不合格处理单
不合格品处置单

不合格品处置单
不合格品处置单
单位:XXX公司
日期:XXXX年X月X日
编号:XXXXX
产品名称:XXXXX
生产批次:XXXXX
描述:在质检过程中发现不合格品。
序号\t不合格品描述\t数量(个/箱)\t处置意见\t处理人\t 日期
1\tXXXXX\t30\t退货供应商(XXXXX公司)\t质量部\tXXXX年X月X日
2\tXXXXX\t20\t报废\t质量部\tXXXX年X月X日
总计:50个/箱
申报人:XXX
审核人:XXX
不合格品处置单流程:
1.申报不合格品:在质检过程中发现不合格品,应立即向质量部门申报,并填写不合格品处置单。
2.不合格品记录:质量部门应记录不合格品的名称、数量、生产批次等信息,并进行分类、计量及鉴定不合格原因。
3.处置意见:根据不合格品的情况,制定相应的处置意见,如退货、重检、报废等。
4.处理人:确定具体的处理人员负责执行处置意见。
5.审核:审核不合格品处置单,确保处置意见执行完毕。
6.归档:将不合格品处置单归档,记录不合格品的处理历史,以备查阅。
以上就是不合格品处置单的流程,通过对不合格品进行及时处理,可以避免不良影响扩散,保证产品质量和客户满意度。
不合格品处理单

不良品损失计算,提出处罚意见!
整改和预防措施:(整改必须到位,行之有效,预防措施同样重要,防止今后再发生类似现象,引以为戒)
生产部:
日期:
不合格品处理单
NO:
产品名称
零件名称
图号Байду номын сангаас
材质
不合格数
操作者
原因分析:(必须说明时间、地点、数量、操作者,从原材料、工艺、设备、环境、人的因素这五个方面来分析,查找造成不良品的原因)
生产部、品质部:
处理意见:(基本原则:发生不良品的原因不查明不放过,整改措施不到位不放过,操作者本人没有吸取教训不放过)
不合格品处理报告单用文字表达处理内容

不合格品处理报告单用文字表达处理内容处理内容:根据质量检验结果,以下是本次检验中发现的不合格品及其处理情况的报告。
1. 产品A:不合格问题:产品A存在尺寸偏差,超出了规定的公差范围。
处理措施:对于已生产的不合格产品A,我们将进行返工处理,修正尺寸偏差,并重新进行质量检验。
同时,对于尚未生产的产品A,我们将对生产工艺进行调整,以确保产品尺寸在规定范围内。
2. 产品B:不合格问题:产品B存在材料缺陷,影响产品的使用寿命和安全性能。
处理措施:对于已生产的不合格产品B,我们将立即停止销售和出货,并进行召回处理。
同时,我们将与供应商进行沟通,要求其更换材料,并对生产工艺进行严格控制,以确保产品质量符合标准。
3. 产品C:不合格问题:产品C的外观存在明显的划痕和破损。
处理措施:对于已生产的不合格产品C,我们将进行返工处理,修复划痕和破损,并进行严格的质量检验。
对于尚未生产的产品C,我们将加强生产工艺控制,确保产品外观完好无损。
4. 产品D:不合格问题:产品D的功能模块存在故障,无法正常使用。
处理措施:对于已生产的不合格产品D,我们将进行故障分析,并对功能模块进行修复或更换,以确保产品正常使用。
对于尚未生产的产品D,我们将加强生产工艺控制,确保功能模块质量符合标准。
5. 产品E:不合格问题:产品E的包装存在破损和污染。
处理措施:对于已生产的不合格产品E,我们将更换包装,并进行严格的质量检验。
对于尚未生产的产品E,我们将加强包装工艺控制,确保产品包装完好无损。
6. 产品F:不合格问题:产品F的标识不清晰,无法正确辨认。
处理措施:对于已生产的不合格产品F,我们将进行重新标识,并进行质量检验,确保标识清晰可辨。
对于尚未生产的产品F,我们将加强生产工艺控制,确保产品标识质量符合标准。
以上是本次不合格品的处理情况报告。
我们将持续改进生产工艺,提高产品质量,确保产品符合标准要求,为客户提供优质的产品和服务。
品质异常及不合格品处理单

盛佳创压铸五金制品有限公司
品质异常及不全格品处理单
接收部门: 发文部门: 发生现场 日 期 客 户 品 名 批量数 抽检数/不良数 不良率
不良内容描述(必要时附图说明)
经办: 审核: 复核:
处理意见:□退回返修
□退回挑选
□退回报废
责任单位确认:
以下由责任部门填写: 不良原因分析: 完成日期
矫正/预防措施:
责任单位: 重检记录 1 2 3 4 5 6 判定 日期:
尺 寸 检验:
外 观 确认:ห้องสมุดไป่ตู้
对策结果确认(品保单位填写) □ 对策有效,建议结案 □ 对策无效,退回责任单位 □ 对策持续追踪 制定: 审核:
日期: 跟进人:
确认: 批准:
不合格品及纠正措施处理单模板

验证人/日期:
不合格品及纠正举措处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技木质量 主管意见
口返工口退货口报废口让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证: 经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果到达预期要求. 补充说明〔需要时〕:
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正举措
制订人/日期:
纠正举措实施验证:经查验,纠正举措已实施,结果有效
验证人/日期:
不合格品及纠正举措处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录பைடு நூலகம்/日期:
技本质重 主管意见
口返工口退货口报废口让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果到达预期要求. 补充说明〔需要时〕:
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正举措
制订人/日期:
不合格品审理单、处理单

部门: 日期: 年 月 日产品名称产品型号产品批号
本批数量
抽样率
检验方式
不合格现象
概述
负责人签字
主管签字
评审会议评审结果
不合格原因
责任部门
处理措施制定和执行部门
审批结论
审批人
审批日期
备注
不合格品处理单
产品名称
规格型号
产生部门
不合格数量
不合格描述:
检验员: 日期
不合格原因:
检验员: 日期:
不合格品处理:
批准: 日期:
处理结果:
记录人: 日期:
备注:
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】
感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!
不合格品处理单(ISO9000、ISO9001质量体系质量控制记录表格)

零件名称
产品编码
数量
存在的质量问题:
责任部门负责人签字:年月日
申
请
单
位
意
见
技术部门:
签字:年月日
质检部门:
(公章)签字:年月日
总工程师:
签字:年月日
备注:
编制审核
上海嘉兴机械设备有限公司
产品返工(返修)通知单
编码:JX-C20-03 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
上海嘉兴机械设备有限公司
不 合 格 品 处理 单
编码:JX-C20-01 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
不合格原因
检验员:
年 月 日
处理意见
质量部:
年 月 日
处理意见
技术部:
年 月 日
纠正措施
采购部:产品让步接收审批表
编码:JX-C20-03NO:
返工(修)内容
检验员:
年 月 日
再检验结论
质量部:
年 月 日
处理意见
采购部门负责人:
年 月 日
注:一式三联
产品检验不合格品处理单

是否提交首件:
责任人: 追溯需求:□需要 □不需要 追溯地点:□供应商 □生产 □储运 □客户 追溯数量:
性质:□严重 □高度 □中度 □低度 问题重复次数:
质量评审意见
技术评审意见
生产评审意见
评审处置结论: 退货 □ 总经办确认:
返工 □
返修 □
选用□
报废 □ 让步接收 □
跟踪验证:
验证结果意见: 生产部
客户代码
产品名称
生产数量
判定不合格数 不合格类别: 原材料供货 □
外协外委件 □ 不 合
**有 限 公 司
不合格处理单
供应商
表单编号:AL-S08-R01 版本:B01
不合格单号
产品图号
产品批号
抽样数量
不合格数量
检验员 成品入库检验 □ 仓库储存不良 □
检验日期 过程检验 □ 产品审核 □
客户退货 □ 样品 □
技术部
签名/日期: 验证人/日期:
销售部
总经办
地 址: