部门费用预算表
公司各部门费用统计表格模板

公司各部门费用统计表格模板
1. 部门名称,列出公司所有部门的名称,以便清晰地标识各个
部门。
2. 费用分类,将费用按照不同的分类进行列举,比如人工成本、办公费用、市场推广费用、设备维护费用等等,以便对各项费用进
行分类和统计。
3. 预算金额,列出每个部门在预算期内被分配的费用预算金额。
4. 实际金额,记录每个部门实际发生的费用支出金额,可以根
据具体情况按月、季度或年度进行统计。
5. 差异金额,计算每个部门的实际费用支出与预算金额之间的
差异,以便及时发现费用超支或节约情况。
6. 负责人,记录每个部门的负责人,以便在需要时进行沟通和
协调。
在填写这个表格模板时,需要确保及时准确地记录各个部门的
费用支出情况,以便公司管理层及时了解各部门的经营状况,做出相应的决策和调整。
同时,这个表格模板也可以作为公司财务报告的重要依据,为公司的财务管理工作提供有力支持。
总之,公司各部门费用统计表格模板是一个非常重要的管理工具,它可以帮助公司全面了解各部门的费用支出情况,做出科学合理的决策,提高公司的管理效率和经济效益。
希望这些信息能够对你有所帮助。
费用预算表

费用预算表
填报部门:预算期间:月(季)金额单位:元
填报人:项目负责人:填报时间:
部门负责人:主管领导:
3.2 资金流入预算表
资金流入预算是对各部门(主要是各销售部门)在预算期间的资金收入情况的预计, 该表由各部门负责人负责组织填报,格式如下:(插注:本文档适用所有相关企业或单位或个人,文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改,可删减或增加内容。
本文档版权所有,只可使用,不可售卖,望遵守,不便之处请见谅。
本段文字您可自行删除。
)。
企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)

其中:年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列)
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0!
2016年预计完 成数
2017年预算 数
增减率(%)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
0.00
0.00
—
—
0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中:主营业务税金及附加
0.00%
#DIV/0!
联系电话: 83847077
行次
2015年实 际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表 金额单位:万
元
2016年预 算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填 列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! (一)安全生产支出
部门日常公用经费预算分配明细表

序 号
部门 名称
经费分配项目
金额
负责
人
公务费万元[电话费(含校领导办公电话费),交通费,
办公费3,邮奇费(不含招生及国际邮奇费),差旅费]。
1
党办、
业务费万兀〔信息费2,培训费2,邮件专用摩托车运行
林志华
校办
经费1,密码工作岗位津贴,维护密码机2万,档案协会年
费1万〕。
专项经费7万元(校友会秘书处2,制作宣传纪念品5)。
公务费 万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费,外办
国际邮资费,国际通信费)。
外事
业务费万元(聘外籍教师费用,外事接待等费用8,港澳
叶玲
2
办、港
台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费,外事专员培
澳台办
训费万,管理人员费用及值班电话费万,招生业务费万)。
专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5,北
园建设300万元)。
江一平
14
产业处
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费3万元(产业业务管理经费3)。
专项经费112万兀(企业职工保险及生活费补助)。
林金欣
15
教务处
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费42万元〔本专科生业务费40(含学生见习交通费), 医教研究费2〕。
教育学
院
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费1313万元(研究生科研业务费619,研究生生活
费558,教学实验费80[二次分配后设备处实施采购],评审 费15,研究生招生费10,学位毕业证书购置费2,导师上 岗及管理人员培训费5,教室设备维修费1,研究生活动费23)。
部门预算表格

部门预算表格序号预算项目预算金额(元)-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明:1. 人员工资:这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品:包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用:用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护:用于维护和保养部门所需的设备,确保其正常运作。
5. 培训费用:用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用:用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广:用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用:用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持:用于支持部门的研发项目,包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用:用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目,部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整,并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率,为公司的发展做出贡献。
注意:以上预算表格仅供参考,具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
部门年度费用预算表

序号类别预算金额(万元)预算说明1人员费用400包括员工工资、奖金、五险一金等人员相关费用。
2办公费用150包括办公用品、水电杂费、通信费用等。
3物料采购200包括所需物料的采购成本。
4营销费用300包括市场推广、广告宣传等相关费用。
5研发费用100包括技术研发、产品改进等相关费用。
6培训费用50包括员工培训、职业发展等相关费用。
7差旅费用100包括出差交通费、差旅费用等。
8其他费用100包括可能发生的其他费用。
总计:1400万元详细说明:1.人员费用:人员费用是任何部门的核心支出项目之一,在这个部门年度费用预算表中也同样如此。
这包括员工的工资、奖金、五险一金等人员相关费用。
要确保员工的薪资水平适中,既要符合市场竞争力,又要符合企业经济实力。
3.物料采购:物料采购是指为了完成部门工作所需的各种物料的采购成本。
这包括各种原材料、零部件、设备等。
物料采购需根据实际需要制定合理的采购计划,确保能够按时、按量的供应相关物料。
4.营销费用:营销费用是为了推广、宣传产品、服务而产生的费用。
包括市场推广费用、广告宣传费用等。
这些费用是为了吸引消费者的注意力,提高产品的知名度和销售额。
5.研发费用:研发费用包括技术研发、产品改进等相关费用。
这些费用需要用于不断提升产品技术水平,开发新产品,以适应市场竞争的需求。
研发费用的投入是创新和发展的重要保障。
6.培训费用:培训费用是为了提升员工的技能和能力而产生的费用。
这包括员工培训、职业发展等相关费用。
培训费用的投入能够增强员工的专业素质,提高团队的整体能力。
7.差旅费用:差旅费用包括出差交通费、差旅费用等。
部门可能需要进行出差,与供应商、客户进行会议、商务洽谈等。
出差所产生的交通费用、住宿费用、餐费等需要在预算中进行合理的计划。
8.其他费用:其他费用是指可能发生的其他费用,这些费用可能包括临时的紧急费用、意外事件的处理费用等。
在预算中预留一部分资金用于应对这些未知的费用,以提高对应急情况的应对能力。
公司部门费用预算表

人员
分 类
序 号
科目名称
1 工资
2 效益奖(含佣金)
人 3 社会保险费 力 4 职工福利 费 用 5 辞退福利
6 工会经费
7 职工教育经费 8 车辆费
9 通讯费
10 办公费
11 安全生产费
12 修理费
13 信息化建设费
14 诉讼费
固 定
15 中介费
费 16 审计费
用 17 财产保险费
18 租赁费
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--ຫໍສະໝຸດ ----
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职能部门费用预算表

文件编号:
现 金 收 支 项 目
上期实际
本期计划
备注
一、现金收入
1、营业现金收入
当月现销收入(含银行承兑汇票)
以前月份应收账款收回(含银行承兑汇票)
2、其它现金收入
固定资产变价收入
租金收入
利息收入
股利收入(投资收益)
残料收入
3、现金收入合计(3=1+2)
二、现金支出
4、营业现金支出
当月釆购材料的支出(含银行承兑汇票)
以前月份釆购材料的支出(同上)
工资支出(分别各部门、车间汇集)
直接费用支出(分别各车间汇集)
电力费支出
管理费用支出(分别各部门、车间汇集)
销售费用支出(分别销售、运输部门汇集)
财务费用支出
税款支出(包括国税、地税)
规费及教育亊业费附加支出
社会保险费支出
其他支出
5、其它现金支出
厂房、设备投资支出
长期股权投资支出
归还以前年度债务
Hale Waihona Puke 利息支出股利支出厂房租金支出
股票债劵投资
6、现金支出合计(6=4+5)
三、净现金流量
7、现金收入合计-现金支出合计
四、现金余缺
8、期初现金余额
9、净现金流量
10、期末现金余额 (10=8+9)
11、最佳现金余额
12、现金多余或短缺 (12=10-11)
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2016实际
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
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实际
9月 10月 11月 12月 合计
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1-2月
3月
4月
5月
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人 力 费 用
26 业务招待费 27 机物料消耗 变 28 包装费 动 29 研发支出 费 30 燃料费 用 31 水电费 32 运输费 33 广宣费 34 售后服务费 人力费用合计 固定费用合计 变动费用合计 三项费用合计
2017预算6月 7月 8月源自9月 10月 11月 12月 合计