产品物料请购申请单(一)(doc 1页)

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仓库管理表格精编版

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3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:3-014 收货台账收货台账月份:3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名:部门:职务:3-018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:3-019 物料分析表物料分析表分析人员:分析日期:3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格:日期:共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量:日期:3-027 物料请购单物料请购单制造单位:请购单号:请购日期:3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期:No.:3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联)厂商名称__________ No.:3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.:3-034 领料单领料单制造单号:产品名称:No.:生产批量:生产车间:□物料□半成品日期:说明:共四联,PMC联、货仓联、生产联、财务联。

研发物料管理规定

研发物料管理规定

研发物料管理规定研发物料主要包括:研发物料采购、研发物料办理入库、研发物料领出、研发物料保管、消耗及剩余处理、台账管理记录等。

本规定中指研发物料管理适用于:1新产品研发阶段物料;2 老产品设计变更涉及物料;3 仓库现有物料研发适用;具体流程如下:一、研发物料采购申请1、研发部各项目组相关成员根据具体项目物料需求,提出研发物料采购申请,填写《请购单》。

2、《请购单》上填写内容主要包括:(1)物料所属项目名称:(2)物料名称(物料名称应保持一致,即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致);(3)技术要求(型号规格、尺寸、特殊要求等相关信息);(4)需求数量;(5)购买类型(自购:研发自主购买;委购:委托物料采购部门购买;仓库:仓库现有物料研发适用,可直接领用用于研发)(6)制单、审核、批准,走公司请购审批流程。

二、审批后开始采购1.购买类型:网购、定制购买、仓库现有物料研发适用品。

2.网购可直接购买,定制购买需下《样品采购订单》,确认好交期、数量、金额、付款等。

三、采购结束,准备办理入库1.采购结束,由研发收件人员填写《送货单(研)》、带上实物到仓库办理入库、领料手续。

2.《送货单(研)》上填写内容主要包括:(1)物料所属项目名称;(2)供货单位;(3)物料名称(物料名称应保持一致,即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致);(4)规格型号(尺寸、特殊要求等相关信息);(5)单位、数量;(6)单价、含税、金额;3.注意:《送货单(研)》为入库必填单据,不管供货商是否也有送货单,若有提供,则应把供货商的送货单附在一起,到仓库办理入库手续。

四、仓库受理,办理入库、领料手续1.仓库受理,负责核准实物和《送货单(研)》相关信息,办理入库、领料;2.仓库开具《入库领料单(研)》(注:研发物料不在仓库滞留,研发办理物料入库的同时直接办理物料领出手续,因此入库、领料可合并为同一单据)3.《入库领料单(研)》上填写内容主要包括:(1)物料所属项目名称;(2)供货单位;(3)物料名称(物料名称应保持一致,即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致);(4)规格型号(尺寸、特殊要求等相关信息);(5)单位、数量;(6)单价、含税、金额;(7)仓管、领用人(研);(8)《入库领料单(研)》共有三联:第一联仓库(仓库存档)、第二联财务(财务报账)、第三联领用(研发领用存档)。

PMC经典培训资料ppt课件

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❖ 新产品投产工艺操作异常
❖ 1.生产中出现工艺不明确,导致操作不当生产停线,生 管应跟进工程部现场进行工艺指导,对知道仍然克服不 了的工序,生管应发出计划变更通知。
❖ 2.工艺漏洞的产品生管转交工程部,对工艺进行分析改 进
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
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PMC经典培训资料
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
1.人、机、物=生产能力(简称产能) 对生产阶段,各工作工序的各种资源进行精确了解,熟悉
人力,设备材料的现状,做好生产能力与生产负荷的平 衡工作 2.产能分为两种: 1)正常产能:指正常上班(8小时)生产的数量 2)最大产能: 指人员、设备、材料正班+加班时间所生 产的最大数量 一:人力负荷由PMC部主管预测的计划量,对人员进行 需求或调整 二:机器负荷、标准产能由工程部提供 三:物料负荷由物控分解后,进行追踪及调控
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生产进度控制工具
1、各类型的报表:如利用生产月报表、周报表、日 报表可对生产进度进行掌控,以便控制生产进度
2、图表控制。生产部对三天内的效率在看板上,做 成曲线图放置在现场,作为效率及产能的对照
影响交期的沟通
❖ 针对出现以上异常,生产计划调整后,而车间进度 满足不了,影响成品发货时,可对紧要的产品先排 产生产,争取生产时间。

采购申请、审批流程

采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购负债人审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。

3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(申请表.)的格式填写提报;(4)日常按照公司印制的按照附表三(审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

仓库管理表格(完整资料).doc

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仓库管理表格

仓库管理表格

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核:制单:日期:3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核:制定:3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认:审核:制定:3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3—009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:复核: 统计:3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核:统计:3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:复核: 统计:3—014 收货台账收货台账月份:复核: 统计:3—015 物料进销存账物料进销存账经理:记账:3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门:职务:仓管员:3—018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批:复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核:制表:日期:订单物料计划总表物料计划单编号:生产计划单编号:审批:复核:制单: 日期:3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批:复核:制单:日期:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格: 日期:共页第页批准:审核:编制:常备性材料月需求计划日期:编制:审核: 批准:3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量: 日期:批准:审核: 编制:3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号:请购日期:批准: 请购人:3—028 物料验收单物料验收单公司名称:年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期:No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日物控主管:物控员:3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期:No。

物料申请书范文

物料申请书范文

物料申请书范文
尊敬的领导:
我是公司XX部门的员工,现就部门工作需要向公司提出以下物料申请,希望领导批准并安排相关部门协助办理。

1. 申请项目名称:XX项目
2. 申请物料名称及数量:
- A物料(型号:XXX) x 1000个
- B物料(型号:XXX) x 500个
- C物料(型号:XXX) x 200个
3. 用途:用于XX项目的生产制造,保障项目进度及质量。

4. 申请理由:根据项目计划及生产需求,需要以上物料作为原材料投入生产,确保项目顺利进行,提高生产效率和项目完成质量。

5. 预计使用时间:从即日起至XX年X月X日。

6. 预计使用地点:XX厂房。

7. 申请人:XXX
8. 联系方式:XXX
此次物料申请符合公司相关管理规定和流程,且符合部门实际生产需要,敬请领导审批。

如有需要,本人可以按照公司相关流程进一步提供相关资料和说明。

特此申请,谨请领导批准。

此致
XX部门员工:XXX
日期:XXXX年X月X日
以上就是本次物料申请书的范文,如有需要请批准。

感谢领导的配合。

SOP物料管理规程

SOP物料管理规程

物料管理制度第一章总则第一条目的为进一步完善公司的物料管理,控制生产成本,减少损失,提高公司经济效益,特制定本制度。

第二条范围港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放,依据本制度执行。

属下公司建立的有关制度,只起补充作用;凡以本制度有抵触的,以本制度为准。

第二章物料预算第三条用料预算(一)常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养计划,配合营业目标,按月编制拟订用料预算,交仓库管理员。

(二)预备材料由仓库管理员依据仓库库存量,按月编制拟订用料预算。

第三章请购第四条请购部门的划分(一)常备材料(零配件等)一前方三部及运输公司;(二)预备材料(润料、劳保用品等)-仓库管理员。

(三)非常备材料:1. 1.订购生产用料-前方三部;2. 2.其他用料-使用部门或仓库管理员。

第五条请购单的开立、递送(一)各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员,由仓库管理员依据库存情况,拟订下月公司物料请购计划,根据核决权限呈报有关领导核批。

(二)非计划临时需用物料,申领无库存时,由需用部门开立请购单,注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经部门主管核批后,根据核决权限呈交有关领导核批后,送交仓库管理员安排采购事宜。

(三)紧急请购时,由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。

第六条请购及加工、维修核决权限(一)集中采购计划3000元以下,由公司副总经理审批;3000元以上,由公司总经理审批。

(二)非计划采购、急件采购1000元以下,由部门主管审批;1000元-3000元,由公司副总经理审批;3000元以上,由公司总经理审批。

(三)成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时,由总经理审批成本总计划,副总经理审批总计划内的采购项目。

第四章采购第七条采购部门划分(一)公司一般物料由物料采购组负责采购。

(二)公司重要物料及专案用料,由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。

第八条采购作业方式(一)集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书,于每月初集中上报有关领导审批,并按审批计划进行集中采购。

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