有限公司合同标的物验收记录表

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产品验收单

产品验收单
产品验收单
项目名称:
服务商名称: 服务商号:产品供应商名称:序号 Nhomakorabea类别
项目
方法
是(√) 否(×)
1
到货验收
产品完整性
及一致性
检查产品型号、规格、数量与订单合同是否一致。
检查装箱产品是否有装箱明细、产品合格证、保修凭证、快速操作手册。
2
产品是否有损伤
检查产品外观是否存在磕碰及损坏的现象。
3
功能验收
网络连接
验收内容:
验收结论:
(填写合格或不合格)
服务商名称(盖章):
授权代表签字:
验收日期: 年 月 日
安装4G卡检查4G网络是否正常。
4
连接无线WIFI检查无线网络是否正常。
5
背照摄像头
打开背照式摄像头检查功能是否正常。
6
内窥镜式摄像头
检查是否能够正常与手持进行连接,应用是否正常。
7
蓝牙耳机
检查是否能够正常与手持进行连接,应用是否正常。
8
音/视频功能
检查拍照、摄像及回放功能是否正常。
9
平台连接
依据验收安排,连接公司远程视频诊断平台,确认连接是否正常。

办公家具质量验收表

办公家具质量验收表
供应商(签字):_________日期:_________
8
安装质量
安装应牢固,线路布局应合理,易于维护。
9
售后服务
供应商应提供完善的售后服务承诺。
10
总体满意度
家具应满足公司需求,设计风格应与办公环境协调。
请确保所有验收项均符合要求后,在文档底部签字确认。若发现任何不符合项,应立即通知供应商进行整改。
验收人(签字):_________日期:_________
办公家具质量验收表
为了确保采购的办公家具符合公司的质量要求和标准,请根据以下项目进行验收。每一项都需要仔细检查,并记录下是否符合要求。请在"验收结果"一栏中打勾选择"符合"或"不符合",并在"备注"栏中提供必要的说明。
序号
检查项目
验收标准
验收结果
备注
1
外观检查
表面应平整、无划痕、无翘曲、无明显凹陷或变形。
2
结构稳定性
结构应牢固,不得有松动、变形或摇晃现象。
3
材料质量
应符合采购合同中规定的材料要求。
4
尺寸精度
尺寸应符合采购订单中的要求,允许的误差范围应符合国家标准。
5
安全性能
家具应无有害物质释放,结构设计应避免使用中可能出现的危险。
6
功能测试
所有功能部件应正常工作,操作简便,无故障。
7包装与运输包装应源自好无损,运输过程中无明显损伤。

采购验收记录表

采购验收记录表
采购验收记录表
项目名称
验收时间
201年 月日验收地点
设备验收清单
序号
产品名称
数量
交货时间
1
2
3
■ ■ ■
参加验收பைடு நூலகம்
人员
(签字)
1.项目负责人
2.保管人
3.使用人
4.教务处
5.财务处
6.后勤处
验收结果
合同总价
供货商名
称(盖章)
供应商签字:
时间:201年 月 日
使用单位
验收意见
(盖章)
验收人签字:
时间:201年 月 日
资产
管理处
准备资料及要求
1.项目设备及随机配件(含资料):详细见采购合同。
2.验收依据:成交供应商书面承诺、货物参数清单及采购合同。
3.验收方式:到货时间、质量、规格及安装要求与合同对照;数量清点;功能演示。
4.根据验收内容决定教务处、财务处、后勤处是否参加。

模板验收记录表

模板验收记录表

模板验收记录表一、项目信息。

项目名称,__________ 项目编号,__________ 项目负责人,__________ 项目开始日期,__________ 项目结束日期,__________。

二、验收内容。

1. 验收时间,__________。

2. 验收人员,__________。

3. 验收内容:项目进度是否符合计划安排?项目成果是否符合要求?项目质量是否达到标准?三、验收结果。

1. 项目进度验收结果,__________。

通过。

未通过。

2. 项目成果验收结果,__________。

通过。

未通过。

3. 项目质量验收结果,__________。

通过。

未通过。

四、问题记录。

1. 项目进度问题,__________。

2. 项目成果问题,__________。

3. 项目质量问题,__________。

五、后续处理。

1. 未通过验收的问题处理方案,__________。

2. 需要调整的时间计划,__________。

3. 需要重新完成的任务,__________。

六、备注。

1. 验收总结,__________。

2. 验收人员意见,__________。

3. 项目负责人意见,__________。

七、附件。

1. 项目进度报告。

2. 项目成果样品。

3. 项目质量检测报告。

以上为模板验收记录表,供项目负责人和验收人员使用。

在进行项目验收时,请按照上述内容进行记录,并及时处理未通过验收的问题,确保项目顺利完成。

公司合同、文件签收登记表

公司合同、文件签收登记表
□原 件 □复印件
Hale Waihona Puke 序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
日期
合同编号
合同签收登记表
合同名称
签收人
20 21 22 23 24
合同签收登记表
入档位置
备注
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
序号日期合同编号合同名称签收人12345678910111213141516171819合同签收登记表2021222324入档位置备注原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件序号日期文件名称签收人入档位置12345678910111213141516171819202122文件签收登记表2324备注原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件

签收验收表

签收验收表

货物收据证明
最终用户名称:合同号:
验收负责人:电话(含地区号):邮编:
项目负责单位/负责人(签字/盖章)
年月日
验收单最终用户名称:合同号:
验收负责人:电话(含地区号):邮编:
填表说明:
1、本表为记录安装验收和描述设备运行与支持服务情况而设计;按包/品目填写,可复印。

2、“服务”指供应商按合同条款应进行的技术及售后服务。

3、“不合格原因说明”栏若不够填写,可附页。

4、“收货负责人”指各项目学校负责项目收货工作的负责人。

5、请务必认真填写。

此表一式二份,一份留存各最终用户,一份留存供货商代表。

办公用品验收表模板

办公用品验收表模板

办公用品验收表模板办公用品验收表是用于记录办公室或企业购买的办公用品的验收情况,以确保所购买的物品数量、质量和规格与采购合同一致。

以下是一个办公用品验收表的模板,供参考:办公用品验收表。

日期,__________。

部门,__________。

验收人,__________。

序号 | 办公用品名称 | 规格型号 | 数量 |单位 | 备注。

---------------------------------------------------------------------。

1 | | | ||。

---------------------------------------------------------------------。

2 | | | | |。

---------------------------------------------------------------------。

3 | | | | |。

---------------------------------------------------------------------。

4 | | | | |。

---------------------------------------------------------------------。

5 | | | | |。

---------------------------------------------------------------------。

6 | | | | |。

---------------------------------------------------------------------。

7 | | | | |。

---------------------------------------------------------------------。

物资进场验收实施记录

物资进场验收实施记录
管理表格
物资进场验收实施记录
表格编号
合同编号
标的物类别
分供方名称
合同品牌/生产厂家
验收地点
验收时间
序号
物资(设备)名称
规格型号
单位
进场数量
验证数量
验证方式
质保资料及编号
验证结论
验收单编号
1
2
3
4
5
6
7
检查内容(相关资料可挂附件)
视频验收记录文件编号
检查事项
实收资料名称
资料份数
审查
情况
审查结论
审核人签字
随货资料合格证来自质量证明书出厂检测报告
送货单
••
包装物检查
(如有)
应审查内容
审查情况
审查结论
审核人签字
内容1
内容2
外观检验(尺
寸、厚度、平
整度等)
应审查内容
审查情况(可附件)
审查结论
审核人签字
内容1
内容2
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