2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

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关于批复2017年度部门决算的通知

关于批复2017年度部门决算的通知

关于批复2017年度部门决算的通知洛南县总工会:依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下一、部门主要职责:洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织,是全县各级工会的领导机关。

其主要职责是:维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心,援助中心主要工作职能是:负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放;开展在职职工互助医疗保险工作;开展就业咨询和职业介绍、技能培训,为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助;为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助;接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。

依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下:一、收入类:2017年度收入2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

公共预算财政拨款收入2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

二、支出类:2017年度支出2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

按功能科目:一般公共服务支出:2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

按经济分类科目:1、工资福利支出:1,147,445.00元。

比上年有所增加,增加原因为2017年单位工资调增。

2、商品服务支出:1,277,150.00元。

比上年有所增加,增加原因为脱贫攻坚,包村费用增大。

3、对个人和家庭补助支出:22,250.00元。

比上年减少,减少的原因为退休人员移交养老办。

2017年部门预算信息公开情况说明

2017年部门预算信息公开情况说明

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况(一)主要职责:大兴安岭地区行署公安局系属行政单位,财政全额拨款,实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

(二)内设机构根据上述主要职责,大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门,综合管理机构下设政治部等若干职能处(科)室。

(三)部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人,实有在职人数237人其中:工人8人、退养12人,离休1人,退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况(相关表格单独在网站公开)一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元,主要包括:办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修(护)费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元,2016年财政拨款收支预算3036.44万元,同比增长13.56%。

收入预算中:一般公共预算拨款3447.99万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:公共安全支出2098.92万元,社会保障和就业支出506.73万元,医疗卫生支出173.2万元,住房保障支出509.14万元,项目80万元。

云浮市云城区人力资源和社会保障局

云浮市云城区人力资源和社会保障局

云浮市云城区人力资源和社会保障局2017年部门预算目录第一部分云城区人力资源和社会保障局概况一、部门职责二、机构设置第二部分云城区人力资源和社会保障局2017年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、2018年政府性基金预算支出情况表十、2018年部门预算基本支出预算表十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分云城区人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分云城区人力资源和社会保障局概况一、部门职责云城区人力资源和社会保障局为区人民政府工作部门,主要职责为:贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规;拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查;负责促进就业与创业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻执行国家、省和市有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革;指导人才管理和开发工作;制定专业技术人员管理和继续教育政策;负责本级国家公务员录用、调配、交流、统计工作;会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,维护农民工合法权益;建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订贯彻执行劳动关系政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

2017年纳入本部门的预算单位为局本级。

二、机构设置按照部门决算编报要求,纳入云城区人力资源和社会保障局2016年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个单位云城区劳动就业服务管理中心。

2016年年末我局在职人员共55人,其中:行政编制18人,后勤服务人员数3人;下属事业单位编制34人。

【管理】扬州市市政设施管理处2017年度

【管理】扬州市市政设施管理处2017年度

【关键字】管理扬州市市政设施管理处2017年度市级部门预算公开第一部分部门概况一、市编办确定的单位工作职责:扬州市市政设施管理处作为市政设施监督管理、行业指导机构,主要从事市政根底管理工作,其主要职责有:一是贯彻执行国家、省、市行业政策、规范、标准,负责制定市区市政设施养护标准和考核办法;二是负责市政根底设施运行管理,编制市直市政设施养护计划及经费预算,并组织实施;三是负责对市直市政根底设施养护维修工作进行督查、考核与验收;四是负责对各区市政根底设施管理工作进行指导、协调、督查和考核;五是负责市直城市道路、桥梁挖掘现场查勘、初审工作;六是负责市直道路养护维修信息管理工作,建立健全城市道路养护维修档案;七是承担组织市直市政根底设施抢险救灾任务。

二、2017年部门主要工作任务及目标:1、完成润扬北路下穿通道大修工程、文昌西路(站南路—真州路)积水整治等重点工程项目;开工建设真州路与文昌路交叉口立体化改造工程。

2、完成城市主干道及配套设施养护维修工程;做好主城区域市管道路交安设施完善工程。

3、根据污水管网“四统一”要求,抓好市管道路污水管网整治工程。

4、开展市级管养城市主干道市政根底设施巡查考核、定期检测和养护维修计划编制,做好城市主干道及配套设施、城市桥梁的检测和日常养护维修的监管工作,确保道路挖掘恢复率100%,市政设施完好率85%以上。

5、督促指导相关区做好“不淹不涝”城市建设工作。

6、组织做好市级管养城市主干道市政根底设施突发事件应急处置工作。

7、进一步落实质量管理和安全生产责任制,确保全年无重大质量安全责任事故,工程合格率100%。

积极开展“创优”活动,争创优质精品工程。

8、及时做好人大代表建议、政协委员提案答复工作,确保见面答复率100%、满意率100%。

及时做好“书记信箱”“寄语市长”“12345市长热线”、城建110和数字化城管等办理答复工作,确保办复率100%。

按照局信访工作考核办法,完成年度信访维稳工作。

肃宁县2017年财政决算

肃宁县2017年财政决算

肃宁县2017年财政决算2018年10月目录第一部分2017年肃宁县财政决算§1 2017年肃宁县一般公共预算收入决算表§2 2017年肃宁县一般公共预算支出决算表§3 2017年肃宁县一般公共预算支出决算功能分类表§4 2017年肃宁县一般公共预算基本支出决算经济分类表§5 2017年肃宁县一般公共预算税收返还和转移支付分地区分项目决算表§6 一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表§7 一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表§8 2017年度肃宁县政府一般债务限额和余额决算表§9 2017年肃宁县政府性基金收支决算表§10 2017年肃宁县政府性基金支出功能分类决算表§11 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表§12 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表§13 2017年肃宁县政府性基金预算税收返还和转移支付决算表§14 2017年度肃宁县政府专项债务限额和余额决算表§15 2017年肃宁县国有资本经营预算收入决算表§16 2017年肃宁县国有资本经营预算支出决算表§17 2017年肃宁县社会保险基金收人决算表§18 2017年肃宁县社会保险基金支出决算表第二部分2017年肃宁县决算公开有关情况的说明§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明§2 举借债务情况说明§3 “三公”经费支出情况说明§4 肃宁县行政运行经费支出情况说明§5 政府采购情况说明§6 绩效预算工作开展情况说明§7 其他重要事项说明2017年肃宁县一般公共预算收入决算表2017年肃宁县一般公共预算支出决算表单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元。

石家庄市桥西区2017年决算

石家庄市桥西区2017年决算

石家庄市桥西区2017年决算(草案)目 录§1 桥西区2017年一般公共预算收入决算表§2 桥西区2017年一般公共预算支出决算表§3 桥西区2017年一般公共预算支出决算功能分类表§4 桥西区2017年一般公共预算基本支出决算经济分类表§5 桥西区2017年一般公共预算支出预算调整情况§6 桥西区2017年一般公共预算收支决算平衡表§7 桥西区2017年政府性基金预算收支决算表§8 桥西区2017年政府性基金支出预算调整情况§9 桥西区2017年社会保险基金预算收支决算表§1 2017年一般公共预算收入决算表§2 2017年一般公共预算支出决算表§5 2017年一般公共预算支出预算调整情况单位:万元§7 2017年政府性基金预算收支决算表单位:万元预算科目收入科目名称支出调整预算数决算数完成调整预算(%)比上年增长(%)调整预算数决算数完成调整预算(%)比上年增长(%)国有土地收益基金收入4550文化体育与传媒支出308314101.95国有土地使用权出让收入163072169521103.95 国家电影事业发展专项资金支出308314101.95城乡社区支出169143180143106.50国有土地使用权出让收入安排的支出168992179992106.51城市基础设施配套费安排的支出151151100.00其他支出115955347.71 -66.54彩票公益金安排的支出115955347.71本年政府性基金收入合计163072174071103.95本年政府性基金支出合计170610181010106.10上年结余调出资金上级补助收入720235.42年末结余263本年基金收入合计163072181273111.16 本年基金支出合计170610181273106.25§8 2017年政府性基金支出预算调整情况§9 2017年社会保险基金预算收支决算表。

一般公共预算支出功能分类科目表

一般公共预算支出功能分类科目表

一般公共预算支出功能分类科目表是财政部门在编制和执行财政预算时使用的重要工具,它是对预算支出项目进行分类和归纳的基础,为预算的科学编制和执行提供了有力的支持。

一般公共预算支出功能分类科目表的编制涉及到财政预算编制、执行、监督和绩效评价等方面,是财政管理体制改革和预算管理改革的重要组成部分。

一般公共预算支出功能分类科目表主要包括以下几个方面的内容:1. 分类原则和体系一般公共预算支出功能分类科目表依据公共财政支出管理的需要,按照国民经济和社会发展的总体要求,以及财政预算编制和决策管理的具体需要,对预算支出进行分类和归纳。

其分类体系应当与国民经济和社会发展的总体规划和政策相适应,能够反映出预算支出的开支目的和功能属性,使预算资金的配置更加科学合理。

2. 功能分类根据一般公共预算支出的目的和用途,将预算支出项目进行分类,以反映出财政预算的政策导向和目标取向。

通常包括一般公共服务、国防和公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、教育文化和体育、科学技术、农林水利、交通运输、资源勘探和服务管理等方面的支出。

3. 项目分类在功能分类的基础上,对具体的预算支出项目进行更为详细的分类。

在一般公共服务方面,可以包括行政管理、财政资金管理、社会保障管理、民政事务管理等不同的支出项目。

这样可以更加准确地反映出预算支出的用途和效果。

4. 标准和代码为了便于财政预算编制和管理的需要,一般公共预算支出功能分类科目表需要制定相应的分类标准和代码,以便对预算支出项目进行统一的管理和监督。

分类标准和代码应当科学合理、便于理解和操作,能够得到财政部门和相关单位的认可和使用。

一般公共预算支出功能分类科目表是财政预算编制和执行的重要工具,它为财政预算的科学编制、合理执行和绩效评价提供了有力的支持。

财政部门在编制和使用预算支出功能分类科目表时,应当充分考虑国民经济和社会发展的总体要求和财政管理的具体需要,制定科学合理的分类原则和体系,明确功能和项目分类,制定统一的标准和代码,以便为预算管理提供强有力的支持。

2017年部门决算

2017年部门决算

2017年部门决算单位公章:金溪县人民政府行政服务中心管理委员会报送日期:2018.11.6单位负责人(签章):黄志财务负责人(签章):龚晨辉经办人(签章):黄芳群行政服务中心部门2017年部门决算目录第一部分行政服务中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分行政服务中心部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分行政服务中心部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.对窗口工作人员进行管理,培训和考核;2.对设立的专业办事大厅和分中心进行业务指导,工作协调及监督管理。

二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:行政服务中心。

本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计143.54万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长15 %;本年收入合计143.54万元,较上年增长15%,主要原因是:窗口人员增加,工作人员工资增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占 0%。

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