公司经营计划
东莞耀鑫实业有限公司
2014年度企业经营计划
1.1核心经营目标分解
1.2目标客户业务拓展
1.3人员配置
1.4组织架构优化
1、增设一级部门成本中心,主要负责:报价成本和实际发生成本的控制及核算(具体参见成本中心工作指引)。
2、优化NPI部:成立专门团队,划分专门设备进行管理,同时对订单数量在10套以下的均由NPI部进行生产;另一重点功能在于样开阶段问题的收
集及整理。
3、强化体系办功能,重点在于体系推行及各部门执行的稽查。
1.5资金保证(内部)
1、应收帐款必须按期回收;对逾期及呆滞货款,由财务部每日财务报表通报总经理,同时成立由总经理挂帅的帐款回收小组,针对逾期及呆滞货款进行专案处理。
2、财务部根据应收帐款、应付帐款及其他在每月25日拟定下月资金预算,同时通报市场及采购;市场负责应收,采购负责应付。
3、供应链整合,重点在于供方货款赎期以6个月为目标,每月现金采购额必须控制在每月总采购额3籾下。
4、降低库存量,清理现有存货:产成品进行存货期管理,其他库存进行责任制消耗。
5、计划部完善计划功能,与采购部配合实施物料回货期管理(保证最低物料库存)、与生产部配合实施生产计划达成管理(保证市场最快速交货)以及
订单外物料的控制。
6、生产部与工程部配合,对工艺、生产布局进行优化,以保证生产效率及生产质量。
7 、成本中心每月实施重大成本节省课题及成本控制。
1.6产能分配
1、工厂内部钣金加工及冲压加工,按3000W月产能规划;重点在于工艺及设备改良。
2、4月份生产车间重新布局,增加半成品仓进行在制品管理;同时新增两条装配线(2月份)。
3、6月份新增前处理线及7月份新增喷粉线、6月份新增一台数冲、7月份新增压铆机两台。
4、7月份采购部储备钣金加工供应商(2家),储备方向在于供方能提供数冲、折弯、压铆、焊接、喷粉,分摊公司500万产能(依
产品卖出单价核算)
1.7重点成本控制
1.8公司绩效考核制度(附);
1.9核心管理层分红办法(附);
、年度公司重大管理事项
2.1各部门依公司绩效方案在3/10日前提交部门考核方案交总经办审核,通过后由人力资源部备档;各部门绩效方案依据公司对部门考核指标进行展开,同时要依据管理改善进行扩展;
2.2易飞推行,重点在于项目组按推行制度执行一一稽查、通告、处理以及必要时的培训;
2.3成本中心依成本中心工作指引执行,业绩在于通过五份报表的提供;
2.4设备管理,重点在于设备管理制度完善,需要包括:设备台帐(履历)、设备(一、二、三级)保养计划及实施、设备保养及管理责任人制度、设备保养及管理稽查、设备事故奖惩制度,以及对各设备点检维护责任人的培训及表格的优化;
2.5人力资源管理的重点在于:薪酬制度的完善(薪酬设计、薪资调整时限及幅度控制、薪资调整权限设定)、用人制度的完善(试用期管理、学徒工制度、关健岗位管理制度)、留人制度(骨干员工职业通道及公司员工职业通道建设、公司福利制度、企业文化建设)、培训
制度的完善及实施;
2.6供应链管理的重点在于:现有供应商分析、供应商管理制度的完善及执行;
三、年度公司管理目标
四、各部门管理目标(KPI)
4.1市场部部门管理目标
4.2工程部部门管理目标
4.3计划部部门管理目标
4.4采购部部门管理目标
4.5生产部部门管理目标
4.6品质部部门管理目标
4.7、人力资源部部门管理目标
管理目标 量产交货批合格率》
95%
每月客户投诉次数W 10
每月客户批量退货W 2次
月供应商来料产线投诉次数<
外岀质量返工成本占销售比
< 0.1%
目标定义及计算方式
1、量产交货批合格率二当月送货合格批次 /量产交货总批次*100%;
2、华为批合格率》98%
1、 投诉次数以客户正式邮件或正式投诉单为准;
2、 冲压件类每月投诉W 2次;机柜机箱散件类每月投诉W
7次;华为每月投诉W 次;
1、 批量退货指当批次单款产品退货数量大于当批次单款产品送货数 量
30% 2、 华为批量退货为0;
供应商来料产线投诉次数指经过品质部
IQC 检验合格物料,在生产线上发现来料不
合格率超过20% (经各部门评审特采不纳入计算)
;
因质量问题导致我司人员岀差至客户处返工返修产生的差旅费、食宿费、质量赔偿费及人工 工时费;
统计部门 品质部
品质部 品质部 生产部 财务部
统计频 次 每月
每月 每月 每月 每月
审计部 门 市场部
市场部
市场部
总经办 总经办
30% 20%
20% 20% 10%
4.8成本中心
4.9财务部。
公司经营工作目标与计划(4篇)
公司经营工作目标与计划时间过得真快,转眼间我们迎来了全新的一年。
今年,总行管理团队继续团结带领全体员工,以“创造优势、增产增收、稳健经营、稳步发展”为主题。
全体员工发扬开拓敬业的企业精神和实事求是、艰苦奋斗的工作作风,使总行的业务和效益稳步上升,成功实现了年度工作目标,保持了公司持续稳定的发展态势。
一、主要目标:主要经济指标主要完成经济指标(____月至____月)。
产值____万元,比上年同期增长%,超过年度计划指标;上缴税金:____万元,同比增长%,超过年度计划目标;实现利润:____万元,同比增长%,超过年度计划目标。
二、工作表现主要体现在业务发展、施工管理、内部管理和精神文明建设方面:(二)以项目建设管理为重点,加大力度提高整体质量和管理水平2、完成团队资质定位、风险评级和资质审查备案。
今年上半年,公司进一步加大了对总行建设团队资质的重新定位力度。
总行年度建设会议经过认真初审、复审和最终审批申请、确认和签字后,宣布各施工队及其负责人的任免,并很好地完成了队伍清理和重新定位工作。
3、通过iso质量认证体系版本的版本变更和监督评审。
今年____月,根据版本变更工作计划,通过相关下属团队和在建重大项目的指导和考核,质量管理体系同时建立和完善,并顺利通过广东省质量认证中心的检查。
随着此后运行中的不断完善和调整,管理体系逐步完善和成熟,总行于____月份顺利通过了认证中心的监管和复审。
4、加强项目资金使用管理为加强各种项目的监控管理,确保施工进度和资金分配的平衡和适度,经业务部门讨论研究,制定了施工队《资金登记专用簿》和监理《项目资金使用记录薄》。
通过监理对项目部根据施工现场安全、质量、进度、文明施工等相关管理制度的执行情况进行催收的审批,资金使用登记良好,项目支出流程得到严格控制,在加强资金管理、规避业务风险方面取得了一定的成效。
公司经营工作目标与计划(二)(一)、形势分析____年,《建设工程监理规范gbt50319-____》将要全面实施,《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表(第五版)》已进入征求意见阶段,《江苏省水运工程质量管理统一用表(____版)》在____年____月开始施行。
公司经营计划策划书3篇
公司经营计划策划书3篇篇一公司经营计划策划书一、策划书概述本策划书旨在为公司提供全面的经营计划,以实现公司的长期发展目标。
通过对市场环境、行业趋势、竞争对手以及公司内部资源的分析,我们制定了一系列的战略和行动计划,以确保公司在竞争激烈的市场中保持领先地位并实现可持续增长。
二、市场分析1. 目标市场:我们的目标市场是[目标市场的描述],包括[目标市场的具体特征和需求]。
2. 市场规模:[目标市场的规模和增长趋势]。
3. 竞争情况:分析主要竞争对手的优势和劣势,以及他们在市场中的地位。
三、产品和服务1. 产品概述:描述公司的产品或服务,包括特点、功能和优势。
2. 产品线扩展:讨论未来可能推出的新产品或服务,以满足市场需求和扩大业务范围。
四、营销策略1. 品牌建设:确定公司的品牌定位和品牌形象,通过广告、宣传和公关活动来提升品牌知名度。
2. 定价策略:根据成本分析和市场调研,制定合理的产品定价策略,以确保盈利能力和市场竞争力。
3. 销售渠道:选择适合公司产品或服务的销售渠道,如直销、分销商、零售商等。
4. 促销活动:策划促销活动,如打折、促销套餐、优惠政策等,以吸引客户和促进销售。
五、运营管理1. 生产管理:确保生产过程的高效和质量控制,以满足客户需求并降低成本。
2. 供应链管理:优化供应链流程,确保原材料和产品的及时供应,以提高运营效率。
3. 人力资源管理:招聘、培训和管理优秀的员工,建立高效的团队,以支持公司的业务发展。
4. 质量管理:建立质量管理体系,确保产品或服务的质量稳定,并不断改进和提升。
六、财务计划1. 预算编制:制定年度预算,包括收入预算、成本预算和利润预算。
2. 投资需求:分析公司的投资需求,包括固定资产投资、研发投入等。
3. 融资计划:讨论可能的融资渠道,如股权融资、债务融资等,以支持公司的发展。
4. 盈利预测:预测公司未来几年的盈利情况,包括收入、成本和利润预测。
七、风险评估与对策1. 风险识别:识别公司面临的各种风险,如市场风险、竞争风险、财务风险等。
公司经营计划书范文集锦大全5篇
公司经营计划书范文集锦大全5篇公司经营计划书作用在于目标设定和资源配置相对合理明确。
通过经营计划可以达到“从上至下”和“从下至上”双向的充分沟通。
今天小编在这给大家带来公司经营计划书,接下来我们一起来看看吧!公司经营计划书1一、切实完成年营销任务,力保工程进度不脱节1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现20__年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元,其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。
按_____签协议书,该任务的承载体为策划代理公司。
经双方商议后,元月份应签订新的年度任务包干合同。
为完成年度营销任务,我们建议:策划代理公司可实行置业任务分解,到人到片。
而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。
可采取更为灵活的销售方式,全面完成年销任务,在根本上保证工程款的跟进。
在营销形式上,应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案,努力创造营销新模式,以形成自我营销特色。
2、合理运用广告形式,塑造品牌扩大营销新的一年,公司在20__年的基础上,将进一步扩大广告投入。
其目的一是塑造“__”品牌,二是扩大楼盘营销。
广告宣传、营销策划方面,__应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫,避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。
3、努力培养营销队伍,逐步完善激励机制策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员,是一个有机的合作群体。
新的一年,公司将充分运用此部分资源。
策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作,使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。
其次是逐步完善营销激励机制,在制度上确立营销奖励办法,具体的奖励方案由营销部负责起草。
二、全面启动招商程序,注重成效开展工作1、结合医药市场现状,制订可行的招商政策按照公司与策划代理公司所签合同规定,__应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》,但目前该工作已经滞后。
2024年公司年度经营计划(六篇)
2024年公司年度经营计划本年度,我司的主要预期目标设定如下:确保供热面积达到____万平方米,其中新增接入网络的供暖面积为____万平方米;预计收取热费总额为____万元;并预计实现经营收入____万元。
鉴于今年为公司成立以来的第二年,同时也是公司发展历程中的关键之年,我们面临着生产经营、夏季检修及项目建设的繁重任务,公司内部管理亦承受着巨大压力。
为此,我司将在建投公司的正确领导与董事会的有力指导下,全力以赴,着力推进以下几方面的工作:一、全力保障冬季供暖工作的顺利进行我们将严格遵循市政府及市供热办的供暖要求,紧密配合开发区(头屯河区)及建投公司的工作部署,确保本采暖季的供暖任务圆满完成。
具体措施包括:确保燃煤供应的充足与稳定;根据气温变化,科学调节供热参数;建立健全供热保障应急处理机制,通过超前预测与科学安排,采取有力措施应对突发事件,保障冬季供暖的平稳运行。
二、积极拓展供暖范围,持续扩大供暖面积紧跟开发区(头屯河区)的跨越式发展步伐,我们将加大对区域内新入驻企业和新开发小区的调研力度,以进一步扩大供暖面积。
预计本年度新增入网面积将达到____万平方米(其中居民新增____万平方米,单位新增____万平方米)。
三、加速推进热源项目及配套办公设施的建设我们将加强与热源项目小组及施工单位的沟通协调,为施工单位提供必要的技术支持,在确保安全与质量的前提下,加快热源项目配套工程的建设进度。
同时,主动配合施工单位与监理单位,严格执行工程竣工验收程序,做好项目的“三查四定”工作,确保工程质量。
我们还将按时完成公司机关楼与宿舍楼的装修工程,以实现明年年底前的搬迁入住。
四、强化安全标准化管理我们将全面开展安全标准化工作,并将其与当前的安全生产工作紧密结合,构建全员、全方位、全过程的安全管理模式。
通过落实安全生产责任制、签订安全生产责任状、强化安全生产教育、严肃安全管理规章制度、加强安全隐患排查与治理、提高安全事故处臵能力、加强设备管理与维护保养等措施,全面提升公司的安全生产管理水平。
公司经营工作计划(精选14篇)
公司经营工作计划公司经营工作计划(精选14篇)时间过得太快,让人猝不及防,又迎来了一个全新的起点,现在就让我们好好地规划一下吧。
相信许多人会觉得计划很难写?以下是小编为大家收集的公司经营工作计划,欢迎大家分享。
公司经营工作计划篇1根据公司董事会确定的公司3年中期发展规划,20xx年公司经营管理工作指导思想是:精心布局,创新发展,稳键经营,预防风险。
总体工作思路是:围绕“外销稳定增长、内销超常规发展”战略目标,以市场为导向加快技术、产品创新步伐,以流程管理为依托,实日常生产运营管理基础,预防控制批量品质风险和坏帐风险,以目标管理为支撑清晰内部经营责任主体,以绩效考核为手段,建立清晰公正的内部经营绩效考核评价体系。
一、20xx年经营目标销售总额计划39000万元,同比增长80%,销售毛利率21.5%,费用率8%,内部考核净利润计划4000万元,同比增长65%(内部考核利润计划4000万元,合营业务净利润500万元)其中:1、海外事业部,销售计划20000万元,内部考核利润2100万元;xx万元;2、国内事业部,销售计划12000万元,内部考核利润1200万元,其中,大客户部销售计划4200万元,内部考核利润420万元,渠道销售部销售计划6500万元,内部考核利润650万元,网销部销售计划1300万元,内部考核利润计划130万元。
3、重庆合智思创,销售计划总额30000万元,其中:自营对外销售计划4000万元,内部考核利润600万元(不含8%内部转移利润)4、合营业务,销售计划3000万元,净利润500万元。
二、主要工作思路1、理顺内部经营架构,清晰经营责任主体1)以市场订单为导向,建立内部模拟市场经营主体,20xx年公司下辖海外事业部、国内事业部、重庆合智思创实业公司三个内部经营主体(利润中心)本部工厂和供应链管理部二个成本控制中心。
2)以年度经营目标和目标成本管理为核心,制订内部转移结算成本(考核价)价,实施“年度销售、内部虚拟考核利润和销售回款”内部加工费收入、目标成本/目标费用支出“主要经营目标管理;实行内部订单责任管理,建立经济责任追究划帐制度。
企业年度经营计划6篇
企业年度经营计划6篇企业年度经营计划 (1) 今年我们经营公司新一届领导班子,愿在局领导的正确领导和指挥下,鼓足干劲,努力完成局领导交给我们的任务,做好我们的本职工作,特制定工作计划如下:一.总计划今年计划总收入40.75万元,计划支出35.75 万元,实现经济效益5万元。
在计划经济收入中有以下几项收入:(1)宾馆计划收入10万元(2)旅游船只收入5万元(3)上坝收费3万元(4)绿化收入7.5万元(5)房屋出租收入3万元(6)果园收入1.25万元(7)劳务输出收入11万元总计收入40.75万元计划支出费用有以下几项:(1)工资支出总额为15万元(2)提取三金3.2万元(3)劳动保险4.3万元(4)劳动保护0.65万元(5)电话费0.5万元(6)差旅费0.8万元(7)办公费0.3万元(8)折旧及摊消6万元(9)税金3.5万元(10)招待费1.5万元总计划支出为35.75二.总计划的详细说明和工作部署1.金湖宾馆为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识,对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包,在现有状态下,标底为10万元人民币。
若局里作出计划,对宾馆投资,进行一定程度的改造,或填补一些用品、设备及线路改造的情况下,标底为12万元人民币。
首先,我们先开一个全体员工参加的动员大会,让全体员工看清当前充满竞争的形式,让全体员工具有竞争意识,发挥他们的潜力。
这也是我们今年降低标底的最大目的,让承租者看到希望,让承租者尝到成功的喜悦,让承租者能够看到成功的结果。
以此为目的,逐渐让集体职工能够自己管理自己,自己壮大自己,将来能够完完全全地独立起来。
如公司内部没有人承租金湖宾馆,我们再对管理局内全体职工招标租赁。
如全局职工也没有人承租,最后就对社会招标,用社会的力量来管理金湖宾馆。
宾馆承租的边缘条件是必须带2名全民职工,8名大集体职工,这10名职工的所有费用由宾馆承担。
虽然我们计划采用的机制为承包责任制,但是在管理上不能以包带代管,我们公司经理部决定让副经理深入到管理中去,掌握宾馆的经营情况,及时回流资金,为金湖宾馆的经营当好参谋把好关。
2024年企业年度经营计划模板(6篇)
2024年企业年度经营计划模板[企业名称]2024年度经营计划1.市场分析与预测在2024年,我们预计市场将继续扩大。
以下是我们对市场趋势的预测和分析:a) 行业前景:根据市场研究,我们发现该行业的前景非常乐观。
我们预计市场规模将继续增长,特别是在数字化和创新方面。
b) 竞争对手分析:我们的竞争对手是行业内的其他公司。
我们将密切关注他们的动向,并确保我们在产品质量、服务和市场定位方面保持竞争优势。
c) 用户需求:我们通过市场调研确定了用户对产品和服务的需求。
我们将根据他们的反馈和要求进行产品的改进和创新。
2.目标设定在2024年,我们的主要目标是:a) 增加市场份额:通过扩大市场推广和提供更优质的产品和服务,我们将努力增加市场份额。
b) 提高客户满意度:我们将致力于提供卓越的客户体验,以增加客户忠诚度和满意度。
c) 扩大业务范围:我们计划拓展新的市场和业务领域,以促进公司的持续增长。
3.产品和服务策略a) 产品创新:我们将持续进行产品创新,以满足客户不断变化的需求,并提供更符合市场趋势和竞争优势的产品。
b) 服务优化:我们将注重提供优质的售前售后服务,确保客户得到满意的服务体验。
c) 市场定位:我们将继续强化市场定位策略,准确把握目标客户群体的需求,以提供针对性的产品和服务。
4.营销和销售计划a) 品牌宣传:我们将加大品牌宣传和推广力度,通过各类媒体和渠道广泛传播我们的品牌形象和核心价值观。
b) 销售渠道:我们将继续发展和拓展多样化的销售渠道,以提高产品的市场覆盖率和销售额。
c) 促销活动:我们将定期开展促销活动,以吸引新客户和提高客户的购买意愿。
5.人力资源管理计划a) 人员招聘:我们将加强人员招聘工作,以满足公司发展的需求,吸引和留住高素质的员工。
b) 员工培训:我们将提供定期的员工培训和发展计划,以提高员工的专业能力和技能水平。
c) 绩效评估:我们将建立有效的绩效评估机制,以奖励表现优秀的员工,并提供晋升和晋级机会。
公司经营工作计划5篇
公司经营工作计划5篇时光在流逝,从不停歇,很快就要开展新的工作了,为此需要好好地写一份计划了。
想学习拟定计划却不知道该请教谁?下面小编给大家分享公司经营工作计划,希望能够帮助大家!公司经营工作计划1紧张忙碌的20__年工作事宜已悄然结束,在过去的一年中经营部在公司领导的高度重视和正确领导下,在我司各职能部门和司属个单位的大力支持和密切配合下,认真执行公司有关规定和决策,努力提高自身业务素质,促进部门内务管理规范化,全力配合公司导向决策,积极拓展了各项业务管理工作,从中不足唯有依靠本部自身承揽、公开中得项目业绩还是寥寥无几。
20__年,新的一年已经到来,经营部将集思广益结合实际制定的详细、具体的计划和分工,责任到人,各司其职,努力提高我们部门员工的业务水平及责任感,牢牢抓住以人为本这一基则发挥人的积极性和创造性,打造出经营部不一样的未来。
20__年经营部各项工作工作简要回顾20__年,在经营部全体人员的努力下,思想稳定团结,各项管理制度不断完善,实现了经营各项工作积极有序地发展,保证了我公司的经营能力逐步提高。
一、承接任务情况20__年公司承接工程共13个,承接合同额约27000万元;具体有:二、合同管理方面情况20__年在合同管理方面总的执行情还是不错的基本上做到了先签合同后进场,不签合同不进场原则,合同签订执行合同审批表程序,经各项目部门审阅批准后执行合同签订,在不同程度上规避不签合同存在的潜风险,但也存在很多不足与问题:在分包合同管理上:①曾出现下属分公司、项目部先施工(购销)再签订现象;②分包合同的起草会签时间过慢;③劳务分包还未能有效的全部实行起来,较大项目且已经建立起劳务分包协议。
三、公开招投标方面20__年公司开具建筑工程招标项目介绍信98项,公司自投公开招投标项目 23只(包括乡镇、部门招标),报名未投16只(区招投标5只,乡镇、部门11只),外借59只(包括乡镇、部门招标,本地区及外省地拟标的房间、市政、装饰项目),公司中标项目6只。
公司的经营方针和投资计划
公司的经营方针和投资计划
一、经营方针
创新驱动:公司将不断投入研发,推动产品和服务的创新,以满足市场的变化需求。
质量至上:我们将始终坚持质量第一的原则,为客户提供优质的产品和服务。
客户为中心:我们将以客户的需求为导向,不断优化服务流程,提升客户体验。
可持续发展:我们关注环境保护,致力于实现企业的可持续发展,为社会的可持续发展做出贡献。
二、投资计划
研发投资:在未来几年,公司计划增加对研发的投入,以保持产品和服务的领先地位。
市场拓展:公司将根据市场需求,有计划地拓展新的市场领域,提高市场占有率。
人才引进与培养:公司将加大对人才的引进和培养力度,为公司的长远发展提供人才保障。
信息化升级:公司将投入资金进行信息化升级,提高公司的运营效率。
环保投入:公司将加大对环保设施的投入,实现绿色生产。
公司经营工作计划书5篇
公司经营工作计划书5篇公司经营工作计划书篇1一、经营方针在认真审视大友榆钢检修公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司领导对当前生产、检修、工程行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
二、的大友榆钢检修公司生产经营目标(一)核心经营目标,大友榆钢检修公司生产经营目标是:生产、检修、工程收入3984.51万元,生产、检修、工程收入7500万元,增长率88.23%,利润收入197万元,利润收入230万元,增长率16.83%,(二)生产、检修、工程目标细分生产、检修、工程目标细分表 (计算单位:万元,人民币)可控费用计划三、主要生产、检修、工程策略(一)市场策略1.全公司必须以生产、检修、工程市场为导向,以榆钢二期工程建设开展经营和管理活动。
公司制订相关政策,鼓励全体员工参与生产、检修、工程工作的管理和经营。
2.充分调动全体员工的积极性,把企业的发展、壮大和员工的切身利益挂钩,提高责任心,做好各项工作。
3.生产、检修、工程市场的主攻方向榆钢二期建设市场,并以“发展榆钢二期建设,继续做好榆钢一期各项检修保产”为目标市场策略。
(二)费用策略1.员工工资由日工资和加班工资,改为月工资,员工收入公正公开、透明,收入和技能、责任心、组织能力成正比,体现多干多的2.对工程严格管理,对所有工程费用进行测算,严格控制机械费、人工费、辅材费用等,员工收入和工程利润挂钩。
四、实现目标的措施(一)榆钢检修、保产、工程,榆钢二期建设、检修、保产 1、榆钢检修公司今年已经和榆钢公司签订检修维护合同,总费用3708000元。
2.大友榆钢检修公司正在和榆钢公司商议生产劳务合同,预计费用在3610488以上元。
3.榆钢一期工程项目大概在5000000元左右。
4、我公司正在和榆钢公司洽谈一期生石灰来料加工合同。
5、榆钢二期工程建设以及生产后的动力水电、储运的检修、保产、二期生石灰的煅烧,榆钢二期生产后的技改、消缺项目等。
