财政预算执行情况总结汇报
财政预算执行的工作总结(共12篇)

财政预算执行的工作总结(共12篇)篇1:财政预算执行的工作总结一是推进绩效财务建设,显著提高财务管理科学化水平。
围绕创新财政管理长效机制,积极探索财政工作的新思路、新举措。
按照“突出科学发展导向、集中财力办大事、兼顾公平与效率”的原则,建立了有利于公共财政支持主体功能区建设和推动经济又好又快发展的新型市镇财政管理体制,加快了基本公共服务均等化进程。
深化部门预算管理改革,推行市直行政单位收支脱钩管理模式,规范单位定额分类和支出定额体系,强化单位收入目标责任考核力度,合理调整支出结构,促进财政资金供给水平均等化;规范部门预算、专项资金预算和政府重大投资项目资金预算审批行为,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
进一步扩大国库集中支付范围,市级国库集中支付17.6亿元,占比达86.4%。
全面开展政府采购专项检查,完善电子化政府采购平台,强化对交通建设、城建拆迁等政府投资项目预算审核,加强采购预算编制和执行控制。
强化工程投资源头控制,通过调查询价、分析比较确定合理的计价依据和严格审核制度,确保财政资金投放的经济效益和社会效益。
20xx年,完成政府投资项目评审98个,涉及报审金额15.4亿元,核减金额1.4亿元,核减率9.1%。
积极开展综合和专项检查,组织对重点企业开展会计信息质量检查,进一步增强企业依法经营、诚信纳税意识。
健全公有资产使用、评估、处置等管理制度,实现了公有资产高效配置和保值增值。
二、20xx年财政预算(草案)按照中央经济工作会议提出的“保增长、扩内需、促调整”的要求,20xx年,我们将全面贯彻落实积极的财政政策,继续加大居民收入、社会保障、基础设施、节能减排、民生建设等公共财政投入,完善农村义务教育经费保障机制,推进区域教育现代化建设,落实各项强农惠农政策措施,支持农村新七件实事和保障性安居工程建设,财政支出预算的安排和适度负债需统筹兼顾。
综合分析明年经济形势和政策走向,影响财政收支变化的不确定因素较多,20xx年财政收支矛盾将更为突出。
财政预算工作总结5篇

财政预算工作总结5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财政局长预算执行汇报讲话

财政局长预算执行汇报讲话尊敬的各位领导、各位同事:大家好!首先感谢大家对财政工作的关注和支持,在这里,我向大家介绍财政局去年预算执行情况的汇报。
一、税收收入情况2019年我市税收收入总额为XXX亿元,同比增长XX.X%。
其中,地方税收XXX亿元,同比增长XX.X%。
国家税收XXX亿元,同比增长XX.X%。
财政局通过整治税收漏洞、加强监察和协调税收政策等多方面着力,有效促进了税收的增长。
二、财政支出情况2019年我市财政支出总额为XXX亿元,其中,支出预算XXX亿元,执行率为XX%。
执行和支出预算占比XXX%,符合预算管理要求。
财政局针对支出项目开展分类测算和动态监督,优化支出结构,加强投融资管理等措施,确保财政支出合理、科学。
三、专项资金分配及使用情况财政局在统筹资金分配的同时,注重细化和分类,保证专项资金的有效使用。
2019年,我市专项资金分配XXX亿元,执行率为XX%。
针对各项专项资金项目,财政局坚持定期评估和监测使用情况,并进行调整和优化,确保资金的最大效益。
四、债务管理情况在财务风险防控的基础上,财政局加强债务管理。
2019年新增债务XXX亿元,债务负担率为XX%,符合国家相关规定。
同时,注重优化资产负债结构,加强风险管理和预防,控制财务风险风险。
五、社会保障与救助财政局认真贯彻落实国家相关政策,增加对弱势群体的扶持力度,提供援助和救助服务。
2019年我市社会救助资金支出为XXX亿元,人均救助标准XXX元。
同时,加强社会保障大数据的收集、分析和应用,发挥社会保障作用,增强群众获得感。
以上是我局2019年预算执行情况的汇报,财政局将继续认真落实各项政策,坚定不移地推进各项工作,为全市发展和人民福祉作出新的贡献。
谢谢大家!。
县人民政府财政预算执行情况汇报

县人民政府财政预算执行情况汇报县人民政府财政预算执行情况汇报今年以来,在县委的正确领导和人大的监督指导下,我县财政工作紧紧围绕全市“保增长、保变样、保民生、保稳定”目标要求和县委的决策部署,认真贯彻落实科学发展观,落实积极的财政政策,抓好财源项目建设,大力组织财政收入,优化财政支出结构,强化财政预算管理,加快财政改革步伐,确保了上半年财政预算的顺利执行。
一、上半年财政收支完成情况(一)财政收入提前实现“双过半”,收入质量进一步提高。
上半年,全县全部财政收入累计完成9228万元,占预算的52.3%,同比下降3.8%,进度在全市位居第五。
其中地方一般预算收入完成4539万元,占预算的58.3%,同比增长9.2%,进度在全市位居第二。
从征收系统看,国税系统完成4708万元,占预算的50.8%,同比下降17.2%;地税系统完成3821万元,占预算的50.4%,同比增长20.6%;财政系统完成699万元,占预算的87.6%,同比下降6.7%。
上半年,乡镇总收入完成4570万元,占预算的60.4%,同比下降19.5%。
其中地方一般预算收入完成2151万元,占预算的54.5%,同比下降1.3%。
(二)财政支出完成情况。
上半年,全县一般预算支出完成12447万元(含专款支出3474万元),占预算的50.5%,同比增长36.5%。
其中县本级支出10103万元,占预算的51%,同比增长41.4%;乡镇支出2344万元,占预算的50%,同比增长19%。
分支出项目看:基本公共管理与服务支出2114万元,占预算的58.1%,同比增长28%;公共安全支出749万元,占预算的66.1%,同比增长62%;教育支出3492万元,占预算的53.4%,同比增长29%;科学技术支出134万元,占预算的56%,同比增长6.9%;文化体育与传媒支出60万元,占预算的44.2%,同比增长17.6%;社会保障和就业支出2048万元,占预算的51.4%,增长53.2%;医疗卫生支出683万元,占预算的45%,下降7.5%;环境保护支出760万元,占预算的60%,增长10.6%;城乡社区事务支出834万元,占预算的40.4%,增长33.8%;农林水事务支出896万元,占预算的62.5%,增长34.7%;交通运输支出155元,占预算的51%,增长14.6%;采掘电力信息等事务支出25万元,占预算的60.2%,下降4.2%;粮油物资及金融监管事务支出236万元,占预算的41.5%,增长127%;其他支出262万元,占预算的10.5%,下降11.6%。
财政收支预算执行情况分析

财政收支预算执行情况分析财政收支预算执行情况是反映一个地区或国家经济运行状况和政策实施效果的重要指标。
通过对财政收支预算执行情况的深入分析,我们可以了解财政资金的筹集、分配和使用情况,发现问题并及时采取措施加以解决,从而提高财政资金的使用效益,促进经济社会的持续健康发展。
一、财政收入预算执行情况(一)税收收入税收收入是财政收入的主要来源。
在本年度,增值税、企业所得税和个人所得税等主要税种的收入情况呈现出不同的特点。
增值税收入增长较为稳定,这得益于经济的逐步复苏和企业生产经营活动的增加。
企业所得税收入在某些行业表现出色,特别是高新技术产业和制造业,反映了这些行业的良好发展态势。
然而,个人所得税收入增长相对缓慢,可能与个人收入增长幅度不大以及税收政策的调整有关。
(二)非税收入非税收入包括行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
本年度,行政事业性收费收入有所下降,这与政府持续推进减税降费政策,减轻企业和社会负担密切相关。
罚没收入则出现了一定程度的波动,可能受到执法力度和监管环境的影响。
国有资源(资产)有偿使用收入保持了平稳增长,表明国有资产的管理和运营效率有所提高。
二、财政支出预算执行情况(一)一般公共服务支出一般公共服务支出用于保障政府机关的正常运转和履行职能。
本年度,这方面的支出得到了合理控制,在提高政府工作效率的同时,避免了不必要的浪费。
(二)教育支出教育支出一直是财政支出的重点领域。
在本年度,教育投入持续增加,用于改善学校基础设施、提高教师待遇和推进教育公平。
特别是在农村和贫困地区,教育资源的投入不断加大,为提高教育质量奠定了基础。
(三)医疗卫生支出医疗卫生支出在应对疫情和提升公共卫生服务水平方面发挥了重要作用。
加大了对医疗机构的建设和设备购置投入,同时提高了医疗保障水平,减轻了居民的医疗负担。
(四)社会保障和就业支出社会保障和就业支出稳步增长,为保障困难群众的基本生活和促进就业提供了有力支持。
财政预算安排情况汇报

财政预算安排情况汇报尊敬的领导:根据财政预算安排情况,我对本期财政预算执行情况进行了汇报,具体情况如下:首先,我将对财政预算的收入情况进行汇报。
本期财政收入总额为XXX万元,完成了预算的XX%,相比去年同期增长了X%。
其中,税收收入XXX万元,占总收入的XX%,完成了预算的XX%。
非税收入XXX万元,占总收入的XX%,完成了预算的XX%。
财政拨款XXX万元,占总收入的XX%,完成了预算的XX%。
总体来看,本期财政收入完成情况较好,但还需加大力度,确保年度财政收入目标的实现。
其次,我将对财政预算的支出情况进行汇报。
本期财政支出总额为XXX万元,完成了预算的XX%,相比去年同期增长了X%。
其中,一般公共服务支出XXX万元,占总支出的XX%,完成了预算的XX%。
社会保障和就业支出XXX万元,占总支出的XX%,完成了预算的XX%。
科学技术支出XXX万元,占总支出的XX%,完成了预算的XX%。
教育支出XXX万元,占总支出的XX%,完成了预算的XX%。
文化体育与传媒支出XXX万元,占总支出的XX%,完成了预算的XX%。
医疗卫生支出XXX万元,占总支出的XX%,完成了预算的XX%。
总体来看,本期财政支出完成情况较好,但还需加强资金使用效率,确保各项支出资金的合理使用。
最后,我将对财政预算执行中存在的问题进行汇报。
在本期财政预算执行过程中,我们发现了一些问题,主要包括,部分资金使用不够精准,存在闲置资金;部分支出项目执行效率较低,需要进一步优化资金使用方式;部分收入项目完成情况较差,需要加大征收力度。
针对这些问题,我们将采取相应措施,确保财政预算的有效执行。
综上所述,本期财政预算执行情况总体较好,但仍存在一些问题需要解决。
我们将继续加大财政管理力度,优化资金使用方式,确保财政预算的有效执行,为经济社会发展提供坚实的财政保障。
谢谢!。
2024财政工作年底工作总结(4篇)

2024财政工作年底工作总结____年,我们在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,按照省、市财政工作的总体部署,紧紧围绕组织财政收入,实现财政预算收入目标这项中心工作,以保工资、保运转、保稳定为重点,进一步改善支出结构,圆满的完成了全年的各项财政任务。
现将一年来的工作情况总结如下:一、预算执行情况⒈预算收入情况____年,全区财政收入完成____万元,为年预算的____%,比上年增长____%,其中:区级地方财政收入完成____万元,为年预算的____%,比上年增长____%,上划中央收入完成____万元,比上年增长____%。
____年,我区对财税工作十分重视。
由于经济回升不快、政策性增资因素较多、征管难度较大等,形势异常严峻,区几大班子领导高度重视,多次听取汇报,帮助分析情况,查找原因,解决问题。
年初,区委、区政府召开财税工作总结表彰大会,对____年财税工作进行总结,同时对____年财税工作进行部署,将任务分解到各征管单位,实行目标管理,层层签订责任状并制定奖惩办法,充分调动了征收的积极性。
由于今年财政支出较大,为此区领导多次召开税收协调会,保证了今年财政收入任务的全面完成。
一年来,财税部门在立足挖掘自身潜力、堵漏增收上狠下功夫,强化征管手段,加强对预算执行动态情况的分析和监管,按月通报财政收入进度情况,切实做到以法治税,依率计征,应收尽收。
三是认真清查漏征漏管户。
抽调____多名税干对田家庵地区漏征漏管户进行清理,共查出漏征漏管户近____户,净化了我区的纳税环境,推动了税收工作向规范化管理方向迈进。
四是行政事业单位税收征管得到加强。
我们把对行政事业单位税收征管工作为今年税收增长点来抓,做好行政事业单位收费应征营业税的征收和个人所得税的代扣代缴工作。
对纳入预算管理的罚没收入、行政性收费收入及时足额催缴入库,加强各种零星收入的清理入库,取得了很好的效果。
⒉财政支出情况____年,全区财政支出完成____万元,为年预算的____%,比上年增长____%,主要是今年国家出台的政策性增资因素所致。
财政工作汇报预算执行情况与财政稳定保障策略

财政工作汇报预算执行情况与财政稳定保障策略尊敬的领导、各位同事:大家好!我是财政部门的工作人员,今天非常荣幸能够向大家汇报我部门在财政工作方面的情况以及预算执行情况与财政稳定保障策略。
在过去的一年里,我部门积极履行职责,努力推动财政工作的发展,取得了一定的成绩。
下面我将从预算执行情况和财政稳定保障策略两个方面进行汇报。
一、预算执行情况在过去的一年里,我部门严格按照国家的财政预算制度,认真执行各项财政政策,确保了预算的合理执行。
具体来说,我们做到了以下几点:1. 预算编制:我们根据国家的发展需求和财政状况,制定了合理的财政预算。
在编制预算过程中,我们充分考虑了各项支出的必要性和可行性,确保了预算的科学性和合理性。
2. 预算执行:我们严格按照预算计划执行各项支出,确保了财政资金的有效利用。
同时,我们加强了对各项支出的监督和管理,防止了财政资金的浪费和滥用。
3. 预算调整:在预算执行过程中,我们及时根据实际情况进行预算调整,确保了财政资金的合理分配和使用。
同时,我们也加强了对预算调整的监督和审计,确保了预算调整的合法性和合规性。
通过以上的努力,我们成功完成了年度预算的执行任务,实现了预算的合理使用和财政资金的有效管理。
二、财政稳定保障策略为了保障财政的稳定和可持续发展,我部门制定了一系列的策略和措施,具体如下:1. 加强财政监管:我们加强了对财政资金的监管和管理,建立了健全的财政监管体系。
通过加强对财政资金的监督和审计,我们确保了财政资金的安全和合规使用。
2. 提高财政收入:我们积极采取措施,提高财政收入的水平。
具体来说,我们加大了对税收的征收力度,优化了税收政策,增加了非税收入的来源,提高了财政收入的稳定性和可持续性。
3. 控制财政支出:我们严格控制财政支出的规模和速度,确保了财政支出的可持续性。
通过加强对各项支出的审批和监督,我们有效控制了财政支出的增长,保持了财政的稳定。
4. 加强财政改革:我们积极推进财政改革,完善财政制度和政策。
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财政预算执行情况总结汇报一、2010年财政预算执行情况2010年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在区人大的有力监督和区政协的支持指导下,认真贯彻党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观统领财政改革与发展全局,着力培植财源,加强税收征管,调整支出结构,深化财政改革,预算执行情况良好,圆满完成了区人大八届二次会议批准的财政收支计划,促进了全区经济平稳较快发展、社会和谐稳定。
(一)全区财政(含保税区、琅岐经济区)预算执行情况。
全区完成财政收入234532万元,完成预算的102.84%,增长13.50%。
其中:地方级收入129600万元,完成预算的101.96%,增长12.09%;上划中央收入104932万元,完成预算的103.95%,增长15.30%。
全区一般预算支出95866万元,完成预算的83.59%,增长3.26%。
基金收支完成情况:基金收入35137万元,完成计划的59.70%。
其中:政府性基金收入25645万元,完成计划的50.08%;社会保险基金收入9492万元,完成计划的124.08%。
基金支出47397万元,完成计划的75.76%。
其中:政府性基金支出37889万元,完成计划的71.3%,社会保险基金支出9508万元,完成计划的100%。
全区含基金财政收入总量269669万元,下降4.53%,财政总支出 143263万元,下降1.18%。
(二)区本级财政预算执行情况。
区八届人大二次会议通过的2010年区本级预算地方级收入100580万元,一般预算支出84880万元,加上上年结转支出5458万元、省市专项补助和转移支付补助2795万元,一般预算支出为93133万元。
区本级完成财政收入184299万元,完成预算的99.04%,增长10.51%。
其中地方级收入95865万元,完成预算的95.31%,增长6.48%;上划中央收入88434万元,完成预算的103.42%,增长15.22%。
一般预算支出75229万元(本级支出73952万元、补助镇街支出1277万元),完成预算的80.78%,下降0.52%。
基金收支完成情况:基金收入34296万元,完成计划的58.84%,其中:政府性基金收入25086万元,完成计划的49.34%;社会保险基金收入9210万元,完成计划的123.62%。
基金支出46016万元(本级支出39319万元、补助镇街支出6697万元),完成计划的74.91%,其中:政府性基金支出36794万元,完成计划的70.47%;社会保险基金支出9226万元,完成计划的100%。
区本级含基金财政收入总量218595万元,下降9.55%,财政总支出121245万元,下降4.51%。
(具体项目详见《**区2010年预算执行情况表(预计)》)以上财政收支是预计数,在2010年财政决算编制中还会有些变化,具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。
(三)完成2010年财政预算任务的主要措施。
1、加强财源建设,服务科学发展。
一是支持重点企业重点项目建设,推动产业转型升级,坚持“围绕财政抓经济”,帮助企业积极向上争取各专项扶持资金1000万元,促进我区企业增加投资、扩大生产,提高竟争力。
二是促进工业经济发展,按照省、市政策要求,集中扶持中小企业挖潜改造,统筹安排6000万元资金,用于华映显示科技、网龙公司、天晴数码、日立数字映像、国航远洋、统一企业等工业企业自主创新和产业优化升级。
三是重点支持大型工业企业固定资产投资及技术改造的贴息及项目补助,安排1000万元,对纳入省、市、区重点企业的瑞闽彩涂、国脉科技、中铝瑞闽、万德电气、华昆汽配、华映视讯等企业进行扶持。
四是支持外贸进出口企业的发展,安排财政资金1000万元,扶持中日达金属、华映显示科技、三木进出口、轻工进出口、泉兴食品、喜运来纸品等企业发展。
五是大力发展高新技术产业,安排科技三项费用1650万元,重点支持区内企业自主创新,促进区科技孵化成果转化为生产力,促进中小企业科技生产力的发展。
六是落实区内企业在ISO产品质量认证、OHAS18001认证、中国名牌、省名牌产品、发明专利、上市奖励、国家级产品监测实验室等方面的奖励政策,共拨付各类奖励金624万元。
七是支持经济结构调整,大力发展现代服务业,扶持国航远洋等总部经济项目,加大招商、宣传经费投入,促进经济又好又快发展。
全区财政收入平均增速依然较快。
前三季度保持较高幅度增长,受全球金融风暴和国内经济环境影响,第四季度呈逐渐放慢态势。
由于市政府决定金山企业星网锐捷等企业的税收划转年内实行,造成区本级地方级收入的缺口4700万元,与收入任务相差将近5个百分点。
但我区税性收入仍占主导地位,区本级共完成税性收入179589万元,占财政收入97.44%。
2、加大重点建设投入,保障经济发展。
根据福州市对区财政的体制调整,我区定额上缴市财政11000万元。
为保障重点基础设施建设需要,我区积极争取市返还专项补助4000万元,同时协调金融贷款等各方面资金,加大城市基础设施投入。
一是提升市政配套能力。
安排资金950万元及开行贷款资金4498万元,新建和改造完成儒江大道东三段、世纪路段、马江大道、快安大道等,建成6公里污水接驳管网和君竹截污泵站等;安排资金1690万元及开行贷款资金1955万元,投入长安投资区基础设施和出口加工区工程建设。
二是提升城市品位。
安排资金3380万元,完成联安路、港口路等57栋建筑的景观改造工程,以及21个小区3000户自来水“一户一表”改造;安排资金700万元,投入灯光夜景工程;安排380万元,继续投入船政文化建设。
三是积极创建文明城区。
安排201万元,推进背街小巷、城乡接合部等整治。
四是保证建设资金筹措的良性循环,全年共拨付6807万元,用于重点建设贷款的还本付息。
3、着力民心民生,实现共建共享。
一是进一步完善社会保障体系。
为切实关心弱势和困难群体生活,对全区886户2352个城乡低保对象放发低保金390万元;针对今年物价上涨过快,对全区低保户及边缘户副食品补贴117万元,以缓解他们生活的压力;做好下岗职工小额贷款财政贴息工作。
今年银行发放下岗职工小额贷款70万元,财政贴息近万元;做好各项基金的管理和拨付工作。
及时拨付企业退休职工养老金12520万元,拨付失业金136.4万元,从再就业基金中筹措160万元用于补贴下岗职工介绍培训、社保补贴和公益性岗位补贴;做好医疗救助工作,筹措资金35万元用于城乡特困居民、重点优抚对象和革命“五老”人员医疗救助。
二是做好住房补贴工作。
加大住房补贴资金筹集力度,确保全区住房补贴发放工作有序进行,全年发放住房补贴441人,落实住房补贴资金1231万元。
三是大力支援地震灾区建设。
从收入中统筹以及按预算压缩公用经费支出998万元专项支援四川彭州丽春镇灾后重建。
4、坚持统筹发展,促进社会和谐。
一是加大“三农”投入。
预算安排2256万元资金用于农林水支出,促进农村经济和社会事业的发展;及时拨付补助资金,全年共拨付农村改革补助资金68万元;对困难镇、社区及村“六大员”津贴安排资金448万元,为镇街政府正常运行,加大农村公共服务投入提供了资金保障。
二是支持社会事业发展。
为把更多财政资金投向社会公共服务领域,不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,拨付550万元用于农村义务教育阶段学生免除学杂费、城镇贫困生实行“两免一补”、职业中专学生实行助学金补助等;拨付新型农村合作医疗政府资助金639万元;加大对文化、教育、科技、卫生、计划生育等方面投入。
继续拨付马江剧院工程尾款692万元;安排128万元资金,用于档案馆、图书馆改扩建工程,以及激情广场大家唱、“农家书屋”等项目建设;免费开放罗星塔公园;拨付875万元,用于党校、进修校整合工程及老干部活动中心工程建设;拨付595万元,用于师大二附中教学综合楼、闽安小学教学楼、亭江中学教工宿舍楼、亭江幼儿园等工程建设;安排教育费附加支出1595万元,用于中小学修缮改造和设施投入,改善办学条件;拨付772万元,用于开发区医院病房大楼、亭江社区卫生服务中心综合楼工程建设。
三是保障社会安定稳定。
投入670万元,用于安防视频监控工程及公安三基建设;投入192万元,保障科技强检工作资金需要;投入20万元,用于琅岐法庭建设。
四是加强生态文明建设。
投入445万元用于污染防治、节能减排、环境保护等。
5、推进改革创新,强化财政管理。
一是加强税收征管,夯实收入基础。
加大组织收入工作力度,坚决打击各种偷税、骗税、逃税和抗税行为,做到应收尽收。
提高财政工作的预见性和主动性,灵活、适时地采取各项财政政策措施,防止财政经济运行出现大的波动,促使财政收入依法、扎实、均衡缴库。
二是继续深化部门预算改革。
对预算单位实行了全口径的预算管理,全区所有预算单位都编制了部门预算,完善财政资金分配、使用和监督管理机制,建立科学、规范、先进的预算管理制度,增强预算宏观调控能力,优化政府财力资源配置,提高财政资金使用效益。
三是大力推进国库集中支付制度改革。
区级预算单位的银行账户进行了全面核查,并做好资金清理收缴工作,撤销违规银行账户。
不断扩大改革范围,在2007年区本级行政事业单位工资和政府采购资金实行国库集中支付的基础上,在区直单位全面推行国库集中支付工作,已有116家单位纳入集中支付,进一步规范了资金拨付行为,提高了财政资金运行效率。
四是围绕实现国有资产保值增值目标,推进国有资本经营预算,调整区属国有企业产业结构和布局,完善国资监管制度体系。
五是全面推进财政票据电子化管理改革。
严格票据核销,有效防范开具虚假票据等行为,全面完成电子化改革工作,全区133家单位全面实行财政票据电子化,财政票据电子化管理率已达到100%,从源头上预防了乱收费现象的发生。
6、发挥财政职能,强化依法理财。
一是深化政府采购工作。
进一步规范协议定点采购,不断探索区级协议定点采购模式。
加大信息发布、采购评审和供应商投诉处理等环节的规范化管理,做好政府集中采购、非招标采购、定点供货等采购行为的规范化管理。
2010年集中采购64批次,完成采购计划4068万元,比上年同期增长5.7%,节约资金477万元,平均节约率达10.5%。
二是加强财政投资审核工作。
循“客观、公正、科学、可靠、廉洁、高效”的评审原则,严格把好审查关,不断加大对财政性投资工程项目的概(预)算、结算、竣工决算和最高限价的审核力度,严防工程高估冒算,坚决核减其不合理投资,规范政府投资行为。
累计评审工程项目368项,审核资金47206.12万元,核减6012.61万元,核减率12.74%,有效控制了工程造价。
三是加快推进依法行政。
逐步推行行政审批项目网上审批制度,减少审批环节,有效压缩审批时限,提高项目审批的透明度。