公司文件收发管理制度

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公司文件的收发管理制度

公司文件的收发管理制度

公司文件的收发管理制度一、总则1. 本制度适用于公司所有文件的收发管理,包括但不限于内部文件、外部来文及机密文件等。

2. 所有员工必须严格遵守本制度,确保文件传递的安全、准确和及时。

3. 综合管理部负责监督本制度的执行情况,并定期对制度进行评估和更新。

二、文件接收管理1. 公司设立专门的文件收发室,负责统一接收和分发所有进出公司的邮件和文件。

2. 收到文件后,文件收发室应当立即进行登记,记录文件来源、类型、收件人及收到时间。

3. 对于加急或重要的文件,文件收发室应优先处理,并立即通知相关部门或人员领取。

4. 所有接收到的文件应当妥善保管,防止丢失或泄露。

三、文件发送管理1. 各部门需发送文件时,应填写文件发送申请单,明确文件的接收单位、内容摘要及发送方式。

2. 文件发送前,必须经过部门负责人的审核批准。

3. 文件收发室根据审核通过的申请单进行文件封装和发送,确保文件安全送达。

4. 发送完成后,文件收发室应及时更新登记记录,并保存相关邮寄凭证。

四、电子文件管理1. 电子文件的收发应使用公司指定的邮箱或系统,不得使用私人邮箱进行公务交流。

2. 对于涉密电子文件,应采取加密措施,并限制文件的转发和打印权限。

3. 电子文件的备份应由专人负责,定期进行数据备份和安全检查。

五、责任与违规处理1. 任何违反本制度的行为,将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

2. 如因个人疏忽导致文件丢失或泄露,相关责任人应承担相应的责任。

3. 综合管理部有权对文件收发过程进行抽查,以确保制度的执行效力。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效,由综合管理部负责解释。

2. 本制度如有更新,将及时通知全体员工。

总结:。

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度一、目的为了加强公司文档收发管理规范化程度,提升收发效率和保障文档安全性,制定本《公司文件收发管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工,包括内部及外部联系人。

三、基本规定(一)文件管理1.所有文件必须按规定格式编制,并加盖公司公章;2.文件的编制应清晰、简明、具体,需要附上申请部门(个人)及主管审核签字;3.文件中涉及到的资料及附件,应与文件封底一同归档存储至文件室;4.全部公文、报告、材料等文件均使用A4规格纸张;5.向外发文应在公文信封、信纸或表头加盖公司公章;6.发文采用保密信封或挂号信邮寄,并在指定时间内发出;7.发文后,应及时在公司内部公文传阅系统上发布。

(二)文件收发1.收发员需要在文件来往系统上登记,分别记录发文、收文和传阅的信息;2.文件室需对收取到的文件进行登记及处理,并及时将文件交予相关人员;3.收发员需每天查看公司内部的电子邮件系统,全面掌握公司内外事务进展;4.收发员需要统计当天收发文件的数量,并及时做出其他。

(三)文件保管1.文件室需建立文档归档体系,并按序号分别存储在不同的柜子里面;2.归档后需定期进行保养,防止文件损坏;3.文件室需制定保密管理制度,对机密文件进行加密保存、特殊管控和记录。

(四)文件销毁1.文件室需按照文件保管期限规定,对文件予以销毁;2.要求销毁的文件必须经过相应负责人和管理人员签字确认。

四、责任和承诺1.各部门需遵守公司规定的文件收发程序及标准格式,不得将个人意见纳入文件中;2.对于错收、少收、漏收的问题,以及各种常规错误导致的事故,由相关部门负责;3.任何人不得将机密文件带离公司或向外泄露信息,如有违反将被追究相关责任;4.文件室责任人要严格遵守相关规定,并对文件的丢失、损坏、泄露等负责。

五、附则1.员工必须在日常工作中不断培训提高自身文档收发管理能力;2.文档管理办法的补充或修改,应该在保证公司效益和职工安全和事业发展前提下制定;3.本规程自颁布之日起施行,如有不当之处,待逐步完善或修订。

公文收发管理制度模版(5篇)

公文收发管理制度模版(5篇)

公文收发管理制度模版1、目的为提高我公司____工作的效率和质量,实现____工作的制度化、规范化和科学化,根据____的相关规定,结合我公司实际情况,特制订本制度。

2、适用范围由公司颁布的公司级文件、管理制度和办法、通知和公告等文件。

3、收文办理3.1外单位所有来文及各部门接到的文件、通知等,应统一由办公室办理收文手续。

3.2收文办理的程序一般包括。

签收、编号、登记、分送、阅批、分办、催办、保管、归档、销毁等。

3.3办公室接到来文后,要认真清点,核对并逐件编号,粘贴文件传阅处理单,并登记收文登记簿。

3.4办公室按照文件的内容和性质进行分送;相关领导阅示后,由办公室按领导批示意见进行分办。

3.5传阅文件应于两天内阅毕;有办理期限的,应按规定时____结。

3.6办理完毕的来文应由办公室进行归档。

3.7各部门在办理来文过程中,要严格执行有关保密规定,防止____事件发生。

3.8保密件应单独编号,并于收到当日相关领导处阅示,阅完后单独保管,并做好保密件的清退工作。

4、发文办理14.1凡需统一编制文号的公文,纳入发文范围。

4.2发文办理的程序一般包括。

拟稿、校对、审核、签发(批准)、登记、印发、归档、销毁等。

4.3凡需制发的公文,需填制《公司文件发放申请表》,必须由编制人签字,不需会签的文件由该部门负责人审核签字、需会签的文件经由有关处室会签后,最后统一交办公室审核签发。

4.4经签发的公文,统一由办公室编制文号并下发。

4.5签发后的公文,未经批准,不得改动。

____公文办完后,办公室应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。

5、其他5.1其他对外报送的材料,由办公室填写对外报送材料登记簿,经相关领导审核批准后方可对外报送。

____公文编号见《文件分类和编号规则》。

5.3本制度自下发之日起执行,最终解释权归办公室所有。

公文收发管理制度模版(2)尊敬的各位员工:为建立科学高效的公文收发管理制度,提高工作效率,规范公务活动,现将我公司的公文收发管理制度进行调整和优化,特向各位员工宣布如下:一、总则本制度的目的是规范公司公文的收发管理流程,确保公文的正式、准确、及时交流与传达。

公司文件收发管理制度[4]

公司文件收发管理制度[4]

公司文件收发管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司内部文件的收发流程,确保文件的安全性、准确性和时效性,提高工作效率,保障企业信息的安全。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和岗位。

三、定义1.文件:指公司内部产生的书面或电子形式的文字、图表、图片等载体,包括但不限于信函、会议纪要、报告、合同、备忘录等。

2.发起人:指起草、编制文件并发起文件传阅的人员。

3.承办人:指负责处理和执行文件相关事务的人员。

4.文件管理员:指负责管理公司文件,包括文件存档、审批等事宜的人员。

四、文件收发管理流程1. 文件发起流程1.发起人根据需要起草文件,确保文件内容准确、完整、规范。

2.发起人在文件上明确文件标题、日期、发起人姓名和部门。

3.发起人根据文件性质和紧急程度确定文件的分类,并选择合适的审批流程。

4.发起人将文件以电子或纸质形式提交至文件管理员。

2. 文件审批流程1.文件管理员接收到文件后,核对文件的完整性和合规性。

2.文件管理员根据文件的分类和审批流程,将文件转交给相应的审批人员。

3.审批人员按照规定时间对文件进行审批,并在文件上签署相关意见和日期。

4.一经审批通过的文件,文件管理员将其归档并记录在公司文件档案中。

3. 文件承办流程1.一经审批通过的文件,文件管理员将文件转交给指定的承办人。

2.承办人按照文件内容和要求,处理相关事务,并及时反馈处理情况。

3.承办人应确保文件的保密性,不得将文件透露给未经授权的人员。

4.承办人完成文件承办工作后,将文件归还给文件管理员,并注明处理情况。

4. 文件存档管理流程1.文件管理员负责对所有文件进行存档管理,并设置相应的文件存档系统。

2.文件管理员将文件按照分类、日期和编号归档,并妥善保存。

3.文件管理员定期检查文件存档系统,确保文件的完整性和安全性。

4.文件管理员根据公司规定的文件保存期限,对过期文件进行销毁或迁移归档处理。

五、考核标准1.发起人的考核标准:•文件的准确性、完整性和合规性。

收文管理制度(4篇)

收文管理制度(4篇)

收文管理制度(4篇)收文管理制度(通用4篇)收文管理制度篇11、凡上级和外单位发来的文件、信函、电报、内刊等由园区管理中心专人负责签收、拆封、分类编号、登记收文登记台帐,送园区管理中心领导审阅后,再送公司领导批阅。

2、各部门从有关部门及业务单位直接带回的文件,在填写《文件资料移交单》后交由园区管理中心统一登记归档。

3、经公司领导批阅后的文件,园区管理中心及时收回,按批示迅速准确地送阅和传递。

4、对发送的文件、信函、电报都要随时查询催办,防止办文拖期。

5、要求各部门在文件承办后,将办理结果在文件处理栏内,签署承办结果、承办人姓名、时间等。

6、将承办完毕后的文件立卷、归档。

7、上级下达的业务性文件,承办部门办完后,需要留存的,公司领导签批后可以复印留用。

收文管理制度篇2为规范公司收发文工作,简化办事程序,准确快捷地传递和制发文件,加快公文流转速度和办理质量,特制订本制度。

一、收文管理(一)收文归口凡主送本公司的公文,包括邮寄公文、通过网络传递公文、传真公文、会议分发公文,均应交综合管理部统一登记、编号、分发。

综合管理部做到当日收文,当日登记,需上网办理的文件,二个工作日内办结。

其它因特殊原因签收的文件,应及时送达综合管理部完成收文手续。

(二)收文办理1、收文签收、登记。

收文后综合管理部立即在收文登记本上进行记录并对文件进行编号,应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写入《收文登记本》后,后由综合管理部人员做入档归口管理工作。

2、办理程序。

(1)一般业务性文件的`办理程序:1、收文签收2、收文登记并填写《来文处理单》3、综合管理部根据公文内容及时提出拟办意见或主阅及协办、参阅部门4、主要领导批示,根据文件内容由委托领导传阅或由指定分管领导提意见办理5、分管领导批示意见,根据分管领导批示由业务部门承办6、业务部门承办文件,并根据分管领导批示和文件内容要求尽快办理7、文件办理完毕后填写办理结果8、交综合管理部归档9、规定期限办理和回复的,由主办部门或部门。

公司文件收发及管理制度

公司文件收发及管理制度

公司文件收发及管理制度一、文件接收管理1. 所有外来文件必须经过前台登记,并由专人负责分发至相关部门。

2. 各部门需指定专人负责接收文件,并在规定时间内完成签收。

3. 签收时,务必确认文件内容无误,并检查是否为所需接收的文件。

4. 对于紧急或重要的文件,应立即通知部门主管并优先处理。

二、内部文件发放1. 内部文件发放应由相关部门负责人审批后进行。

2. 文件发放前,需明确收件人、发放时间及文件的保密等级。

3. 发放文件时应使用公司统一的文件传递袋,并确保文件的整洁与安全。

4. 收件人收到文件后,应在文件签收簿上签字确认。

三、电子文件管理1. 所有电子文件应通过公司指定的电子邮件系统或内部网络平台进行发送和接收。

2. 电子文件的附件大小应控制在合理范围内,确保快速传输且不影响系统运行。

3. 对于涉密电子文件,应采取加密措施,并限定授权接收人员。

4. 电子文件的存档应按照公司档案管理规定执行,确保数据的安全与完整。

四、文件存档与保管1. 所有文件在处理完毕后,应根据文件性质分类存档。

2. 重要文件应存放于指定的保险柜或加锁的文件柜中,并有专人负责管理。

3. 定期对存档文件进行检查,确保文件的完整性和可追溯性。

4. 对于过时或无效的文件,应按照公司规定进行销毁或转移。

五、违规处理1. 对于违反文件收发及管理制度的行为,将根据情节轻重进行相应的处罚。

2. 如因个人疏忽导致文件丢失或泄露,责任人需承担相应的责任。

3. 对于屡次违规的员工,公司将视情况进行更严厉的纪律处分。

六、其他注意事项1. 全体员工应加强文件管理意识,提高工作效率。

2. 对于特殊或不常见的文件管理问题,应及时咨询上级或行政部门。

3. 本制度自发布之日起生效,由行政部门负责解释和监督执行。

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度

公司文件收发管理制度公司文件收发管理制度(通用7篇)在当今社会生活中,很多情况下我们都会接触到制度,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的公司文件收发管理制度,希望能够帮助到大家。

公司文件收发管理制度篇1一、总则1、为提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我企业实际情况,特制定本制度。

2、文件管理内容包括:上级政府部门函、电、来文,同级合作企业函、电、来文,本企业上报、下发的各种文件、资料。

3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。

二、发文管理1、凡以我公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部门拟稿,送办公室核稿,经办公室核稿后送总经理签发。

2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。

3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到,对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。

4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记,并标注发送单位、日期,由发件人签名。

其他部门自主发送的,由发送部门自行负责。

5、发文办理工作程序:(1)拟稿:公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿,拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。

(2)核稿:核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改,为签发做好准备。

(3)会签:凡公文涉及到其他部门有关事宜,需给有关部门会签。

有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核,复核的主要内容为是否已协商、会签;文种、公文格式是否正确等。

(4)签发:以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。

签发公文时如有修改,应在原文上圈改并签署姓名和日期。

(5)发文登记:此时的发文登记是指对待发文稿进行复核,重点看审批签发手续是否完备,附件是否齐全,格式是否统一、规范,符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容,并对待发文稿进行编注发文字号,确定份数后印制。

收发件登记管理制度

收发件登记管理制度

收发件登记管理制度第一条:总则为了规范单位内部收发件工作,提高工作效率,保证信息的安全和准确性,特制定本管理制度。

第二条:适用范围本制度适用于单位内部各部门的文件、资料、包裹等物品的收发件工作。

第三条:责任主体1.各部门负责人对本部门的收发件工作进行管理,确保工作的顺畅进行;2.收发室工作人员负责具体的文件、资料、包裹的接收、分发和归档工作;3.所有员工应按照规定的程序和要求进行收发件工作,切实做好相关记录。

第四条:收发件的办理流程1.收件流程:(1)发件单位将文件、资料、包裹送至收发室;(2)收发室工作人员进行登记,确认接收,并在登记簿上填写相关信息;(3)根据文件、资料、包裹的内容、重要性和紧急程度,工作人员及时转交给相应的部门或个人;(4)若无法立即转交,则按照规定妥善保存,并及时通知相关人员前来领取。

2.发件流程:(1)单位内部需要发出文件、资料、包裹时,填写发文单并交至收发室;(2)收发室工作人员进行登记,确认接收,并在登记簿上填写相关信息;(3)按照规定的程序和要求将文件、资料、包裹送达目标单位或个人;(4)如有特殊情况,需及时通知发件单位。

第五条:登记管理1.收发室工作人员应保证登记簿的完整性和准确性,记录每一次的收发件情况;2.对于重要文件、资料、包裹,应做好专门的登记管理,并按照相关规定进行保密;3.收发室工作人员应做好收发件的档案管理工作,确保档案的完整性和安全性。

第六条:保密要求1.对于涉密文件、资料、包裹,应按照相关保密规定进行处理,并在送达时进行特殊标记;2.收发室工作人员必须严格遵守保密要求,确保信息的安全和保密性;3.如有违反保密规定的行为,一经发现将严肃处理。

第七条:验收规定1.收发室工作人员在接收文件、资料、包裹时,应进行严格的验收工作,确保物品的完整性和准确性;2.对于有破损或缺失的物品,应及时通知发件单位,并记录下来;3.对于涉密文件、资料、包裹,应特别注意验收工作,确保安全。

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文件收发管理制度第一条,为提高基建审计速度和办公质量,充分发挥工程结算资料在各项工作中的指导作用,根据区审计局关于文书处理的有关规定,结合我基建审计的实际情况,特制订本制度。

第二条,文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件、资料。

条党政分工的原则本文件(党支部和行政)由办公室归口管理(二)收文的管理条公文的签收1.所有文件(除订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)在签收和拆封时收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因2.对发来的文件要文件、文号、机要编号的核定一项不对口应立即报告并登记差错文件的文号第五条公文的编号保管1.收发员(文书)拆封和签收后应附上"文件传阅单"作分类登记编号、保管2.本外出人员开会带回的文件及资料应送交收发员(文书)登记编号保管个人保存如职工工作需要借阅的可复印或借用第六条公文的阅批与分转1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)文件内容和性质阅签后由收发员(文书)分送和承办阅办文件或急作应立刻呈送(或分管)阅批后分送承办阅办为文件积压误事应在当天阅签完2.性质的函、电、单据等可由办公室直接分转如涉及几个会办的文件应同各后再分转3. 为加速文件运转收发员(文书)应在当天或天将文件送到和承办如关系到两个应按批示次序依次传阅最迟超过两天(特殊情况例外)第七条文件的传阅与催办1.传阅文件应遵守传阅范围和保密规定将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所也将文件转借人阅看对尚未传达的文件向外泄露内容2.阅读文件应抓紧当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书)阅批文件超过两天阅后应签名以示如有"批示" 、"拟办意见"办公室应责成和人员按文件所提要求和批示办理事宜3.阅文时抄录全文任意取走文件夹内任何文件及附件如确系工作需要要办理借阅手续以防止丢失泄密4.文件阅完后应交收发员(文书)切忌横传5.办公室对文件负有催办检查督促的责任承办接到文件、函电应立即指定专人办理将文件压放分散如需备查应保密规定并征得办公室同意后予以复印或摘抄原件应归档周转6.阅文范围离、退休干部由组织学习文件或由办公室通知到阅文(三)发文的管理第八条发文的规定1.上报下发正式文件的权力分别党支部和行政办公室各团体和一律自行向上、向下发送正式文件2. 各团体、需要向上反映汇报情况或向下安排布置工作要求发文应分别向党支部、行政办公室提文申请并将文件底稿分别交党支部、行政办公室审核党支部、行政办公室同意发文方可按党、政机构设置与分工归口以党X字、政X字发文团体文件由党支部批转3.对涉及多个分管范围的文件须经班子决定后批准签发其余文件均由主要批准签发第九条发文的范围:1.凡以党支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报均属发文范围2.党支部、、行政办公室下发文件主要用于:(1)公布规章制度;(2)转发文件或文件精神制订的文件;(3)公布体制机构变动或干部任免;(4)公布重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定;(5)发布奖惩决定和通报;(6) 重大;3.党支部、行政办公室上行文、外发文主要用于:(1)对机关呈报、请示报告、决定;(2)同兄弟重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜4.日常生产、技术、管理、党群工作中图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达指示等应按制度办理经分管批准后由各科室书面或口头自行通知不用发文5.各科室如会议所作的决定都不应发文不备查考可以科室名义用工作简讯》发会议纪要(四)发文程序与要求第十条发文程序规定:1.各科室需要发文应事先向党支部、行政办公室申请;2. 党支部、行政办公室同意发文后主办科室应以方针、政策和法令指示或工作需要草拟文件初稿;3. 草拟文稿从本角度情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号、书写工整严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;4.文稿拟就后拟搞人应填附发文稿纸首页详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿与拟稿人并签名、盖章、标定日期和密级;5.办公室应党支部、行政的要求和指示精神文件规定对文稿审查和修改对涂改不清、字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿重新拟稿;6.经办公室审查修改后的文稿送分管核稿(对文稿内容、质量);7.对审核时修改较多有碍打印和存档的文稿应由拟搞重新整理写清楚;8.需经会签的文稿应在交付打印前送会签会签;9.文稿审核会签后按批准权限的规定分别呈送党政审定批准签发;10.经批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)编号送打字室打印;11.文件打印清样应由拟稿人校对校对人员应在发文稿上签名;12.文件打字后由办公室派专人按数印刷再由收发员(文书)分发并检查情况(五)文件的借阅和清退第十一条各工作人员因工作需要借阅文件需经本人签写便条对有密级的文件须分管或办公室主任同意后方可借阅第十二条借阅文件应借阅登记手续就地阅看按时归还任何人将文件带走或全文抄录不允许拆卷和在文件上勾划等第十三条办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办应对事情办妥的本文件和要求限期清退的文件收缴清退工作(为月底一小清季末一中清、年终一总清)如文件丢失查明原因和责任者并如实向报告(六)文件的立卷与归档第十五条文件的归档范围:1.凡下列文件分别由办公室收发员(文书)归档:(1)机关来文包括对报告、申请的批复;(2)党支部、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、通知、、发言和生产工作的计划统计、季度、年度报表等;(3)党支部会、主任办公会议、中层干部会议、职工委员会例会记录;(4)支部党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织的代表大会所的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;(5)有保存价值的来信来访记录及结果;(6)参加的会议带回的文件、资料及本在会上汇报表言材料等;(7)机关同志来检查视察工作的报告、指示记录本向汇报的提纲和材料;(8)反映本生产活动、先进人物事迹及工作等的音、像摄制品;(9)日志和大事记;(10)向请示批复的文件及上报的材料2.科室各团体日常工作中的活动资料由各科室、团体立卷归档第十六条立卷要求1.文件立卷应内容、名称、顺序分门别类地整理归档2.立卷时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全文件、材料的完整性3.要平时立卷与年终立卷归档相的原则工作、会议的文件材料要立卷归档4.上年度的文件材料要求在下年度7 月份以前整理完(七)文件的销毁第十七条多余、重复、过时和无保存价值的文件办公室应清理造册并按规定办理申请销毁手续第十八条经审核同意销毁的文件应在办公室收发员(文书)和正副主任分管的监督下销毁公司档案管理制度档案管理机构及其职责1、公司档案工作实行二级管理。

其中:一级管理是指公司综合处的统筹管理;二级管理是指各处及各部门的档案资料管理工作。

2、公司档案业务归属综合处,由综合处指定人员兼职负责。

各处、各部门指定人员兼职档案资料管理工作。

3、公司档案管理员按照国家有关规定,以及公司档案工作制度、条例统一管理公司的档案;各处、各部门的档案管理人员应参照公司的有关管理规定做好工作,负责收集、整理、保管本部门或本单位的档案资料。

4、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定,认真细致地做好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。

5、公司档案管理人员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导。

每年对二级档案管理进行一次检查验收。

归档制度1、凡是反映公司企业开发、生产经营、企业管理及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。

2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。

3、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关企业须保留的,综合处保存复印件。

4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。

5、业务活动中的有关请示报告及上级领导批复,属付款性质的,由财务处保存原件;属人事问题的,由劳资员保存原件;属工程项目的,由工程处保存原件。

其他重要报告,在企业资料归档范围内的,连同有关资料由经办人整理后移交档案室。

归档范围外的请示报告由各部门自行保管。

6、由公司对外签订的经济合同,应保留三份原件,主管经理保存一份,财务处及业务处室各保存一份。

特殊情况只有一份原件时,由财务处保存原件。

7、公司级的收文、发文等文书资料均由综合处归档。

8、其它体系认证要求保存的记录、文件均按规定保存。

档案保管制度1、公司办公室应有存放档案的专门库房,各处、部门应根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。

2、归档资料要进行登记,编制归档目录。

3、科学地编制分类法,根据分类法,编制分类目录;根据需要编制专题目录,完善检索工具,以便提供利用。

4、档案要分类,分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。

5、库存档案必须图物相符,帐物相符。

6、档案管理人员要熟悉所负责的档案资料,了解利用者的需求,掌握利用规律。

7、根据有关规定及公司实际情况,确定档案保管期限,每年年终据此进行整理、剔除。

8、经确定需销毁的档案,由档案管理员编造销毁清册,经公司领导及有关人员会审批准后销毁。

销毁的档案清单由档案员永久保存。

9、严格遵守档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作。

10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作,方可办理调动手续。

档案借阅制度1 、档案属于公司机密,未经许可不得外借、外传。

外单位人员未经公司领导批准不得借阅。

2、借阅部门保管的档案材料,须经档案所属部门负责人批准。

借阅档案材料,属借阅部门须经综合处处长批准。

阅档必经办的,由部门负责人批准;借阅非本部门经办的档案材料,须在办公室指定的地方,不得携带外出。

需要借出档案的,须经综合处处长批准。

3、借阅档案,必须履行登记、签收手续。

4、借出档案材料的时间不得超过一周,必要时可以续借。

过期由档案管理员催还。

需要长期借出的,须经综合处长报经理批准。

5、借出档案时,应在借出的档案位置上,放一代替卡,标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人,以便查阅和催还。

6、借阅档案者必须妥善保管档案,不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件,归还时保证档案材料完整无损。

否则,追究当事人责任。

7、借出档案材料,因保管不慎丢失时,要及时追查,并报告主管部门及时处理。

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