上海浦东新区工商业联合会2016单位决算

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上海浦东新区祝桥成校2016单位决算

上海浦东新区祝桥成校2016单位决算

上海市浦东新区祝桥成校2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区祝桥成校概况一、主要职能第一部分上海市浦东新区祝桥镇成人文化技术学校概况一、学校概况祝桥镇成人文化技术学校是浦东新区教育局主办并管辖的公办学校。

学校坐落于祝桥镇东大街84号,是浦东新区教育局主管的一所具有独立法人资格的教育事业单位。

学校共有在职在编教师8人。

学校秉承“以人为本,诚信至上”的原则,坚持“能力为本,质量为上;不求最大,但求最好”的办学理念,竭诚为有上进心、想更新知识的广大社区学员服务。

目前在校学生1600多人。

常年开办各类成人教育专业培训,为祝桥镇培育现代化建设所需人才。

学校现有标准教室6间,有多媒体专用教室、舞蹈房、摄影教室、计算机教室、书画专用室、古筝教室等设施。

学校管理严格,环境优美,是一个学习、培训、知识更新的好去处。

学校积极开办了各类成人本、专科学历班的培训;学校联合社会培训结构常年开设计算机初级、中级、办公自动化等电脑培训班各类劳动力职业技术培训;同时,学校积极开办各类老年教育班级,全个开设长班70多个,学校被评为上海市老年教育示范学校和上海市标准化成人学校和内涵建设达标学校。

学校下设65个居村委学习站点,每个学习点都建有2-5个老年学习活动团队,并设施齐全。

形成了教育进社区、学习到家门的终身学习服务体系。

二、学校职责1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的成职教教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。

不断提高成人教育工作成果和整体水平,形成“发展成人教育,拓展职业教育,完善社区教育,推进学习型社会建设”的学校发展战略。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进终身教育实施。

协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责学校的后勤服务工作,做好学校物资保障,改善办学条件,做好财务管理、校产管理、安全管理等工作。

全国商会

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上海浦东新区北蔡镇财政所2016部门决算

上海浦东新区北蔡镇财政所2016部门决算

上海市浦东新区北蔡镇财政所2016年度部门决算第一部分上海市浦东新区北蔡镇财政所概况一、主要职能财政预算编制管理,财政收支管理,监督管理财政性资金和政府采购管理,债权债务管理,国有资产管理,财务会计管理。

二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区北蔡镇财政所设0个内设机构。

第二部分上海市浦东新区北蔡镇财政所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元2016年度收入决算表单位:万元342016年度支出决算表单位:万元562016年度财政拨款收入支出决算总表782016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表122016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注:本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区北蔡镇财政所2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本部门2016年度收入总计为33,245.47万元、支出总计为33,269.57万元。

与2015年度相比,收入总计减少8.67万元,主要原因:支持中小企业发展的企业经济扶持项目的减少。

支出总计增加16.24万元。

主要原因:乡财县管项目支出的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计33,245.47万元,其中:财政拨款收入33,241.57万元,占99.99%;其他收入3.90万元,占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计33,269.57万元,其中:基本支出146.81万元,占0.44%;项目支出33,122.76万元,占99.56%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本部门2016年度财政拨款收支总决算33,241.57万元。

与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少2.76万元,降低0.01%。

主要原因:根据实际情况,支持中小企业发展的企业经济扶持项目减少。

上海市浦东新区工商业联合会

上海市浦东新区工商业联合会

上海市浦东新区工商业联合会2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能1、加强和改进非公经济人士思想政治工作。

引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针、政策,发扬自我教育的优良传统,爱国、敬业、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。

2、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序.3、引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业;加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。

4、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷协调。

6、为会员提供科技、法律、会计、信息咨询等服务,提供培训、融资、对内对外经贸交流及公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、参与浦东新区政治、经济、社会生活中的重要问题的协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

8、增强与港澳台地区工商界人士的关系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为企业走向国际市场服务。

9、加强工商联自身建设,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

浦东新区新场镇财政所2016单位决算

浦东新区新场镇财政所2016单位决算

浦东新区新场镇财政所2016年度单位决算第一部分浦东新区新场镇财政所概况一、主要职能承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、财务会计管理等具体工作。

二、机构设置根据上述职责,浦东新区新场镇财政所设0个内设机构。

第二部分浦东新区新场镇财政所2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元2016年度收入决算表单位:万元342016年度支出决算表单位:万元562016年度财政拨款收入支出决算总表782016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表122016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分浦东新区新场镇财政所2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为325.04万元、支出总计为325.04万元。

与2015年度相比,收入、支出总计各减少1986.67万元。

主要原因:项目减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计255.86万元,其中:财政拨款收入159.86万元,占62.48%;事业收入72.85万元,占28.47%;经营收入23.15万元,占9.05%。

三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计259.58万元,其中:基本支出157.13万元,占60.53%;项目支出102.45万元,占39.47%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算210.36万元。

与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少2076.04万元。

主要原因:项目减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出159.86万元,占本年支出合计的76.00%。

浦东新区川沙新镇沪剧团2016单位决算

浦东新区川沙新镇沪剧团2016单位决算

浦东新区川沙新镇沪剧团2016年度单位决算第一部分浦东新区川沙新镇沪剧团概况一、主要职能创作演出优秀剧幕,为观众服务;国内外舞台艺术作品及沪剧演出和其他演出。

二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责,上海市浦东新区沪剧团设2个内设机构,包括:办公室、演出部。

第二部分浦东新区川沙新镇沪剧团2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元2016年度收入决算表32016年度支出决算表42016年度财政拨款收入支出决算总表562016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表102016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注:本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分浦东新区川沙新镇沪剧团2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为150.46万元、支出总计为149.41万元。

与2015年度收入总计214.09万元相比,减少63.63万元。

与2015年度支出总计213.89万元相比,减少64.48万元。

主要原因:本年度有职工退休项目经费未发生。

二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计150.46万元,其中:财政拨款收入149.41万元,占99.30%;其他收入1.05万元,占0.70%;三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计149.41万元,其中:基本支出149.41万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%;四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算149.41万元。

与2015年度213.89万元相比,财政拨款收、支总计各减少64.48万元,降低30.15%。

主要原因:本年度有职工退休项目经费未发生。

上海市工商业联合会2017年度单位预算

上海市工商业联合会2017年度单位预算

上海市工商业联合会2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年预算单位财务收支预算总表2017年预算单位收入预算总表2017年预算单位支出预算总表2017年预算单位财政拨款收支预算总表2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市工商业联合会主要职能上海市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职能包括:1.参与本市大政方针及重要问题的政治协商,对有关法律、法规和政策的制定提出建议并协助贯彻执行,发挥参政议政、民主监督的作用。

2.组织开展对非公有制经济人士的教育培训。

做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3.宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,坚持团结、服务、引导、教育的方针,引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。

4.引导非公有制经济人士积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,积极承担社会责任,热心公益事业。

5.负责会员的发展、联系工作,对会员的有关信息进行采集、汇总、处理、发布及提供相关服务。

指导区县工商联、基层组织、行业组织的建设工作。

促进行业协会商会改革发展。

6.协助政府管理和服务非公有制经济,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

对非公有制企业的典型案例和有关问题进行调查研究并提出建议。

7.参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

8.组织非公有制企业举办、参加各种展销会、交易会,积极参与西部开发、“光彩事业”等重大经济活动。

上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算

上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算

上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区公用事业管理署概况一、主要职能贯彻执行有关供水、燃气、电力、道路监察和共同沟管理的法律、法规、规章和方针、政策,协调和落实行业指导意见;根据新区国民经济和社会发展总体规划,配合编制新区供水、燃气的专业规划、中长期发展规划和年度计划,并参与实施;根据相关文件和规定,履行新区供水行业协调管理、燃气行业管理和电力行业协调职能,并承担相应的监管责任;依法开展新区区级供水企业供水区域内计划用水管理和节约用水管理;履行水质监测及水质信息公开职能。

依法开展燃气安全检查执法;承担新区道路和管线监察管理,开展文明施工督察执法,落实新区架空线管理和管线保护工作;承担协调新区重大工程、实事工程中供水、燃气和电力设施配套中的有关问题,协助做好新区供水、燃气、电力设施项目的建设管理;处理新区供水、燃气和电力行业、架空线的信访投诉件,协助和配合相关单位做好供水、燃气和电力行业突发应急事件的处置;承担新区范围内共同沟的行业管理工作,依据相关法规和有关规定,组织专业维护管理单位做好共同沟的安全运行和日常维护工作,对于影响共同沟运行安全的行为实行监管;承担新区无障碍设施环境建设等领导交办的其他工作任务。

二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区公用事业管理署内设机构6个,包括:综合办公室、供水分所、燃气分所、道监管理科、电力通讯协调科、共同沟管理所。

第二部分上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表2016年度收入决算表单位:万元342016年度支出决算表单位:万元562016年度财政拨款收入支出决算总表782016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表122016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为56,458.78万元、支出总计为56,458.78万元。

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上海市浦东新区工商业联合会2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区工商业联合会概况一、主要职能1、加强和改进非公经济人士思想政治工作。

引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针、政策,发扬自我教育的优良传统,爱国、敬业、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。

2、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序.3、引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业;加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。

4、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷协调。

6、为会员提供科技、法律、会计、信息咨询等服务,提供培训、融资、对内对外经贸交流及公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、参与浦东新区政治、经济、社会生活中的重要问题的协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

8、增强与港澳台地区工商界人士的关系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为企业走向国际市场服务。

9、加强工商联自身建设,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区工商业联合会设2个内设机构,包括:办公室,经济联络部。

第二部分上海市浦东新区工商业联合会2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元2016年度收入决算表单位:万元452016年度支出决算表单位:万元672016年度财政拨款收入支出决算总表892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注:本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区工商业联合会2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为792.47万元、支出总计为789.53万元。

与2015年度相比,收入总计增加61.14万元,支出总计增加66.01万元。

主要原因:新增项目。

二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计792.47万元,其中:财政拨款收入789.53万元,占99.63%;其他收入2.94万元,占0.37%。

三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计789.53万元,其中:基本支出546.99万元,占69.28%;项目支出242.54万元,占30.72%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算822.05万元。

与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加36.61万元,增长4.66%。

主要原因:新增项目。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出789.53万元,占本年支出合计的100.00%。

与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.01万元,增长9.12%。

主要原因:新增项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出789.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)668.74万元,占84.70%;社会保障和就业支出(类)34.92万元,占4.42%;医疗卫生与计划生育支出(类)17.44万元,占2.21%;住房保障支出(类)68.43万元,占8.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.10万元,支出决算为789.53万元,完成年初预算的110.25%。

决算数大于预算数的主要原因:新增项目。

其中:1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)668.74万元,其中:行政运行(项)426.20万元,主要用于:工资福利支出、对个人和家庭的补助、综合公用经费、交通费、福利费及其它。

年初预算为410.77万元,支出决算为426.20万元,完成年初预算的103.76%。

决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加;一般行政管理事务(项)242.54万元,主要用于:围绕非公有制经济代表人士开展专项活动的支出。

年初预算为263万元,支出决算为242.54万元,完成年初预算的92.22%。

决算数小于预算数的主要原因:部分活动开支节约。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)34.92万元,其中:归口管理的行政单位离退休(项)9.78万元。

主要用于:行政单位退休人员支出。

年初预算为17.60万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的55.57%。

决算数小于预算数的主要原因:退休人员活动减少;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.14万元。

主要用于:行政单位基本养老保险缴费。

年初预算为0万元,支出决算为25.14万元。

决算数大于预算数的主要原因:根据区财政局的要求单列核算。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)17.44万元。

主要用于:行政单位医疗保障支出。

年初预算为14.91万元,支出决算为17.44万元,完成年初预算的116.97%。

决算数大于预算数的主要原因:调整预算。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)68.43万元,其中:住房公积金(项)22.38万元,主要用于:行政单位缴纳住房公积金。

年初预算为9.82万元,支出决算为22.38万元,完成年初预算的227.90%,决算数大于预算数的主要原因:公积金缴纳标准提高;购房补贴(项)46.05万元,主要用于:行政单位购房补贴支出。

年初预算为0万元,支出预算为46.05万元,决算数大于预算数的主要原因:购房补贴支出是新增的支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出546.99万元,包括人员经费391.38万元,公用经费155.71万元。

基本支出中:1、工资福利支出313.07万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;2、商品和服务支出153.10万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;3、对个人和家庭的补助78.21万元,主要用于:退休费、住房公积金、购房补贴;4、其他资本性支出2.61万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.00万元,支出决算为2.12万元,完成预算的21.20%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为2.12万元,完成预算的21.20%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)及公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.07万元,降低70.51%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.88万元,降低100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算减少0.19万元,降低8.23%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有安排因公出访。

公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.12万元,占100%。

具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出2.12万元。

其中:国内公务接待支出2.12万(含外宾接待支出0万元;其中:接待外宾0批次、0人次)。

主要用于接待外省市县机构安排的来访考察团等公务中所发生的伙食费、交通费等支出,全年接待29批次,270人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。

2016年度本单位机关运行经费支出155.71万元,比2015年度减少36.97万元,降低19.19%。

主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)2.61万元,其中:货物采购金额2.61万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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