质量风险评估管理规程(总7页)

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质量风险评估控制审核管理规定

质量风险评估控制审核管理规定

质量风险评估、控制、审核管理规定一、目的:制定质量风险的管理规定,把风险导致的各种不利后果减少到最低程度,使产品符合质量的要求。

二、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规。

三、范围:本制度适用于药品经营质量风险的管理。

四、责任:总经理、质量管理部、销售部、采购部、仓储部、财务部对本制度实施负责。

五、内容:1、原则和定义(1)、质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

(2)、应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量。

(3)、质量风险管理过程所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应。

(4)、风险定义:是指不确定因素对目标的影响,通常表现为出现危害的可能性和严重性的综合结果。

(5)、质量风险管理定义:是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

2、质量风险管理要求(1)、应用管理方针、程序实现对药品整个生命周期对目标任务进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、审核、回顾的系统过程,是质量管理体系的一个重要组成部门。

(2)、质量风险管理采用前瞻或回顾的方式,促进决策的科学化、合理化、减少决策的风险,并使经营活动中面临的风险损失降至最低。

(3)、通过质量风险管理方法使我们主动地识别并控制药品经营过程中潜在的质量问题,进一步保证和加强药品和服务的质量。

(4)、根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量,消除、降低和控制风险,从而保障患者用药的可靠性和安全性。

(5)、质量风险管理的投入水平、正式程度及方法、措施、形式及形成的文件应与存在风险的程度、水平和级别相适应,最终的目的在于保护患者的利益。

(6)、质量风险管理应用于与药物质量相关的所有方面,包括了采购、收货、验收、入出、出库复核、运输等过程,要求每一位员工均应具有药品质量风险意识。

质量风险管理规程

质量风险管理规程

质量风险管理规程1. 简介这份质量风险管理规程是为了确保我们组织的所有产品和服务的质量能够得到有效的管理和控制,从而在组织的范围内实现了风险管理。

这份规程适用于所有与我们组织相关的业务,包括但不限于产品、服务、流程、系统、员工等等。

2. 定义以下是在本规程中使用的一些术语的定义:•质量:产品或服务是否能够满足预定的要求和标准。

•风险:可能导致组织目标和目的受到威胁的事件或者潜在问题。

•风险评估:衡量风险的过程,包括识别、评估和分析风险的程度。

•风险管理:通过制定计划和措施,尽可能减轻或消除不利影响的过程并确保接受风险所带来的潜在好处。

•风险控制:监测、管理和减轻特定风险的过程。

3. 风险管理我们的质量风险管理分为以下几个步骤:3.1 风险识别风险识别是指确定可能会对项目或组织产生不利影响的相关因素或事件。

风险识别工具包括但不限于大量的档案资料、会议、案例分析、风险控制技巧等等。

3.2 风险评估风险评估是指根据定义的标准,并根据权重分配测量和优先排序对风险进行分析和评估。

评估风险的目的是为了确定特定的风险等级和优先级。

3.3 制定风险应对策略制定风险应对策略是指根据风险的等级和优先级制定对应的应对策略。

不同的风险等级和优先级需要采用不同的风险应对策略。

3.4 落实风险应对措施对于风险,在落实之前需要明确措施的具体落实措施和落实人员,时间和完成质量要求等信息。

同时,在风险应对措施落实的过程中,还必须定期追加也会进行风险监测和风险评估,以确保风险得到了有效的控制和管理,并根据实际情况对控制措施进行微调,以提高风险管理和控制的效益。

4. 风险管理框架我们的风险管理框架有以下几个关键元素:•风险规划和策略•风险识别和评估•风险应对控制•风险监测和风险管理风险规划和策略是制定基于风险管理原则和指南的风险分析方法的第一步。

风险规划和策略还指明了风险管理的目标以及所必须考虑的方面。

风险识别和评估是识别、定量和评估可能对项目或组织的目标和/或目的产生不利影响的事件或情况的过程。

质量风险管理规程

质量风险管理规程

质量风险管理规程1 目的建立质量风险管理规程,降低药品质量风险,保护患者安全。

科学运用风险管理知识,确保药品质量满足患者的最大要求,是质量风险管理的目的。

建立风险管理规程,发现、辨认、鉴定、控制、管理风险,是确保药品全生命周期质量的保障。

2 范围本规程适用于药品质量风险管理,包括药品研发、技术转移、生产制造、储存运输、临床应用、上市后等药品全生命周期的风险管理。

3 职责质量部对本文件的实施负责,其他各部门履行本文件规定的责任,参与风险评估和执行风险管理程序。

涉及药品研发管理、生产管理、销售管理、上市后安全与再评价管理、质量管理的部门及负责人、每位员工都是质量风险管理的责任人,药品质量负责人负责各职能部门间协调质量风险管理,参与审评质量风险管理过程。

4 内容4.1 定义4.1.1 风险:是指危害发生的可能性和严重性的组合。

4.1.2 风险管理:通过前瞻性的辨识或者预测与控制药品研发、生产制造、销售各个环节的潜在质量问题。

确保药品的质量属性与患者用药安全有效保持一致。

4.1.3 药品质量风险是指在药品全生命周期内发生伤害的概率及由此引起的伤害严重程度的结合。

4.1.4 药品质量风险管理:对药品整个生命周期进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的系统过程。

4.2质量风险管理的原则4.2.1 质量风险的评估最终需要和保护患者联系起来。

4.2.2 对质量风险管理过程的关注程度、管理形式、文件记录的要求级别应和风险等级相对应。

4.3质量风险管理程序4.3.1 启动质量风险管理4.3.1.1 提出和确认风险问题,包括相关假设、潜在隐患等,由提出风险的部门填写《质量风险评估表》(SMP-QA-0025-ER-01)。

4.3.1.2 确认并收集风险危害性资料信息。

4.3.1.3 根据风险的性质和类型,选择确定风险管理的组长和分配资源。

4.3.1.4 确定风险管理的时间安排和实施管理要求。

4.3.2 质量风险管理流程主要包括风险评估、风险控制和风险回顾。

质量风险评估管理规程

质量风险评估管理规程

制定质量风险的管理规程, 把风险导致的各种不利后果减少到最低程度,使产品符合质量的要求。

质量管理体系。

合用于产品质量风险的管理。

总经理、质量管理部、质量保证室、质量控制室、物控室、设备工程室、生产技术室-各车间对风险管理的实施负责。

1.1 质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或者回顾的方式, 对质量风 险进行的系统过程。

1.2 应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量。

1.3 质量风险管理过程所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风 险的级别相适应。

2、:是指不确定因素对目标的影响,通常表现为浮现危害的可能性和严重性的综合结果。

3、:是在整个产品生命周期中采用前瞻或者回顾的方式,对 质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

4.1 应用管理方针、程序实现对药品整个生命周期对目标任务进行质量风险的 识别、评估、控制、沟通、审核、回顾的系统过程,是质量管理体系的一个重要组 成部份。

4.2 质量风险管理采用前瞻或者回顾的方式,促进决策的科学化、合理化、减少质量管理部 QMS-QR-0001 00年 月 日 年 月 日起草□ 修订□ 替换□ 撤销□质量保证室、质量控制室、生产技术室、物控室、设备工程室、销 售市场室年 月 日 年 月 日年 月 日决策的风险,并使生产活动中面临的风险损失降至最低。

4.3 根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量,消除、降低 和控制风险,从而保障患者用药的可靠性和安全性。

4.4 通过质量风险管理方法使我们主动地识别并控制研发和生产过程中潜在 的质量问题,进一步保证和加强产品、工艺和服务的质量。

4.5 质量风险管理的投入水平、正式程度及方法、措施、形式及形成的文件应 与存在风险的程度、水平和级别相适应,最终的目的在于保护患者的利益。

4.6 质量风险管理应用于与药物质量相关的所有方面,包括了物料、生产、放 行等过程,要求每一位员工均应具有产品质量风险意识。

质量风险评估管理规程

质量风险评估管理规程

xxxx限公司GMP文件目的:制定质量风险的管理规程,把风险导致的各种不利后果减少到最低程度,使产品符合质量的要求。

范围:适用于产品质量风险的管理。

责任:总经理、质量副总、生产副总、质量部、生产部、输液车间、供应部、销售部执行。

内容:1、原则:1.1 质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

1.2 应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量。

1.3 质量风险管理过程所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应。

2、风险定义:是指不确定因素对目标的影响,通常表现为出现危害的可能性和严重性的综合结果。

3、质量风险管理定义:是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

4、质量风险管理要求:4.1 应用管理方针、程序实现对药品整个生命周期对目标任务进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、审核、回顾的系统过程,是质量管理体系的一个重要组成部分。

4.2 质量风险管理采用前瞻或回顾的方式,促进决策的科学化、合理化、减少决策的风险,并使生产活动中面临的风险损失降至最低。

4.3 根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量,消除、降低和控制风险,从而保障患者用药的可靠性和安全性。

4.4 通过质量风险管理方法使我们主动地识别并控制研发和生产过程中潜在的质量问题,进一步保证和加强产品、工艺和服务的质量。

4.5 质量风险管理的投入水平、正式程度及方法、措施、形式及形成的文件应与存在风险的程度、水平和级别相适应,最终的目的在于保护患者的利益。

4.6 质量风险管理应用于与药物质量相关的所有方面,包括了物料、生产、放行等过程,要求每一位员工均应具有产品质量风险意识。

4.7 风险管理每个步骤的重要性会因不同的事件而有所区别,因此应在早期对风险进行确认并考虑如何进行风险管理,并根据从确定的风险管理程序中得到的事实证据做出最终的决策。

质量风险管理规程

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XX 药业有限公司
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SMP-BA-0007104
意见以及基于风险涉众的考虑。风险识别主要关注“什么可能出错”这个问题,
包括识别可能的结果,这为进一步的质量风险管理过程奠定了基础。
4.3.1.2 风险分析
对风险所关联的已经辨识了的危险因素进行估计,是对发生事件可能性与
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3.2 新产品、设施、设备引入时; 3.3 内外部环境变化时; 3.4 月度生产任务下发时,验证分计划实施前; 3.5 变更控制、偏差处理、客户投诉、召回决策、纠正和预防措施(CAPA) 制定、产品年度质量回顾分析时; 3.6 生产过程中,各岗位操作人员将发现的风险项目或问题及时上报部门 质量技术负责人,质量技术负责人及时组织车间技术人员进行评估,评估结果 记录汇总于《风险识别、评价与控制汇总记录》(见附件 3)中,并及时上交质 量管理部门。 各生产车间及相关部门针对上述风险发生的时机开展风险评估,质量管理 部各 QA 按风险管理要求进行管理。 4、质量风险管理的基本程序 4.1 质量风险管理过程中所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与 存在风险的级别相适应。对于较大的风险项目(如 3.1~3.3),应先制定风险评 估计划,计划内容包括:计划起草人、审核人、批准人及对应日期,目的、范 围、参与风险评估人员、计划实施时间、方法、实施程序(按风险管理流程进 行)等,评估计划上报质量管理负责人批准;其它的风险项目(如 3.4~3.6) 可以采取直接评估报告的形式或直接启动相关程序,如发生变更时直接执行变 更控制程序。 4.2 质量风险管理的流程是:风险评估→风险控制→风险审核,具体质量 风险管理基本程序流程图见附件 1。 4.3 质量风险管理的标准程序一般分为四个部分,即风险评估、风险控制、 风险沟通和风险审核,风险沟通贯穿于整个风险管理过程。但对于简单的风险 评估可以采用总结、讨论、会议等其他形式开展,每种形式均要及时记录。 4.3.1 风险评估 风险评估是风险管理过程的第一步,包括风险识别,风险分析和风险评价 三个部分。 4.3.1.1 风险识别 系统地运用信息来辨识危险因素,这些信息可能包括历史数据、理论分析、

质量风险管理标准操作规程

质量风险管理标准操作规程

质量风险管理标准操作规程一、引言本操作规程旨在建立有效的质量风险管理体系,确保组织在项目开展过程中能够及时识别、评估和控制存在的质量风险,以保证产品或服务的质量符合预期要求,并最大限度地降低不良影响。

二、术语和定义•质量风险:指在项目开展过程中,可能导致产品或服务质量不符合预期的潜在问题或因素。

•风险评估:对质量风险进行定性或定量的评估,以确定其可能性和影响程度。

•风险控制:采取相应的措施和行动,降低或消除质量风险的可能性和影响。

•风险监控:对质量风险的实施措施和风险控制效果进行监控和评估。

三、质量风险管理流程质量风险管理流程包括质量风险识别、风险评估、风险控制和风险监控四个环节,具体流程如下:3.1 质量风险识别质量风险识别是从项目开始阶段就对可能存在的质量风险进行识别和记录,以便后续的风险评估和控制。

具体步骤如下:1.收集项目相关信息:了解项目的背景、目标、范围和关键要素,收集项目计划、需求规格说明等相关文件。

2.召开风险识别会议:邀请项目相关人员参与会议,通过头脑风暴、专家咨询等方法,确定可能存在的质量风险。

3.识别质量风险:根据项目特点和会议讨论结果,进行质量风险的识别和记录,包括风险描述、风险因素、风险来源等。

3.2 风险评估风险评估是对识别出的质量风险进行定性或定量的评估,以确定其可能性和影响程度,为后续风险控制提供依据。

具体步骤如下:1.确定评估方法:根据风险的性质和项目情况,选择适当的评估方法,如定性评估、定量评估等。

2.制定评估指标:根据评估方法,确定适当的评估指标,包括风险可能性和影响程度的划分标准。

3.进行风险评估:根据质量风险的识别结果,对每个质量风险进行评估,得出风险等级和优先级。

3.3 风险控制风险控制是针对评估得出的高风险质量风险制定相应的控制策略和措施,以降低或消除风险的可能性和影响。

具体步骤如下:1.确定控制目标:根据风险评估结果,确定风险控制的目标和要求。

2.制定控制措施:根据控制目标,制定相应的控制策略和措施,包括预防措施、纠正措施和监控措施。

质量风险管理规程

质量风险管理规程

质量风险管理规程1、目的:建立质量风险管理规程,对贯穿于药品生产全过程中的风险进行评估、控制,以保证产品质量。

2、范围:适用于产品的整个生命周期内,应用于与药物质量相关的所有方面,包括原料、辅料、包装材料和标签、说明书的使用,产品生产、流转和销售等全过程。

3、职责:质量部、生产、设备部、储运部、销售部、软胶囊车间、对此规程的实施负责。

质量部负责组织相关部门对质量风险进行评估、控制、沟通和审核。

4、规程:4.1、质量风险管理概述4.1.1、质量风险的含义:在产品的生命周期过程中,与产品质量相关的危害出现的可能性和危害严重性的结合。

4.1.2、质量风险管理的目的:质量风险管理可以使管理者和行业在整个产品生命周期内在原料药和制剂的质量方面作出更有效和更一致的基于风险的决策。

4.1.3、质量风险管理的内容:质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

质量风险管理包括风险评估、风险控制、风险沟通、审核及回顾等系统过程,持续地贯穿于整个产品生命周期。

因此应在早期就对风险进行确认,并考虑如何进行风险管理,并根据从确定的风险管理程序中得到的事实证据做出最终的决策。

4.1.4、质量风险管理方针:培养全员参与质量风险管理的理念,定期前瞻和回顾公司潜在质量风险并进行分析,采取必要的科学的措施以减少或消除风险的产生,以提升公司风险管理能力,达到持续改善的目的,确保药品质量。

4.2、质量风险管理的程序4.2.1、风险管理的启动4.2.1.1、明确风险存在的问题或潜在风险。

4.2.1.2、质量部负责召集与风险相关的部门或专家,收集与所评估的风险相关的可能性危险、危害或对人体健康的影响的有关背景资料和数据。

4.2.1.3、根据存在的主要风险性质确定风险管理的必要的资源。

4.2.1.4、确定如何使用这些信息,评估和结论。

4.2.1.5、根据具体的问题,由质量部负责组织建立风险管理流程,包括详细的时间计划。

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目的:制定质量风险的管理规程,把风险导致的各种不利后果减少到最低程度,使产品符合质量的要求。

范围:适用于产品质量风险的管理。

责任:总经理、质量副总、生产副总、质量部、生产部、输液车间、供应部、销售部执行。

内容:
1、原则:
质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量。

质量风险管理过程所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应。

2、风险定义:是指不确定因素对目标的影响,通常表现为出现危害的可能性和严重性的综合结果。

3、质量风险管理定义:是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

4、质量风险管理要求:
应用管理方针、程序实现对药品整个生命周期对目标任务进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、审核、回顾的系统过程,是质量管理体系的一个重要组成部分。

质量风险管理采用前瞻或回顾的方式,促进决策的科学化、合理化、减少决策的风险,并使生产活动中面临的风险损失降至最低。

根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量,消除、降低和控制
风险,从而保障患者用药的可靠性和安全性。

通过质量风险管理方法使我们主动地识别并控制研发和生产过程中潜在的质量问题,进一步保证和加强产品、工艺和服务的质量。

质量风险管理的投入水平、正式程度及方法、措施、形式及形成的文件应与存在风险的程度、水平和级别相适应,最终的目的在于保护患者的利益。

质量风险管理应用于与药物质量相关的所有方面,包括了物料、生产、放行等过程,要求每一位员工均应具有产品质量风险意识。

风险管理每个步骤的重要性会因不同的事件而有所区别,因此应在早期对风险进行确认并考虑如何进行风险管理,并根据从确定的风险管理程序中得到的事实证据做出最终的决策。

在实现确定目标的过程中系统、科学地将各类不确定因素产生的结果控制在预期可接受范围,以确保产品质量符合要求。

5、质量风险管理的组织及责任:
质量风险管理组织结构图
QA人员)
QC人员)
组长
建立由公司领导层参与、质量部门组织的质量风险管理机构,全面负责质量风险的管理,成员包括:质量保证部门、质量控制部门、生产部(输液车间)、供应部等部门相关技术人员。

质量风险管理机构的组长由主管质量管理负责人担任,主持质量风险管理的日常工作,成员包括各部门经理和技术人员。

各职能部门成立质量风险管理小组,质量风险管理小组组长由各部门负责人担任,组员为各部门技术人员。

各风险管理小组对本部门质量风险进行风险启动、评估报给质量保部门,质量部门提出采取风险控制的措施上报风险管理机构审核、批准、实施。

风险管理机构审核、批准风险管理措施实施的最终结果和结论。

6、质量风险管理项目:
质量管理体系:完整性、有效性、适用性及法规符合性。

标准/规程/记录:文件的必要性、内容准确性及持续改进性。

岗位职责:不得遗漏,交叉职责应明确,职责不应过多。

质量、工艺:安全、稳定、有效、可控。

偏差、OOS和投诉的调查:确定潜在原因和整改措施。

紧急情况处理:确定及时、有效、可行。

GMP审查、自检(内部/外部):检查计划、频率、范围和检查深度,确定缺陷程度及后续管理的必要性。

产品年度质量回顾:对数据的趋势进行选择、分析和评价。

员工教育和培训:教育背景、工作经历及习惯;培训频率、范围、有效性以及判断员工接受培训的能力,是否能够可靠地完成操作。

人员操作:确认严格执行操作标准、规程及控制参数,是否有错误或缺陷。

校验/确认/验证:确定校验、确认、验证活动的内容、范围和程度(如分析方法、工艺、仪器、设备和清洗方法等)。

取样过程和检验:过程控制的方法、频率和程度,分析技术的合理性。

环境控制:评估监控方法、数据及防范措施和验证限度。

厂房/设备/设施/微机(自动化)系统:确认设计合理,性能可靠、适用,维护、维修状况。

清洁卫生:清洁剂、消毒剂的使用,清洁程序、方法及效果。

物料和供应商:物料本身特性及波动、再处理的质量影响;供应商和合同制造商的全面评估(审计,质量协议等)。

稳定性试验:确定储存、运输条件的差异对产品质量带来的影响。

防护:确定防护措施和防护用品。

变更:可行性、采取措施及质量影响。

药物安全监督:确定不良反应和事件的报告机制和有效性。

委托检验:准确性、可靠性。

产品发运与召回:能够追溯和及时召回。

7、质量风险管理流程图:
8、质量风险管理程序:风险管理是一个标准的系统化管理流程,用以协调、改善与风险相关的科学决策,分为: 风险启动、风险评估、风险控制、风险沟通、风险审核、回顾,持续地贯穿于整个产品生命周期,同时风险沟通贯穿于整个风险管理过程。

风险启动:及时识别并控制产品中潜在的质量风险,降低其发生概率,启动、规
划一个质量风险管理工作步骤包括:
确定存在的问题或风险,包括潜在性的假设。

搜集与风险评估有关的潜在危险、伤害或人体健康影响的背景信息和数据资
料。

明确决策者如何使用信息、评估和结论。

确立领导者和必要的资源。

确定风险管理程序的时限和预期结果。

风险评估:对于确定的风险,风险管理小组以科学知识鉴定其危害源,并对接触这些危害源造成的风险进行评估,包括风险识别(什么可能出现问题),风险分析(可能性有多大)和风险评价(问题发生的后果是什么(严重性))三个部分。

风险识别:是进行质量风险管理的基础,即根据确定的风险,系统地收集、利用相关信息和经验(如:历史数据、理论分析、已知的见解、多方意见和、风险承受者的利害关系),来确认存在的风险,指出将会出现的问题,即:“什么可能出现问题”。

风险分析:是运用有用的信息和工具对已经被识别的风险及其问题进行分析、估计(影响因素、范围、关联、趋势;额外的信息资料;根本原因等),进而确认将会出现问题的可能性有多大出现的问题是否能够被及时地发现以及造成的后果。

通过分析每个风险的严重性以及发生的可能性,对风险进行深入的描述,然后在风险评价中综合上述因素确认一个风险的等级。

在整个风险评估过程中,风险分析是最重要的环节,需要有经验的技术人员及质量相关人员共同完成。

风险发生的可能性。

风险发生的严重性。

风险评价:是指根据预先确定的风险标准对已经识别并分析的风险进行评价,即通过评价风险的严重性和可能性从而确认风险的等级,划分风险等级应考虑证据的充分性。

风险标准:根据风险发生的可能性和严重性,用风险指数矩阵图来综合评价风险的等级。

风险综合指数=危害严重性指数值×危害可能性指数值
风险级别:低级风险:1~5;中级风险:⑥~⑩;高级风险:11~30
风险控制:对于已经评估过的风险,质量保证室应采取相应的措施,来减少风险,或做出接受风险的决定,使风险降低、达到可接受的水平,用于风险控制的努力程度应与风险级别相适应。

风险控制包括风险降低和风险接受两个部分。

风险控制重点:风险是否在可以
接受的水平上可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险在控制已经识别的
风险时是否会产生新的风险?
风险降低:是指针对风险评估中确定的风险,当其风险超过了可接受水平时,
所应采取的降低风险的措施。

降低危害严重性和可能性采取的措施,或提高发现质量风险的能力。

无法解决的固有风险,要制订应急措施及预防措施。

风险可以避免或降低,由质量保证室制定详尽的整改、预防措施,并由相关责任部门负责实施、改进,质量保证室跟踪监督其落实情况。

在实施风险降低措施过程中,有可能将新的风险引入到系统中,或者增加了风险发生的可能性或严重性。

应在措施实施后重新进行风险评估,以确认和评价可能的风险变化。

风险接受:是指作出是否接受风险的决定。

风险处于可接受的范围(低级风险),不必做任何处理。

在实施了降低风险的措施后,对残余风险作出是否接受的决定,如果风险结果不能被接受,应该重新进行风险评估以识别新的风险或者未曾评估过的因素。

风险沟通:在风险管理程序实施的各个阶段,决策者和相关部门人员应该对进行的程序和管理方面的信息(质量风险的本质、形式、可能性、严重性、可接受性、处理方法、检测能力或其他)进行交换和共享,通过风险沟通能够促进风险管理的实施,使各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施及其效果。

风险审核:是风险管理流程的最后阶段,应该对风险管理程序的结果进行审核,尤其是对那些可能会影响到原先质量管理决策的事件进行审核。

风险回顾:回顾风险管理过程是对质量风险管理的过程进行监测,并定期对其进行风险回顾评审。

通过年度产品质量回顾,评估产品质量风险水平是否接受,是否需要制定特定的预防和纠正措施。

9.趋势分析:平均X,样本标准偏差σ;标准: X-3σ≤样本≤X+3σ;异常情况:连续7点低于或高于均值;连续7点上升或下降;反常(波动成规律)。

注:式中x i 为样本观测值,为样本平均值, n为样本容量。

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