预算表(八公里)整改
运动场地维修改造的施工进度计划表

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光缆线路大修、迁移、改造项目管理办法

光缆线路大修、迁移、改造项目管理办法(暂行)宁夏中移通信技术工程有限公司2011年8月第一章、总则1.1、依据《中国移动通信光缆线路设备代维管理办法(试行)》、中国移动通信集团宁夏有限公司《通信线路代维协议》及《光缆线路代维考核细则》等制定本办法。
1.2、光缆线路的维护工作包含日常维护、技术维护工作。
大修、迁移与改造项目是光缆线路技术维护工作的延续与补充。
(1).光缆线路的大修:是为了恢复光缆线路设备固有的机械强度和正常的传输性能而进行较大规模的修理工作。
(2).光缆线路的改造:是为了增强光缆线路的机械强度,改善和提高光缆线路的传输性能以及设备质量而进行的技术和设备的改造。
(3).光缆线路的迁移:是原有光缆线路存在不合理的因素或由第三方提出光缆线路变更的要求,而实施的迁移工作;1.3、全区移动通信光缆线路(含一、二级干线、本地网线路)大修、迁移、改造项目统一由公司维护业务部负责管理;1.4、参与光缆线路大修、迁移、改造工程的施工单位,由公司每年组织进行一次入围单位的选拔。
为有利于不同地区工程施工的有效开展,公司会对入围后的施工单位划分施工区域,一般情况下施工单位只在划分的相应地区进行工程施工。
附宁夏中移公司大修、迁改工程施工单位季度考核表;1.5、光缆线路大修、迁移、改造工程所使用光缆、光缆接头盒由公司维护业务部依据实际情况,向区公司网络部提出阶段性请购计划并由区公司集中采购。
其他材料的采购,依据公司招投标管理办法,由公司维护业务部具体负责;1.6、光缆线路大修、迁移、改造分一公里或一万元以上和一公里或一万元以下两类;(1).一公里或一万元以上的大修、迁移、改造项目,一般要按照勘察、设计、施工、验收、结算程序进行。
勘察、设计、工程检查、工程验收、竣工文件、结算的审核、上报等工作由公司维护业务部负责组织实施,工程施工、竣工文件、结算的初步审核、施工现场管理、施工费的核算等工作由项目属地网络维护中心负责;(2).一公里或一万元以下的大修、迁移、改造项目不进行勘察、设计。
收费站外道路拓宽预算清单

收费站外道路拓宽预算清单随着我国经济的持续发展和交通出行需求的不断增长,收费站外道路的拓宽改造显得愈发重要。
为进一步提高道路通行能力,缓解交通拥堵,我们提出了以下收费站外道路拓宽预算清单。
一、背景介绍近年来,我国高速公路收费站外道路拥堵现象日益严重,给广大驾驶员和乘客带来了极大的不便。
为此,各级政府部门纷纷加大对收费站外道路拓宽改造的投入,以满足日益增长的交通需求。
本预算清单旨在为收费站外道路拓宽项目提供资金和资源保障。
二、项目目标本项目的主要目标是提高收费站外道路的通行能力,缓解交通拥堵。
具体包括:1.拓宽道路宽度,提高车道数量;2.优化交通信号设施,提高交通指挥效率;3.完善道路附属设施,提升出行体验。
三、预算清单1.资金来源:各级政府财政拨款、社会资本投入、银行贷款等;2.资金分配:工程款、设备购置款、劳务费、土地征用及补偿款、交通导改费等;3.预算执行:按照项目进度和合同约定,合理分配和使用资金。
四、工程进度安排本项目预计分为四个阶段,各阶段及预计完成时间如下:1.前期筹备阶段:1个月;2.施工准备阶段:2个月;3.施工实施阶段:12个月;4.竣工验收阶段:1个月。
五、项目效益分析1.提高道路通行能力,缓解交通拥堵;2.促进区域经济发展,提升城市形象;3.改善市民出行条件,提高生活质量;4.带动相关产业的发展,创造更多就业机会。
六、质量保障措施为确保工程质量和安全,我们将采取以下措施:1.严格遵循国家有关法律法规和行业标准;2.建立健全质量管理体系,实行项目经理负责制;3.选用优质材料和设备,确保工程质量;4.加强施工现场管理,确保施工安全。
七、结论收费站外道路拓宽项目是关乎民生的大事,具有重要的现实意义和深远的发展前景。
土地整治预算表

土地整治预算表土地整治预算表附表1 预算总表项目名称:########## 金额单位:万元附表2工程施工费估算总表项目名称:########## 金额单位:万元表3-1 工程施工费预算表项目名称:########## 金额单位:万元附表3-2工程施工费单价汇总表项目名称:########## 金额单位:元附表3-3其他费用估算表项目名称:########## 金额单位:万元附表5不可预见费估算表项目名称:########## 金额单位:万元附表6季度分月用款计划表项目名称:########## 金额单位:万元附表7工程量汇总表项目名称:##########附表1人工预算单价计算表附表2材料预算价格表附表3M7.5沙浆单价计算表项目名称:##########土地整治预算表附表4机械台班费计算表项目名称:########## 金额单位:元土地整治预算表附表4工程施工费单价分析表定额名称:74KW推土机推土单价编号:1定额依据:国预(2011)定额编号:10312 定额单位:100 m3 施工方法:推松、运送、卸除、拖平、空回运距20-30 m附表4工程施工费单价分析表定额名称:74KW推土机推土单价编号:2定额依据:国预(2011)定额编号:10312 定额单位:100 m3 施工方法:推松、运送、卸除、拖平、空回运距30-40 m附表4工程施工费单价分析表定额名称:1.0m3挖掘机挖土自卸汽车运土单价编号:3定额依据:国预(2011)定额编号:10218 定额单位:100m3工程施工费单价分析表定额名称:1.0m3挖掘机挖土单价编号:4定额依据:国预(2011)定额编号:10204 定额单位:100m3附表4工程施工费单价分析表定额名称:人工清理表土单价编号:5定额依据:国预(2011)定额编号:10040 定额单位:100 m3附表4工程施工费单价分析表定额名称:人工挖基土(三类土2m以内)单价编号:6定额依据:国预(2011)定额编号:10023 定额单位:100 m3附表4工程施工费单价分析表定额名称:1.0m3挖掘机挖土自卸汽车运土单价编号:7定额依据:国预(2011)定额编号:10219 定额单位:100m3施工方法:挖装、运输、卸除、空回。
线路整治费用预算方案

线路整治费用预算方案一、背景和目标近年来,城市交通拥堵问题日益突出,为了提高城市道路的通行能力和交通运输效率,需要对道路线路进行整治和改善。
本方案旨在制定线路整治费用的预算方案,确保预算合理、科学,并最大限度地利用有限的资源,实现线路改善的目标。
二、预算依据和范围1. 预算依据:依据相关法律法规以及城市交通管理部门的要求,结合线路整治的实际需求和技术要求,制定合理的费用预算方案。
2. 预算范围:包括线路改造所需的材料、人工、设备、技术支持等方面的费用,以及项目管理和监督的费用。
三、预算原则1. 合理性原则:预算方案必须符合线路整治的实际需求,合理利用各项资源,并确保预算金额科学合理。
2. 公正性原则:预算方案不得偏袒任何方面利益,按照公开、公正、公平的原则进行预算编制。
3. 经济性原则:预算方案要在保证质量的前提下,尽量减少成本,提高效益。
4. 可行性原则:预算方案必须具备可行性,符合实际操作条件和技术要求。
四、预算编制步骤1. 调研分析:对线路整治的现状、需求和技术要求进行调研分析,明确改造的目标和方向。
2. 技术方案制定:制定线路整治的技术方案,明确所需的材料、人工、设备和技术支持等。
3. 成本估算:根据技术方案,对各项费用进行成本估算,包括物料采购、人工成本、设备租赁、技术支持等。
4. 预算编制:将成本估算进行整理和汇总,编制预算表格,并进行详细说明和解释。
5. 预算审批:提交预算方案给相关领导或部门进行审批,并根据审批结果进行调整和修订。
五、预算核算和控制1. 预算核算:在线路整治过程中,及时核算和跟踪费用的使用情况,确保预算执行的准确性和合理性。
2. 预算控制:通过严格的成本控制和管理,确保预算的有效执行,避免费用超支和浪费现象的发生。
六、总结和改进根据线路整治的实际情况和预算执行情况,及时总结经验教训,制定改进预算方案的措施和方法,不断提高预算编制和执行水平,实现线路整治工作的全面发展。
农村四级公路总预算表

总预算表
建设项目名称:农村公路、四级公路预算(完整版) 编制范围:农村公路、四级公路预算(完整版) 项 目 节 细目 1 三 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 四 1 1 1 2 五 1 1 七 1 1 现浇混凝土边沟 路面工程 路面基层 级配碎石基层 厚150mm 水泥混凝土面层 水泥混凝土面层 厚180mm 钢筋 路槽、路肩及中央分隔带 培路肩 厚度33cm 桥梁涵洞工程 涵洞工程 钢筋混凝土管涵 1-Φ 0.75m圆管涵 1-Φ 0.4m圆管涵 交叉工程 平面交叉道 公路与公路平面交叉 公路设施及预埋管线工程 安全设施 各类标志牌 第二部分 设备及工具、器具购置费 第三部分 工程建设其他费用 编制:admin 工程或费用名称 单位 m3/m km m2 m2 m2 m2 m2 m2 t m2 m2 m2 km m/道 m/道 m/道 m/道 处 处 处 公路公里 公路公里 块 公路公里 公路公里 19.500 / 3.000 19.500 / 3.000 13.000 / 2.000 6.500 / 1.000 4.000 4.000 4.000 2.508 2.508 16.000 2.508 2.508 复核: 406568 162108.45 18.24 数量 132.930 / 211.000 2.508 11166.348 11166.348 11166.348 9511.289 9511.289 9511.289 6.698 5748.653 5748.653 5748.653 预算金额(元) 126149 1243377 318468 318468 318468 880603 840571 840571 40032 44307 44307 44307 26417 26417 26417 23604 2813 170259 170259 170259 23644 23644 23644 1354.72 / 8805.67 1354.72 / 8805.67 1815.69 / 11802.00 432.77 / 2813.00 42564.75 42564.75 42564.75 9427.43 9427.43 1477.75 1.06 7.64 技术经济指标 948.99 / 597.86 495764.35 28.52 28.52 28.52 92.59 88.38 88.38 5976.80 7.71 7.71 7.71 1.18 55.77 第 2 页共 3 页 各项费用比 例(%) 备注 01表
JTG∕T 3832-2018《公路工程预算定额》勘误表

422 工程内容
/
删除“锚定基坑非放坡开挖”工程内容中的“1)安、拆塔式起重机的全 部工作;”
435
顺序号 20“潜 水设备”代号
8024001
8025001
446 表下注 3.
铁 锚 定 额 按 锚 体 质 量 为 50t 的 锚 碇„„
铁锚定额按锚体质量为 5t 的锚碇„„
450
顺序号 14“潜 水设备”代号
修改如下表:
1
页码
位置
误
正
90 工程内容
„„3)编篱,铺砂砾垫层,填石。 „„3)编篱,填石。
定额子目
1-4-11-3 浆砌 / 块石
人工消耗量“8.5”修改为“7.5”,基价修改为“2509”修改为“2402”
定额子目 117 1-4-11-4 浆砌 /
片石
人工消耗量“7.5”修改为“8.5”,基价“2312”修改为“2419”
吊杆安装工作内容修改为“吊杆起吊、定位、锚固、调整索力,封锚。”
889 表下
/
增加注释“注:定额单位每平方米指伸缩缝的接触面积。”
定额 4-11-5 名 称
管涵基础垫层
基础垫层
893
混凝土垫层工 程内容
人工配运料、拌和、运输、浇筑、捣 实及养护。
人工配运料、拌和、浇筑、捣实及养护。
901 表下注
/
删除注释“2.定额单位为每平方米指伸缩缝的接触面积。”
修改如下表:
定额子目 908 4-11-11-1 、 /
4-11-11-2
13
页码
位置
误
定额子目
913
4-11-11-24 、 4-11-11-26 、
/
各项目预算调整范文

各项目预算调整范文
有详细的预算明细及金额。
预算调整
一、调整目标
本次预算调整旨在提升经营效益,提升服务质量,确保生产运作的正
常进行,带动整个公司的发展。
二、调整内容
1.生产成本调整
预算内容:原材料采购成本、人工费用、能源费用。
调整内容:调整原材料采购成本比例,调整人工费用比例,调整能源
费用比例。
金额:原材料采购成本80万元,人工费用200万元,能源费用20万元,调整后的金额如下:原材料采购成本77.5万元,人工费用208万元,能源费用20.5万元。
2.管理费用调整
预算内容:办公费、会议费、培训费、销售费、研究开发费等。
调整内容:调整办公费率,会议费率,培训费率,销售费率,研究开
发费率等。
金额:办公费30万元,会议费20万元,培训费10万元,销售费5万元,研究开发费15万元,调整后的金额如下:办公费31万元,会议费22万元,培训费12万元,销售费6万元,研究开发费17万元。
3.财务成本调整
预算内容:金融服务费、税费。
调整内容:调整金融服务费率,调整税费率。
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地面
7196-1 T9829 墙纸 9966702 91316 DF1501 B.G立面 F立面 A立面 H反.C反立面 D立面 厂家代购
墙面
100*15MM水曲柳窗套 120*15MM杉木窗套 80*10杉木窗套 80*15杉木窗套 6CL-001 6CL-003 窗帘 6CL-004 6CL-005 6CL-007 造型吊灯 工艺装饰品 卵石 挂画
签字:
1套 1套 2套 3套 1套 2套 1套 1套 1套 2个 2个 1幅 原始野象8694
B立面 D立面 C立面 H.I.K立面 C立面 K立面 I立面 H立面 B立面 E立面 E立面 E立面 K立面 部分天花 工厂代购 工厂代购 自购 工厂代购 自购 工厂代购
其它
三龙防火板
合计
(注:………………………………………………………………………………)