物资采购、领取流程图

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物资设备采供流程图

物资设备采供流程图

物资设备采供流程图1.甲供、甲定乙购物资设备采购流程图:责任部门 工作内容 配合单位、部门提报甲供、甲定乙购材料设备清单及相应的技术规范(物资总需求计划表)工程部设计单位各施工承包单位成本合约部审核权限领导审批成本合约部(预算组)权限领导工程部市场调查 (供应商调查表) 工程部成本合约部 (材料组)考察、帅选供应商 (供应商考察表) 成本合约部 (材料组)工程部 财务部确定投标人公司领导 工程部组织招、邀、议标、询价采购 成本合约部 (材料组) 工程部 财务、审计部评标并确定供应商(完成评标报告) 评标小组组织合同评审签订合同(甲定乙购由工程承包单位签订)成本合约部工程部、财务部公司领导2.甲供物资供应流程图责任部门、单位 工作内容 配合单位、部门编写编写承包单位填报物资设备月度需求计划 专业工程师审核权限领导审批编写物资设备采购计划向供应商(通知备货)成本合约部(材料组)承包单位根据工程进度填报批次需求计划 专业工程师审核 权限领导审批编写物资设备批次采购计划(通知发货)组织物资设备验收移交 (物资验收记录) 成本合约部 (材料组)成本合约部 (材料组)承包单位、监理工程部对账(根据供需双方签字验收合格原始凭证在确认约定结算周期数量)供应商承包单位结算支付(供应商把结算周期内供应货物结算清单的原始凭证、发票交材料组审核无误后交承包单位、监理、工程部签字、领导审批后交财务支付。

)承包单位、监理工程部、公司领导成本合约部(材料组)。

物资采购管理流程图

物资采购管理流程图

1 、通过活动,建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2 、通过活动,在校园内形成热爱读书的良好风气。
3 、通过活动,使学生养成博览群书的好
习惯。
临时计划采购书 4 、通过活动,促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
供货通知单
1 、 做好读书登记簿
C 成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
X
D 当车间生产多种产品时, “废品损失” 、“停工损失”的借方余额,月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D 定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F 废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。X
C采用直接分配法分配辅助生产费用时,应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C 产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C 成本报表是对外报告的会计报表。×
C 成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C 成本会计的对象是指成本核算。×
C 成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
采购员结帐
批准:
标准化:
审核:
第 4页 共7页
拟制:
施工部门领料
物资采购管理流程图( )
版本号:
一、
活动目的:
2010 年读书节活动方案
物资到货验收、登记、入帐流程图
书是人类的朋友,书是人类进步的阶梯!为了拓宽学生的知识面,通过开展“和书交朋友,遨游知识大海洋”系列读书活动,激发学生读书的兴趣,让每一个学生都想读书、爱读书、会读书,从小养成热爱书籍,博览群书的好习惯,并在读书实践活动中陶冶情操,获取真知,树立理想!

物资供应流程图

物资供应流程图

流程名称:物资供应
总经理 经理办 财务部 财务科 库管科 1备品备 件计划 采购科 采购部 结算组 行政部 行政科 1办公用 品常规及 紧急计划 申请部门
1材料使 用常规及 紧急计划
审 审 2.汇总报批


报批转发


3.核减汇总 各类计划
授权岗位审 核批准计划
4.非常规材 料询价
4.常规材料 询价


询价汇总分 管领导审签

报批转发 审

5.按询价审 批单采购
6.到货组织 验收
对照清单验 收数量
厂家、规格 型号数量
计划与到货 情况
办公用品型 号、质量
辅助材料型 号、质量
7.办理入库 材料入库单
8.供货单位

8.外购材料
整理发审核发票 整理业务手 续 10.挂账、

物资出入库流程图

物资出入库流程图

规范物资入库过程,确保数量准确,质量完好。

所有涉及到物资的入库过程。

采购员采购采购员来料通知单仓库保管员收料否仓库保管员 来料一致是仓库保管员数量相符是仓库保管员报检按物料需求计划采购物料按物料需求计划采购物料根据业务分类,负责分管物料的收货工作与物料需求计划是否一致实际到货数量与需求数量是否一致在核对好的来料通知单上签字,填报检单报检物料需求计划来料通知单物料需求计划物料需求计划物料需求计划来料通知单、报检单行为检验 质量检验合格是让步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐质检员、 仓库保管员质检主任、 生产主任、 计划主管仓库保管员仓库保管员根据报检单与相关技术资料检验如果是合格直接入库,如果是不合格需要判定退货、补货或者让步接受根据核检单实际合格数量入库根据入库单入手工台帐、物料卡报检单《来料质量报告》《入库单》手工台帐、物料卡注: 1、收料完报检时间:单件在 10 分钟之内完成,标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成, 100 件以上否否在 4 小时完成;2、当天检验完物料当天上货架,记入帐、卡 ;规范领料、发料过程,提高物资出库效率,确保各使用部门工作顺利开展。

领料、发料过程。

领料人领料人 根据领料单领取物料 领料单领料单 物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单核对配送清单相 符清点数量不相符仓库保管员仓库保管员单机计划需求清单 与单机计划清单是否一致(BOM 清单)实际发货数量与需求数量是否一物料配送清单致发料仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单相 领料符在核对正确的领料单、物料配送 领料人清单上签字物料配送清单、领料单登记物料卡、仓库保管员 按照发料明细登记帐、卡 物料卡、手工台帐电脑帐、手工台帐与单机计划清单核对注:物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次,如有特殊原因,须经生产部主任签字批准后方可领料。

物资采购、入库工作流程图

物资采购、入库工作流程图
记账员根据入库单物品数量记账每期末盘点一次综合科将申购审批表交由采购员由采购员2人以上进行统一采购具体采购计划方式地点由处务会研究决定并书面留档采购员将发票附上申购审批表入库单交由处长签字后交给财务报销记账员根据审批单核对物资数量在发票上签字并填写三联入库单采购员根据审批单购买物资并及时入库每学期组织本处三人以上询价小组调研主要易耗品价格监督采购员采购价格是否与调研价格大体相符后勤管理处仓库出库管理使用流程图仓库管理员根据领料单出库1000元以下分管副处长审批1000元以上分管副处长审核后再交由处长审批记账员根据领料单入账每期末盘点一次仓库管理员汇总领料单交予仓库记账员分管Байду номын сангаас处长对领用物品的使用情况进行不定期抽查领料人填写领料单交由本科室负责人审核零星修缮工程业务流程图各处室系部提出零星修缮工程万以上10万以下10万以上随机从零星修缮队伍中抽取单位编制预算并做好记录10万100万报校长办公会研究决定100万以上报校长办公会研究后报常委会决定1万以下由分管相关科室的副处长审核后交由后勤处长审批
物资采购、入库工作流程图
后勤管理处仓库出库管理使用流程图
零星修缮工程业务流程图
餐厅采购流程图

工程物资采购流程图

工程物资采购流程图
2.2项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类)和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方(顾客签字确认)。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录,在项目结束时整理成册移交公司经营管理部,由经营管理部保存。
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HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人:滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人: 沈银根
本程序于2005年1月25日发布,发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
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本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。
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2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集;收集、建立价格信息和采购资料档案。

完整采购流程图-全

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图(1) (3)(周转计划业务) (3)物资计划工作业务流程图(2) (4)(进货计划业务) (4)物资招标采购业务流程图(业务室) (5)物资订货业务流程图(业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室) (7)物资采购付款业务流程图(业务室) (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图(手工统计) (16)物资核算业务流程图(手工统计) (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (20)修船(改装)工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图(1)(周转计划业务)A-0-21-3 物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务)购A-0-19-4物资招标采购业务流程图(业务室)招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注:虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图(业务室)决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图(业务室)A-0-19-8 物资采购付款业务流程图(业务室)A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图(手工统计)物资核算业务流程图(手工统计)A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料(设备)通关及核销业务流程注:虚线部分为外部业务A-0-21-19修船(改装)工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

集团公司固定资产及办公用品的采购和领用流程图说明

集团公司固定资产及办公用品的采购和领用流程图说明

固定资产及办公用品的采购和领用(010)1.流程的发起人是使用人或部门经理。

2.部门经理负责审批领用的合理性。

3.行政部判断是否有库存,有库存的办公用品可直接领用。

4.行政部经理负责审批采购的合理性。

5.财务部负责审批采购金额的合理性,公司资金是否可以支付。

6.总经理助理负责全局把控。

对公支付流程(011)1.有对应销售合同的采购合同款项支付,发起人为技术部指派专人负责。

需要在支付凭证后附立项表,合同正本。

2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。

3.销售部经理负责确认可以付款。

4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。

5.财务部确认是否有资金可以按时支付。

6.总经理助理总体把控。

7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。

1.其他对公支付发起人为付款经办人,(付款凭证后附正是合同或协议及购买说明)2.部门经理负责审核付款的真实性3.财务部负责确认是否有资金可以按时支付。

4.总经理助理总体把控。

立项流程(012)1.立项流程的发起人是也业务员,执行人是商务专员。

2.销售部负责审批流程的真实性,落实销售金额与成本金额。

3.技术部经理负责审核技术可行性。

4.商务部经理负责审核业务可实施性,例如交货日期,到款日期,到货日期,到岗日期;核实人员成本等。

5.财务部负责审核财务风险,例如资金情况,税负比例,利润点等。

6.总经理负责审核立项表整体情况。

销售合同盖章流程(013)1.销售合同盖章的发起人为业务员,执行人为业务员。

2.销售合同盖章需要填写合同盖章申请单,后附立项表,合同正本。

3.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性,落实销售金额与成本金额。

4.技术部经理负责审核技术可行性。

5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险,例如交货日期,到款日期,到货日期,到岗日期;核实人员成本等,并填写立项编号及合同编号。

6.财务部负责审核财务风险,例如资金情况,税负比例,利润点等。

7.总经理负责审核合同的整体情况。

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