2015年度三公经费增减变化情况说明及增减变化原因[001]
XX区纪委2015年三公经费财政拨款预算情况补充说明【模板】

**区纪委2015年“三公”
经费财政拨款预算情况补充说明
一、“三公”经费的单位范围
**区纪委因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括单位本级。
二、2015年“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9.22万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
(二)公务接待费
公务接待费2.72万元。
主要用于外地交流接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
1、不设公务用车购置费用。
2、车辆运行维护费支出13万元,主要用于4辆公务用车运行及维护。
团市委2015与2016年度三公经费预算对比情况说明【模板】

团市委2015与2016年度三公经费预算对比情况说明
一、因公出国(境)费用
2015年度为0元,2016年度为0元,两年对比无变化。
二、公务用车购置及运行维护费
2015年度车辆运行预算费用为5万元。
2016年度未对车辆运行进行预算。
原因主要是团市委公务用车均从市公车办租赁,单位没有公车。
三、公务接待费
2015年度公务接待费预算为4万元,2016年度公务接待费预算为2万元。
2016年比2015年减少2万元,原因主要是:一方面,公务接待活动有所减少;另一方面,团市委认真贯彻中央八项规定精神,严格执行公务接待标准,坚决杜绝违规、超标准接待等问题的发生。
三公经费增减变化原因等说明

科协及所属事业单位汇总预算的情况说明
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算我会预算共1086.04万元。
一、批复我会机关预算资金735.94万元。
其中,人员经费455.71万元、日常公用经费63.77万元、专项公用支出41.46万元、中央财政提前通知转移支付175万元。
二、批复科技咨询服务中心财政预算资金为79.3万元。
其中:人员经费72.08万元、日常公用经费7.22万元。
三、批复科技干部进修学院预算资金95.67万元,人员经费86.7万元、日常公用经费8.17万元,项目公用支出0.8万元。
四、批复科技馆资金175.13万元,人员经费89.13万元、专项公用经费支出86万元。
【精品】2015年关于三公经费自查情况报告范文两篇(最新)

2015年关于三公经费自查情况报告范文两篇篇1:为认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”,省委、市委若干意见、规定和区委“十项规定”的要求,我办事处对2010年至2012年公务招待、用水、用电、用油、车辆购置及运行支出情况进行自查,现将具体情况汇报如下:1、公务接待费用,我办事处2010年公务招待费预算为10万元,实际支出1069000元,2011年公务招待费预算为55万元,实际支出1751024元,2012年公务招待费预算为160万元,实际支出741663元。
经查,我办事处不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是“两争一迎”、迎农运、城中村改造任务重代表市区接受上级检查多,特别是迎农运会时期市、区先后在我处召开规模上百人的现场会8次,公务接待相应增多;加之办事处上下不分星期天节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。
2、公车购置及运行费用,我办事处共有公车三辆2011年车辆购置及运行费用预算为20万元,实际支出147200元,我办事处对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。
经查,在公车管理及专项治理中,我办事处在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。
客服公车数量不足的困难,不少班子成员和机关同志开私车办公事,自己掏钱加油。
3、用水、用电及用油费用,我办事处2010年用水实际支出1412元,2011年用水实际支出4384元,2012年用水实际支出1636元;2010用电费用预算5万元,实际支出28225元,2011用电费用预算5万元,实际支出30774元,2012用电费用实际支出47628元;2010用油费用预算11万元,实际支出125820元,2011用油费用预算6万元,实际支出138500元,2012用油实际支出101448元。
2015年部门决算情况说明及三公经费说明

2015年部门决算情况说明及三公经费说明
一、部门基本情况
学院设有六系二部,分别是海洋工程系、信息工程系、经济管理系、艺术与设计系、外语外贸系、人文社科系和思想政治理论课教学部、公共课教学部。
2015年末学生人数7153人。
2015年末学院在岗教职工488人,其中编内人员354人,退休人员54人,聘用人员80人。
二、收支情况
我院上年结余911.06万元,财政拔款收入6620.65万元,事业收入3675万元,其他收入65.77万元,合计收入10361.42万元。
工资福利支出3477.90万元,商品和服务支出1715.06万元,对个人和家庭补助支出1390.07万元,其它资本性支出2922.55万元,合计支出9505.58万元。
年末结余1766.9万元。
三、“三公”经费支出情况
2015年我院“三公”经费决算支出总额为45.64万元,其中因公出国费用支出0万元,公务用车运行维护费31.04 万元,公务接待费14.60万元。
2014年决算数总额为53.39万元,其中因公出国费用支出0.99万元,公务用车运行维护费36.05 万元,公务接待费16.35万元。
2015年在公务接待及公务用车方面严格管控,单位本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,采取有效措施,最大限度地压缩公用行政经费支出,压缩一切不必要的开支,确保“三公经费”支出每年有所下降。
汕尾职业技术学院
2016-1-31。
三公经费使用情况说明

三公经费使用情况说明一、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
2015年公务接待费全年预算4647.37元,实际支出合计0元。
2014年实际支出合计0元。
二、公务车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2014年公务用车实际支出合计27341元。
本年无新购入车辆.2015年区财政局拨付公务用车运行维护费预算61400元,实际支出合计50550元。
本年无新购入车辆。
三、因公出国反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出2014年至2015年预算零,支出零。
十八大以来,我单位严格控制三公经费支出,呈逐年下降状态。
七政街道办事处2016年12月13日机关运行经费支出说明反映单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。
基本支出包括人员经费和公用经费两个部分,人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等。
公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、其他交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购臵费等。
一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、租赁费、购臵费、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出2014年本部门机关运行经费支出784.4万元,2015年本部门机关运行经费支出374.1万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少410.3万元,降低52.3%。
主要原因是:十八大以来,我单位严格控制办公经费的支出,行政管理项目支出也呈逐年下降状态。
七政街道办事处2016年12月13日政府采购支出说明2015年本部门政府采购支出总额0万元. 货物采购、工程采购、服务采购均为0元。
三公经费支出情况说明

“三公经费”支出情况说明
平顶山学院2014年“三公经费”支出总额177.11万元,其中财政拨款支出143.47万元。
比2014年财政拨款预算增加35.77万元。
原因主要由以下几点:
1.经费来源统计口径不一致造成。
2. 由于原卫校划转并入平顶山学院,并入车辆增加并且车况老化导致公车运行、维修费用增加。
3. 因公出国费增加是由于2014年学校承办对外合作办学项目增加,经上级有关部门批准,安排与合作单位商谈合作事宜次数增加导致。
4.公务接待费中含清欠以往年度公务接待费用。
特此说明
平顶山学院
2015年1月7日。
海原县一级预算单位三公经费增减变化情况说明汇总表

海原县一级预算单位“三公”经费增减变化情况说明汇总表1.海原县文化和旅游广播局:2016年度财政部门批复我单位“三公”经费”预算156500元,比2015年决算下降0.2 %。
其中:公务接待费76500 元,比2015年决算数下降5.4%,主要原因是单位严格执行公务接待相关制度,压减了相关支出;公务车辆运行维护费80000元,比2015年决算数增长5.4 %,主要原因是我单位下属部门多,车辆运行费用较大,且在日常工作中加大车辆管理,严格车辆燃油核算,控制车辆修理费用支出;因公出国境经费追加预算0元,主要是严格执行经费先审制度,明确要求确需出国境考察学习的,应由县委、政府统筹安排,提交县委、政府会议研究,征求纪委、组织部和财政局同意后报上级备案。
2.海原县教育局:2016年度财政部门批复我单位“三公”经费预算175200元,比2015年决算下降57.18%。
其中:公务接待费15200元,比2015年决算数下降63.48%,主要原因是单位严格执行公务接待相关制度,压减了相关支出;公务车辆运行维护费160000元,比2015决算数下降54.60%,主要原因是加大车辆管理,严格车辆燃油核算,控制车辆修理费用支出;因公出国境经费追加预算15198元,主要是严格执行经费先审制度,明确要求确需出国境考察学习的,应由县委、政府统筹安排,提交县委、政府会议研究,征求纪委、组织部和财政局同意后报上级备案。
3.海原县党校:2016年度财政部门批复我单位“三公”经费”预算55000元,比2015年决算增长69.27%。
其中:公务接待费15000元,比2015年决算数增长249%,主要原因是单位严格执行公务接待相关制度,压减了相关支出;公务车辆运行维护费40000元,比2015年决算数增长41.85%,主要原因是加大车辆管理,严格车辆燃油核算,控制车辆修理费用支出;因公出国境经费追加预算0 元,主要是严格执行经费先审制度,明确要求确需出国境考察学习的,应由县委、政府统筹安排,提交县委、政府会议研究,征求纪委、组织部和财政局同意后报上级备案。
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2015年度“三公经费”增减变化情况说明及增减变化原因
2015年中共丰宁满族自治县委老干部局“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 9.3万元,比上年减少 0.3 万元,同比下降3%。
具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出 6.8万元,同比减少 0.3万元,同比下降4%。
①公务用车购置支出0万元。
②公务用车运行维护费支出6.8 万元,同比下降0.3%。
(二)公务接待费支出2.5万元,同比下降或增长12%。
(三)因公出国(境)费支出 0万元,同比下降或增长0%。
我单位“三公经费”变动主要原因是:公务用车的运行维护费降低,加强公务接待管理,严格审批手续。
因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团 0 人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。
公务接待情况:本年公务接待11批次,人次。
3。