领料管理规范

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仓库领料管理制度百度

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仓库领料管理制度百度第一章总则为了规范和加强仓库领料管理工作,提高仓库物资利用率,减少物资浪费,特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于所有需要从仓库领取物资的单位和个人,包括领料申请、审批、发放等各个环节。

第三章领料申请1. 领料申请应当在物资使用前提出。

领料人应当填写领料申请表,注明领料物资的具体名称、数量、用途、预计使用时间等信息。

2. 领料申请表需要由领料人所在单位负责人签字确认,并提交至仓库管理部门进行审批。

3. 领料申请表应当写明领料人的姓名、部门、联系方式等基本信息。

第四章领料审批1. 仓库管理部门应当对领料申请进行审批。

审批时需核实申请物资的实际需求,审批时间不得超过两个工作日。

2. 若审批通过,仓库管理部门应当在规定时间内将物资交付给领料人。

若审批不通过,需向领料人解释理由,并在情况允许的情况下给予修改意见。

3. 对于特殊物资或大额领料,需要由仓库管理员和相关上级领导进行复核审批。

第五章领料发放1. 领料发放应当及时准确,需对物资种类、数量、品质进行检查确认后,由仓库管理员签发。

2. 同种类物资领料需确认领料人之前使用的物资已使用完毕。

3. 发放的物资需要对领料人签字确认到位后才能离开仓库。

第六章物资使用1. 领料人应当按照领料申请表中的用途和时间合理使用领料物资,不得私自挪用或私自外借。

2. 对于领用过的物资,领料人需及时向仓库管理部门归还或报废。

3. 物资的使用情况需及时向仓库管理部门反馈,做到及时沟通和调整。

第七章物资回收1. 物资使用完毕后,需及时向仓库管理部门归还。

对于能够继续使用的物资,需进行清洗、整理后重新放置。

2. 对于无法继续使用的物资,需在仓库管理部门的指导下进行报废处理或者拍卖处置。

第八章监督检查1. 仓库管理部门需要对领料申请、审批、发放等各项工作进行日常的监督检查,及时发现问题并加以整改。

2. 对于不按照规定程序领料的情况,需及时制止并纠正。

3. 对于按规定程序领料但使用不当、浪费等情况,需及时提出整改建议。

领料作业管理规定(3篇)

领料作业管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范领料作业流程,确保物料供应的及时性和准确性,提高工作效率,降低物料成本,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有领料作业,包括生产部门、管理部门、后勤保障部门等。

第三条领料作业应遵循公平、公正、公开的原则,确保物料使用合理、高效。

第二章物料管理第四条物料分为一级物料、二级物料和三级物料,具体分类及管理要求如下:(一)一级物料:指对公司生产、经营影响较大的关键物料,如原材料、半成品、重要配件等。

(二)二级物料:指对公司生产、经营有一定影响的一般物料,如辅助材料、办公用品、劳保用品等。

(三)三级物料:指对公司生产、经营影响较小的辅助性物料,如低值易耗品、备品备件等。

第五条物料采购应遵循以下原则:(一)需求计划:根据生产、经营计划,制定物料采购计划,确保物料供应的连续性和稳定性。

(二)供应商选择:选择具备良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。

(三)采购合同:签订采购合同,明确双方的权利、义务及违约责任。

第六条物料验收:(一)验收标准:按照国家标准、行业标准或合同约定进行验收。

(二)验收程序:由采购部门、质量部门、使用部门共同进行验收。

(三)验收结果:验收合格,办理入库手续;验收不合格,退回供应商或处理。

第三章领料作业流程第七条领料申请:(一)生产部门、管理部门、后勤保障部门根据生产、经营需要,填写《领料申请单》。

(二)申请单需注明物料名称、规格、数量、用途、申请人等信息。

(三)申请单经部门负责人审核签字后,报采购部门审批。

第八条领料审批:(一)采购部门对《领料申请单》进行审核,确认物料库存及采购计划。

(二)审批通过,通知仓库准备物料;审批不通过,退回申请部门。

第九条物料领取:(一)仓库根据审批通过的《领料申请单》准备物料。

(二)申请人凭《领料申请单》到仓库领取物料。

(三)仓库工作人员核对《领料申请单》与实际领取的物料,无误后签字确认。

第十条物料使用:(一)申请人按照《领料申请单》中的用途使用物料。

仓库领料流程及管理制度

仓库领料流程及管理制度

一、目的为了规范公司仓库的领料工作,确保物料供应的及时性、准确性和安全性,降低库存成本,提高工作效率,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在仓库领用物料的过程。

三、责任1. 仓储部:负责物料的储存、发放、盘点和回收工作,确保物料的安全、准确和及时供应。

2. 使用部门:负责物料的领用、使用和回收,对领用物料的用途负责。

3. 主管领导:负责审批领料申请,确保领用物料的合理性和必要性。

四、仓库领料流程1. 领料申请(1)使用部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要,填写《物料领用申请单》,明确领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。

(2)申请单需经部门主管审核,特殊物料需经主管领导审批。

2. 仓储部审核(1)仓储部收到申请单后,对申请单的内容进行审核,确保领用物料的合理性、必要性及数量。

(2)审核无误后,仓储部在申请单上签字确认。

3. 物料发放(1)仓储部根据审核通过的申请单,将相应物料从仓库中取出。

(2)仓储部核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息,确保准确无误。

(3)领用人员到仓储部领取物料,并签字确认。

4. 领料登记(1)领用人员将物料带回使用部门后,需在《物料领用登记表》上登记领用信息,包括领用日期、领用人、领用数量、用途等。

(2)使用部门负责人对《物料领用登记表》进行审核,确保领用物料的合理性和必要性。

五、管理制度1. 仓库领料实行限额管理,各部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要,合理申请领用物料。

2. 领用物料时,需提供相关审批手续,严禁无单领料、超计划领料。

3. 领用人员需认真核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息,确保准确无误。

4. 使用部门应加强物料的保管,防止物料损坏、丢失或过期。

5. 领用物料后,使用部门需在规定时间内完成物料的消耗,并将剩余物料退回仓库。

6. 仓库定期对领用物料进行盘点,确保库存物料的准确性和安全性。

7. 仓储部对领用过程中出现的问题,应及时上报主管领导,采取措施予以解决。

生产车间领料规范管理制度

生产车间领料规范管理制度

第一章总则第一条为加强生产车间物资管理,提高物资使用效率,确保生产秩序的正常进行,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产车间及参与领料的部门和个人。

第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则,确保物资供应的及时性和准确性。

第二章领料流程第四条领料申请1. 生产车间根据生产计划和物料需求,提前填写《领料申请单》,经部门负责人审核后,报送物资管理部门。

2. 物资管理部门对《领料申请单》进行审核,确保申请材料的完整性和准确性。

第五条领料审批1. 物资管理部门对《领料申请单》进行审批,对审批通过的物料进行备货。

2. 物资管理部门将审批结果通知领料部门。

第六条领料操作1. 领料人员凭《领料申请单》到物资仓库领取物料。

2. 仓库管理人员核对领料单据,确认领料人身份,核对领料数量,并在领料单上签字确认。

3. 领料人员签字确认后,仓库管理人员将物料发放给领料人员。

第七条领料记录1. 仓库管理人员对领料情况进行登记,确保记录完整、准确。

2. 领料人员对领到的物料进行验收,确认无误后签字确认。

第三章物料管理第八条物料验收1. 领料人员对收到的物料进行验收,确认物料的规格、数量、质量等符合要求。

2. 验收不合格的物料,应及时报告物资管理部门,并妥善处理。

第九条物料保管1. 领料人员对领到的物料进行妥善保管,确保物料安全、完整。

2. 物料应按照规定的存放条件存放,避免受潮、受热、受污染等。

第十条物料盘点1. 定期进行物料盘点,确保物料账实相符。

2. 发现盘盈、盘亏情况,应及时查明原因,并按规定进行处理。

第四章奖惩第十一条对严格遵守本制度,提高物资使用效率,节约成本的部门和个人给予表彰和奖励。

第十二条对违反本制度,造成物料浪费、损坏、丢失等行为的部门和个人,根据情节轻重,给予批评教育或处罚。

第五章附则第十三条本制度由物资管理部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

注:本制度可根据实际情况进行修改和完善。

公司生产领料管理制度

公司生产领料管理制度

公司生产领料管理制度第一章总则为规范公司生产领料管理,提高生产效率,降低成本,确保生产进度和质量,特制定本制度。

第二章领料管理流程1. 领料申请(1)生产部门负责根据生产计划编制领料计划,并填写领料申请单。

(2)领料申请单包括领料部门、领料数量、领料时间等信息。

2. 领料审核(1)领料部门接到领料申请单后,应进行审核,审查申请单中的领料信息是否准确、完整。

(2)审核通过的领料申请单可以继续进行后续步骤,未通过的领料申请单应退回生产部门并说明原因。

3. 领料发放(1)领料部门根据审核通过的领料申请单,在领料库房进行领料操作。

(2)领料员应根据领料单上的信息,精确领取所需物资,并在领料单上做出记录。

4. 领料反馈(1)领料员领取物资后应立即将物资送交至生产部门。

(2)生产部门接收到物资后进行验收,并核对与领料单上的信息是否一致。

5. 领料归还(1)如有剩余物资未使用完毕,生产部门应及时归还至领料库房。

(2)未使用完毕的物资应进行登记,并归还至指定区域。

第三章领料管理要求1. 领料单填写规范领料单应填写清晰、准确,包括领料部门、领料数量、领料时间等信息,并签字确认。

2. 领料操作规范领料员领取物资时应按照领料单的要求,准确领取所需物资,不得擅自领取其他物资。

3. 物资保管领料库房应做好物资保管工作,对物资进行分类、编号、盘点,确保物资安全。

4. 耗材管理耗材应按照规定使用,不得私自领取或挪用。

5. 领料台账领料部门应建立领料台账,对领料情况进行记录和汇总,以便随时核对。

第四章领料管理责任1. 生产部门负责编制领料计划,提出领料申请,进行物资验收,确保生产顺利进行。

2. 领料部门负责审核领料申请单,进行领料操作,做好物资保管工作,确保领料准确。

3. 领料员负责按照领料单的要求,准确领取所需物资,做好领料记录。

第五章领料管理监督1. 领料部门应定期对领料工作进行检查和验收,发现问题及时进行整改。

2. 公司领导对领料工作进行抽查,发现问题及时进行处理,并追究相关责任人的责任。

仓库管理制度_领料管理

仓库管理制度_领料管理

第一章总则第一条为规范公司仓库领料管理,提高物资利用率,确保生产、经营活动的顺利进行,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的领料管理工作。

第三条领料管理应遵循以下原则:1. 实用性原则:满足生产、经营需求,提高物资使用效率;2. 经济性原则:合理控制物资消耗,降低成本;3. 规范性原则:严格执行领料程序,确保物资安全;4. 责任性原则:明确各部门职责,落实物资管理责任。

第二章领料申请第四条领料申请应提前一天向仓库提出,特殊情况可临时申请。

第五条领料申请应包括以下内容:1. 部门名称、申请日期;2. 物资名称、规格、型号、数量;3. 领料用途、使用期限;4. 申请人签字、部门负责人签字。

第六条仓库收到领料申请后,应及时进行审核,对不符合要求的申请予以退回。

第三章领料审批第七条领料申请经部门负责人审批后,方可办理领料手续。

第八条部门负责人审批领料申请时,应考虑以下因素:1. 物资库存情况;2. 领料用途及使用期限;3. 物资成本及预算。

第九条审批通过的领料申请,仓库应尽快办理领料手续。

第四章领料手续第十条领料人凭审批通过的领料单到仓库领取物资。

第十一条领料人应仔细核对物资名称、规格、型号、数量等信息,确认无误后签字。

第十二条仓库管理人员在发放物资时,应做好以下工作:1. 检查领料单与实际领料情况是否一致;2. 核对领料人身份;3. 做好物资发放记录。

第五章物资归还第十三条领用物资后,使用部门应在规定期限内将物资归还仓库。

第十四条归还物资时应包括以下内容:1. 物资名称、规格、型号、数量;2. 归还日期;3. 归还人签字。

第十五条仓库管理人员应做好以下工作:1. 核对归还物资与领用物资的一致性;2. 记录归还情况;3. 对损坏、丢失的物资进行处理。

第六章责任与奖惩第十六条部门负责人对领料申请的审批负责,仓库管理人员对领料手续的办理负责。

第十七条对违反本制度,造成物资浪费、损坏、丢失的部门和个人,公司将根据情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。

物料领用管理制度(三篇)

物料领用管理制度(三篇)

物料领用管理制度一、制度目的物料是企业正常运转的基础,物料的领用管理直接关系到企业的生产和经营效益。

为了规范物料领用行为,合理管理物料资源,提高物料利用率,制定此物料领用管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的物料领用行为。

三、物料领用流程1. 员工根据工作需要,在《物料领用申请表》上填写物料领用的具体内容、数量和理由,并在申请表上签字。

2. 员工将填写完毕的物料领用申请表交给上级主管审核。

主管审核通过后,在申请表上签字。

3. 上级主管将审核通过的物料领用申请表交给仓库管理员,仓库管理员根据申请表上的信息,出库相应的物料,并在申请表上签字确认。

4. 物料领用人员携带申请表到相应的仓库区域取物料,核对物料的名称、数量和规格是否与申请表一致,并在申请表上签字确认领取。

5. 物料领用人员领取物料后,及时将剩余物料归还到原有的存储位置,并在申请表上签字确认归还。

6. 领用物料的员工需及时将领用情况汇报给上级主管,上级主管负责查验物料领用的合理性,并对领用情况进行跟踪和评估。

四、责任与义务1. 领用人员有权根据工作需要领取物料,应按照规定的流程和程序进行申请、领用和归还,确保物料的使用安全和合理。

2. 领用人员有义务妥善保管领用的物料,不能轻易丢失、损坏或滥用物料资源。

3. 领用人员需按照上级主管的要求及时汇报领用情况,并配合上级主管的工作跟踪和评估。

4. 上级主管有权审核物料领用申请,对物料领用情况进行查验和评估,确保物料的合理使用。

5. 仓库管理员有责任按照申请表上的信息,准确出库和入库物料,并做好相应的记录和统计工作。

五、制度执行和监督1. 公司将定期对物料领用行为进行检查和评估,及时发现和纠正不符合制度要求的行为。

2. 对于违反物料领用管理制度的员工,公司将依据公司规定进行相应的纪律处分。

3. 物料领用管理制度的执行情况由公司的内部审核部门进行监督和评估,确保制度的有效执行和改进。

六、制度修订1. 对于制度的修改和完善,可由员工和上级主管提出具体的意见和建议,经过公司审核部门的评估和决策后进行修订。

仓库领料管理通知规定(3篇)

仓库领料管理通知规定(3篇)

第1篇一、总则为加强公司仓库物资管理,提高物资利用率,确保生产、经营活动的正常进行,特制定本通知规定。

本规定适用于公司所有仓库领料管理工作。

二、仓库领料管理原则1. 领料计划原则:以生产、经营需求为导向,合理编制领料计划,避免物资积压和浪费。

2. 优先领用原则:优先领用库存充足、周转快的物资,减少库存积压。

3. 需求定量原则:领料时需明确所需物资的规格、型号、数量等,确保领用物资的准确性。

4. 节约原则:提倡节约使用物资,降低生产、经营成本。

三、仓库领料管理职责1. 仓库管理员:负责仓库物资的收发、保管、盘点等工作,确保物资安全、准确。

2. 领料部门:负责编制领料计划,按照计划领用物资,并对领用物资的使用情况进行监督。

3. 采购部门:负责采购计划编制,确保采购物资的及时供应。

4. 财务部门:负责物资采购、领用、报废等费用的核算与支付。

四、仓库领料管理流程1. 编制领料计划领料部门根据生产、经营需求,提前5个工作日向仓库管理员提交领料计划,内容包括物资名称、规格、型号、数量、用途等。

2. 仓库管理员审核领料计划仓库管理员对领料计划进行审核,确保计划中的物资规格、型号、数量等准确无误。

3. 领料审批仓库管理员根据审核结果,将领料计划提交给相关负责人审批。

4. 物资领用经审批同意的领料计划,仓库管理员按照计划办理物资领用手续。

5. 物资验收领料部门在领用物资时,应进行验收,确保领用物资的质量、规格、型号等符合要求。

6. 物资入库领用后的物资,由领料部门负责入库,并填写入库单。

7. 物资盘点仓库管理员定期对仓库物资进行盘点,确保物资数量准确。

五、仓库领料管理要求1. 仓库管理员应熟悉仓库物资的规格、型号、用途等信息,确保领料计划的准确性。

2. 领料部门应严格按照领料计划领用物资,不得擅自变更领料计划。

3. 领料部门在领用物资时,应确保领用物资的质量、规格、型号等符合要求。

4. 仓库管理员应做好仓库物资的保管工作,确保物资安全。

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4.10、车间退报废的物料必须分类整理好,正负极要彻底的分开,并要标识清楚在开《物件报废
申请单》时,单位要与系统是一致的。
4.11、非仓库工作人员,进出仓一律要登记,否则记小过处分。
5、相关 表单《材
料出《库销单 售出库单
6、作业
流程图 6.1、发料作业流程图:
6.2、退料作 业流程图:
生产计 划下达
2、适应 范围
海太阳锂电所有仓库(原材料仓、包材仓、电子材料仓、半成品仓、成品仓等)。 3、物料
进出时间
规定:3.1 、领料一时
3.2入库 (退料)一时间:车
车 铝间
间 下铝午14:壳
壳 二组
组 下二午14:车
车 三间
间 上三午08:车
车 四间车
间 下四午车1间4:
间(电PACK
(电芯)PACK车上间午
等,如果是因为其它事情需进入仓库,由当事人提出申请,经仓库经理或营运副总批准后,
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文件名称
领料管理规范
文件编 号
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方可进入仓库,违者记警告以上的处罚。
文件名称 1、目的
锂电领料管理规范
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WI/Q QCD C027-L
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为了规范仓库作业流程,促使ERP系统快速的运行,加强锂电仓库物料与人员进出管制,更有
效的配合生产作业,使生产顺畅,从而提高工作效率。
4.3、物料员领完料后应立即离开仓库,不得在仓库逗留。 4.4、车间夜班一些突发性领料,必须经车间统计、IPQC确认签字后,仓库可先车 员与备料 单据。4.6 、如系统 手工单须 到仓库4.统7 、所有领 报在仓4.库8 、打单的 库打单员
4.9、 除领料与处理物料异常的人员外,其他人员不得进入仓库,协助领料的人员在仓库门口
车间(PA物CK
(物料)PAC上K车午间
车间(特电殊
(电芯) 上午
情况需要
4、注意事项
4.1、产生需补料时必须找部门主管,计划、统计、采购员IPQC确认签字后,仓库才给予发料, 车间退料正常流程走完后,另须要有计划部签字,否则仓库不给予接收。
4.2、仓管见单发料,一些生产急需物料经过上级批准并有书面证据,仓库方可先发料后补 办手续。
物料分 类整理
按BOM 单备料
打单员 打单
NO
确认 是否
Yes 与物料 员
交接
填写物 料卡
IPQC检验 统计核数
是否 符
NO
Yes
仓管员单 物核对
是否
NO
Yes 接收物料
帐目记录
填写物料卡
表单的保 存与分发
帐目记录
表单的保 存与分发
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