财务审计岗位说明书范例
财务审计部岗位任务说明书

财务审计部岗位任务说明书二OO二年十一月财务审计部部门职责说明书编号:YD/CW财务审计部经理岗位任务说明书编号:__YD/CW/001拟制:_____________核准:_____________生效日期:_____________二、工作说明财务审计部副经理岗位任务说明书编号:__YD/CW/002拟制:_____________核准:_____________生效日期:_____________二、工作说明3、审计3.1每年度终了后3个月内,带领财务审计主管,对各所属子公司进行内部审计;根据子公司的有关情况,安排不定期的审计。
指导财务审计主管编写审计调整决定书,报经部门经理审核后,下达审计调整决定书,分别向其董事会及公司分管领导提交审计报告。
督促财务审计主管在工作安排后10个工作日内完成离任审计工作,指导其编写离任审计报告并及时审阅。
3.2在审计中必须督促审计主管做好工作底稿,认真记录审计过程,广泛收集旁证材料,并作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。
3.3审计工作必须做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。
审计中如有争议应如实反映给领导,必须实事求是地提出解决办法,切忌主观、武断。
3.4审计报告、审计调整决定书必须已书面形式提交,做到事实清楚,数据确实,依法有据,建议恰当。
3.5督促财务审计主管,及时跟踪审计报告执行结果,汇报有关情况。
3.6督促财务审计主管,将每个审计报告以及工作底稿附件等在一个月内整理装订成册,归档管理。
3.7出现阻挠、拒绝和破坏审计工作等情况,及时汇报。
财务审计部主管会计岗位任务说明书编号:__YD/CW/003拟制:_____________核准:_____________生效日期:_____________二、工作说明财务审计部会计岗位任务说明书编号:__YD/CW/004拟制:_____________核准:_____________生效日期:_____________二、工作说明财务审计部出纳岗位任务说明书编号:__YD/CW/005拟制:_____________核准:_____________生效日期:_____________二、工作说明财务审计部财务审计主管岗位任务说明书编号:__YD/CW/006拟制:_____________核准:_____________生效日期:_____________二、工作说明2、审计2.1每年度终了后3个月内,在财务审计部副经理的领导下,对各所属子公司进行内部审计,根据副经理的拟写要求,起草审计调整决定书;报经部门领导审核后,下达审计调整决定书,分别向其董事会及公司分管领导提交审计报告。
审计监察部财务审计岗位说明书

审计监察部财务审计岗位说明书
审计监察部财务审计岗位说明书
岗位名称
财务审计
岗位编号
SM-SJ-002
直属上级
审计监察部部长
所属部门
审计监察部
工资级别
直接管理人数
岗位目的完成与公司财务审计相关的审计工作
工作内容:
审查集团财务信息资料的可靠性和完整性,以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法;
对集团进行年度经济效益审计;
对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计;
对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计;
对集团股权转让、收购,进行债券、债务、净资产确认专项审计;
对被审对象进行后续审计,以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动;
对需外审的工程作好内审及协调工作;
对本职所负责的审计资料进行整理归档;
完成上级交办的其他工作。
工作职责:
对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;
对参与工程审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理
性的复核工作负责
对本部门内部档案资料的平安、完整、保密负责;
对被审单位提供的有关资料负保密责任;
与上级的沟通方式:接收来自审计监察部部长的业务指导和工作安排
同级沟通:与公司相关部门进行业务沟通
给予下级的指导:
岗位资格要求:
教育背景:大学本科以上学历,审计、会计相关专业;
经验:2年以上审计工作经验
岗位技能要求:
专业知识:熟知审计、会计知识和经济法律法规
能力与技能:独立解决问题和人际沟通的能力。
财务审计专员岗位说明书

岗位名称
财务审计专员
岗位编号
Sjb002
所属部门
审计部
直接上级
审计部总经理
直接下属
无
所属岗序
10
所属系列
管理岗位
岗位设置目的
对公司及子公司的运行状况进行审计,对专用资金、分厂分成资金收支情况审计,对离任中层以上干部进行审计,对供销价格、投资等风险较大的领域进行控制,检查规章制度的落实
核心工作职责和内容
善于发现问题
能力素质
分析能力
沟通、协调能力
在审计的严肃性、原则性下有较强的应变能力
职业发展
可晋升岗位
审计或财务经理
可轮岗岗位
审计或财务岗位
入职培训内容
财务知识、审计知识
在职培训内容
审计方法等审计知识
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
准确性
6.对公司财务管理制度和会计核算制度的执行进行审查
7.对公司及子公司财务收支和经济效益进行审查
8.对公司各职能部门、生产厂、控股子公司的定期、专项审计,提交审计报告
9.
10.
辅助性工作内容
考核标准
1.完成上级交办的其他工作
任务完成及时、有效、准确
2.配合检察院பைடு நூலகம்查取证
主要职权
业务类
费用审批类
人事类
湖北金环股份有限公司财务审计专员岗位说明书
工作沟通关系
内部关系
汇报
向部门总经理汇报
督导
协调
与财务部门之间需要有良好的沟通关系
外部关系
与市审计局在业务、人员培训等方面沟通
任职资格
最低学历
财务审计部报销岗位说明书

财务审计部报销岗位说明书职位概述财务审计部报销岗位是财务团队中的重要职责,主要负责审查和处理公司员工的报销申请,确保符合公司的财务政策和程序,同时保证报销凭证的准确性和合规性。
该岗位需要具备出色的财务审计和沟通能力,以确保公司财务资源的合理使用。
职责描述1. 审查和处理员工的报销申请,包括差旅费、交通费、餐费、通讯费等。
2. 检查报销凭证的真实性和有效性,包括发票、收据、报销清单等。
3. 确保报销申请符合公司的财务政策和程序,及时处理审批流程。
4. 与员工沟通,及时解答报销政策和程序的疑问,指导员工正确填写报销申请。
5. 与财务团队密切合作,确保报销流程的顺畅和合规。
6. 定期向上级汇报工作进展,提出改进建议,优化报销流程和政策。
任职要求1. 会计、财务或相关专业本科及以上学历,有一定的财务审计经验者优先。
2. 熟悉财务审计流程和操作,熟练使用财务软件和办公软件。
3. 具备较强的逻辑思维能力和财务分析能力,能够分析和解决问题。
4. 准确细致,能够处理大量的报销数据,保证准确性和时效性。
5. 良好的沟通和表达能力,能够与员工和团队有效沟通和合作。
6. 具有责任感和敬业精神,能够独立作业和承担压力。
岗位发展良好的报销岗位绩效将有机会晋升为财务审计主管,负责团队的管理和财务审计流程的优化,为未来的财务领导者打下坚实的基础。
以上为财务审计部报销岗位说明书,欢迎符合条件的求职者积极投递简历,我们期待您的加入。
尊敬的应聘者:感谢您对我部门的关注。
财务审计部报销岗位是公司财务管理中的重要岗位,对于财务管理的严谨性和合规性有着重要意义。
在这个职位上,您将有机会参与公司财务管理流程的优化和改善,为公司财务管理的高效运作做出贡献。
工作环境财务审计部是公司财务管理的核心部门之一,致力于确保公司财务活动的合法性和合规性。
与其他部门密切合作,确保公司的财务管理达到最高水平。
在这个部门中,您将有机会接触到公司的财务数据及相关业务,并有机会与各个部门合作,为公司的财务管理提供支持。
财务审计主管岗位说明书

(3)协助部门总经理进行本部门的精神文明建设、廉政建设和综合治理工作
(4)完成公司领导交办的其他工作
任职资格
1.任职说明
由总经理聘任
2.教育背景与工作经验
(1)具有大学本科以上学历,或相关学历/技能
(2)审计或财务主管2年以上工作经验
财务审计主管岗位说明书
职位名称
财务审计主管
所属部门
审计监督部
直接上级
审计监督部总经理
直接下级
平行关系
职位数量
1
职位目的
通过监督公司及控股公司财务运作,促进其规范管理,提高效益
工作职责
(1)具体协调公司财务及所属控股公司财务进行内部审计,法人代表的离任和任期目标责任的审计,对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计工作,并拟定审计报告
3.专业知识与技能
(1)自律、坚通能力
(3)精通财务审计知识,熟悉国家财经法规
财务审计岗位说明书

财务审计岗位说明书随着经济的不断发展,财务审计行业的需求不断增加。
财务审计人员是企业财务管理的核心力量,他们对企业的财务状况进行检查与核实,从而保障企业的财务运转。
本文将介绍财务审计岗位的职责、技能与特点,以及该岗位对于企业的意义。
一、岗位职责财务审计人员主要负责企业的财务审计工作,具体职责如下:1.核实企业的会计凭证、账簿和相关单据的真实性。
2.评估企业财务报表的准确性和合理性,审核会计报表的编制是否符合财务会计准则和税收法规。
3.识别企业的财务风险和问题,并提出改进建议。
4.参与企业内部控制的评估与建设工作。
5.协助管理层制定企业的财务合规制度和财务管理方针。
二、技能要求财务审计人员需要具备丰富的会计和财务知识,同时还需具备以下几个方面的技能:1.良好的沟通能力财务审计人员需要和企业的财务人员以及管理层进行沟通和协调,需要具备良好的沟通技巧和能力。
2.分析能力财务审计人员需要对企业的财务指标和会计资料进行准确的分析和评估,必须具备较强的分析能力。
3.判断能力财务审计人员需要在复杂的财务资料中准确地判断企业的财务状况和风险,需要具备较强的判断能力。
4.团队合作能力财务审计人员需要与企业的内部审计人员和其他部门的员工进行合作,需要具备良好的团队合作能力和协作精神。
三、特点财务审计人员的工作具有以下几个特点:1.繁琐复杂财务审计人员需要对企业的财务资料进行全面的审查,同时还需要严格遵守审计程序和规范,需要具备耐心和细心的工作态度。
2.高度敏感财务审计人员需要敏锐地发现企业的财务风险和问题,及时提出改进建议,所以需要具备高度敏感的工作态度。
3.持续性财务审计的工作具有持续的性质,需要对企业的财务状况进行常态化的检测和监督。
四、岗位意义财务审计是企业财务管理的重要组成部分,对企业的稳定和持续发展起着重要保障作用。
财务审计人员能够帮助企业识别并解决财务问题,加强企业的财务监管和内部控制,提高企业的财务管理水平。
财务审计部岗位任务说明书

财务审计部岗位任务说明书二OO 二年十一月财务审计部部门职责说明书编号:YD/CW3、主要工作内容:4、主要工作要求:1、工作计划1.1在每月的第一个工作日每季度首月的第三个工作日内,每年1月15日前,制定出本部门的各项工作计划,年度计划上报总经理,经总经理审批后组织实施。
1.2工作计划的制定要及时、客观,要具有全面性、科学性和可操作性。
1.3按计划开展各项工作,及时跟踪计划实施情况,发现问题立即处理;根据实际工作需要及时修改工作计划,并做好修改记录。
2、制定制度2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况,制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度,并经审批后组织实施。
2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施:实施时要根据实际需要做好准备、动员工作,如出现疑问和异议要立即认真解答和处理;要及时跟踪检查制度执行情况,发现问题及时处理。
3、出纳工作3.1及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支;属于现金收支业务的,应在相关手续完备后当日办妥;属于银行收支业务的,应在相关手续完备后3个工作日内办妥。
3.2办理现金收付,要审核审批有据,严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
3.3办理银行结算,要规范使用支票、汇票、本票等各种票据,严格控制签空白支票。
3.4认真登记日记账,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。
现金的账面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。
对于末达账款,要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
3.5妥善保管库存现金,保管有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺;库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行;要保管好保险柜钥匙和密码,不得任意转交他人。
财务审计岗位职责范文(3篇)

财务审计岗位职责范文1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;2、编制内部审计年度工作计划;3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。
财务审计岗位职责范文(2)一、综述财务审计是指对企业或组织的财务状况、财务运营以及财务报表真实性、合规性进行全面、深入的检查和评估。
作为一名财务审计人员,需要具备扎实的财务知识和专业技能,能够独立完成财务数据的核查和分析,并向相关部门提供客观、准确的审计结论和建议。
以下是财务审计岗位的职责范本。
二、财务审计岗位职责1. 制定审计计划:根据企业的特点和审计要求,制定合理的审计计划,确定审计的目标、范围、时间和方法。
确保审计工作能够高效、有序地进行。
2. 进行审计调查:根据审计计划,收集、整理和分析企业的财务数据和相关信息。
对财务报表、会计凭证、账务记录等进行审查,确认其真实性、准确性和合规性,并对可能存在的问题和风险进行识别和评估。
3. 制定审计程序:根据审计目标和范围,制定具体的审计程序和方法。
包括确认审计对象和样本、确定审计工作的时间安排、确定使用的审计工具和技术等。
确保审计工作的全面性和准确性。
4. 进行财务数据分析:通过对财务数据进行比对、分析和评估,发现企业财务状况的异常情况和潜在风险。
对财务指标进行计算和解释,评估企业的财务健康状况和经营绩效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1
岗 位 说 明 书(员工)
岗位编号:
岗位名称 财务审计 所属部门 运营保障部
直接主管 内部审计中心主任
直接下属
编写日期 2002年5月 编写部门 内部审计中心(运营保障部)
工作目的
为了保障企业资金流向的合理化,为决策者提供相应的决策依据,对企业财
务管理、会计核算体系以及财务经营状况进行监督和审计。
工作职责
——负责监审工作的计划、实施和总结
——负责有关制度、规范的制订、修订
——对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责
——对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责
——负责有关审计档案和资料的保管、保密工作
——对重大问题及时调查和上报
工作权限
任职者素质要求
年龄 25岁以上 学历 本科以上 职称
性别 不限 专业 财经类 工作经历
两年以上相
关工作经验
资格认证
相关技能:精通专业知识,熟练掌握电脑
其他