仓-001仓库制度及流程.
仓库规章制度及流程

仓库规章制度及流程一、仓库管理制度1.1 仓库管理员职责1.1.1 负责仓库的日常管理工作,确保仓库安全、整洁、有序。
1.1.2 负责制定仓库管理规程,并对规程的执行情况进行监督和检查。
1.1.3 负责对仓库人员进行业务培训和考核,提高仓库人员的工作能力和素质。
1.1.4 负责对仓库的库存进行管理和控制,确保库存数据的准确性。
1.1.5 负责协调与其他部门的工作,确保仓库物流顺畅。
1.2 仓库保管员职责1.2.1 负责对仓库物品进行保管,确保物品的安全、整洁、有序。
1.2.2 负责对仓库物品进行验收、入库、出库、盘点等工作,确保物品数据的准确性。
1.2.3 负责对仓库物品进行分类、编码、贴标等工作,提高物品管理的效率。
1.2.4 负责对仓库物品的存放位置进行规划和管理,提高仓库空间的利用率。
1.2.5 负责对仓库物品进行定期检查和维护,确保物品的使用寿命。
1.3 仓库安全员职责1.3.1 负责仓库安全管理,确保仓库人员的人身安全和仓库财产安全。
1.3.2 负责制定仓库安全规程,并对规程的执行情况进行监督和检查。
1.3.3 负责对仓库人员进行安全培训和考核,提高仓库人员的安全意识。
1.3.4 负责对仓库的消防设施进行检查和维护,确保消防设施的正常运行。
1.3.5 负责对仓库的安全进行检查和评估,及时发现和消除安全隐患。
二、仓库管理流程2.1 入库流程2.1.1 采购部门将采购到的物品送至仓库。
2.1.2 仓库保管员对采购物品进行验收,确认物品的品种、数量、质量等是否符合要求。
2.1.3 仓库保管员将验收合格的物品进行入库操作,包括物品的存放、编码、贴标等工作。
2.1.4 仓库保管员将入库信息录入仓库管理系统,确保库存数据的准确性。
2.2 出库流程2.2.1 生产部门或销售部门根据生产计划或销售订单向仓库提出出库申请。
2.2.2 仓库管理员对出库申请进行审核,确认申请的物品品种、数量等是否符合要求。
仓库的规章制度与操作流程

仓库的规章制度与操作流程一、仓库管理制度1. 仓库管理目标:确保物料的安全妥善存放,提高物料的周转率,保证供应链的顺畅运行。
2. 仓库管理责任:仓库主管负责仓库的日常管理工作,保障仓库的正常运转;仓库管理员负责具体的操作工作,遵守仓库管理制度和操作流程。
3. 仓库管理流程:(1)入库管理:接收入库物料时,仓库管理员应核对物料的品名、数量、规格等信息,确保入库物料与采购单或送货单一致,同时填写入库记录并及时更新库存信息。
(2)出库管理:发放出库物料时,仓库管理员应核对出库单上的物料信息,确保物料的准确性和完整性,填写出库记录并实时更新库存信息。
(3)库存管理:根据物料种类、数量和存放位置等信息,合理设置货架,确保货物的有序存放和清晰标识,定期盘点库存,及时发现并处理异常情况。
4. 仓库安全管理:(1)仓库入口设置门禁系统和监控设备,保障仓库内部的安全;(2)仓库内部设置消防设备和逃生通道,定期组织消防演练,提高应急处置能力;(3)严格执行进出仓库人员的身份验证,杜绝无关人员进入仓库;(4)对易燃易爆、有毒有害物料进行专门存放和防护,确保仓库内部环境安全。
5. 仓库卫生管理:(1)定期清理仓库内部环境,保持仓库的整洁干净;(2)定期清理货架和货物,保持货物的干燥和通风;(3)定期对仓库进行消毒、除虫等卫生保洁工作,保障仓库内部环境卫生。
6. 仓库设备管理:(1)对仓库设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运转;(2)更新仓库设备,提升仓库管理的效率和质量。
二、仓库操作流程1. 入库操作流程:(1)收到入库通知后,仓库管理员核对货物信息,并填写入库单;(2)确保货物符合规格和数量要求后,入库员将货物移入仓库,并在系统中更新库存信息;(3)管理员审核库存信息无误后,入库操作完成。
2. 出库操作流程:(1)接到出库通知后,仓库管理员核对出库单信息,并填写出库记录;(2)出库员按照出库单中的信息找到相应货物并移出仓库,同时在系统中更新库存信息;(3)管理员审核出库记录无误后,出库操作完成。
仓库规章制度及流程

仓库规章制度及流程一、引言仓库作为物流管理中的重要环节,规章制度及流程的完善对于保障仓库运营的高效性和安全性具有重要意义。
本文将从规章制度和流程两个方面进行论述,旨在帮助管理者和员工建立健全的仓库管理体系。
二、规章制度1. 入库管理规定(1)物品验收:对于入库的物品,应进行严格的验收,包括检查外包装完好性、数量是否符合、货品质量是否符合标准等。
(2)入库登记:对验收合格的物品,应进行入库登记,包括详细的物品信息、供应商信息、入库时间等,以便后期追溯。
(3)质量档案管理:建立完善的质量档案,对于进入仓库的物品,应记录其质量信息,并定期进行检测和整理。
2. 出库管理规定(1)出库申请:员工需要根据实际需求填写出库申请单,并在申请单上详细注明物品名称、数量、用途等信息。
(2)出库审批:经过合理的审批流程,确保出库申请的合理性和准确性。
(3)出库记录:对每一次出库进行记录,包括物品名称、数量、领用人员等,便于后期统计和查询。
3. 存储管理规定(1)货品分类存放:根据物品性质和特性合理进行分类存放,避免混淆和交叉感染。
(2)垃圾分类管理:建立垃圾分类机制,确保垃圾及时清理,并按照相关规定进行分类处理。
(3)库存盘点:定期进行库存盘点,确保库存数据准确无误,并及时发现并处理异常情况。
4. 安全管理规定(1)防火安全:建立消防安全制度,定期组织消防演练,并确保消防设施完好并能正常使用。
(2)安全出入口管理:确保仓库的出入口明确,设置监控摄像,严格控制人员进入仓库的权限。
(3)货物保管安全:建立健全的安全保管制度,确保货物的安全存放和防盗防损。
三、流程1. 入库流程(1)接收物品:由物流人员将物品送达仓库,并由仓库管理员进行验收。
(2)验收物品:对物品进行检查、计数和质量评估,确保物品的完好和适用性。
(3)登记物品:将验收合格的物品进行登记,记录详细信息并分配储存位置。
2. 出库流程(1)申请出库:员工根据需求填写申请单,并提交给仓库管理员。
仓库管理制度流程及规范

仓库管理制度流程及规范一、仓库管理制度流程:1.入库流程:(1)仓库管理员接收、验收货品,并根据货品种类、数量进行统计;(2)对货品进行质量检查,确保货物无损坏、完整;(3)仓库管理员将货品进行分类放置,并进行详细记录,包括货品名称、数量、规格、产地等信息;(4)仓库管理员制作入库管理单据,包括入库单、入库通知等,并将相应凭证归档。
2.出库流程:(1)根据需求单、领取单等进行货品的出库计划;(2)仓库管理员根据计划,出库相应数量的货品;(3)仓库管理员核实货品数量与记录的一致性,并填写出库单据,包括出库单、出库通知等;(4)将货品交付给领用人,确保领用人对货品进行清点确认;(5)仓库管理员将相应的出库凭证归档。
3.库存管理流程:(1)仓库管理员定期对库存情况进行盘点,确保实物库存与账面库存一致;(2)仓库管理员及时更新库存记录,包括入库、出库、损耗等信息;(3)仓库管理员根据库存情况制定库存预警机制,及时补充缺货物资;(4)仓库管理员定期制作库存报表,向上级汇报库存状况。
二、仓库管理规范:1.安全规范:(1)仓库内设置明显的安全标志,标明禁止吸烟、明火进入,以及货品重量限制等;(2)严格执行防火制度,仓库内配备相应的灭火设备,并定期进行消防器材检查;(3)合理布局货架、货品堆放,确保货物不会倾斜、滚落;(4)严格执行出入库登记制度,对进入仓库的人员和货物进行记录和确认。
2.清洁规范:(1)定期进行仓库的清洁工作,包括地面、货架等设施的清洁;(2)货物放置整齐,无杂物堆积,确保通道畅通;(3)使用专业清洁工具和清洁剂,不使用对货物有损害的清洁物品。
3.维护规范:(1)定期检查仓库设备的正常运行情况,出现故障及时修复;(2)货架、货物堆放等设备定期进行检查和维护,确保安全;(3)对货物进行分类存储,并根据货物保质期进行合理的分区管理;(4)严格控制库存数量,防止过期库存的出现。
4.文档管理规范:(1)进行入库、出库、盘点等操作时,必须填写相应的单据;(2)单据必须填写清晰、准确,包括货品名称、规格、数量、批号等信息;(3)单据必须按照规定的程序进行审核、盖章,并及时归档保存。
仓库管理制度与工作流程

仓库管理制度与工作流程一、仓库管理制度1.仓库布局与存储规则:确定仓库的布局,并根据产品的特性和库存量确定存储规则。
比如,将同类型产品放在一起,按照先进先出的原则进行存放。
2.入库管理:建立入库登记制度,要求在货物进入仓库之前进行详细的检查和记录。
对于不合格的货物,应及时通知供应商,退回货物。
3.出库管理:建立出库申请制度,规定只有经过审批的出库申请才能进行发货。
同时,采用货物码放和配送单的方式确保货物的准确发放。
4.盘点管理:建立定期盘点制度,这样可以保证实际库存与账面库存的准确性。
盘点时要对所有货物进行检查,并记录盘点结果。
5.质检管理:建立质检程序和记录,确保仓库中的货物质量符合要求。
如果发现有质量问题的货物,应及时通知供应商或相关部门。
6.安全管理:确保仓库环境的安全和货物的安全。
建立安全操作规程,确保所有员工都严格遵守。
另外,要定期进行安全检查和维护设备。
二、仓库工作流程1.接受货物:当货物到达仓库时,仓库管理员进行接收,并核对物料清单和数量是否一致。
然后将货物送至质检部门进行检查。
2.质检和入库:质检部门对货物进行检查,确认质量符合要求后,将货物送至指定位置进行入库。
入库时要按照先进先出的原则进行码放。
3.出库申请和审批:当有出库请求时,需要填写出库申请表,并经过相应的审批流程。
审批通过后,将出库申请交给仓库管理员执行。
4.货物装车和发放:仓库管理员按照出库申请准备货物,并跟单据进行核对。
然后将货物装车,并交给相关人员进行发放。
5.盘点和调整库存:定期进行库存盘点,并将盘点结果与账面库存进行比对。
如果有差异,需要进行调整,并记录调整的原因。
6.质量投诉处理:当出现质量问题或顾客投诉时,需要及时调查并采取相应的措施。
如果是仓库内的问题,需要进行整改并记录。
7.安全检查和设备维护:定期进行安全检查,并对仓库设备进行维护和保养。
如果发现设备有问题,要及时修理或更换。
总结:仓库管理制度和工作流程是确保仓库高效运作和库存管理准确性的重要手段。
仓库管理制度及流程(3篇)

仓库管理制度及流程一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务:(1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
(二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。
001仓库管理规定

a)核对“原材料检验记录”、“零件报检、检验记录”与有关采购单无误后,方可入库。
b) 不合格品不得入库。
3.4 保管原则
a)在指定场所,将暂收品及入库品,按批别分别加以保管,注意按不阻碍先进先出的原则加以整理。
b)不良品应加以标识,并与良品分离保管(物料标识应尽量采纳颜色治理)。
3.5 存放治理
(5)物料储存要考虑其特性,注意温度、湿度、通风、照明等条件,保证物料安全和不变质。
(6)物料堆放应考虑先进先出的原则,以方便出库。
(7)未经仓库主管批准,仓库的物料一律不准擅自借出,拆件零发、私自挪用等。
(8)仓库应防卫严密,慎防盗窃,禁止非本库人员擅自入库,并遵守公司安全规章及“仓库安全治理规定”。
001仓库管理规定
为规范仓库治理,规定物料仓储治理的差不多原则,使之有章可循。
2适用范畴
本公司仓储治理有关事项,除另有规定置原则
a) 仓库设置要按照生产需要和厂房设备条件统筹规划、合理布局。
b) 仓库按定置治理做好仓库规划、物料定位等工作;
3.2 暂收原则
从物料到达仓库至完成入库手续这段时刻的临时保管,称为暂收,不列入物料帐,一样指外购件或外加工件的暂收。
c) 盘点工作按“仓库盘点方法”执行。
3.8 出库原则
a) 物料的出库按照先进先出的原则处理。
b)物料出库的手续须符合有关规定,如:“领料单”与生产排程表、有关生产通知单相符,出库单与销售清单相符。
4治理规定
4.1 物料验收入库
(1)物料入库,仓管员要同送货人办理交接手续,核对清点物料名称、数量是否一致,并予签收。
(2)物料入库前放入待检区,未经检验合格不准进入仓库,更不准投入使用。
仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程是指为了确保仓库物品的安全、有序和高效管理而制定的规定和步骤。
下面是常见的仓库管理制度及流程:1. 仓库入库流程:- 接收物品:仓库人员接收货物,并进行验收、记录。
- 签收文件:签收相关文件,如送货单、发票等。
- 标记物品:对物品进行标记,并进行分类和分区。
- 入库登记:将物品的相关信息记录到入库登记表或系统中。
- 存储物品:按照规定的存储方式将物品放置到指定的位置。
2. 仓库出库流程:- 申请出库:用户向仓库管理员提出出库申请。
- 审核申请:仓库管理员审核申请,核实物品和数量是否符合要求。
- 出库登记:将出库的物品信息记录到出库登记表或系统中。
- 拣货:仓库人员根据出库清单,进行拣货和包装。
- 发货:将包装好的物品交由物流公司进行发货。
3. 仓库盘点流程:- 确定盘点周期:根据企业需要和仓库规模,确定盘点周期。
- 盘点准备:清理仓库,准备盘点所需的工具和资料。
- 实施盘点:对仓库内的物品逐一进行盘点,核实库存。
- 记录结果:将盘点的结果记录到盘点表或系统中。
- 处理差异:对盘点中出现的差异进行分析和处理。
4. 仓库安全管理流程:- 出入管理:严格控制仓库的出入口,设置门禁系统,并进行人员出入登记。
- 物品防护:保护物品免受损坏和损失,如采取适当的包装和防护措施。
- 防火防爆:采取防火、防爆措施,保证仓库的安全。
- 监控监测:安装视频监控设备,对仓库进行实时监测和录像。
- 保密管理:对仓库物品和信息进行保密,限制未授权人员的访问。
以上是一般仓库管理制度及流程的基本内容,具体制度和流程可根据企业的需求和实际情况进行调整和完善。
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仓库管理制度及流程一、目的● 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围● 仓库的所用工作人员三、岗位职责● 仓库主管:1.负责仓库整体的工作的合理安排及日常工作的监督管理,协调本部门与其他各职能部门的工作。
2.负责制定修订仓库的各项作业流程以及各项管理制度,完善作业流程和各制度标准。
3.对仓库的空间利用做到合理的安排规划,做好各仓别的仓位规划,建立好目视化管理标准,做好防火,防盗,防潮及物料的准确性管理标准。
4.负责分配各仓管员的日常工作,使其达到高效,准确,有序,组织好仓库的日常盘点工作,确保账物卡一致。
5.负责对仓管员进行每月不定期的技能知识培训,及其进行人员的绩效考核 6.监督好不良品,呆滞物料的及时处理,及对高库存滞销品的及时预警。
7,对于各仓位,各收发区域进行现场监督管理,6s 的执行情况,目视化的执行情况并进行检查记录。
8,签发仓库的各级管理文件和重要单据,接受并完成上级安排的其他工作任务。
9.对仓库所有叉车进行每月点检工作。
佛山市顺德区通昊电器有限公司文件编号 TH-CK-001管制章版本A/1●仓库文员:1.负责仓库所有材料的进仓开单及所有单据的电脑账录入工作。
2.所有材料进出账目的跟踪工作及车间退补料单的对账工作。
3.负责监督所有不良品的退货工作,记录接收退货时间、退供应商时间,及对不良品区域的整理及清洁工作。
4.负责仓库所有单据的保存及分类归档工作。
5.协助主管签收排产单,联络单,工程变更通知单及其他通知单等单据及发放工作。
6.材料仓药箱的保管发放及记录工作。
7.负责打印每半年一次的呆滞物料表。
8.对仓库所有升降梯进行每日点检工作。
●仓管员:1.负责对本仓位的区域规划、目视化建立、6S管理等工作。
2.负责本仓位的日常盘点工作,确保账物卡一致。
3.对仓位物料出入库时严格遵守先进先出原则。
4.本仓位的原始单据进行保存分类归档工作。
5.仓位必须做到标识清晰,每种物料都具有标识牌,存卡,且保证账物卡一致。
6仓位物料分类摆放整齐,无散乱现象,物料包装箱不得有散开现象,物料不允许直接放置在地上,货架及地台板不得超出规划线。
7.所属仓位区域必须时刻保持干净整洁,无异物。
8.收料时必须严格按照采购订单数量进行收料,仔细核对实物信息与单据填写信息是否相符,不得多收少收。
9.发料时严格按照领料单数量进行发料,不得出现迟发、混料、少发多发等现象。
10.负责检查仓位所属区域所有灭火器,消防栓是否可以正常使用。
11.对材料仓非授权人员进出进行登记及监督。
12.负责仓位所有不良品(15天内),呆滞品,报废品的及时处理,及对高库存滞销品的及时预警。
●仓库主管.采购共同配合I Q C负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和报废品的处置工作。
四、仓储管理规定1、原材料收货及入库●需严格按照“材料进仓单入库”的流程进行作业。
●供应商将“送货单”给予相应仓管员,由仓管员安排供应商将来料放在指定的收货区/待检区内,作好防护措施。
●仓管员严格按照“送货单“核对供应商名称.物料编码.物料规格.物料名称.送货数量及采购单号一一对应无误后方可收货,相反之拒绝收货,塑料件收获时还应注明单重,件数,并在物料外箱上贴好《产品标示卡》,标示卡需正确填写。
●仓管员将核对无误后的“送货单”及时交予文员开具打印《材料进仓单》。
文员打单时若发现有异常,必须及时告知相关的仓管员、采购员及时处理,若反馈后未得到及时处理,需及时上报仓库主管。
●文员核对无误后开具打印《材料进仓单》给到仓管员,仓管员与供应商确认无误后签名,并将黄联给文员由文员录入仓库电脑总账并保存,红联交供应商,作月底供应商与财务对账凭证,白联及时交予I Q C部门相关人员进行检验,(所有送检的常规物料必须在当日内检验完毕,急料必须在30分钟内检验完毕。
特殊情况特殊物料除外但需要出示相关信息知会相关部门。
)蓝联绿联与供应商送货单(我司财务对账联)订在一起由仓管员保管,次日8点30分之前交仓库主管复核,绿联由仓库主管复核后交P M C。
●I Q C检验完后良品及时填写《产品标示卡》并在白联签名,以表示物料已检验确认合格,并及时将单据交还仓管员保管,由仓管员及时录入个人仓位电脑账(日清日结)。
若来料不良需及时做验退处理时,I Q C在《产品标示卡》标注不良信息,出示“来料检验不合格报告”交予仓库文员、仓管员,且在白联上标注具体哪些物料不合格并签名后交还仓管员保管。
由文员开具打印《材料退货单》进行录入仓库电脑总账,及时告知相关采购通知供应商过来处理。
若是要求快递公司运输则由相应采购人员进行确认签字后发货。
对已入库的原材料进行分区分类做好标识摆放,不得随意堆放,如有特殊情况及时上报。
●仓库对不合格的原材料放在指定的不良品退货区,经相关部门确认签字后由采购与供应商确定后退货。
2、原材料出库●需严格按照“生产计划”、“领料单”、的流程进行操作。
●原材料仓库出库依据是各领料部门提供系统领料单,或手工领料单但必须要经过部门主管经理签字。
●提供领料单部门各负责人员必须先提交领料单于仓库主管签名确认后进行分单下发至相应仓管员。
●原材料各仓管员根据领料单的日期.物料名称.物料编码.物料规格.需发数量.实发数量,严格按照领料单要求进行备货作业。
●原材料各仓管员●仓库物料出入的原则必须是先进先出、见单收发物料的原则下严格落实和执行。
●“超领单”和“其它领料单”出库依据必须由副总.生产主管.计划员签名确认“超领单”和“其它领料单”,且领料人员注明领用原因,仓库方可发料。
●技质部领用物料分为正常“样板领料”和“其它领料”。
必须要注明原因经过部门主管签字方可发料。
●仓库任何人员都有权拒收一切无单据的收发物料。
3、退供应商原材料的处理●需严格按照“来料检验不合格报告”进行操作。
●对采购来的不良物料需要及时通知采购部。
文员只要有I Q C部门出示的“来料检验不合格报告”并有相关人员确认签字后,根据报告单最终评审决定条件进行相关作业处理。
供应商退货要走快递的有文员打印好单据让采购确认签字方可发货。
●对于不良原材料不可以办理入库手续,且必须在两周内处理完毕。
4,原材料报废●严格执行“报废单”进行操作●发现仓库库存物料不良或呆滞料时及时处理或通知上级主管部门处理。
●需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、车间物料报废、客户退回的报废物料,并且分开保管。
5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库●严格按照“成品进仓单”进行操作●所有入库之成品必须为合格品,必须贴有Q A盖的PA S S章的成品方可入仓,否则拒绝入仓。
●入仓成品随货提供产品的编码,名称,规格,数量,订单号,相关人员的签字等信息的成品入仓单,对产品与单据不符的不予办理入库手续。
●合格产品且与成品入仓单一致必须及时办理入仓手续。
并按要求归类存放好。
B.成品的出货●严格按照“出货通知单”“销售单”进行操作。
●成品出货的依据是由销售部提供“出货通知单”,仓管员进行备货,出货当天,销售部正式下发“销售单”给仓管员,并要有相关人员签字确认。
由成品仓仓管进行录入仓库销售出货总账,并进行出货作业,●成品由客户请第三方公司过来检验,Q A拉成品检验时,仓管员必须点数确认,当成品检验完毕拉回成品仓时,重新核对数量是否一致。
●装柜时,检查柜无孔、干净、拍照(空柜、25%、50%、75%、100%、一门关、双门关、封条)货物搬运时要求轻拿轻放,配件先装,后装成品。
●成品的退货●严格按照“销售单”进行操作●由客户退回之不合格产品、合格产品进行核对客户名称、成品名称、规格、数量无误后,办理相关的退货手续。
●成品仓管员通知Q A检验后录入仓库销售出货总账,及时告知销售部打印“销售单”交予各相关部门进行作业。
●客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户。
五、货物管理●货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒、防压等安全措施。
●每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
●保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。
●货物的进仓单据、出仓单据由仓库主管复核后每天早上9点前统一交到财务。
每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。
做到帐、物、卡一致。
六、货物的盘点●仓库货物盘点由财务、仓库主管指定盘点计划时间表和盘点流程。
●仓管员在月末结账盘点前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
●必须正确及时报送规定的各类报表,《盘点月报表》每月8日前上交财务及相关部门,并确保其正确性。
●盘点过程中需要其他相关部门给予配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
●盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。
盘点过程中严禁更换不同的盘点人员或盘点物料,以免少盘、多盘、漏盘、混盘等。
●盘点中发现问题及数据差异应及时查明原因,并进行相关处理,如属少数及需报废处理的,必须上报上级领导审核批准后方可进行处理,否则一律不准自行调整,如发现物料少数或质量问题的(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时用书面形式交由上级领导处理。
●盘点分初盘、抽盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理●仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
●对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
●仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
●仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。
●仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
●仓库内的规划区域要有明确标识(如:待检区、不良品区、报废区、备料区、物料存放区、安全通道、消防设施摆放区、办公区等),其中物料存放区内要分类分小类存放,且有清楚的标识。
●下班关闭所有的窗户及所有电源锁上仓库门。
●做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
●仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风●仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。
●仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。
●对于上级下达的任务要按时按质完成。
九、严格遵守仓库保管、纪律及规章制度:(1)上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间、不得大声喧哗、玩闹、睡觉、斗殴、长时间聊天、不得随意私人理由会客等违反行为。
(2)仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器、按移交手续项目逐项一一核对,经双方确认无误后签字确认。