2016部门决算表收入支出决算总表
苏州市吴中区机构编制委员会办公室

苏州市吴中区机构编制委员会办公室2016年度部门决算概况目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分吴中区机构编制委员会办公室2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分吴中区机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况苏州市吴中区机构编制委员会办公室为吴中区机构编制委员会的常设办事机构,列区委机构序列,既是区委工作机构,又是区政府工作机构,正科级建制。
一、主要职能1. 贯彻执行党和国家以及上级党委、政府有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规;拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定2. 开展全区行政管理体制改革的调查和理论研究,提出相关政策建议和措施,推进城乡一体化进程。
3. 拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。
4. 统一管理全区各级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关和人民团体机关(简称行政机关,下同)的机构编制工作。
5. 协调区委、区政府各部门的职责配置及有关调整事项,协调区委、区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。
6. 审核区级行政机关机构设置、职责配置和人员编制,对其执行情况进行监督检查和评估,并按规定程序办理相关调整事宜。
7. 拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及有关配套政策、规定,指导、协调区有关部门推进事业单位改革工作;按审批权限负责对事业单位的机构设置、人员编制和经费来源等事项进行调整8. 参与“三责联审”,负责机构编制责任审核工作;开展机构编制考核评估和责任追究。
2016年度部门决算报表(公开表式)

2016年度部门决算报表(公开表式)
单位名称:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级)
公开日期:2017年9月15日
单位负责人:管志兵财务负责人:李元满经办人:王建华
目录
金额单位:元编制单位:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级) 报表编号:目录
目 录
收支决算总表公开01表
收入决算总表(分单位)
公开02_1表
收入决算总表(分科目)公开02_2表
支出决算总表(分单位)公开03_1表
支出决算总表(分科目)公开03_2表
财政拨款收支决算表公开04表
一般公共预算支出决算表公开05表
一般公共预算基本支出决算表公开06表
政府性基金收入支出决算表公开07表
“三公”经费决算表公开08表
部门决算公开文档
2016年度部门收支决算总表
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门财政拨款收支决算表
金额单位:元
6年度部门一般公共预算支出决算表
金额单位:元
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
金额单位:元
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
金额单位:元
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
金额单位:元
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
江苏高速公路经营管理中心2016年部门决算-江苏交通控股有限

现了新发展,圆满完成了年度目标任务,实现了“十三五”良好开局。 (一)经济考核指标与运营管理质量同步提升 一是考核指标完成情况好。2016 年,中心公路技术状况指数 MQI
综合加权平均值为 95.76,中心道路养护质量继续保持优良水平。运营 态势始终保持平稳,全年没有发生一起责任性安全事故与有效投诉。其 余各项指标均控制在控股公司下达的计划范围内。
第一部分 部门概况
一、部门主要职能 高管中心系自收自支事业性质高速公路投资主体,根据财政预
算要求,由省财政厅和控股公司实行全面预算管理, 设立“零余额 账户”。中心承担着机场高速、宁宣高速(宁高 段)、宁连高速、宁 通高速、通启高速、宁洛高速(江苏段)、 金马高速、崇启大桥、宁 连公路(G205)等9 条道路(桥梁)共 827.2 公里道路的管理、营运和 养护任务。
二、部门决算单位构成情况 高管中心机关本部设 9 个处室:办公室、 党群工作处(监察室)、 人事教育处、政策法规处、财务审计处、工程养护处 、营运安全处、经营 开发处、投资建设处。下辖 1个应急中心和7 个管理处:应急指挥中心、 南京机场高速管理处、宁连北段管理处、 宁通高速管理处、通启高 速管理处、宁淮高速南京管理处、宁淮高速淮安管理处、崇启大桥管 理处等 7 个管理处(包括 57 个收费站点、14 个服务区、9 个清障大队 及养排中心),以及东方高速公路经营管理有限公司、东方路桥建设 养护有限公司、扬子公路沥青有限责任公司、翠屏山宾馆等 4 家企业。 本部门纳入决算单位包括本级部门、应急中心及 7 个管理处。 三、2016 年度主要工作完成情况 2016 年是“十三五”开局之年,也是高管中心事业发展不平凡的 一年。面对转型升级与管理提升的严峻形势,一年来,我们在控股公司 的坚强领导和大力支持下,全体干部员工团结拼搏,深入开展“两学一 做”学习教育,积极实施“四大工程”,大力推进“四个高管”建设, 紧抓运营管理质量提升,在克难奋进中取得了新成绩,在务实进取中实
濮阳戚城文物景区管理处

濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算目录第一部分濮阳市戚城文物景区管理处概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分濮阳市戚城文物景区管理处概况一、主要职责(一)濮阳戚城文物景区管理处要职责濮阳市戚城文物景区管理处建于1993年,隶属于濮阳市文化广电新闻出版局。
主任职责:依法保护文化遗产,丰富市民文化生活。
戚城遗址、子路墓祠、蒯聩台遗址保户利用及研究景区内项目合理布置旅游设施经营管理讲解员、导游员培训及导游服务景区内行政管理及活动组织协调景区内园林绿化及环境卫生管理。
濮阳市戚城文物景区管理处位于濮阳市华龙区京开道134号。
现有办公用房,中华龙展厅,文物展厅等760亩,内设子路博物馆、办公室、宣传科、园林科等部门。
二、部门决算单位构成濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算编制范围的单位包括:濮阳市戚城文物景区管理处决算包括本级决算第二部分濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算表收入支出决算总表. 公开01表单位:万元- 4 -注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
- 5 -收入决算表公开02表单位:万元- 6 -注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
- 7 -支出决算表公开03表单位:万元- 8 -注:本表反映部门本年度各项支出情况。
- 9 -财政拨款收入支出决算表公开04表单位:万元- 10 -注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
- 11 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:万元- 12 -注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
决算及预算情况表

娄烦县环保局2016年决算及2017年预算公开情况第一部分娄烦县环保局部门概况一、主要职能贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规,依法对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理,制定并组织实施全县环境保护规划和计划。
二、部门预算单位构成娄烦县环保局部门由环保局本级组成。
2017年纳入环保局部门预算汇编范围的单位情况见下表:第二部分娄烦县环保局2016年部门决算表2016年收入支出决算表公开01表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年收入决算表公开02表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年支出决算表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)2016年财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)公开05表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)公开06表金额单编制单位:娄烦县环境保护局(本级)位:元2016年部门决算公开相关信息统计表公开08表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制单位:金额单位:万元说明:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出表三:2016年“三公”经费决算表部门名称:娄烦县环保局单位:万元2015年“三公”经费决算表单位:万元部门名称:娄烦县环保局2015年三公经费决算支出万元,2016年决算支出0万元同比减少100%,公务接待费没有开支,2016年车辆,因为公车改革,基本没有启动,所以没有开支。
娄烦县环保局2016年部门决算情况说明一、决算收支增减变化情况说明2015年收入合计万元,2016年收入决算合计万元,比上年少16万元; 2015年支出合计万元,2016年支出决算合计万元,比上年多支16万元。
二、收入决算总体安排情况2016年收入决算合计万元,其中:财政拨款万元,上年结转万元。
2016年中国科学技术协会部门决算

2016年度中国科学技术协会部门决算目录第一部分中国科协概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分中国科协2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中国科协2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中国科协概况一、主要职能中国科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。
《中国科学技术协会章程》确定的主要职能包括:1. 密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
2. 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。
3. 组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
4. 弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
5. 健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。
6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。
7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
8. 注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
巴马县区划(局、办)

巴马县区划办(局、办)2016年部门决算目录第一部分:区划办(局、办)概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:区划办(局、办)2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:区划办(局、办)2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:区划办(局、办)概况一、主要职能区划办是全额拨款的正科级参照公务员法管理的事业单位,增挂巴马瑶族自治县农业遥感监测站牌子,从事农业资源调查及区划工作。
基本职能是:1、组织开展全县农业资源及其区划工作;2、组织开展农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作;3、对全县农业资源和农村经济信息进行跟踪研究、对全县农业资源和农村经济信息资料数据进行采集、整理和上报自治区、市区划办,为农业决策提供服务;4、负责农业资源持续高效利用实验示范工作;5、根据上级业务部门的要求,做好农业遥感工作;6、承办上级业务部门和县委、政府交办的其他有关工作。
二、部门决算单位构成区划办编制数3人,在职实有人数6人,实行公务员工资制度。
内设综合股、资源管理股,没有所属二级预算单位。
执行事业单位会计制度。
第二部分:区划办(局、办)2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表注:本表反映部门本年度各项支出情况。
上海松江区体育训练中心2016年度部门决算

上海市松江区体育训练中心2016年度部门决算第一部分上海市松江区体育训练中心概况一、主要职能上海市松江体育训练中心是上海市松江区体育局下属全额拨款事业单位,执行事业会计核算制度。
其主要职责包括:承担全区体育业余训练的指导,体育后备人才选拔、培养,专职教练员与运动员的招录、注册、管理、考核等工作。
第二部分上海市松江区体育训练中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元2016年度收入决算表单位:万元2016年度支出决算表单位:万元2016年度财政拨款收入支出决算总表2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市松江区体育训练中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区体育训练中心2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区体育训练中心2016年度收入总计为492.53万元、支出总计为492.53万元。
与2015年度相比,收入增加125.70万元、支出增加142.09万元。
主要原因:根据单位职能新增当年项目总支出;政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等科目。
二、关于上海市松江区体育训练中心2016年度收入决算情况说明上海市松江区体育训练中心2016年度收入合计492.53万元,其中:财政拨款收入492.53万元,占100%。
三、关于上海市松江区体育训练中心2016年度支出决算情况说明上海市松江区体育训练中心2016年度支出合计492.53万元,其中:基本支出254.54万元,占51.68%;项目支出237.99万元,占48.32%。
四、关于上海市松江区体育训练中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区体育训练中心2016年度财政拨款收入总决算492.53万元,支出总决算492.53万元。
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第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
自财决011表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表公开部门:宁夏旅游学校金额单位:元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位:元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。