一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位:万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计2155.532094.1961.34 301一、工资福利支出30101基本工资1008.4130102津贴补贴210.8330103奖金171.7430106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费203.1730109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费129.4230111公务员医疗补助缴费20.1930112其他社会保障缴费15.3930113住房公积金124.3630199其他工资福利支出141.830201二、商品和服务支出30202办公费39.00 30203印刷费30204咨询费30205手续费30206水费30207电费30208邮电费30209取暖费 4.75 30211物业管理费30212差旅费30213因公出国(境)费用30214维修(护)费30215租赁费30216会议费30217培训费30218公务接待费30224专用材料费30225被装购置费30226专用燃料费劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用13.93 30240税金及附加费用 3.66 30299其他商品和服务支出7.13303三、对个人和家庭的补助30301离休费11.9430302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助49.8130306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助310四、资本性支出支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出。
表五一般公共预算财政拨款支出决算表

12,900.00
11,300.00
1,600.00
2159999
其他资源勘探信息
1,600.00
221
住房保障支出
8,857.51
23.81
8,833.70
22101
保障性安居工程支出
8,833.70
0.00
8,833.70
2210103
1,612.97
21502
制造业
2.80
2.80
0.00
2150201
行政运行
2.80
2.80
0.00
21507
国有资产监管
1,942.18
1,929.21
12.97
2150701
行政运行
297.22
297.22
0.00
2150702
一般行政管理事务
1,644.96
1,631.99
12.97
21599
0.00
24,701.86
2120399
其他城乡社区公共设施支出
24,701.86
0.00
24,701.86
214
交通运输支出
17,054.43
0.00
17,054.43
21401
公路水路运输
500.00
0.00
500.00
2140104
公路建设
500.00
0.00
500.00
21403
民用航空运输
16.38
0.00
16.38
20104
发展与改革事务
5.02
0.00
5.02
2010499
表五一般公共预算财政拨款支出决算表

21502
制造业
2.80
2.80
0.00
2150201
行政运行
2.80
2.80
0.00
21507
国有资产监管
1,942.18
1,929.21
12.97
2150701
行政运行
297.22
297.22
0.00
2150702
一般行政管理事务
1,644.96
1,631.99
12.97
21599
棚户区改造
6,333.70
0.00
6,333.70
2210199
其他保障性安居工程支出
2,500.00
0.00
2,500.00
22102
住房改革支出
23.81
23.81
0.00
2210201
住房公积金
23.81
23.81
0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2080501
归口管理的行政单位离退休
14.15
14.15
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
38.25
38.25
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
44.42
44.42
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
44.42
44.42
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
25.46
其他资源勘探电力信息等支出
12,900.00
11,300.00
1,600.00
2159999
一般公共预财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:郑州市住房保障和房地产管理局系统单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3合计7,1018.04 5,391.23 65,626.81 201 一般公共服务支出221.15 37.61 183.54 20126 档案事务221.15 37.61 183.54 2012604 档案馆221.15 37.61 183.54 208 社会保障和就业支出297.23 297.2320805 行政事业单位离退休294.83 294.832080501 归口管理的行政单位离退休270.30 270.302080502 事业单位离退休24.53 24.5320810 社会福利 2.40 2.402081099 其他社会福利支出 2.40 2.40210 医疗卫生与计划生育支出94.70 94.7021005 医疗保障94.70 94.702100501 行政单位医疗43.00 43.002100502 事业单位医疗51.70 51.70212 城乡社区支出69,178.54 4,799.41 64,379.13 21201 城乡社区管理事务9,179.33 4,796.41 4,382.92 2120101 行政运行1,732.45 1,732.452120102 一般行政管理事务1,268.64 1,077.28 191.36 2120109 住宅建设与房地产市场监管2,658.58 1,975.72 682.86 2120199 其他城乡社区管理事务支出3,519.66 10.96 3,508.70 21205 城乡社区环境卫生 3.00 3.002120501 城乡社区环境卫生 3.00 3.0021207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出1,050.25 1,050.25 2120704 公共租赁住房支出1,050.25 1,050.25 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出58,945.96 58,945.96 2120807 廉租住房支出52,355.60 52,355.60 2120811 公共租赁住房支出6,590.36 6,590.36 221 住房保障支出1,226.42 162.28 1,064.14 22101 保障性安居工程支出1,064.14 1,064.14 2210101 廉租住房808.75 808.75 2210106 公共租赁住房255.39 255.39 22102 住房改革支出162.28 162.282210201 住房公积金162.28 162.28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共62.30万元,其中:因公出国(境)费25.00万元,公务用车购置及运行费24.00万元,公务接待费13.30万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少3.93万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少9万元、公务接待费增加5.07万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定,大力压减公务用车运行维护支出。
公务接待费增加的主要原因是推广产业发展经验,接待外省市学习交流增加。
一般公共预算财政拨款支出情况表

死亡抚恤 退役安置 军队转业干部安置 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 其他医疗救助支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 金融支出 金融发展支出 利息费用补贴支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
附表5
一般公共预算财政拨款支出情况表
编制单位: 丰 都县人力资源 科目编码 总计: 201 20110 2011001 2011006 2011008 2011011 2011099 208 20801 2080101 2080109 2080199 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 20807 2080799 20808 一般公共服务支出 人力资源事务 行政运行 军队转业干部安置 引进人才费用 公务员招考 其他人力资源事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 4,926.00 4,926.00 1.70 15.00 71.39 7,921.58 2,591.08 1,329.59 167.00 1,094.49 245.29 48.30 140.70 56.28 15.00 6,661.67 5,452.92 1,652.83 242.31 3,557.79 288.40 8.50 153.50 61.40 65.00 86.00 86.00 101.79 288.40 8.50 153.50 61.40 65.00 86.00 86.00 1,865.25 1,576.85 1,475.06 15.00 4,796.42 3,876.07 177.77 242.31 3,455.99 单位:万元 功能分类科目 科目名称 2018年预算数 41,239.40 449.70 449.70 201.50 161.81 20.00 20.00 2019年预算数 小计 40,195.88 35.00 35.00 基本支出 2,088.85 项目支出 38,107.03 35.00 35.00
一般公共预算基本支出预算表说明

一般公共预算基本支出预算表说明
一般公共预算基本支出预算:本年预算数534.67万元,上年执行数870.99万元,预算数为上年执行数的61.4%。
其中;
1、工资福利支出:本年预算数375.97万元,上年执行数396.69万元,预算数为上年执行数的94.8%。
其中:基本工资:134.3万元;津贴补贴:164.37万元;奖金:1L19万元;绩效工资:65.61万元;其他工资福利支出:0.5万元。
2、商品和服务支出:本年预算数59.51万元,上年执行数151.48万元,预算数为上年执行数的39.3%。
其中:办公费:59.51万元;。
3、对个人和家庭的补助:本年预算数99.19万元,上年执行数300.3万元,预算数为上年执行数的33%。
其中:生活补助:99.19万元。
一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:铜川市教育局
2016年度
金额单位:万元
财决公开05表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
备注
功能分类科目编码
科目名称
小计
人员经费
公用经费
合计
10,979.72
7,740.00
6,334.36
1,405.64
3,239.72
201
一般公共服务支出
41.04
41.04
2,274.42
2050201
学前教育
275.91
55.91
55.91
220.00
2050202
小学教育
236.97
236.97
202.13
34.84
2050203
初中教育
126.00
126.00
126.00
2050204
高中教育
7,869.29
5,814.87
5,108.66
706.21
2,054.42
166.51
39.89
72.98
2050701
特殊学校教育
279.38
206.40
166.51
39.89
72.98
20508
进修及培训
68.00
68.00
68.00
2050801
教师进修
68.00
68.00
68.00
20509
教育费附加安排的支出
824.32
42.00
42.00
782.32
2050999
其他教育费附加安排的支出
824.32
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12.76 29.75 52.05 24.92
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3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
3,347.89
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
2,987.96
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
359.93
60.13 306.64
ห้องสมุดไป่ตู้
60.13 306.64
7.88 359.93 10.93 2.49
7.88 359.93 10.93 2.49
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
** **
2017年基本支出 合计
1
科目名称
**
人员经费
2
公用经费
3
合计
301 1 2 3 4 6 7 8 9 99 302 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 24 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出(国)境费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费
2017年基本支出 合计 人员经费 公用经费
科目名称
32.02 0.57 53.30
2.20 487.51 73.20
62.48 0.49
206.50
73.47 71.37
页(2)