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资产负债表与利润表(适用小企业会计准则)

资产负债表与利润表(适用小企业会计准则)

-204404.91 0.00 -204404.91
会小企02表 单元:元 上年金额 8738.84 11537.10
84679.45 107974.34
56133.50
201868.81 122431.31
-79428.39 1554.70 1554.70
-204667. -77873.69
利润表
(适用于执行小企业会计准则的企业)
纳税人识别号:
纳税人名称:耒阳市湘万和图文广告装饰有限公司 日期:2017年3月31日 项 目 行次 本年累计金额 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 其中:消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税、房产 税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源 补偿费、排污费 销售费用 其中:商品维修费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中:开办费 业务招待费 研究费用 财务费用 其中:利息费用(收入以“-”号填 列) 加:投资收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 其中:政府补助 减:营业外支出 其中:坏账损失 无法收回的长期债券投资损 失 无法收回的长期股权投资损 失 自然灾害等不可抗力因素造成的 损失 税收滞纳金 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

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长期借款
42
0.00
0.00
长期股权投资
17
0.00
0.00
长期应付款
43
0.00
0.00
固定资产原价
18
0.00
0.00
递延收益
44
0.00
0.00
减:累计折旧
19
0.00
0.00
其他非流动负债
45
0.00
0.00
固定资产账面价值
20
0.00
0.00
非流动负债合计
46
0.00
0.00
在建工程
21
0.00
0.00
负债合计
47
0.00
0.00
工程物资
22
0.00
0.00
固定资产清理
23
0.00
0.00
生产性生物资产
24
0.00
0.00
所有者权益(或股 东权益):
无形资产
25
0.00
0.00
实收资本(或股本)
48
0.00
0.00
开发支岀
26
0.00
0.00
资本公积
49
0.00
0.00
长期待摊费用
27
0.00
0.00
盈余公积
50
0.00
0.00
其他非流动资产
28
0.00
0.00
未分配利润
51
0.00
0.00
非流动资产合计
29
0.00
0.00
所有者权益(或股 东权益)合计
52
0.00
0.00

资产负债表(适用小企业会计准则)

资产负债表(适用小企业会计准则)

期末余额
年初余额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期末余额
年初余额
负债和所有者权益 行次 流动负债: 短期借款 31 应付票据 32 应付账款 33 预收账款 34 应付职工薪酬 35 应交税费 36 应付利息 37 应付利润 38 其他应付款 39 其他流动负债 40 流动负债合计 41 非流动负债: 长期借款 42 长期应付款 43 递延收益 44 其他非流动负债 45 非流动负债合计 46 负债合计 47 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 48 资本公积 49 盈余公积 50 未分配利润 51 所有者权益(或股东权益)合计 52 负债和所有者权益(或股)
纳税人识别号: 纳税人名称: 填报日期: 会小企01表 单元:元
资 产 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中:原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

小微企业资产负债表模板

小微企业资产负债表模板

年初数
长期债权投资 长款 应付债券 长期应付款
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理
专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益:
固定资产合计 无形资产及其他资产
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项
资产总计 单位负责人:
实收资本 减:已归还投资
实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中:法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计 财务负责人:
制表人:
单位:元 期末数
制表人:
资产负债表
公司名称:
年月日
单位:元
资产类
年初数
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
预付帐款
应收补贴款
其他应收款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债:

小企业会计准则资产负债表

小企业会计准则资产负债表

附件20:小企业会计准则资产负债表纳税人识别号:纳税人名称:填报日期:所属时期:金额单位:元(列至角分)纳税人声明:我声明,该报表是按照国家税法和税务机关有关规定填报的,我保证它是真实的、准确的、可靠的、完整的,并愿意承担相应的法律责任。

纳税人公章:法定代表人(财务负责人):办税人:电话:税务机关(受理专用章):注:本表一式二份,经税务机关受理后,退纳税人一份,税务机关留存一份。

填表说明一、适用范围及报送期限:本表适用于执行小企业会计准则的纳税人填报;企业所得税按月预缴的纳税人按月度、年度报送,其他纳税人按季度、年度报送,季(月)度报送期为季(月)度终了后15日内,年度报送期为年度终了后5个月内。

二、表内逻辑关系:①“流动资产”、“流动负债”、“非流动资产”、“非流动负债”、“所有者权益(或股东权益)”:为列示项目,不需体现数据;②16=2+3+4+5+6+7+8+9+10+15;③10≥11+12+13+14;④22=20-21;⑤31=18+19+22+23+24+25+26+27+28+29+30;⑥32=16+31;⑦44=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43;⑧50=46+47+48+49;⑨51=44+50;⑩57=53+54+55+56;⑾58=51+57;⑿32=58;⒀“流动资产合计”、“非流动资产合计”、“资产总计”、“流动负债合计”、“非流动负债合计”、“负债合计”、“所有者权益合计”、“负债及所有者权益总计”:为合计数据。

三、填报注意事项:“所属时期”:为该会计年度第一日至所属期月(季)、年度最后一日。

未发生金额的行(列)次可以为“空”或在“元”对应的格内填“0”,但若逻辑公式(关系)中的某一项不为“0”的,逻辑计算(关系)的其中数、合计数或差值数必须填报。

资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业)

资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业)

资 产行次期末余额年初余额货币资金1短期投资2应收票据3应收账款4预付账款5应收股利6应收利息7其他应收款8存货9其中:原材料10 在产品11 库存材料12 周转材料13其他流动资产14流动资产合计15非流动资产:长期债券投资16长期股权投资17固定资产原价18减:累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24无形资产25开发支出26长期待摊费用27纳税人识别号:编制单位:资产负(适用执行小企业会计准则的企业)流动资产:其他非流动资产28非流动资产合计29资产合计30填表说明:1、纳税人识别号和编制单位请严格按照税务登记时的纳税人识别号和纳税人名称填写;2、除了填写报表相应的输入项外,请不要修改此模板的任何其他地方。

负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额短期借款31应付票据32应付账款33预收账款34应付职工薪酬35应交税费36应付利息37应付利润38其他应付款39其他流动负债40流动负债合计41非流动负债:长期借款42长期应付款43递延收益44其他非流动负债45非流动负债合计46负债合计47所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)48资本公积49盈余公积50流动负债:单位: 元 年 月 日会小企01表资产负债表用执行小企业会计准则的企业)未分配利润51所有者权益(或股东权益)合计52负债和所有者权益(或股东权益)合计53的纳税人识别号和纳税人名称填写;板的任何其他地方。

小企业财务报表模板(新)

小企业财务报表模板(新)
小企业资产负债表
会小企01表 编制单位:杭州拓文钢材有限公司 资 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中:原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 填报日期:2013年12月31日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.00 0.00 9500.00 501.39 8998.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8998.61 5101726.32 填报人: 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益(或股东权益) 合计 负债和所有者权益(或股东 权益)合计 48 49 50 51 52 53 1000000.00 0.00 0.00 38245.56 1038245.56 5101726.32 打印日期:2013年12月31日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 610978.68 0.00 0.00 5092727.71 749056.58 0.00 0.00 1110231.45 2624320.60 0.00 0.00 -1859.60 610978.68 产 行次 所属期:2013年12月 年末余额 年初余额 地税编码: 330181101045931 负债和所有者 权益(或股东权益) 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 42 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4063480.76 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -79519.24 0.00 0.00 4143000.00 0.00 4063480.76 行次 年末余额 单位:元 年初余额

资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业)(2017-02-01-2017-02-28)

资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业)(2017-02-01-2017-02-28)

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计
48 49 50 51 52 53
资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业)
纳税人名称:天津瑷缇美容有限公司 纳税人识别号:91120112MA07A75257 资 产 行次 期末余额 流动资产: * 货币资金 1 1265.00 短期投资 2 0.00 应收票据 3 0.00 应收账款 4 0.00 预付账款 5 0.00 应收股利 6 0.00 应收利息 7 0.00 其他应收款 8 0.00 存货 9 0.00 其中:原材料 10 0.00 在产品 11 0.00 库存商品 12 0.00 周转材料 13 0.00 其他流动资产 14 0.00 流动资产合计 15 1265.00 非流动资产 * 长期债券投资 16 0.00 长期股权投资 17 0.00 固定资产原价 18 0.00 减:累计折旧 19 0.00 固定资产账面价值 20 0.00 在建工程 21 0.00 工程物资 22 0.00 固定资产清理 23 0.00 生物性生物资产 24 0.00 无形资产 25 0.00 开发支出 26 0.00 长期待摊费用 27 0.00 其他非流动资产 28 0.00 非流动资产合计 29 0.00 资产合计 30 1265.00 期初余额 * 1265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1265.00 * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00者权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2017年03月13日 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 金额单位:元(列至角分) 期末余额 期初余额 * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 * * * * * * * * * * * * * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -735.00 -735.00 -735.00 -735.00 1265.00 1265.00
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0.00
其中:原材料
10
0.00
0.00
在产品
11
0.00
0.00
库存商品
12
0.00
0.00
周转材料
13
0.00
0.00
其他流动资产
14
0.00
0.00
其他流动负债
40
0.00
0.00
流动资产合计
15
0.00
0.00
流动负债合计
41
0.00
0.00
非流动资产:
非流动负债:
长期债券投资
16
0.00
0.00
0.00
负债合计
47
0.00
0.00
工程物资
22
0.00
0.00
固定资产清理
23
0.00
0.00
生产性生物资产
24
0.00
0.00
所有者权益(或股东权益):
无形资产
25
0.00
0.00
实收资本(或股本)
48
0.00
0.00
开发支出
26
0.00
0.00
资本公积
49
0.00
0.00
长期待摊费用
27
0.00
0.00
预收账款
34
0.00
0.00
预付账款
5
0.00
0.00
应付职工薪酬
35
0.00
0.00
应收股利
6
0.00
0.00
应交税费
36
0.00
0.00
应收利息
7
0.00
0.00
应付利息
37
0.00
0.00
其他应收款
8
0.00
0.00
应付利润
38
0.00
0.00
存货
9
0.00
0.00
其他应付款
39
0.00
资产负债表
编制单位:
会小企01表
单位:元
资产
行次
期末余额
年初余额
负债和所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
0.00
0.00
短期借款
31
0.00
0.00
短期投资
2
0.00
0.00
应付票据
32
0.00
0.00
应收票据
3
0.00
0.00
应付账款
33
0.00
0.00
应收账款
4
0.00
长Hale Waihona Puke 借款420.000.00
长期股权投资
17
0.00
0.00
长期应付款
43
0.00
0.00
固定资产原价
18
0.00
0.00
递延收益
44
0.00
0.00
减:累计折旧
19
0.00
0.00
其他非流动负债
45
0.00
0.00
固定资产账面价值
20
0.00
0.00
非流动负债合计
46
0.00
0.00
在建工程
21
0.00
0.00
盈余公积
50
0.00
0.00
其他非流动资产
28
0.00
0.00
未分配利润
51
0.00
0.00
非流动资产合计
29
0.00
0.00
所有者权益(或股东权益)合计
52
0.00
0.00
资产总计
30
0.00
0.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计
53
0.00
0.00
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