对商品进行鉴定的退换货处理

产品退货管理制度流程

精心整理一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性,降低公司、经销商的损失,使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 3、“退换货申请单”必须详细填写,单品退换货理由需详细陈述; 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章,负责人处签字认可; 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 7、退换货审核 1)、退换货标准:

精心整理 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2)、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3)、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4 5 6 8 1 2 3 4 5 四联转交客户。 6)、同时“退换货申请单”复印件转交品管部,品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案(直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等)。 7)、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。 8)、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施,减少退换货损失。具体情况参见。 9、其它事项

精心整理 1)、实际退换货数量不得多于计划退换货数量,多出部分公司不予结算; 2)、未经许可擅自退换货,公司不予接受,同时不承担任何损失及费用; 3)、质量问题发生退换货运费由公司承担; 4)、所有退货在扣款时均需扣除促销,同时月返利、年返利将于计算时扣除。 10、处理 1)、营销行政部依据“出库单”用填写“发货单”一式四联,第一、二联 10 6.1 6.2

仓库退库、退货流程

仓库退库、退货流程 第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19 仓库退库返回作业操作流程指导书一、目的 为明确仓库领料配料流程,确保账实相符,提高仓库运作效率,加强仓库管理的控制力 二、适用范围 公司原材料仓库 三、内容 3.1生产领用原材料退库 3.1.1 订单取消退库 生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库,必须将所需退回的材料分别区分放置,物料上放置好标识卡,清楚标明合同号、物料品名,型号,数量,批次号(材料批号),并填写检验申请单交给质量部检验,检验完毕后填写完整相应退库单,将合格数量和不合格数量标注清楚 仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位,不合格品由检验确认是工废还是料废。工废料件由产线自行申请报废,料废物料退还仓库,仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域,等待退货,并录入系统 3.1.2 不合格品退库生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性,属于料废物料方可退库。料废物料退库时,生产人员必须持不合格物料,不合格检验单,红色标识卡,到仓库退库。 仓库人员将不合格品放置入不合格品区,并领取同一品名、型号,相同数量的合格材料补给生产线,同时将仓库合格品发出,记录批次、数量,在账上NC ,

第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19 库位录入不合格数量记录批次数量,并通知采购退货。 3.2 仓库退货 产线办理完不合格品退库流程后,仓库人员立即通知采购办理退后手续。采购人员联系供应商,确定退货日期,退货时,采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因,填写完整退货单,仓库人员根据退货单,发出不合格物料,系统输出相应数量。 , 第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19 编制应豪审核批准 日期 2010-5-19 日期日期 ,

发货、退换货制度及流程

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程2.1退换货流程图

2.2 退换货规定 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定。

二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第十条因发错货等原因,但未超过1个星期期限的产品退货,报客服核对,库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日内,进行拍照并将信息反馈到公司客服,逾期不予受理。 第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十三条依照公司领导的处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点,销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》,并建立产品退货台账备查。 第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责,仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责,行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致,准确无误后,准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十五条非质量原因造成的退货产品,如外观无明显变化,行政部应于2个工作日对退

仓库退货流程

仓库退货流程 一、退货管理流程 若销货退回之责任不客户时,则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受,则请客户 取消退货要求,并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。 如果客户仍坚持退货时,销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明,如果客户无法接受时,再会同市场部门做进一步协商,以“降 低公司损失至最小,且不损及客户关系”为处理原则处理。 1.销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料,并主动协助客户将货品销售部门。 2.退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后,由物管部门入库。 3.客户退货的不良品退回仓库时,物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符,并将退货的不良品以“拒收标签”标示后,隔离存放,并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。 4.若该批退货品经销售部门与客户协商补货时,则会同相关部门迅速拟定补交货计划,以提供相同号料、数量的良品给客户,避免 造成客户停线,而影响客户利益。 5.如果客户有及时生产的迫切需求时,销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后,由物管部门安排良品更换,不得私 下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门,安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理,使公司减少 库存(呆滞品)的压力。 7.责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上,并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。

10.质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效,并将追查结果予以记录。 质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查,作为改善及查核参考。 二、商品退货的清点 接到客户退货,首先有必要去查点数量与品质,确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。 首先,数量是否正确。例如一盒与一箱,虽只差一字,因一箱24盒,故实际上而言,数量相差24位之多。 其次,确定退货物品有无损伤,是否为商品正常状态。有时,因是“不良品”而遭退货,厂商受理退货后就要加以维修。 三、商品退货的会计处理 当客户将商品退货时,企业内部必须有一套管理流程,运用表格式管理制度,以多联式“验收单”在各部门流动,对客房所退的商品加以控制,并在帐款式上加以调整。牵涉到部门,分别有“商品验收的部门”、“信用部门”、“开单部门”、“编制应收帐款明细帐的部门”、“编制总帐部门”。若公司人员少,部门不多,可将上述“部门”工作加以归纳到相关部门的工作职责上。下为某饮料公司对于“商品退货”的管理流程: 1.客户退回货品后,送至验收部门。验收部门验收完毕后,填制验收单二联,第一联送交信用部门核准销货退加,第二联依验收单号码顺序存档。 2.信用部门收到验收单后,依验收部门的报告核准货退,并在验收单上签名核准,以示负责;同时将核准后的验收单送至开单部门。 3.开单部门接到信用部门转来的验收单后,编制贷项通知单一式三份,第一联连同核后验收单,送至应收帐款式明细帐、贷记应收帐款。第二联通知客户销货退回已核准并帐。第三联依货项通知单号码顺序存档。

物流退货流程

物流退货流程 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

物流退货流程

目录

一、SOP管理 1.业务相关负责人名单 甲方姓名职位 运营部 运营部 承运商姓名职位 修改版本修改日期修改人修改事项V1 二、引言 1.环节定义 退货指客户收到库房到货,由于物流、效期等原因,需要进行换、退货 时,需采取的操作。 2.适用范围 此流程为甲方对外通用退货操作,如客户(例如:线上、门店等)有其 内部退货要求,可依据客户要求适用。 3.产品退回仓库地址 适用对象退回地址产品 所有客户北京市大兴区天河北路9号百利威二分公司3号库 3号办公室 全部产品 三、客户退货方式 退货分为以下两类: (1)差异退货;(2)客户正常退货

(一)差异退货 1.定义 差异退货指的是产品因物流原因破损,客户退回甲方时采取的操作。 2.差异退货有以下三种方式: (1)现场拒收 甲方根据订单运输货物,当场验收出现到货破损,客户现场拒收,退回送货人员。 (2)客户自行退回 甲方认可客户退货需求,客户自行寄回产品。 (3)甲方上门提货 客户提出上门提货需求,经协商,甲方安排提货人员上门提货。 (二)客户正常退货 1.定义 客户退回效期将近的正常品时采取的操作。 四、差异货物退、换流程 差异退换流程指因物流原因导致到货破损,破损货物退回及补发货时所采用的操作。 (一)收货差异反馈 客户根据“客户收货标准”验收货物,填写“收货差异表”并通过邮件方式告知物流到货异常。甲方相关负责人接到异常邮件,48H(两个工作日)内核实、确认异常,并邮件回复告知客户安排退回货品。 (二)客户退货操作 客户收到甲方相关负责人的退货确认邮件后,依据邮件内提供信息安排退货。 客户需等待甲方邮件确认破损后,才可安排退回,不能私自安排退货。 由我司承运的破损品,需10个工作日内退回库房。 客户自行退回物流破损产品,为保证尽快补发,限期10个工作日内寄到仓库。

商品退货流程

商品退货流程 一、商品退换范围 退货是指顾客在购买商品后的一定时间内,对确有质量问题的商品要求商家给予退调商品或退还等价现金。 换货是指顾客以某种理由要求商家予以更换商品,或商家对顾客购买的有质量问题的商品按国家有关法律只能作换货处理。 1、可以退换的商品 可以退换的商品必须在退换货的时限内,并且确属质量问题的,可以退货或者换货,具体包括: 自身不符合商品质量标准的商品; 顾客投诉有质量问题的商品; 国家质检部门检查出有质量问题或不符合标准的商品; 包装破损,超过使用或食用保质期的商品等; 有质量问题,符合消费者权益保护法相关规定的家电类商品; 质量变质,包装损坏的商品。 2、只换不退的商品 有质量问题的商品,超出退货的时限,在换货的时限内; 一般性商品无质量问题,但不影响重新销售的。 3、不能退换的商品 有质量问题的商品,超出退换货时限的; 一般性商品无质量问题,但有明显使用痕迹的; 经过顾客加工或特别为顾客加工后,无质量问题的; 因顾客使用、维修、保养不当或自行拆装造成损坏的; 商品售出后因自然灾害造成损坏的; 商场出售的“清仓品”和“处理品”; 消耗性商品如电池、胶卷等; 原包装损坏或遗失、配件不全或损坏、无保修卡的商品; 没有本公司收银小票或发票或非本公司售卖的商品。 二、商品退换原则 依照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他相关法律、法规,公司向用户提供相关退换货服务。商品退换货的原则如下: 1、公司保证出货时货物外包装完好无缺。为了保证顾客的利益,顾客应在购买商品或收到 配送商品时当场验货,如发现货物在运输过程中破损,顾客有权让配送人员将货物返回重新配送或者拒收退回。 2、公司所售商品应保证均为原厂正品,具有强有力的品质保障,享有相应的售货服务(保 修条例可参见随机保修卡)。所售商品,如非人为因素发生质量问题,7日内可免费更换。 3、退回商品时,顾客必须将产品的外包装、内带附件(包括产品使用说明、光盘等)、发 票等随同产品一起退回,即商品应当保持原销售状态。 4、机身、附件等应该当面验收(仔细检查产品外观,签收后不能因为外观原因给顾客更换)。 自售出之日起,用户持收据或发票及保修卡享受保修期内优质维修服务,可自行去厂家指定维修中心免费保修。公司促销活动期间额外附送的赠品,当场验收,一经验收概不退换。 三、商品退货流程

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