2018年一般公共预算支出功能分类表
2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表

20
2013804
市场监督管理专项
64
2013812
药品事务
20
2013899
其他市场监督管理事务
88
20199
其他一般公共服务支出
15
2019999
其他一般公共服务支出
15
204
公共安全支出
12191
20401
武装警察部队
20
2040101
武装警察部队
20
20402
公安
8626
2040201
2010201
行政运行
373
2010204
政协会议
23
2010205
委员视察
5
2010206
参政议政
4
2010299
其他政协事务支出
9
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
15221
2010301
行政运行
14101
2010302
一般行政管理事务
63
2010306
政务公开审批
571
2010308
信访事务
2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表
科目
功能分类科目名称
金额(万元)
201
一般公共服务支出
29035
20101
人大事务
624
2010101
行政运行
515
2010104
人大会议
39
2010106
人大监督
14
2010107
人大代表履职能力提升
10
2010108
代表工作
46
20102
2018年总工会部门预算

2018年总工会部门预算目录第一部分总工会概况一、主要职能二、内设机构三、人员构成四、预算编报范围第二部分总工会2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分总工会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分昂昂溪区总工会概况一、主要职能工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。
维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。
区总工会的主要职能是:一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,确定工会工作的指导思想和任务,指导全区工会工作。
二、依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,开展工会的各项业务工作。
三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。
四、负责指导和推进全区各级工会的组织建设;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度;指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传教育、文化和体育工作,开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”,维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。
五、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。
六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。
七、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、内设机构昂昂溪区总工会无内设机构。
三、人员构成本单位为行政单位公务员编制,行政编制定额2人。
四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区总工会2018年全部收入和支出。
2018年部门预算表

第二部分2018年部门预算表表1收支总体情况表注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2收入总体情况表单位名称:单位:万元表3支出总体情况表单位名称:单位:万元表4财政拨款收支总体情况表表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:单位:万元表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称:单位:万元表7一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称:单位:万元表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称:单位:万元注:1、行政经费包括:(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围) (2) —般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表92018年政府性基金预算支出情况表单位名称:单位:万元注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
表102018年部门预算基本支出预算表单位名称:金额:万元表112018年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称:金额:万元。
2018年收支预算总表(功能分类科目)

住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机
基本支出功能分类表

290.72 290.72
12,307.81 9,479.38 280.00 2,548.43 620.50 551.23 69.27 281.00 281.00 1,128.69 1,046.01 82.68 25.00 25.00 250.40 250.40
9,515.58 7,932.04 280.00 1,303.54 522.48 471.41 51.07 250.16 250.16 944.53 912.53 32.00 25.00 25.00 222.72 222.72
150.00 1,402.94 1,292.94 60.00
50.00 42.09 42.09 47.59 47.59 868.22 625.08 60.00 146.14
42.00 42.00 47.50 47.50 682.50 577.40 52.00 53.10
50.00 0.09 0.09 0.09 0.09 185.72 47.68 8.00 93.04
汕头市澄海区2018年一般公共预算基本支出计划表(支出功能分类表)
单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 基本支出计划 人员经费 合计 201 20101 2010101 2010104 2010108 2010199 20102 2010201 2010204 2010299 20103 2010301 2010302 2010399 20104 2010401 2010499 20105 2010501 2010599 20106 2010601 2010699 20107 2010708 2010799 20108 2010801 2010899 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 代表工作 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 政协会议 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 税收事务 协税护税 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 其他审计事务支出 1 228,389.09 47,944.42 549.55 514.45 20.50 14.60 329.65 329.65 187,915.65 42,728.40 460.73 460.73 公用经费 40,473.44 5,216.02 88.82 53.72 20.50 14.60 38.93 38.93
收支总表

预算数
3179.28
2,120.75 1,058.53
400.00
3179.28 2,069.36 1,058.53 51.39
—
3179.28 本年支出合计
3,179.28
本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
3075.9 103.38 103.38
结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
3179.28 支 出 合 计 3179.28
收
入
合
计
3179.28 支
出 合 计
预算数
2,406.50 一、一般公共服务支出
269.4 269.40
项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 3,179.28 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支出 支出经济分类 基本支出和项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
表一
2018年部门收入支出预算总表
单位名称:韶山市公安局 单位:万元
项目
一、一般公共预算拨款 经费拨款 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入专户管理的非税收入拨款 五、中央、省财政补助 一般公共预算补助 政府性基金补助 六、事业单位经营服务收入 七、其他收入
预算数
项目(按功能分类) 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
(2018年)政府预算和部门预算支出经济分类科目

助学金
09
奖励金
10
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补 99 助 307 01 02 03 04 309 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出(基本建设)
01
房屋建筑物购建
02
办公设备购置
03
专用设备购置
05 06
基础设施建设 大型修缮
07
01
基本工资
02
津贴补贴
03 06 07 08
奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费
09
职业年金缴费
10 11
职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费
12
其他社会保障缴费
13 14
ห้องสมุดไป่ตู้
住房公积金 医疗费
99
其他工资福利支出
科目编码 类 款 302 01 02 03 04 05 06 07
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
99 303 01
其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费
02
退休费
03
退职(役)费
04
抚恤金
05
生活补助
06
救济费
07
医疗费补助
— 20 —
科目编码 类 款 303 08
科 目 名 称
科目说明 反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实 习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费 补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生 、进修生生活费等。 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独 生子女父母奖励等。 反映对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农 场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出,如国家对农 民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经 营补贴等。 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴 幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡 义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋 职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 反映单位的债务利息及费用支出。 反映用于偿还国内债务利息的支出。 反映用于偿还国外债务利息的支出。 反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。 反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补 助支出不在此科目反映。 反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房 、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施, 如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范 围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基 金。 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发 电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监 管设备等,以及按规定提取的修购基金。 反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车 站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物 、公共基础设施等大型修缮的支出。 反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软 件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等 不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科 目反映。 反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前 购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战 略性和应急性物质储备支出。
2018年地方财政预算表

知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
目录
表一 2018年一般公共预算收入表 表二 2018年一般公共预算支出表 表三 2018年一般公共预算收支平衡表 表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表 表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表 表六 2018年地市县一般公共预算收支表 表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表 表八 2018政府性基金预算收支表 表九 2018年政府性基金预算收支明细表 表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表 表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表 表十二 2018年国有资本经营预算收支总表 表十三 2018年国有资本经营预算收入表 表十四 2018年国有资本经营预算支出表 表十五 2018年国有资本经营预算补充表
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2838
2838
1723 805 805 400 80 320 518 518 6241 3427 1582 430
1415
2814 2814
0 0 18593 4117 1859 36 2222 5063 1543 10 115 15 711 2669 4560 803 2700 301 185 403 168 2375 213 2162 113 113 2365
十、农林水支出 农业 行政运行 农业行业业务管理 其他农业支出 林业 行政运行 森林培育 林业自然保护区 林业执法与监督 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 行政运行 水利工程运行与维护 水利执法监督 水土保持 防汛 抗旱 扶贫 行政运行 其他扶贫支出 农业综合开发 机构运行 农村综合改革
对村民委员会和村党支部的补助
公路水路运输 行政运行 公路养护
十二、资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 安全生产监管 行政运行
十三、商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行
十四、国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 土地资源储备支出 事业运行 气象事务 行政运行 气象服务
十五、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
5095
986 4109 5734 731 481 197 4325 19438 1081 3353
15004
1081 500
2080802 2080805 20809 2080901 20810 2081002 2081004 20811 2081101 2081102 2081104 2081105 2081107 2081199 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101
387 194 306 306 396 366 30 806 287
0 41 12 466 0 822 142 680 148 52 96 1036 1036
275
275
995
517 334 144 15165
995
995 2615 1430 1185 3772 3772 695 412 220
63 1293 1293 1625 1625 1607 1607
附表1-3
2018年一般公共预算支出功能分类表
单位:万元
科目编码
科目名称
预算安排
201 20101 2010101 2010104 2010106 2010107 2010199 20102 2010201 2010203 2010204 2010205 2010299
20103
2010301 2010302 2010305 2010306 2010308
2040704 205 20501 2050102 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 2050304 20507 2050701 20508 2050802 20509 2050901 2050999 206 20601 2060101 207 20701 2070101 2070104 2070108 20702 2070201 20704 2070401 2070406 208
行政运行 大案要案查处 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 其他商贸事务支出
质量技术监督与检验检疫事务
行政运行 宗教事务
行政运行 宗教工作专项 档案事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 专项业务 一般行政管理事务 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 统战事务 行政运行 二、公共安全支出 武装警察 内卫 消防 其他武装警察支出 公安 行政运行 治安管理 防范和处理邪教犯罪 拘押收教场所管理 检察 行政运行 事业运行 法院 行政运行 司法 行政运行 律师公证管理 其他司法支出 监狱
犯人生活 三、教育支出
教育管理事务 一般行政管理事务
普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出
职业教育 职业高中教育
特殊教育 特殊学校教育 进修及培训
干部教育 教育费附加安排的支出
农村中小学校舍建设 其他教育费附加安排的支出 四、科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 五、文化体育与传媒支出 文化 行政运行 图书馆 文化活动 文物 行政运行 新闻出版广播影视 行政运行 广播 六、社会保障和就业支出
214
财政对基本医疗保险基金的补助
财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助 八、节能环保支出
环境保护管理事务 行政运行
污染防治 大气 水体
污染减排 减排专项支出
九、城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法
其他城乡社区管理事务支出
城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生
其他城乡社区支出 其他城乡社区支出
21302 2130201 2130205 2130210 2130213 2130234 2130299 21303 2130301 2130306 2130609 2130310 2130314 2130315 21305 2130501 2130599 21306 2130301 21307
2130705
2010399
20104 2010401 2010408 20105 2010501 2010507 20106 2010601 2010608 2010650 2010699 20107 2010705 20108 2010801 2010804 20110 2011001 2011008 2011050 201113 113 113 200 27466 27466 12000
12000
12000
附表1-4
2018年全县公共预算基本支出经济分类表
单位:万元
科目代码
经济分类
预算安排
合计
301
工资福利支出
131032 104539
30101 30102 30103 30104 30107
基本工资 津贴补贴
奖金(精神文明奖和13个 月工资)
社会保障缴费 绩效工资
27690 7523 7426 15001 36639
30199
其他工资福利支出
10260
302 30201 32007 30208
商品和服务支出 办公费 邮电费 取暖费
10343 6684 609 397
财政对基本养老保险基金的补助
财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助
财政对其他社会保险基金的补助
财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 七、医疗卫生与计划生育支出
医疗卫生与计划生育管理事务
行政运行 公立医院
综合医院 中医(民族)医院 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 计划生育事务 计划生育机构 食品和药品监督管理事务 行政运行 行政事业单位医疗 行政单位医疗
21012
2101202
211 21101 2110101 21103 2110301 2110302 21111 2111103 212 21201 2120101 2120104
2120199
21205 2120501 21299 2129999 213 21301 2130101 2130112
2365
4717
21401 2140101 214106 215 21505 2150501 21506 2150601 216 21602 2160201 220 22001 2200101 2200112 2200150 22005 2200501 2200509 221 22102 2210201 222 22201 2220101 227 229 22902 232
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080101 2080104 20802 2080201 2080205 2080206 2080299 20805 2080501 2080502
行政运行 综合业务管理 民政管理事务 行政运行 老龄事务 民间组织管理 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 归口管理的事业单位离退休
合计
一、一般公共服务 人大事务 行政运行 人大会议 人大监督 人大代表履职能力提升 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 机关服务 政协会议 委员视察 其他政协事务支出
政府办公厅(室)及相关机构事务
行政运行 一般行政管理事务 专项业务活动 政务公开审批 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 发展与改革事务 行政运行 物价管理 统计信息事务 行政运行 专项普查活动 财政事务 行政运行 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 代扣代收代征税款手续费 审计事务 行政运行 审计业务 人力资源事务 行政运行 引进人才费用 事业运行 纪检监察事务
2011101 2011104 2011199 20113 2011301 2011399
20117
2011701 20124 2012401 2012404 20126 2012601 20129 2012901 2012999 20131 2013101 2013105 2013102 20132 2013201 2013299 20133 2013301 2013302 20134 2013401 204 20401 2040101 2040103 2040199 20402 2040201 2040204 2040210 2040217 20404 2040401 2040450 20405 2040501 20406 2040601 2040606 2040699 20407