公司交税情况说明

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公司交税情况说明

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公司交税情况说明公司交税情况说明篇一:纳税自查报告范文篇一:税务自查报告范文税务自查报告范文税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。

一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。

一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。

有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。

大概的格式: 自查报告第一行居中,然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字)然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。

如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。

不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法:第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人;第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:1、行业特点;2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低。

3、签定大笔供货合同,需要准备库存。

4、受市场影响,销售不旺,产品积压等等,都是企业税负抵的原因。

第三部分:如果解决税负低的情况:扩大销售,提高产品质量;减少库存等等。

以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释,如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!税务自查报告范文2010 年度自查报告我公司与2011 年4 月12 日至2011年5月10日对公司2009 年1 月—2011 年12 月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!纳税人名称:税务登记号:纳税人识别号:经济类型:法人代表:检查时限 2009 年1 月—2011 年12 月一、企业基本情况:我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:人。

年度汇算清缴多交情况说明范文

年度汇算清缴多交情况说明范文

年度汇算清缴多交情况说明范文尊敬的[税务部门名称]:您好!我是[公司名称/纳税人姓名],在这里想跟您唠唠我们年度汇算清缴多交税款这事儿。

一、整体情况。

咱们先从大框架说起哈。

这一年呢,我们公司就像一艘在商海里航行的船,业务那是起起伏伏的。

在做汇算清缴的时候,突然发现多交了税款,就好像本来打算买刚好分量的粮食,结果不小心买多了。

这多交的钱虽然不是个小数目,但也算是我们在财务航程中的一个小插曲。

二、收入方面的原因。

1. 项目结算时间差。

我们有几个大项目,就像几个大宝藏一样。

有些宝藏的挖掘(项目开展)和收获(结算收款)时间不太同步。

比如说,有个项目在去年快结束的时候,我们已经按照工程进度啥的预估收入并交了税。

结果呢,客户那边因为各种流程的问题,到了今年才正式结算完最后的款项。

这就导致我们去年交的税,按照最终的收入算起来,就多交了一部分。

就像我们以为宝藏已经全挖出来了,提前按照这个量交了“挖掘税”,结果后面又挖出了一点,可前面税交多了。

2. 收入确认的误解。

还有啊,我们财务的小伙伴在收入确认这块也有点小迷糊。

有些特殊的业务类型,我们按照自己的理解确认了收入并且交了税。

后来经过仔细研究税收政策,就像重新看宝藏挖掘的说明书一样,发现我们确认早了或者确认的方式不太对。

比如说,有个和客户合作的业务,里面包含了一些后续服务的部分,我们当时一股脑儿把整个合同金额都当成收入交税了,没考虑到后续服务还没提供,这部分收入其实不应该那么早交税的。

这就好比把还没孵出来的小鸡也算成鸡的数量去交“鸡税”了,结果就多交了。

三、成本费用方面的因素。

1. 费用跨期调整。

成本费用这边也有点状况。

有些费用就像调皮的小精灵,在时间上跳来跳去。

我们有一些费用是去年发生的,但是发票啥的到今年才拿到手。

按照规定,我们去年做汇算清缴的时候就没敢把这些费用算进去抵税。

结果今年整理的时候才发现,要是去年能把这些费用算进去,我们就不用交那么多税了。

这就像本来有优惠券(费用抵税)可以用,但是因为优惠券来得晚了点,我们就多付了钱(多交税)。

税务情况说明

税务情况说明

情况说明
尊敬的税务局领导:
现我司按照贵局要求针对公司2017年1-8月交税和退税情况说明如下:
本公司2016至2017年度,因为原材料价格上涨,且同行业市场竞争激烈,我司在业务操作上不得已将颗粒磨成粉,代替称进胶水使用。

同时为了降低成本,直接燃烧。

燃烧导致环保问题必须处理,我司也相应国家环保要求,大量购置锅炉等环保设备,对公司接装设备等等进行整改,且尚处于调试阶段,材料消耗大,开销大。

所以进项税额巨大,因此销项税额扣减进项税额后的应缴纳的增值税,相较其他时间段比较少。

上述情况均属实,领导随时可以到公司予以考察。

目前企业经营困难,入不敷出,我们恳请领导能考虑我们公司的实际困难,对我们目前的情况予以理解。

公司
年月日。

税务情况说明书范文(模板)

税务情况说明书范文(模板)

税务情‎况说明‎书范文‎税务‎情况说‎明书范‎文‎‎‎‎篇一‎:‎‎‎税务情‎况说明‎_模板‎税务情‎况说明‎××‎市××‎×地税‎局:‎‎我公‎司系×‎××有‎限公司‎控股子‎公司,‎成立于‎×××‎年××‎月××‎日,因‎项目施‎工原因‎目前×‎××尚‎在建设‎之中,‎公司还‎未正式‎营业,‎也无正‎式在职‎人员。

‎现在的‎财务人‎员为×‎××公‎司员工‎,报税‎以及日‎常管理‎相关事‎宜均由‎其代办‎,薪资‎也在该‎公司领‎取,个‎税由其‎代扣代‎缴。

故‎×××‎公司目‎前尚未‎产生任‎何收入‎,无个‎税申报‎,在建‎×××‎所属房‎屋为×‎××有‎限公司‎未完工‎、未移‎交的开‎发产品‎,不用‎缴纳房‎产税,‎城镇土‎地使用‎税由×‎××有‎限公司‎缴纳。

‎该项目‎计划在‎年‎月建成‎投入运‎营,预‎计个税‎申报时‎间为:‎‎年‎月。

‎××‎×有限‎公司‎年月‎日情‎况说明‎眉山‎市地税‎局第一‎直属分‎局:‎‎我公‎司四川‎荣华酒‎店管理‎有限公‎司成立‎于二0‎一四年‎一月十‎七日,‎因项目‎施工原‎因目前‎酒店尚‎在建设‎之中,‎公司还‎未正式‎营业,‎也无正‎式在职‎人员。

‎现在的‎财务人‎员为四‎川仁川‎置业发‎展有限‎公司员‎工,报‎税等相‎关事宜‎均由其‎代办,‎薪资在‎四川仁‎川置业‎发展有‎限公司‎领取,‎个税由‎四川仁‎川置业‎发展公‎司代扣‎代缴。

‎故荣华‎酒店管‎理公司‎目前无‎个税和‎其他税‎种申报‎,酒店‎计划在‎四川‎荣华酒‎店管理‎有限公‎司2‎01X‎年10‎月13‎日‎‎‎‎‎篇二:‎‎‎税‎务情况‎说明书‎情况‎说‎明书‎因公‎司电子‎财务系‎统中病‎毒,导‎致20‎1X年‎X月份‎至20‎1X年‎X月份‎期间财‎务报表‎出现错‎乱。

税务情况说明范文

税务情况说明范文

税务情况说明范文尊敬的税务局领导:我是某某公司的财务总监,我在此向您说明我公司的税务情况。

我公司成立于2005年,主要从事电子产品的生产和销售业务。

在过去的几年里,公司业绩稳步增长,税务方面也一直遵守国家的税收政策,积极履行纳税义务。

首先,我公司注重纳税合规。

我们严格按照国家税收法规,主动履行纳税义务,及时足额地缴纳各项税费。

我们每月都按时向税务局申报和缴纳增值税、企业所得税等税项,从未拖欠过税款。

同时,我们也积极配合税务局的税收稽查工作,主动接受税务局的税收检查,保证公司的税收合规。

其次,我公司注重税收优惠政策的合理利用。

在国家税收政策的指导下,我公司积极申请各项税收优惠政策,合理降低企业税负。

例如,我们按照国家政策,申请了高新技术企业认定,并享受了相应的税收优惠政策。

此外,我们还积极参与了地方政府出台的各项税收优惠政策,充分利用各项政策减轻企业税收负担。

再次,我公司注重税务风险的防范和管理。

我们建立了完善的财务会计制度和内部控制制度,加强了财务风险管理和税务合规风险管理。

我们定期进行财务会计核算和税务风险评估,及时发现和解决存在的税务风险问题,确保公司的税收合规和风险防控。

最后,我公司注重税务合规的宣传和教育。

我们定期组织公司员工参加税收法律法规和政策的培训,提高员工的税收合规意识和能力。

我们还通过内部宣传和外部宣传,积极传播税收法规和政策,引导员工和社会公众自觉遵守税收法规,共同维护良好的税收秩序。

总之,我公司一直以来都重视税收合规,严格遵守国家税收法规,积极履行纳税义务。

我们将继续加强税务管理,不断提高税收合规水平,为国家的税收事业做出更大的贡献。

希望税务局领导对我公司的税务情况给予认可和支持,同时也希望税务局领导能够在税收政策方面给予更多的指导和支持,共同促进税收事业的健康发展。

谢谢!。

【最新】纳税情况说明怎么写-word范文模板 (3页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==纳税情况说明怎么写篇一:公司交税情况说明关于********公司201X年—201X年实交税金情况的说明******政府:三年来,我公司在政府的大力支持和正确领导下,取得了良好的经济效益和社会效益,现将我公司201X年-201X年经营和纳税情况向各位领导具体汇报如下:一、我公司201X年完成产值8496736.73元,应交营业税金及附加264902.1元,所得税152941.26,实交营业税金及附加335721.87元,所得税339515.42元。

多交营业税金及附加70819.77元,所得税186574.16元。

二、201X年完成产值8442473.90元,应交营业税金及附加263274.22元,所得税151964.53元,实交营业税金及附加462289.23元,所得税207370.72元。

多交营业税金及附加199015.01元,所得税55406.19元。

三、201X年完成产值10849573.33元,应交税金及附加334643.71元,所得税195292.32元,实交税金及附加620527.40元,所得税205569.43元。

多交营业税金及附加285883.69元,所得税10277.11元。

四、累计应交营业税金及附加862820.03元,所得税500198.21元;实交营业税金及附加1418538.50元,所得税752455.57元;多交营业税金及附加555718.47元,所得税252257.36元。

五、1.1999年5月农业开发办借款210000元,支付1999年度所得税141900元,营业税金及附加10000元。

2.1999年6月农业开发办借款50000元,支付1999年6月所得税50000元,营业税金及附加50000元。

3.201X年10月企办室借款28000元,支付201X年营业税金及附加40000元。

年度汇算清缴多交情况说明范文

年度汇算清缴多交情况说明范文尊敬的[税务部门名称]工作人员:你们好!我是[公司名称/个人姓名],在这里想跟你们唠唠关于年度汇算清缴多交税款这事儿。

一、基本情况。

先说说我们这一年的总体情况吧。

这一年就像一场大冒险,业务上起起伏伏的。

我们公司[或者我个人,如果是个人情况的话]主要的收入来源呢,是[简要说明主要收入来源,例如销售产品、提供服务之类的]。

在这过程中,我们一直都是老老实实按照规定在预缴税款。

二、多交税款原因。

# (一)收入计算方面。

1. 预估与实际的偏差。

年初的时候啊,我们就像在雾里看花一样,对收入预估得不是特别准。

当时觉得市场形势一片大好,业务肯定蹭蹭往上涨,所以在预缴的时候就按照比较乐观的估计来交税款了。

谁知道呢,半路上杀出个程咬金,市场突然有点变化,虽然业务也还不错,但没达到我们预估的那个程度。

就好比我们以为能摘到一箩筐的果子,结果只摘到了半箩筐,可之前按照一箩筐果子的情况交了税,这就多交了一部分。

2. 特殊收入确认的影响。

还有啊,我们有一笔收入的确认也有点特殊情况。

[详细说明特殊收入的情况,例如是一笔跨年度的大项目收入,按照合同规定在某个节点确认了收入用于预缴税款,但实际上最终结算方式有调整等]。

当时按照税务规定的一种理解去确认了收入并预缴,后来发现从整个年度来看,这种确认方式在汇算清缴的时候就显得多交了一些。

# (二)费用扣除方面。

1. 费用的延迟扣除。

我们这一年在费用支出方面也挺折腾的。

有些费用本来是应该在当年扣除的,但是因为各种原因,就像手续没办完啊,或者发票来得晚了些,就没能及时在预缴的时候扣除。

比如说,我们有一笔挺大的广告费用,和广告公司合作的时候,广告都播出去了,效果也有了,可发票一直到快年底了才开过来。

那在预缴的时候就没扣掉这笔费用,等于多交了一部分税款。

等到汇算清缴的时候,这些费用都能合理扣除了,就发现之前交多了。

2. 新政策下的调整。

国家不是出台了一些新的税收优惠政策嘛,这些政策就像及时雨,但我们一开始没完全吃透。

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==纳税情况说明怎么写篇一:公司交税情况说明关于********公司201X年—201X年实交税金情况的说明******政府:三年来,我公司在政府的大力支持和正确领导下,取得了良好的经济效益和社会效益,现将我公司201X年-201X年经营和纳税情况向各位领导具体汇报如下:一、我公司201X年完成产值8496736.73元,应交营业税金及附加264902.1元,所得税152941.26,实交营业税金及附加335721.87元,所得税339515.42元。

多交营业税金及附加70819.77元,所得税186574.16元。

二、201X年完成产值8442473.90元,应交营业税金及附加263274.22元,所得税151964.53元,实交营业税金及附加462289.23元,所得税207370.72元。

多交营业税金及附加199015.01元,所得税55406.19元。

三、201X年完成产值10849573.33元,应交税金及附加334643.71元,所得税195292.32元,实交税金及附加620527.40元,所得税205569.43元。

多交营业税金及附加285883.69元,所得税10277.11元。

四、累计应交营业税金及附加862820.03元,所得税500198.21元;实交营业税金及附加1418538.50元,所得税752455.57元;多交营业税金及附加555718.47元,所得税252257.36元。

五、1.1999年5月农业开发办借款210000元,支付1999年度所得税141900元,营业税金及附加10000元。

2.1999年6月农业开发办借款50000元,支付1999年6月所得税50000元,营业税金及附加50000元。

3.201X年10月企办室借款28000元,支付201X年营业税金及附加40000元。

绿地公司纳税情况汇报范文

绿地公司纳税情况汇报范文
绿地公司纳税情况汇报。

尊敬的领导:
我是绿地公司的财务部经理,特向您汇报我公司最近一年的纳税情况。

在过去
的一年里,绿地公司认真履行纳税义务,积极配合税务部门开展各项工作,取得了良好的纳税成绩。

首先,我公司严格按照国家税收法规,及时足额地缴纳各项税费。

根据税务部
门的统计数据,我公司在过去一年里共计纳税金额达到了XX万元,其中包括增值税、企业所得税、个人所得税等各项税种。

在完成纳税的同时,我公司还积极参与了税收优惠政策的申报工作,最大限度地减少了税负,提高了纳税效益。

其次,我公司注重纳税合规管理,建立了健全的纳税管理制度和内部控制体系。

我们严格执行税收法规,规范纳税行为,杜绝任何偷漏税行为的发生。

同时,我们加强了对纳税政策的学习和宣传,提高了全体员工的税收意识,确保了纳税工作的规范和有序进行。

最后,我公司积极履行社会责任,关爱员工,回馈社会。

在纳税的同时,我们
还积极参与了各项公益活动,捐助资金物资,为社会做出了积极贡献。

这不仅体现了我公司的社会责任感,也得到了社会各界的一致好评。

总的来看,绿地公司在过去一年里的纳税工作取得了显著成绩,得到了税务部
门的肯定和表彰。

我们将继续遵纪守法,诚信纳税,为国家的税收事业做出更大的贡献。

谢谢!
绿地公司财务部经理敬上。

公司交税情况说明

公司交税情况说明首先,公司交税的目的是为了支持国家的财政开支和公共服务的提供。

纳税人通过纳税,向国家提供了充足的财政收入,国家可以用于公共教育、医疗、社会保障等服务的提供,从而提高国民生活水平和维护国家的稳定发展。

其次,公司交税涉及的税种种类繁多,包括企业所得税、增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等。

其中,企业所得税是企业根据其取得的所得额计算的税款;增值税是企业在销售商品或提供劳务时取得的增值额按照一定税率计算并缴纳的税款;消费税是指在消费过程中以商品与劳务为对象,按照规定的税率征收的一种间接税;城市维护建设税是企业按照一定税率计算并缴纳的一种房产税;教育费附加和地方教育费附加是企业为支持教育事业需要而缴纳的附加税。

再次,公司交税有一定的纳税义务。

企业应按照国家税收法律法规的要求,如实申报纳税义务,履行纳税申报义务,按时足额计缴税款。

企业还应当配合税务机关进行税务检查,协助税务机关开展税务稽查工作。

同时,企业应加强税收管理,建立健全税收内部控制制度,确保纳税行为的合规性。

最后,公司交税的情况还受到国家税收政策的影响。

国家税收政策会根据国民经济发展、产业政策、经济结构调整等需要进行调整和变化。

税收政策的调整可能会对企业的纳税情况产生影响,如税率的变动、税收优惠政策的调整等。

综上所述,公司交税是企业的法定义务,也是企业作为社会成员的责任。

企业按时足额向国家缴纳税款,有助于国家财政的收入稳定,为国家发展提供支持,并获得相应的公共服务。

同时,企业也需要注意遵守相关的税收法规,加强税收管理,并及时了解和适应国家税收政策的变化,以确保纳税行为的合规性。

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关于********公司2001年—2003年实交税金
情况的说明
******政府:
三年来,我公司在政府的大力支持和正确领导下,取得了良好的经济效益和社会效益,现将我公司2001年-2003年经营和纳税情况向各位领导具体汇报如下:
一、我公司2001年完成产值8496736.73元,应交营业税金及附加264902.1元,所得税152941.26,实交营业税金及附加335721.87元,所得税339515.42元。

多交营业税金及附加70819.77元,所得税186574.16元。

二、2002年完成产值8442473.90元,应交营业税金及附加263274.22元,所得税151964.53元,实交营业税金及附加462289.23元,所得税207370.72元。

多交营业税金及附加199015.01元,所得税55406.19元。

三、2003年完成产值10849573.33元,应交税金及附加334643.71元,所得税195292.32元,实交税金及附加620527.40元,所得税205569.43元。

多交营业税金及附加285883.69元,所得税10277.11元。

四、累计应交营业税金及附加862820.03元,所得税500198.21元;实交营业税金及附加1418538.50元,所得税752455.57元;多交营业
税金及附加555718.47元,所得税252257.36元。

五、1.1999年5月农业开发办借款210000元,支付1999年度所得税141900元,营业税金及附加10000元。

2.1999年6月农业开发办借款50000元,支付1999年6月所得税50000元,营业税金及附加50000元。

3.2000年10月企办室借款28000元,支付2000年营业税金及附加40000元。

4.2000年10月农经站借款100000元,支付2000年度所得税50000元,营业税金及附加50000元。

5.2004年1月高速借款100000元,支付2004年度所得税80000元,营业税金及附加20000元。

尚欠款多交税备注
改制欠款140000.00 555718.47 营业税金
财政所28000.00 252257.46 所得税
土地所30000.00
高速公路100000.00
合计298000.00 807975.93
********公司
二○一○年二月九日。

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